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文檔簡介

記錄控制程序文件

編制

審核

批準

序號發(fā)布/修訂日修訂內(nèi)容摘要編制批準版本總頁

期數(shù)

1目的

記錄控制程序文件是為有效證明本公司符合IS09001質(zhì)量管理體

系的實施要求,對本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄實行有效控制,

以提供證明本公司質(zhì)量體系有效運行的客觀依據(jù),以便于后期對相關(guān)

信息的追溯。

2范圍

適用于為證明本公司產(chǎn)品實現(xiàn)和提升服務(wù)符合體系要求的所有

過程及體系運行相關(guān)的記錄的控制。

3職責

3.1相關(guān)部門搜集整理、保存本部門的表單、記錄以及相關(guān)信息。

3.2質(zhì)管部為表單及記錄管理部門。

4工作程序

4.1表單的制定、審批、編號和修改

4.1.1記錄所使用的表單,由使用部門進行編制,經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審

批后空白表單由質(zhì)管部按《文件控制程序》對空白表單進行編號,并

登記在《文件控制清單》中,半年發(fā)布一次,由管理者代表進行批準。

4.1.2記錄表單的審批、修改必須執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2記錄的使用和保存

4.2.1相關(guān)的記錄責任人應(yīng)按《記錄控制程序》的要求,做好有關(guān)的

記錄,保證記錄清晰。

4.2.2記錄完成后,由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門收集、整理,按月裝訂成冊,并

由相應(yīng)職能部門保存。

4.3記錄要求

4.3.1各項記錄應(yīng)完整、清晰、真實,不得隨意涂改。

4.3.2如因填寫錯誤要修改記錄內(nèi)容,應(yīng)采用一條直線劃去錯誤內(nèi)容,

并在直線的右上方填寫正確內(nèi)容,并由修改人員在修改處簽章,并注

明修改日期。

4.4記錄的歸檔與查閱

4.4.1各職能部門應(yīng)將記錄分類歸檔,建檔時應(yīng)按記錄日期和表單號

順序排列。并在資料夾或檔案袋的封面標示記錄的名稱。

4.4.2記錄的查閱分現(xiàn)場查閱和借閱二種形式

a.除公司例行檢查或內(nèi)、外部審核外,各部門現(xiàn)場查閱記錄時應(yīng)

經(jīng)受查閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準,應(yīng)填寫《借閱登記表》登記備案。

b.有關(guān)部門相互借閱或復(fù)制記錄時,,借閱部門應(yīng)確保所借資料的

完整和清潔。

4.5.1各職能部門負責管理記錄,防止記錄散失、損壞。紙質(zhì)記錄應(yīng)

存放于通風干燥的場所,保存方式應(yīng)以便于存取和檢索。

4.6保存期

各種記錄的保存期限由相關(guān)職能部門根據(jù)實際情況訂立,通常

為3年。

4.7記錄的銷毀

記錄保存期滿或其他特殊原因需要銷毀時,由責任部門填寫《文

件銷毀審批記錄》交分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準,并由質(zhì)管部監(jiān)

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