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文檔簡介
醫(yī)院行政決策與管理審批制度第一章總則第一條本制度的訂立目的是為了規(guī)范醫(yī)院行政決策和管理審批流程,提高決策效率,確保決策的科學(xué)性、合法性和透亮度。第二條本制度適用于醫(yī)院內(nèi)各級行政決策和管理審批事項,包含重點決策、財務(wù)審批、人事任免、設(shè)備采購等。第三條本制度要求各級行政決策和管理審批事項必需嚴格依照制度規(guī)定的程序進行,相關(guān)人員必需履行相應(yīng)的職責和義務(wù)。第二章行政決策流程第四條醫(yī)院行政決策由院長或授權(quán)的副院長負責,涉及重點事項的決策需要經(jīng)過醫(yī)院行政會議討論決議。第五條行政決策事項必需經(jīng)過充分調(diào)研和論證,確保依法、合規(guī)、科學(xué)決策。第六條行政決策的程序包含:提出決策要求、組織調(diào)研和論證、形成決策方案、評估決策效果、提交醫(yī)院行政會議討論、決策實施。第七條醫(yī)院行政會議是醫(yī)院的最高決策機構(gòu),由院長主持,副院長、部門主任等相關(guān)人員參加。第八條醫(yī)院行政會議每月至少召開一次,重點決策事項可以依據(jù)需要隨時召開。第九條醫(yī)院行政決策會議必需形成會議紀要,認真記錄決策事項、決策過程、相關(guān)人員看法等內(nèi)容,并及時轉(zhuǎn)達給相關(guān)部門。第十條醫(yī)院行政決策實施后,必需進行跟蹤評估,確保決策的效果和效益。第三章管理審批流程第十一條醫(yī)院管理審批事項重要包含財務(wù)審批、人事任免、設(shè)備采購等,具體事項由醫(yī)務(wù)部、財務(wù)部、后勤部等相關(guān)部門負責。第十二條管理審批事項必需遵從公平、公正、公開的原則,確保決策的合法性和公信力。第十三條管理審批事項的程序包含:申請、審批、備案,相關(guān)部門必需依照制度規(guī)定的時間節(jié)點和流程進行審批。第十四條申請人必需填寫相應(yīng)的申請表格,并供應(yīng)相關(guān)證明料子,如需要,還需供應(yīng)相關(guān)部門的看法和建議。第十五條審批部門必需依照規(guī)定的時間節(jié)點進行審批,審批結(jié)果必需書面通知申請人,并及時備案。第十六條審批部門在審批過程中發(fā)現(xiàn)申請人供應(yīng)虛假料子或有其他違法違規(guī)行為的,有權(quán)停止審批,并移交給相關(guān)部門進行處理。第十七條管理審批事項必需建立檔案,包含相關(guān)申請料子、審批看法、決策依據(jù)等,確保審批的合法性和可追溯性。第十八條管理審批事項的結(jié)果必需及時通知相關(guān)部門和申請人,相關(guān)部門必需依照審批結(jié)果依法履行相應(yīng)職責。第四章責任和監(jiān)督第十九條醫(yī)院行政決策和管理審批事項涉及的人員必需依照本制度履行相應(yīng)的職責和義務(wù),確保決策和審批工作的順利進行。第二十條醫(yī)院管理部門負責對行政決策和管理審批程序進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保制度的有效實施。第二十一條醫(yī)院行政決策和管理審批事項必需建立健全的檔案管理制度,確保各項決策和審批過程的合法性和可追溯性。第二十二條醫(yī)院內(nèi)部和外部人員可以通過醫(yī)院舉報渠道反映行政決策和管理審批過程中的問題和不規(guī)范行為,醫(yī)院必需依法進行調(diào)審核實,并依照相關(guān)規(guī)定處理。第二十三條對于違反本制度的行為,醫(yī)院將予以相應(yīng)的紀律處分和法律追責,確保決策和管理工作的規(guī)范和規(guī)范。第二十四條本制度自發(fā)布之日起生效,若有需要進行調(diào)整和修改,必需經(jīng)過醫(yī)院行政會議討論決議,并報重要負責人批準。第二十五條
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