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第第頁(yè)衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度在當(dāng)下社會(huì),需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度是在肯定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?以下是我為大家整理的衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度,歡迎閱讀與收藏。衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度1衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度例1第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特訂立本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定訂立。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理:出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。第四條出差的審核決議權(quán)限如下:1、當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往還,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超出六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。第三章出差借款與報(bào)銷第六條費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌控制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用,特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。(2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單,財(cái)務(wù)部門【員工差旅費(fèi)管理制度】收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí),需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算,若認(rèn)為合理則給以辦理借支,若認(rèn)為有不合理之處,可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通,溝通后如未獲共識(shí)則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。(3)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;(4)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。(5)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超出借款人的月工資收入。(6)借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~20xx元,主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超出5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟5诎藯l報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《出差報(bào)告》,財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核,同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者,財(cái)務(wù)部直接于近來(lái)期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報(bào)銷時(shí),按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。第四章差旅管理第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告1、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí),除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間布置進(jìn)行審核外,還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差啟程時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到;出差啟程時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到,特殊原因不來(lái)公司的必需有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。5、出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。6、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃探望客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)本地第一時(shí)間予以報(bào)點(diǎn),報(bào)點(diǎn)須用本地電話,由行政內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地方、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合,否則不報(bào)銷有出入的部分。7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃布置。8、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的,應(yīng)給他打個(gè)電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。9、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》,出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包含出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做認(rèn)真說(shuō)明,同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一、10、出差報(bào)告的審核及審批:流程同出差申請(qǐng)。11、出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告,并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷。12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時(shí),依據(jù)實(shí)際情況或依據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷,并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。13、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)本錢效益,遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí),必需與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超出300元者,則必需提出說(shuō)明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。第十條員工出差活動(dòng)的監(jiān)管各部門經(jīng)理對(duì)本身部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。違規(guī)懲罰標(biāo)準(zhǔn):1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的,懲罰責(zé)任人20—100元/次,期間產(chǎn)生的.費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報(bào)的,懲罰責(zé)任人20—200元/次,獲得的資料未定時(shí)辦理歸檔手續(xù)的,懲罰責(zé)任人50—200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承當(dāng)。3、出差人員未定時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的,懲罰20—200元/次,對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的,依照作假部分的多少懲罰責(zé)任人,同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬,已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù),存在違規(guī)的,懲罰責(zé)任人50—200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承當(dāng)。第十一條出差相關(guān)規(guī)定1、本市出差:1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑坐車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;2、市外出差:非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往還,若確需留宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用;業(yè)務(wù)人員則依據(jù)其《出差申請(qǐng)》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間布置;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲罰。4、差旅費(fèi)報(bào)銷必需一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當(dāng)月工資中扣回,直至扣清。5、出差不享受休息待遇,不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休,要保證每天工作8小時(shí)和肯定的工作績(jī)效,但重點(diǎn)節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度例2依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)省、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,訂立本制度,差旅費(fèi)管理制度。一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。3、特別費(fèi)系指因公支出郵三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立刻補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的.處理程序如下:1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),管理制度《差旅費(fèi)管理制度》。2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地方、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包?桑?1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度2一、縣內(nèi)出差1、城區(qū)內(nèi)衛(wèi)生院干部職工到城區(qū)范圍辦事,不報(bào)銷任何費(fèi)用。2、干部職工到駐地以外其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)或上縣辦事,報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)如下:(1)交通費(fèi):每人每天補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)為80元(2)伙食補(bǔ)助:每人每天補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)20元報(bào)銷縣內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助時(shí)不需要供應(yīng)車票、餐費(fèi)發(fā)票。二、縣外出差縣外出差可報(bào)銷以下費(fèi)用項(xiàng)目:1、出差交通費(fèi)是指因工作需要出差往還于工作地與目的地之間所發(fā)生的交通費(fèi)用。其中包含車、船、機(jī)票費(fèi)(包含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi))。在出差時(shí),出差人應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)適用的交通工具,如乘坐火車時(shí)只能選擇硬座或硬臥,乘坐飛機(jī)時(shí)只能選擇經(jīng)濟(jì)艙。注:到常德、長(zhǎng)沙出差的,只能按同期班車票價(jià)報(bào)銷,差額部分由個(gè)人負(fù)責(zé)。2、市內(nèi)交通費(fèi):指到達(dá)目的.城市后,在目的城市內(nèi)因辦事需要產(chǎn)生的市內(nèi)交通費(fèi)。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元。3、伙食補(bǔ)助:每人每天100元,如持有公函,由對(duì)方單位接待的,或參加上級(jí)組織召開的會(huì)議,布置有會(huì)議餐的,則不能報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)。4、出差留宿費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下:省內(nèi)每人每天不超出330元,外省每人每天不超出550元。支持憑有效留宿發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,但需注意超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的部分需自行承當(dāng)。5、雜費(fèi):如培訓(xùn)費(fèi),資料復(fù)印費(fèi)等。如參加省市主辦的會(huì)議,組織單位在收取培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)后統(tǒng)一布置餐、宿的則報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)后不再報(bào)銷生活補(bǔ)助、留宿費(fèi)。在申請(qǐng)城市間交通費(fèi)、留宿費(fèi)和雜費(fèi)報(bào)銷時(shí),需要提交相應(yīng)的車票、機(jī)票、留宿費(fèi)發(fā)票和雜費(fèi)收據(jù)作為報(bào)銷憑證。而對(duì)于市內(nèi)交通費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)用,我們實(shí)行包干制度,不需要
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