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文檔簡介
計算機信息系統保密管理規(guī)定模版計算機信息系統保密管理規(guī)定第一章總則第一條為了規(guī)范計算機信息系統的保密工作,有效保護國家重要信息資產的安全,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定的適用范圍本規(guī)定適用于我國各類計算機信息系統的建設、運行和管理,以及相應的信息資產和保密管理工作。第三條工作原則1.全面保護原則:對計算機信息系統中的各類信息資產進行全方位保護,確保其機密性、完整性和可用性。2.實際需要原則:對計算機信息系統的管理和保密工作,應根據實際需要進行合理調整和優(yōu)化。3.責任明確原則:明確相關責任主體的職責和義務,形成科學的工作機制。4.技術保障原則:運用先進的技術手段,確保信息系統的安全性和可靠性。5.依法管理原則:按照相關法律法規(guī)的規(guī)定開展保密管理工作。第二章計算機信息系統保密工作的組織和職責第四條組織領導單位應設立保密管理機構,明確保密工作的組織領導責任。第五條工作職責保密管理機構應承擔以下職責:1.制定保密管理制度和工作規(guī)范,確保保密工作的正常進行。2.進行信息系統安全評估和風險分析,提出相應的改進措施。3.對信息系統進行定期的運行檢查和安全維護,及時發(fā)現和排除安全隱患。4.制定相關的信息系統使用規(guī)則和操作規(guī)范,加強對用戶的培訓和管理。5.發(fā)布保密通知和警示,提醒全體員工關注信息安全風險。6.協助有關部門進行信息安全事件的調查和處置工作。7.其他有關保密工作的職責。第三章信息系統的保密管理第六條信息分類管理按照信息的重要程度和敏感性,對信息進行分類標識,確保不同級別的信息有不同的訪問權限和保護措施。第七條權限控制管理1.確定不同用戶的權限等級和范圍,嚴格控制對信息的訪問、修改和刪除權限。2.落實用戶賬號管理制度,定期復核用戶權限和賬號有效性。3.針對外部用戶和特定權限用戶,加強訪問控制和審計監(jiān)測。第八條信息系統安全防護管理1.建立安全防護設施和系統,保障信息系統的安全可靠運行。2.確保信息傳輸的加密和安全性,防止數據泄露和篡改。3.定期更新和修補系統漏洞,提高系統的抗攻擊能力。第九條審計與監(jiān)測管理1.定期進行系統日志的審計和監(jiān)測,及時發(fā)現異常操作和安全事件。2.配備相關的安全監(jiān)控設備和軟件,確保信息的安全性和完整性。3.根據實際情況,定期進行安全風險評估和漏洞掃描,及時消除隱患。計算機信息系統保密管理規(guī)定模版(二)計算機信息系統安全規(guī)定一、目的本規(guī)定旨在保護公司的計算機信息系統免受未經授權的訪問、使用、披露和篡改,確保信息安全。二、適用范圍本規(guī)定適用于本公司及其下屬部門、所有員工以及與本公司業(yè)務往來的外部合作伙伴。三、基本原則1.保密責任:所有接觸計算機信息系統的人員均應承擔保密責任,防止機密信息泄露。2.訪問控制:未經授權的用戶不得訪問系統,授權用戶僅可訪問其職責所需的信息。3.用途限制:計算機信息系統僅用于公司業(yè)務目的,禁止任何非法或違規(guī)使用。4.安全審計:定期對系統進行安全檢查,以識別和解決潛在的安全問題。5.教育培訓:對接觸系統的人員進行安全培訓,提升其保密意識和安全知識水平。四、保密管理措施1.訪問控制:為每位授權用戶分配獨立賬戶及密碼。根據用戶職責設定權限控制。定期更換賬戶密碼,并采用復雜密碼標準。禁止賬戶共享,嚴令禁止使用他人賬戶。實施雙因素認證或其他增強型認證方式。2.數據加密:對重要數據進行加密處理。對敏感數據進行脫敏處理。采用強大加密算法和安全協議保護數據傳輸安全。3.安全審計:定期執(zhí)行安全審計,發(fā)現并解決安全漏洞。監(jiān)控系統登錄、操作和訪問記錄,排查異常行為。4.安全教育培訓:定期舉辦安全知識培訓,增強員工安全防護能力。普及信息安全基礎知識,教育員工識別常見威脅。強化員工對計算機信息系統使用中的責任意識。五、違規(guī)處理1.未經授權訪問、使用或泄露機密信息者將依法承擔相應責任并受到處罰。2.違反使用規(guī)定或安全措施者將依照公司規(guī)章制度接受紀律處分,處分措施包括但不限于警告、記過、降職或解雇。六、規(guī)定說明1.本規(guī)定自發(fā)布之日
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