審計部門事務工作計劃方案_第1頁
審計部門事務工作計劃方案_第2頁
審計部門事務工作計劃方案_第3頁
審計部門事務工作計劃方案_第4頁
審計部門事務工作計劃方案_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

審計部門事務工作方案1審計部門事務工作方案2并建立與之相配套的崗位考評評分制度,以規(guī)范內審人員工作行為,嚴厲工作紀律,完善(二)全面實現(xiàn)審計信息規(guī)范系統(tǒng)上線工作。201_年起實現(xiàn)_省農村合作金融機構審計信息法(暫行)》的要求,結合我聯(lián)社實際,現(xiàn)從全部員工中篩選出4-8式,不斷提高內部審計隊伍的素養(yǎng)和技能。201_-201_,預備每年支配全體審計人員到兄弟審計部門事務工作方案33、改進審計方案規(guī)范,使審計年度方案要和我院的經(jīng)濟工作方案在時間上4、提高審計人員素養(yǎng)。不斷更新審計人員整體學問結構、提高綜合素養(yǎng),做好審計人員審計部門事務工作方案4緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20__年經(jīng)濟工作目標,仔細履行集團董事局給予但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來_性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營規(guī)范3、選購供應鏈審計。選購供應鏈規(guī)范既是企業(yè)價審計部門事務工作方案51、今后5年公司審計工作的總體目標是:由傳統(tǒng)的財務收支審計轉變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、二、2022年度集團公司內部審計工作方案如下:分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準執(zhí)行)審計,通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,準時發(fā)覺問題并予通過對下屬企業(yè)2022年度經(jīng)營業(yè)績審計,出具審計報告,提交集團公司考核小組,作為通過對2022年的半年度預算執(zhí)行審計,發(fā)覺預算執(zhí)行過程與內控規(guī)范中存在問題,敦促回結合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計,促進內掌握度貫徹與執(zhí)行2、與集團公司各職能部門,尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通,將審計部把握3

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論