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文檔簡介

財務(wù)部的崗位職責(zé)有哪些總則1.復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù),確保記賬、算賬、報賬的手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰,做到日清月結(jié)、按期報告。2.妥善管理各類賬冊、憑據(jù),確保賬頁整潔有序,不丟失;確??傎~與明細(xì)賬核算相符,決算準(zhǔn)確真實;為參與預(yù)測、決策、目標(biāo)、考核提供可靠資料;認(rèn)真做好會計憑證的立卷歸檔工作。3.編制財務(wù)會計月、年度報表,編寫文字說明,確保賬表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問題,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。4.嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn),確保財務(wù)核算準(zhǔn)確。5.確保會計報表數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、字跡清晰,報賬及時。6.及時正確編制會計報表,確保賬表相符,認(rèn)真分析,有情況要說明,按時上報。7.經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出合理化建議,及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。8.嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。9.做好會計檔案管理工作,確保安全、保密。(一)固定資產(chǎn)核算1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細(xì)登記核算,定期進行清查核對,確保賬物相符;4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率。(二)材料核算1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;2.根據(jù)需要及市場情況會同采購部制定采購計劃;3.審核材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;4.建立材料明細(xì)登記賬,進行明細(xì)核算,確保賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤虧提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。(三)工資核算1.按計劃控制工資總額的使用;2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;3.進行工資明細(xì)核算。(四)成本核算1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報表上報;3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出。(五)利潤核算及分配1.編制利潤計劃,將年度利潤值計算精準(zhǔn);3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;4考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.(六)往來結(jié)算1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).(七)專項資金核算1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;2.對專項資金進行明細(xì)核算;3.按時編制專項獎金報表.(八)總賬報表1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;2.核對其他會計

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