2024年審計(jì)員的崗位職責(zé)工作職責(zé)(四篇)_第1頁
2024年審計(jì)員的崗位職責(zé)工作職責(zé)(四篇)_第2頁
2024年審計(jì)員的崗位職責(zé)工作職責(zé)(四篇)_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

第1頁共1頁2024年審計(jì)員的崗位職責(zé)工作職責(zé)1、執(zhí)行審計(jì)以確保費(fèi)用的合規(guī)性、合理性,驗(yàn)證金額的準(zhǔn)確性,以及原始單據(jù)的有效性。同時(shí),審計(jì)預(yù)算內(nèi)外資金的使用情況;2、負(fù)責(zé)費(fèi)用的精確統(tǒng)計(jì),編制相關(guān)費(fèi)用預(yù)算表,同時(shí)協(xié)助上級準(zhǔn)備審計(jì)工作底稿,以及進(jìn)行審計(jì)資料的整理和歸檔工作;3、參與財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)和特殊審計(jì)項(xiàng)目,對審計(jì)證據(jù)進(jìn)行分析和評價(jià),以形成審計(jì)結(jié)論;4、協(xié)助構(gòu)建和修訂公司內(nèi)部審計(jì)工作政策,并監(jiān)督其執(zhí)行情況,確保制度的貫徹;5、協(xié)助制定公司及下屬子公司的內(nèi)部審計(jì)工作長期和中期規(guī)劃,以及年度審計(jì)工作計(jì)劃,并確保這些計(jì)劃的有效實(shí)施。2024年審計(jì)員的崗位職責(zé)工作職責(zé)(二)1、構(gòu)建并優(yōu)化集團(tuán)的內(nèi)部控制評估體系;2、制定與修訂內(nèi)部審計(jì)制度和流程,編制審計(jì)計(jì)劃;3、設(shè)計(jì)審計(jì)方案,編撰審計(jì)報(bào)告及管理改進(jìn)建議書等審計(jì)文件;4、協(xié)調(diào)并溝通審計(jì)過程中與各相關(guān)部門的關(guān)系;5、監(jiān)督審計(jì)結(jié)論和改進(jìn)建議的執(zhí)行情況;6、根據(jù)公司管理需求,開展對本公司及下屬公司的內(nèi)部控制審計(jì),以規(guī)范業(yè)務(wù)流程,減少經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn);7、基于公司內(nèi)控要求及內(nèi)控審計(jì)結(jié)果,提出業(yè)務(wù)優(yōu)化或改正的建議,支持業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括風(fēng)險(xiǎn)與控制的識別、測試和評價(jià);9、協(xié)助完成公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估、管理和控制任務(wù);10、執(zhí)行其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。2024年審計(jì)員的崗位職責(zé)工作職責(zé)(三)1、構(gòu)建并優(yōu)化集團(tuán)的內(nèi)部控制評估體系;2、制定與修訂內(nèi)部審計(jì)制度和流程,編制審計(jì)計(jì)劃;3、設(shè)計(jì)審計(jì)方案,編撰審計(jì)報(bào)告及管理改進(jìn)建議書等審計(jì)文件;4、協(xié)調(diào)并溝通審計(jì)過程中與各相關(guān)部門的關(guān)系;5、監(jiān)督審計(jì)結(jié)論和改進(jìn)建議的執(zhí)行情況;6、根據(jù)公司管理需求,開展對本公司及下屬公司的內(nèi)部控制審計(jì),以規(guī)范業(yè)務(wù)流程,減少經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn);7、基于公司內(nèi)控要求及內(nèi)控審計(jì)結(jié)果,提出業(yè)務(wù)優(yōu)化或改正的建議,支持業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括風(fēng)險(xiǎn)與控制的識別、測試和評價(jià);9、協(xié)助完成公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估、管理和控制任務(wù);10、執(zhí)行其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。2024年審計(jì)員的崗位職責(zé)工作職責(zé)(四)1、執(zhí)行審計(jì)以確保費(fèi)用的合規(guī)性、合理性,驗(yàn)證金額的準(zhǔn)確性,以及原始單據(jù)的有效性。同時(shí),審計(jì)預(yù)算內(nèi)外資金的使用情況;2、負(fù)責(zé)費(fèi)用的精確統(tǒng)計(jì),編制相關(guān)費(fèi)用預(yù)算表,同時(shí)協(xié)助上級準(zhǔn)備審計(jì)工作底稿,以及進(jìn)行審計(jì)資料的整理和歸檔工作;3、參與財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)和特殊審計(jì)項(xiàng)目,對審計(jì)證據(jù)進(jìn)行分析和評價(jià),以形成審計(jì)結(jié)論;4、協(xié)助構(gòu)建和修訂公司內(nèi)部審計(jì)工作政策,并監(jiān)督其執(zhí)行情況,確保制度

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論