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文檔簡介
受審核部門:辦公室
體系類型不符
QES合
審核記錄標準
號
/規(guī)范條
款
5.一負責人沈冬雪參加:
31/負責公司的人力資源的管理,保證員工的能力
6.滿足公司的要求,不斷提高員工的意識。組織內(nèi)部審
2核。
7.一負責人介紹:公司人力資源能力等具備體系的運
1.2亍要求。
7.2/質(zhì)量目標實現(xiàn)及其策劃
1.6辦公室的質(zhì)量目標:
7.1.員工崗位能力滿足率95%
22.受控技術(shù)文件在相關(guān)場所使用有效版本率
7.100%
3制定的目標能夠與與公司的質(zhì)量針保持一致,可
7.測量,考慮到適用的要求、與鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售
5及增強顧客滿意相關(guān)。
9.明確了辦公室需要做的工作、實現(xiàn)目標需要的資
1.3源、負責人、完成時間、以及結(jié)果評價等。提供了目
9.標完成情況考核表,對分解的目標、指標進行了考核,
2目前基本達到要求。
3/辦公室主任介紹及提供《員工上崗能力要求》:
公司相關(guān)部門確定所需的人員,公司批準后給予提供。
一提供上述人員需求實施的《新員工崗前教育及
能力評定》和《員工培訓檔案》:其人員需求的確定、
提供的實施符合要求。
一負責人介紹:員工能力具備滿足要求,效率略
有不足,采取技能培訓的措施,可提升熟練程度和速
度。
一負責人介紹:公司編制了各崗位的《員工上崗
能力要求》,確定能力要求,員工對照上崗。
一負責人介紹:如對檢驗員,要求高中以上文化
程度,有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,或受本行業(yè)專業(yè)教
育;熟悉產(chǎn)品性能和技術(shù)要求,會分析、判斷產(chǎn)品質(zhì)
量和解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。同時,公司進行相關(guān)的培訓
和告知,以使之在公司內(nèi)的活動滿足公司的相關(guān)要求。
4/負責人介紹:公司通過學習體系標準(IS09001:
2015等)、行業(yè)會議、相關(guān)信息網(wǎng)、顧客要求等獲的
外部的知識,技術(shù)人員參加,獲的外部的相關(guān)知識,
用于運行過程。
一負責人介紹及提供《質(zhì)量月活動》(2016年7-8
月):公司每年進行質(zhì)量月(每年7-8月)活動,進行
技術(shù)改革,成熟項目或案例交流,吸取經(jīng)驗,分享知
識,用于運行過程。
5/提供《質(zhì)量手冊》7.2條款和《崗位職責和任職
要求》,確定能力(教育、培訓、經(jīng)歷等)要求,員
工對照上崗,確定人力資源的控制要求。
一負責人介紹及提供公司的《績效考核管理辦
法》:公司按年度(管理層)和月度(中層干部、員
工)對人員的能力進行評定,能力合格。負責人介紹:
經(jīng)考核,現(xiàn)公司員工均具備崗位能力的要求。
-抽:辦公室:沈冬雪,經(jīng)過體系及相關(guān)專業(yè)知識
培訓合格,通過內(nèi)審培訓,有內(nèi)審員證書,專業(yè)大專
學歷,
-抽:內(nèi)審員:沈豪等,經(jīng)過體系及相關(guān)專業(yè)知識
培訓合格。
OOO
查:上述人員的能力滿足相應(yīng)的崗位能力要求。
查上述人員的“員工檔案”,保持了員工的教育、培
訓等相關(guān)記錄。
—根據(jù)培訓需求,制定培訓計劃并組織培訓,以
使員工獲的相應(yīng)的能力。提供2017年度《培訓計劃》:
2017年度共27項培訓需求,總經(jīng)理批準實施。抽:
①2017年1月5日,2015版標準條款要求培訓。
②2017年3月16日,檢驗、生產(chǎn)工藝、設(shè)備保
養(yǎng)及維修管理的培訓。
查上述培訓實施的《培訓總結(jié)(有效性評價)》:
培訓按“計劃”實施,培訓后通過現(xiàn)場表或考試進行
了培訓效果的評價,結(jié)論為有效。
一負責人介紹:相關(guān)方人員(運輸為主),確定
了相關(guān)的能力要求,以與其簽訂的“合同”為準。其
中人員的能力應(yīng)滿足需要的法律法規(guī)要求(持駕駛證
上崗等),同時,公司進行進場制度的學習,以使之
了解公司的質(zhì)量、環(huán)境安全體系方針,遵守公司相關(guān)
的管理要求。
6/負責人介紹及提供相關(guān)的培訓記錄:通過會議、
培訓、宣傳的方式確保公司控制范圍內(nèi)人員的意識。
包括了其知曉:公司的質(zhì)量方針和相關(guān)的目標、他們
對Q有效性的貢獻和改進管理績效益處和不符合Q要
求的后果。
一負責人介紹:相關(guān)方人員來公司,公司陪同人
員對其進行了相關(guān)告知,提升其意識。
一有車輛進場須知:車輛進場一律停放在制定區(qū)
域,禁止怠速停車,禁止鳴笛。車輛應(yīng)檢查有無漏油
的現(xiàn)場,司機不的攜帶打火機等進入車間。。。
每年公司設(shè)立質(zhì)量獎、安全獎,對能表現(xiàn)好的員
工進行物質(zhì)獎勵,對出現(xiàn)質(zhì)量或環(huán)境事故,或者違反
相關(guān)規(guī)定的進行處罰,讓員工意識到不能滿足要求的
后果。
成文信息的控制情況
公司制訂了《文件控制程序》明確規(guī)定了文件從
制訂、批準、發(fā)放、使用、更改到作廢的管理要求。
提供受控文件清單,有質(zhì)量手冊1份、程序文件、
支持性文件16個、外來文件8份、記錄68個。
文件滿足公司要求,充分適宜。
提供文件發(fā)放審批表,文件均在發(fā)放前的到審核、
批準。
抽查:作業(yè)指導書、進貨檢驗規(guī)范,有編制和審
批人簽字
已發(fā)放到:生技部、車間,有發(fā)放號,接受部門
均簽名。文件受控發(fā)放相關(guān)部門和場所。
提供外來文件清單8
有:合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法、勞動法、合
同法等
抽查上述法規(guī)、標準經(jīng)國家標準化網(wǎng)查詢識別為
現(xiàn)行有效版本。
文件發(fā)放到相關(guān)部門、有發(fā)放號。
查所有文件均按規(guī)定發(fā)放到相關(guān)部門和崗位。文
件充分、適宜。
提供“文件更改申請”,有更改原因、更改前、
更改后的描述,有編制和批準修改后的文件按規(guī)定發(fā)
放到相關(guān)部門,予以實施;并收回原文件,注明作廢
交辦公室處置。
公司作廢文件均按規(guī)定處置,符合規(guī)定要求。
公司編制了“記錄控制程序”,該程序規(guī)定了包
括公司體系實施、保持和改進產(chǎn)生的所有記錄(包括
原始記錄、統(tǒng)計報表、分析報告,相關(guān)方有關(guān)記錄)
的需求;
抽查文件控制,已按照標準要求設(shè)置了質(zhì)量記錄,
記錄項目滿足標準和程序文件的要求;
為確保體系過程有效運作、控制、證實、改進,
設(shè)置了必要記錄如過程監(jiān)視、進貨檢驗等記錄;
對照核查《記錄清單》共72種,覆蓋了質(zhì)量標準
要求的記錄。質(zhì)量記錄按規(guī)定進行標識,標識達到唯
一可追溯;
抽查《文件發(fā)放回收記錄》,記錄的填寫真實、
及時、清楚、正確;
抽:《進貨檢驗記錄》,質(zhì)檢部,3年”保存期
限適宜,能滿足證實、控制、追溯和改進要求;
公司提供了各類記錄,均做到了裝訂成冊,內(nèi)容填
寫清楚、完整??勺匪?,記錄控制滿足要求。
對質(zhì)量記錄的保存地點、方式、期限、保存環(huán)境
進行了規(guī)定.保存期限3年或長期,有專用文件柜保
管,通風良好。
公司另通過光盤、U盤、電子檔、進銷存軟件等
控制生產(chǎn)和服務(wù)的過程,成文信息保存良好、記錄清
晰,符合要求。
分析和評價
公司確定并收集、分析和評價獲的的數(shù)據(jù)和信息
有:
有質(zhì)量目標達成情況統(tǒng)計表:
抽供銷部的質(zhì)量目標是:
1、合同履約率100%
2、顧客投訴處理及時率100%
3、供貨產(chǎn)品合格率達95%以上
4、供貨及時率98%
考核結(jié)果:按照月度考核,目標能夠?qū)崿F(xiàn),訂單
經(jīng)過了評審,公司有能力滿足要求。采購產(chǎn)品合格率
已經(jīng)完成,對于供方全部進行了評價,對于其他的相
關(guān)方,編寫了施加影響的文件,已經(jīng)傳達。
結(jié)論:目標經(jīng)考核能夠?qū)崿F(xiàn)
另查質(zhì)檢部、辦公室、生技部的質(zhì)量目標,均完
成要求
有產(chǎn)品質(zhì)量符合性的數(shù)據(jù):公司產(chǎn)品按國家標準
生產(chǎn),自檢結(jié)果符合國家標準要求。
有過程監(jiān)測信息:對產(chǎn)品生產(chǎn)進行有效的控制。
有顧客滿意度調(diào)查表:信息表明顧客滿意度能夠
達到預(yù)期目標要求。
-內(nèi)部審核情況:2016年12月15-16日的內(nèi)審表
明,體系運行基本有效。
公司對外部供方的績效評價:質(zhì)量、價格、交貨、
服務(wù)、改進能力等):
所有外部供方均進行評審,并進行供方業(yè)績考核。
提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等方面均符合
公司要求。
管理評審情況:公司2016年12月30日的管理評
審報告顯示,內(nèi)審的不符合已經(jīng)制訂了糾正預(yù)防措施,
經(jīng)驗證有效。公司管理體系符合體系標準及其他的要
求,運行有效。
8/查內(nèi)部審核的情況
公司制定有《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃表》,
其中包括審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核組構(gòu)
成(2人:組長:沈冬雪;組員:沈豪)、審核部門。
內(nèi)審時間:2016年12月15-16日,覆蓋完整,沒有
審核員審核自己工作的安排,保持了審核的公正性。
-組長介紹:依據(jù)公司有關(guān)過程的重要性,對公司
產(chǎn)生影響的變化和以往審核的結(jié)果,制定了本次審核
的《內(nèi)部實施計劃》。
一抽管理層、生技部(車間)、供銷部,符合公
司的《內(nèi)審檢查表》,負責人介紹:查審核的實施按
“計劃”的條款安排進行。
一本次內(nèi)審開出1個書面一般不合格項。
①質(zhì)檢部:7.5.3.1a)
查:上述不合格,責任部門均進行了原因分析,
基本合理,糾正措施實施完畢。
一提供《內(nèi)部審核報告》:對審核情況進行綜述,
評價體系符合標準要求和公司的質(zhì)量管理體系和標準
要求,基本的到實施和保持。
一通過與負責人交談及上述審核記錄表明:公司
內(nèi)審的深度還可以加強。
編號:20161022JL-28-B
檢查清單和現(xiàn)場審核記錄
受審核部門:生技部審核時2017/5/18
間:
本組審核員(簽
字):
審核組長(簽組織陪同人員:林益實
字):
在編寫“審核內(nèi)容”時,應(yīng)按照受審核部門的主要過程流程(線索)進行審
核策劃,體現(xiàn)出審核是順著主要過程的線索連續(xù)取證,并關(guān)注主要過程的輸入、
輸出和接口關(guān)系,即按過程方法審核取證,并在對受審核部門涉及的主要標準條
款的審核順序(思路)中充分體現(xiàn)。涉及的主要標準條款(同時在“審核內(nèi)容”
及“審核記錄”左側(cè)欄目中填寫對應(yīng)條款)包括:
■Q:
5.3、6.2、7.1.3~7.1.4、8.1>8.3、8.5.1-8.5.6
□E/DS/:
涉及標準/規(guī)范條
款審核內(nèi)容
號
Q
5.組織的崗位、職責和權(quán)限
3
6.質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃
2
7.基礎(chǔ)設(shè)施
1.3
7.過程運行的環(huán)境
1.4
8.運行的策劃和控制
1
8.產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)
3
8.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
5.1
8.標識和可追溯性
5.2
8.顧客和外部供方的財產(chǎn)
5.3
8.防護
05.4
8.交付后活動
15.5
8.更改控制
25.6
受審核部門:生技部
體系類型不符
合
審核記錄
號Q標準/
規(guī)范條款
5組織的崗位、職責和權(quán)限
.3
負責人:林益實。主要職責:基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的控
制,生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制、顧客財產(chǎn)等,各項職責明確,
均能有效履行。
手冊職責頒布以來,至今無變化,符合要求。部門負責
人基本知曉。
6質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃
.2
生技部的質(zhì)量目標:
1.產(chǎn)品一次交驗合格率100%;
2.生產(chǎn)計劃完成率98%;
3.生產(chǎn)設(shè)備完好率98%
4.主要產(chǎn)品技術(shù)文件覆蓋率100%
5.工藝文件準確率100%:
制定的目標能夠與與公司的質(zhì)量針保持一致,可測量,
考慮到適用的要求、與鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及增強顧客滿
意相關(guān)。
明確了生技部需要做的工作、實現(xiàn)目標需要的資源、負
責人、完成時間、以及結(jié)果評價等。提供了目標完成情況考
核表,對分解的目標、指標進行了考核,目前基本達到要求。
7基礎(chǔ)設(shè)施
,1.3
共頁10M頁
公司制定《設(shè)備管理制度》、設(shè)備操作規(guī)程等相關(guān)規(guī)定,
公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、運輸資源、
信息和通訊技術(shù)等。
有《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》包括切紙機、印刷機、裝訂機、包
裝機等。查《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》,保養(yǎng)人:王蘇
保養(yǎng)日期:2017.1—4月
設(shè)備名稱:切紙機、印刷機、裝訂機、包裝機
查無特種設(shè)備
7過程運行的環(huán)境
,1.4
從現(xiàn)場巡查看,車間寬敞明亮、通道暢通、通風良好、
清潔衛(wèi)生較好。
現(xiàn)場的機電設(shè)備,裝設(shè)漏電開關(guān),有良好的保護接零設(shè)
備,員工穿戴有手套、工作服等。
車間照明光線適宜。
據(jù)負責人介紹,公司重視對員工的培訓教育及福利,員
工工作狀態(tài)良好,精神風貌良好,車間不存在歧視和對抗,
工作氛圍、心理氛圍良好。
運行的策劃和控制
8
.1
共頁11第頁
1.制定有相應(yīng)的產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量策劃程序和制度規(guī)定。
2.公司的主要產(chǎn)品為室外消火栓、室內(nèi)消火栓、消防水泵接
合器,CY/T30-1999印刷技術(shù)膠印印版制作;GB/T7705-2008平版
裝潢印刷品;GB/T7706-2008凸版裝潢印刷品;GB/T7707-2008凹
版裝潢印刷品,按標準及客戶要求進行生產(chǎn)、檢驗,產(chǎn)品的規(guī)
格型號、數(shù)量、交付期等均在合同訂單中予以明確規(guī)定。符
合要求。
3.工藝流程:
米購原料一制版(外包)一切紙一印刷一包邊一裝訂一
檢驗一包裝入庫
制定作業(yè)指導書、操作規(guī)程等,發(fā)放到位。生產(chǎn)技術(shù)骨
干具
有多年的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,人員設(shè)備等各項資源均能按工
藝要
求配置齊全,滿足要求。
4.制定有檢驗規(guī)程,對進廠原材料、成品等分別進行驗
收、
檢驗。
5.規(guī)定有相應(yīng)的記錄,公司根據(jù)IS09001:2015標準制訂
有相應(yīng)表格,記錄翔實,填寫完整,具有可追溯性,符合要
求。
6.無超出原策劃的產(chǎn)品和服務(wù)
8產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)
.3
公司依據(jù)國家標準生產(chǎn)和客戶要求生產(chǎn),工藝成熟穩(wěn)定,
未開展設(shè)計開發(fā)活動。
8生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
,5.1
共頁12第頁
1、查生產(chǎn)計劃單,2017.3.8
客戶:代理商一昆明劉吉仲產(chǎn)品規(guī)格:筆記本(33X22義
11cm),數(shù)量:6000本;
交貨日期:2017.3.18
計劃人:林益實
2、現(xiàn)場有游標卡尺,滿足檢測的要求,檢驗設(shè)備的到適
當?shù)姆雷o,有經(jīng)過培訓和資質(zhì)的技術(shù)人員。
3、有過程監(jiān)視和測量記錄。
如2017.3.15
印刷工序監(jiān)控記錄
序號名稱(規(guī)格)數(shù)量印刷圖案印刷尺寸操作者
1筆記本(33X22XI1cm)100良好符合王蘇
2萬用手冊(85&<19X59cm)100良好符合王蘇……
4、主要有切紙機、行車、印刷機、裝訂機、包裝機等設(shè)
備。車間光線明亮,環(huán)境整潔,勞保用品齊全。上崗前操作
員要培訓并考核合格。
5、識別無特殊過程
6、工序放行主要通過現(xiàn)場工人目測自檢及質(zhì)檢員巡查,
最終產(chǎn)品檢驗合格后由檢驗人員放合格證后進行包裝。
8標識和可追溯性
,5.2
原材料、輔料在倉庫分開放置,標識清楚,成品放在專
用鐵框內(nèi)。
8顧客和外部供方的財產(chǎn)
0,5.3
顧客和外部供方財產(chǎn)主要是相關(guān)信息,有專人保管?,F(xiàn)
場查看無其他顧客和外部供方財產(chǎn)。
8防護
1,5.4
共頁1噪頁
現(xiàn)場查看原材料、成品倉庫,整潔干凈,通風,下方均
有托盤防潮。
8交付后活動
2,5.5
交付后活動主要是顧客反饋信息以及退換貨處理。根據(jù)
顧客滿意度調(diào)查信息改善生產(chǎn),負責人講,原來產(chǎn)品包裝小,
根據(jù)顧客意見進行了調(diào)整。自生產(chǎn)以來未發(fā)生退換貨的情況。
8更改控制
3.5.6
手冊和流程性文件中規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供的任何更改
均需進行評審和控制,目前尚無更改情況發(fā)生。
編號:20161022JL-28-B
檢查清單和現(xiàn)場審核記錄
質(zhì)檢部
受審核部門:審核時2017/5/18
間:
本組審核員(簽
字):
審核組長(簽組織陪同人員:選豪
字):
共頁14第頁
在編寫“審核內(nèi)容”時,應(yīng)按照受審核部門的主要過程流程(線索)進行審
核策劃,體現(xiàn)出審核是順著主要過程的線索連續(xù)取證,并關(guān)注主要過程的輸入、
輸出和接口關(guān)系,即按過程方法審核取證,并在對受審核部門涉及的主要標準條
款的審核順序(思路)中充分體現(xiàn)。涉及的主要標準條款(同時在“審核內(nèi)容”
及“審核記錄”左側(cè)欄目中填寫對應(yīng)條款)包括:
■Q:
5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、10.2,
□E/DS/:
涉及標準/規(guī)范條
款
審核內(nèi)容
號
Q
5.組織的崗位、職責和權(quán)限
3
6.質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃
2
7.監(jiān)視和測量資源
1.5
8.產(chǎn)品和服務(wù)的放行
6
8.不合格輸出的控制
7
10不合格與糾正措施
.2
共頁15M頁
質(zhì)量管理體系
審核報告
申請組織蒼南縣金一冊文具有限公司
名稱:
認證機構(gòu)上海中致威認證有限公司
名稱:
報告填寫注意事項
1.本報告僅對本次審核負責;
2.本報告由審核組長編寫,填寫應(yīng)清晰、完整;
3.本報告須打印、用鋼筆或簽字筆填寫;
4.本報告不的使用涂改液;
5.打印稿須用宋體或仿宋體,字號應(yīng)為四號;
6.本報告屬組織、本機構(gòu)所有,未經(jīng)許可不的復(fù)??;
7.本報告發(fā)出前,須經(jīng)機構(gòu)蓋章;
8.在選擇項前的“口”內(nèi)打“X”或為有效。
由于審核活動中獲取證據(jù)是基于抽樣的形式進行,存在一定的風險,本機構(gòu)
僅對抽樣的過程或產(chǎn)品所形成的審核結(jié)論負責。
對本報告如有異議,請于本報告發(fā)出之日起10個工作日內(nèi)提出。
共頁16M頁
一、審核概況:
1、審核類型及審核方式:
□初次審核口監(jiān)督審核(第次)■再認證口專項審核口恢復(fù)
口擴大口縮小口變更口結(jié)合審核口一體化審核口聯(lián)合審核
口其他(請注明)
2、審核目的:
口評價受審核組織質(zhì)量管理體系的實施情況,以確定其管理體系是否運行有
效并滿足認證標準的要求(初次審核);
口對獲證組織質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)有代表性的區(qū)域和職能實施檢查,以使中
心能對獲證管理體系在認證周期內(nèi)持續(xù)滿足要求保持信心(監(jiān)督);
■評價獲證組織質(zhì)量管理體系是否持續(xù)滿足認證標準的要求,以確認管理體
系的持續(xù)符合性和有效性,以及與認證范圍的相關(guān)性和適宜性(再認證);
口對組織口擴大/口縮小口/變更部分的質(zhì)量管理體系實施檢查,以確認可否
推薦口擴大/口縮小/口變更認證注冊范圍;
口評價組織質(zhì)量管理體系是否運行有效并滿足認證標準的要求,以確認可否
推薦恢復(fù)認證注冊;
■滿足法律法規(guī)要求;
■確認受審核組織的質(zhì)量管理體系能否被推薦/保持認證注冊;
口其他(請注明):
3、審核準則:
(1)GB/T19001-()/BIS09001:2015;□GB/T50430-2007(工程建設(shè));
(2)■受審核組織建立的管理體系的過程和文件;
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(3)■相關(guān)法律法規(guī)及標準。
4、審核組成員:
姓組內(nèi)注冊級
注冊證書號專業(yè)代碼
名職務(wù)別
高西組長2015-N1QMS-2102442Q審核員07.02.03
東
嚴萬審核組2016-N1QMS-121521Q審核員
勤員:B5
審核組同行的其他人員:—無
注:“注冊級別”欄填寫CCAA注冊審核員級別或技術(shù)專家;
“注冊證書號”欄填寫審核人員的注冊證書號或技術(shù)專家的技術(shù)職稱/職務(wù)。
5、本次審核時間:2017/5/188:00:00至2017/5/1817:00:00,共L0
天
6、第一階段審核(適用時):
審核方式:口現(xiàn)場審核口非現(xiàn)場審核
審核時間:,共—天
第一階段審核問題的跟蹤:
(注:第一階段審核結(jié)論及問題清單中開出問題的填寫二階段追蹤情況,一
階段為現(xiàn)場審核或非現(xiàn)場審核均需填寫)
無
7、審核涉及部門:管理層、辦公室、生技部、質(zhì)檢部、供銷部
受審核組織代表:沈任亮沈豪等
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8、審核范圍(填寫經(jīng)本次審核確認的范圍,與審核委派不一致的信息需向
審核部反饋,并在“其他需說明的情況”中說明):
產(chǎn)品/服務(wù)范圍:筆記本、萬用手冊、駕駛證外套的生產(chǎn)和銷售;
審核固定場所地址:中國浙江省溫州市蒼南縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)宏業(yè)路5號;
審核涉及的臨時場所地址及對應(yīng)項目名稱:/
O
9、(監(jiān)督時填寫)涉及認證證書變化情況:
口相同;
□不相同,變化情況說明如下:
口產(chǎn)品/服務(wù)范圍變化情況:
口審核地址變化情況:
口其他變化情況:
二、組織基本信息確認:
1、組織名稱及地址
申請組織名稱:蒼南縣金一冊文具有限公司
受審核組織名稱:蒼南縣金一冊文具有限公司
受審核組織注冊地址:中國浙江省溫州市蒼南縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)宏業(yè)路5號
2、受審核組織管理體系有效人數(shù):25人。
3、受審核組織法律地位、行政許可及資質(zhì)情況:
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組織的營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)均齊全有效,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍覆蓋產(chǎn)品的認證范
圍,公司產(chǎn)品有印刷許可證。
三、審核綜述(以下報告內(nèi)容應(yīng)按照認證標準要求,逐項描述支持審核結(jié)論
的主要審核發(fā)現(xiàn)及相關(guān)審核證據(jù);監(jiān)督審核按照實際安排的審核內(nèi)容進行描述,
包括審核周期內(nèi)的相關(guān)變化;若有審核計劃不涉及的部分需說明):
1、受審核組織質(zhì)量管理體系文件化信息的符合性、適宜性和充分性評價(結(jié)
合文件初審結(jié)果和現(xiàn)場審核的審核發(fā)現(xiàn)及審核證據(jù)進行綜合評價,包括受審核組
織實際情況與質(zhì)量管理體系文件化信息描述的一致性。若是不需進行文件初審的
審核,結(jié)合現(xiàn)場審核的審核發(fā)現(xiàn)及審核證據(jù),描述管理體系文件化信息保持情
況):
該組織于2016年9月建立質(zhì)量管理體系,形成了文件架構(gòu),包括管理手冊含(方針、目
標)、流程性文件、支持性文件、記錄、手冊于2016年9月6日起發(fā)布實施。上述文件覆蓋
了1509001:2015標準的要求,考慮了筆記本、萬用手冊、駕駛證外套的生產(chǎn)和銷售的規(guī)模、
活動、過程特點和合規(guī)義務(wù)要求,公司的實際情況與質(zhì)量管理體系文件化信息描述的一致。現(xiàn)
有文件架構(gòu)合理,符合認證標準的要求,是充分的,具有一定的適宜性和可操作性,可以滿足
質(zhì)量管理體系的運行要求。
2、受審核組織確定其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部
因素,理解相關(guān)方的需求和期望,并確定質(zhì)量管理體系過程情況:
最高管理者組織各部門參加,結(jié)合筆記本、萬用手冊、駕駛證外套的生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品的特
性對外部和內(nèi)部問題進行了分析,涉及的外部環(huán)境問題有:經(jīng)濟環(huán)境問題(行業(yè)產(chǎn)能過剩,價
格競爭激烈)、政治環(huán)境問題(中共中央八項管理規(guī)定下的規(guī)范經(jīng)營)、技術(shù)環(huán)境問題(工
藝技術(shù)及人員能力提升)、法律環(huán)境問題(《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護法》等的有效實施)、
其他環(huán)境問題(主管行政部門定期監(jiān)察);涉及的內(nèi)部環(huán)境問題有:價值觀(履行合規(guī)義務(wù)、
承擔社會責任)、資源優(yōu)勢及約束性(周邊配套廠家多,原料成本低)、企業(yè)文化(關(guān)注員工
精神生活)、運營因素(有效應(yīng)對快速變化的市場需求);分析了組織面臨的優(yōu)勢(生產(chǎn)歷史
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十幾年,技術(shù)隊伍穩(wěn)定,客戶穩(wěn)定)和劣勢(周邊同類企業(yè)較多,競爭加劇,有些設(shè)備設(shè)施老
舊容易出現(xiàn)損壞、帳期長,資金匯款慢),面臨的機遇是隨著國家環(huán)保、安全的檢查力度加大,
市場需求出現(xiàn)大規(guī)模增長;面臨的威脅是價格較低、需求加大、交貨期太短,質(zhì)量不易把控。
識別的利益相關(guān)方主要涉及顧客、原料供方、員工、周邊居民、社區(qū)、政府行政部門等。
該組織系統(tǒng)了解了各相關(guān)方的要求,尤其是顧客、監(jiān)管部門的安全、環(huán)保需求納入了合同協(xié)議
或承諾之中。與消防局、社區(qū)等緊密協(xié)作。對于利益相關(guān)方的要求,該組織已轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的管
理制度、措施協(xié)議等,并以質(zhì)量檢驗、體系監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測等方式進行監(jiān)視和評審。
該組織識別了生產(chǎn)的生產(chǎn)流程,在管理手冊、流程性文件、作業(yè)指導書中確定并描述了過
程所需的輸入和期望的輸出,輸入主要涉及國家標準、客戶需求和合規(guī)義務(wù)等;輸出主要涉及
提供合格的產(chǎn)品和服務(wù),實現(xiàn)銷售合同協(xié)議中確定的合規(guī)義務(wù)。確定了所需的準則和方法,明
確了監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標,在質(zhì)量目標中體現(xiàn))。確定了相關(guān)職能部門的職責和權(quán)限,
考慮了管理體系的變更及完整性問題,考慮了標準帶來的理念、機遇和挑戰(zhàn)。組織的過程確定
較充分。
3、認證標準要求“不適用”的合理性,外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)過程
識別及控制方法的充分性:
組織產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)客戶要求進行生產(chǎn),其余較為固定,如工藝固定,設(shè)備固定。產(chǎn)品執(zhí)行
相應(yīng)的行業(yè)標準和客戶要求,現(xiàn)場審核確認:產(chǎn)品標準、作業(yè)指導書齊全,作業(yè)指導書、生產(chǎn)
工藝單配發(fā)到車間,能夠指導組織完成產(chǎn)品實現(xiàn)。
通過抽查組織的供應(yīng)商管理,確認組織對原材料、輔料等在內(nèi)的外部提供的過程(包括識
別的外包過程)和服務(wù)按照采購程序的要求實施了嚴格有效地控制。
組織對所有供應(yīng)商進行評價,評審合格的列入合格供方名單。有合格供方一覽表,目前共
有合格供方4家。組織采購均從合格供方中選擇供貨商,組織要求所有供應(yīng)商提供產(chǎn)品和服務(wù)
的同時均需附產(chǎn)品檢驗報告/合格證書,組織對采購的主要產(chǎn)品均進行復(fù)檢,合格后方可入庫。
有相關(guān)的進貨檢驗記錄。
經(jīng)組織識別和審核員現(xiàn)場審核證實,制版為外包過程,對此外包過程企業(yè)按照《采購程序》
實施控制。
4、最高管理者領(lǐng)導作用和承諾的履行情況、質(zhì)量方針的適宜性和實施、溝
通情況,組織構(gòu)架說明,以及崗位、職責和權(quán)限的分配和落實情況:
共頁第頁
(注:組織構(gòu)架說明,一個認證組織名稱時簡要說明組織的管理架構(gòu)設(shè)置情
況,多名稱多場所時要簡要說明各名稱和場所之間的關(guān)系及體系、運營職責情況)
該組織領(lǐng)導非常關(guān)注企業(yè)管理的發(fā)展動態(tài),決定導入Q管理體系,力求規(guī)范生產(chǎn)和服務(wù)的
管理,向客戶提供穩(wěn)定地滿足國家標準、顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。該組織最高
管理者對管理體系建設(shè)承擔了主要責任,組織制定方針(講究實效,完善管理,提升品質(zhì),增創(chuàng)
效益)和質(zhì)量目標(產(chǎn)品出廠合格率100%;顧客滿意度>90%以上。),從優(yōu)質(zhì)化、標準化等戰(zhàn)
略角度考慮,基于識別出的內(nèi)外部問題和相關(guān)方需求,考慮了企業(yè)管理面臨的重大機遇和風險、
相關(guān)方的利益和法律法規(guī)的要求的基礎(chǔ)上制定了管理方針,表述了該組織的戰(zhàn)略方向,體現(xiàn)了
提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、履行合規(guī)義務(wù)和持續(xù)改進的承諾等預(yù)期結(jié)果,明確了關(guān)注績效的理念。通過會
議、文件發(fā)放等形式將管理方針傳達到全體員工及有關(guān)的相關(guān)方,在日常企業(yè)管理過程中積極
應(yīng)用。
該組織設(shè)置管理層(總經(jīng)理)及4個部門的管理機構(gòu),均納入了體系范圍。
該組織在《管理手冊》中,明確了最高管理者的職責和權(quán)限,各職能部門的具體職責描述
清晰,的到了充分的分派。由于管理者代表的角色比較好,仍然延用此管理模式?,F(xiàn)有管理崗
位的設(shè)置與管理實際和需求相適應(yīng),管理職責的分派、接口時合理的,權(quán)限的授予也有保證,
能夠為Q預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)提供保障。
5、為實現(xiàn)質(zhì)量方針而在相關(guān)職能、層次和過程上建立質(zhì)量目標是否具體適
用、可測量并的到溝通、監(jiān)視,質(zhì)量目標實現(xiàn)情況及其測量方法的評價:
該組織在管理方針的框架下,制定了“產(chǎn)品出廠合格率100%;顧客滿意度>90%以上”的2
項目標,目標在制定、實施過程中考慮了與改進機遇、風險的關(guān)聯(lián),是變化的。Q目標已實施
了分解,涉及部分職能、層次和過程,目標形成了文件并已傳達到相關(guān)職能部門,實施了溝通,
組織對公司和各職能部門的質(zhì)量目標采用百分比統(tǒng)計的測量方法進行了測量,提供的2016年
9月-2017年4月的目標實現(xiàn)結(jié)果表明,組織具備了實現(xiàn)預(yù)期目標的能力。
6、受審核組織質(zhì)量管理體系所需的資源、能力、意識、溝通和文件化信息
控制等支持過程滿足要求的能力(質(zhì)量管理體系所需的資源包括人力資源、基礎(chǔ)
設(shè)施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源等):
(注:對人力資源、能力、意識等的綜述應(yīng)至少包括組織的人員情況、人員
共頁第頁
能力情況、意識、組織的知識的評價;對基礎(chǔ)設(shè)施的綜述應(yīng)至少包括基礎(chǔ)設(shè)施的
類型及能力、維護保養(yǎng)情況;監(jiān)視和測量資源情況評價;對過程運行環(huán)境的評價
應(yīng)至少包括組織對過程運行環(huán)境社會因素、心理因素、物理因素的控制情況,按
照標題內(nèi)容全面評價)
該組織人員素質(zhì)較高,共25人,技術(shù)、管理人員具備多年以上工作經(jīng)驗,對生產(chǎn)、管理
領(lǐng)域的筆記本、萬用手冊、駕駛證外套的生產(chǎn)和銷售相關(guān)知識比較熟悉。參加了多次的行業(yè)交
流會(從外部渠道獲取有益的行業(yè)管理知識),分享了其他同行管理經(jīng)驗(提高對行業(yè)發(fā)展的
新思路)。特殊工種人員(目前無)均要求持證上崗?,F(xiàn)有人員數(shù)量、專業(yè)匹配等能夠保證Q
體系的正常運行。
涉及的基礎(chǔ)設(shè)施主要是:除廠房、辦公大樓外,還有生產(chǎn)設(shè)備:切紙機、印刷機、裝訂機、
包裝機等、辦公設(shè)備(如電腦、復(fù)印機等)、監(jiān)測設(shè)備(游標卡尺等),針對上述設(shè)施,實施
了有效的維護和保養(yǎng),能夠滿足Q體系正常運行的需要。
該組織非常重視“過程運行環(huán)境”的建設(shè)和維護,車間為磚構(gòu)結(jié)構(gòu)光線明亮、通風良好,
設(shè)備有隔離墻降噪,有空調(diào),盛夏開啟。辦公用房內(nèi)布局有序,定期有保潔人員進行垃圾清掃
等;為防止火災(zāi),配置有消防設(shè)施(如消防栓、滅火器);積極落實“進廠如進家”的思想,
通過會議、座談等多種形式創(chuàng)建無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗的內(nèi)部環(huán)境,關(guān)注了員工的情緒變
化,盡量避免職業(yè)倦怠,增強員工的責任感、歸屬感;履行社會穩(wěn)定的責任。
生產(chǎn)過程中涉及一些監(jiān)視、測量資源,包括游標卡尺等,已確定了檢定周期,并完成了相
關(guān)檢定工作,保證了監(jiān)測結(jié)果的準確性。
組織的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境具備滿足體系運行要求的能力。
管理手冊中明確了溝通要求,規(guī)定了溝通的內(nèi)容、溝通的時機、溝通的對象、溝通的方式、
負責溝通的人員。內(nèi)部信息流通主要通過文件、會議、告之等形式進行溝通,增強員工質(zhì)量意
識;外部信息流通是通過《告相關(guān)方書》等形式向相關(guān)方傳達與質(zhì)量有關(guān)要求。內(nèi)部和外部信
息交流均以客觀事實為依據(jù),考慮了法律法規(guī)中的要求,交流的信息沒有夸大或不實情況,與
實際生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的信息是一致的,是真實可信的。
組織建立了《文件控制程序》等相關(guān)文件對文件化信息進行控制,標準要求的形成文件的
信息的創(chuàng)建、更新、貯存、更改、處置等控制有效。
7、滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需過程的運行控制情況及符合性(結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)
共頁2噪頁
及審核證據(jù),對運行的策劃和控制、產(chǎn)品和服務(wù)的要求、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開
發(fā)、外部提供的過程/產(chǎn)品/服務(wù)的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品和服務(wù)的放行、
不合格輸出的控制等過程運行策劃與實施進行描述和評價):
(注:對涉及供銷部門、供銷部門、生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗、技術(shù)等部門的內(nèi)容
分別描述審核證據(jù)和審核結(jié)論,涵蓋標準第8章的運行的策劃和控制、產(chǎn)品和服
務(wù)的要求、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)、外部提供的過程/產(chǎn)品/服務(wù)的控制、生產(chǎn)
和服務(wù)提供、產(chǎn)品和服務(wù)的放行、不合格輸出的控制等過程運行策劃與實施的評
價)
審核組長(專業(yè)審核員)對管理層、辦公室、生技部、質(zhì)檢部、購銷等進行了審核,通過
審核確認:按照工藝流程不同對生產(chǎn)過程進行了策劃,分為采購原料一制版(外包)一切紙一
印刷一包邊一裝訂一檢驗一包裝入庫等各個工序,一體化生產(chǎn),流水線作業(yè)。已識別了相應(yīng)的
風險和機遇,針對存在的風險,依靠產(chǎn)品標準、客戶要求、作業(yè)指導書以及行業(yè)的適用法律法
規(guī)和管理辦法執(zhí)行,諸如《產(chǎn)品質(zhì)量法》,同時將售后服務(wù)內(nèi)容納入合同管理,使售后服務(wù)成
為合規(guī)義務(wù)。
生技部在生產(chǎn)過程中,考慮了分層次控制,將質(zhì)量目標分解到各個工序,制定各個工序
(過程)的檢驗規(guī)范進行控制(有過程巡檢記錄)。對生產(chǎn)設(shè)施制定依據(jù)設(shè)備的新舊程度制定
不同頻次的設(shè)備檢修計劃,主要生產(chǎn)設(shè)備進行重點檢修、維保。《質(zhì)量目標達成情況統(tǒng)計表》
顯示2016.9-2017.4月,總目標、部門目標均完成。
對運行進行了策劃,整合了應(yīng)對風險和機遇的措施。本部門規(guī)定了各過程產(chǎn)品的要求。如:
《印刷機操作規(guī)程》《裝訂工藝操作規(guī)程》等。有接收準則:筆記本、萬用手冊、駕駛證外套
的生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品成品檢驗和試驗規(guī)范。
制訂了工藝流程:
采購原料一制版(外包)一切紙一印刷一包邊一裝訂一檢驗一包裝入庫
現(xiàn)場查看,作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等發(fā)放到生技部一線工人手里。
質(zhì)檢部負責原材料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗,均有檢驗記錄。原材料檢驗不合格不允許進
廠,工序檢驗不合格的不允許進入下道工序。成品出廠必須經(jīng)檢驗合格后放行,無不合格品出
廠或降級使用的情況。制定有監(jiān)視、測量設(shè)備的檢定計劃,現(xiàn)場查驗:游標卡尺等均按計劃進
行了鑒定,在有效期內(nèi)。
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供銷部針對外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制,制定有進貨檢驗規(guī)范,對所有采購產(chǎn)品均
交由質(zhì)檢部進行檢驗。需要采購的紙張、油墨等,均實施了供方評價和選擇(有供方評價表),
并履行了內(nèi)部采購申請手續(xù)(采購清單),對供方績效進行了監(jiān)視。經(jīng)識別,組織制版為外包
過程。
供銷部:產(chǎn)品與服務(wù)的要求體現(xiàn)在合同上。合同明確了產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、
質(zhì)量標準、驗收方法、交付時間/地點等與產(chǎn)品有關(guān)的要求。合同簽訂前,均進行了評審,有
相關(guān)評審的記錄。評審內(nèi)容、評審人員、批準人記載清楚。
交付后活動主要包括:1.指導顧客使用;2.退換貨;3.處理顧客反饋
有《用戶服務(wù)登記臺賬》-記錄顧客反饋。產(chǎn)品銷售后,本部門向顧客詢問產(chǎn)品使用情況
以及對公司的產(chǎn)品和服務(wù)提供建議。溝通方式包括電話、回訪、發(fā)放滿意度都調(diào)查表等。獲的
反饋后將客戶意見/建議反饋給公司管理層。有2016年10月份的《顧客滿意度調(diào)查表》,綜
合滿意度超過公司目標。
8、績效評價與改進(結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)及審核證據(jù),對監(jiān)視、測量、分析和評
價,以及內(nèi)部審核、管理評審、不合格和糾正措施、持續(xù)改進等進行描述和評價,
包括對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性、顧客滿意程度、質(zhì)量管理體系的績效和有效性、針
對風險和機遇所采取措施的有效性、外部供方的績效、策劃是否的到有效實施、
質(zhì)量管理體系改進的需求等適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息的分析和評價;是否發(fā)生過嚴重的
質(zhì)量事故和顧客投訴,適用時,還包括產(chǎn)品質(zhì)量行政監(jiān)督抽查、產(chǎn)品召回等信息):
(注:應(yīng)按照標題內(nèi)容描述審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論,監(jiān)督審核除全
面評價外還應(yīng)關(guān)注企業(yè)體系績效的改進情況)
該公司編制了相應(yīng)的檢驗標準,明確了對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行監(jiān)視測量,按照銷售合同
中明確的要求內(nèi)容執(zhí)行。
查看《質(zhì)量目標達成情況統(tǒng)計表》,總目標:2016.9-2017.4月的目標考核,達到或超過
了預(yù)期目標。各部門目標也都完成。
對日常生產(chǎn)中的不合格品,采取糾正措施。并制定有相關(guān)的原因分析和后續(xù)的整改驗證等,
有評價人簽字。
該組織在日常生產(chǎn)和管理中不斷尋找改進機會,圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、顧客需求
共頁2噪頁
來研究問題,穩(wěn)中求進。如為響應(yīng)國家減少污染的政策導向。降低對環(huán)境的影響。組織內(nèi)部推
行無紙化辦公,降低資源消耗,體現(xiàn)了創(chuàng)新意識、改進意識。
制定了《客戶滿意度測量管理制度》,確定了顧客滿意度調(diào)查的方式,2016年10月共完成
5份《顧客滿意度調(diào)查表》,主要針對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等5個方面進行開展,統(tǒng)計計算滿意
度為98%,達到目標要求。
組織制訂了《內(nèi)部審核管理制度》,規(guī)定了企業(yè)內(nèi)審的流程及總體要求。2016年12月15-16
日進行了Q內(nèi)審,完成了檢查表的內(nèi)容,形成了會議簽到,審核過程中共發(fā)現(xiàn)1個不合格項,性
質(zhì)為一般不合格,針對不合格責任部門進行了原因分析,采取了糾正和措施,均已驗證完成。
編制了《內(nèi)部審核報告》,內(nèi)審進行了總結(jié)和綜合評價,指出存在問題和建議。審核評價結(jié)論
為:確認公司的質(zhì)量管理體系符合標準要求,運行基本有效。已將內(nèi)審報告提交了到了管理評
審會議,作為管理評審的輸入之一。內(nèi)審有效
2016年12
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