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房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1.財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃:負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,確保與公司整體發(fā)展目標(biāo)相一致。2.財(cái)務(wù)報(bào)告管理:定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),向管理層提供決策支持。3.預(yù)算管理:組織編制年度預(yù)算,監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,分析預(yù)算差異并提出改進(jìn)建議。4.資金管理:負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和管理,確保資金安全和流動(dòng)性。5.稅務(wù)籌劃:制定合理的稅務(wù)籌劃方案,確保公司合法合規(guī)地降低稅負(fù)。二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.賬務(wù)處理:負(fù)責(zé)日常賬務(wù)的錄入和核對,確保賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.財(cái)務(wù)報(bào)表編制:定期編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表,確保報(bào)表符合相關(guān)法規(guī)和公司要求。3.憑證管理:審核原始憑證,編制會(huì)計(jì)憑證,確保憑證的合法性和完整性。4.稅務(wù)申報(bào):負(fù)責(zé)公司各類稅務(wù)的申報(bào)工作,確保按時(shí)、準(zhǔn)確地完成稅務(wù)申報(bào)。5.財(cái)務(wù)檔案管理:負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理和保管,確保檔案的完整性和可追溯性。三、出納崗位職責(zé)1.現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支管理,確?,F(xiàn)金流的安全和準(zhǔn)確。2.銀行業(yè)務(wù)處理:辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù),定期對賬,確保賬實(shí)相符。3.票據(jù)管理:負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理和使用,確保票據(jù)的安全和合規(guī)。4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入:及時(shí)錄入出納相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。5.日常報(bào)表編制:定期編制現(xiàn)金流量表和銀行對賬單,向上級匯報(bào)資金使用情況。四、財(cái)務(wù)分析師崗位職責(zé)1.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析:對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析,提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告,支持管理決策。2.成本控制:分析各項(xiàng)成本,提出成本控制建議,協(xié)助各部門優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。3.項(xiàng)目投資評估:對公司投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性分析,評估項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和收益。4.財(cái)務(wù)預(yù)測:根據(jù)市場變化和公司戰(zhàn)略,進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測,支持公司戰(zhàn)略規(guī)劃。5.績效考核:協(xié)助制定財(cái)務(wù)績效考核指標(biāo),定期評估各部門的財(cái)務(wù)績效。五、財(cái)務(wù)助理崗位職責(zé)1.資料整理:協(xié)助整理和歸檔財(cái)務(wù)資料,確保資料的完整性和可查閱性。2.數(shù)據(jù)錄入:負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入工作,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.協(xié)助報(bào)表編制:協(xié)助會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)分析師編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表,提供必要的數(shù)據(jù)支持。4.日常事務(wù)處理:協(xié)助處理財(cái)務(wù)部的日常事務(wù),確保部門工作的順利進(jìn)行。5.溝通協(xié)調(diào):與其他部門溝通協(xié)調(diào),確保財(cái)務(wù)信息的及時(shí)傳遞和共享。六、審計(jì)崗位職責(zé)1.內(nèi)部審計(jì):定期對公司財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),確保財(cái)務(wù)操作的合規(guī)性和有效性。2.風(fēng)險(xiǎn)評估:識別和評估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議,協(xié)助公司完善內(nèi)部控制制度。3.審計(jì)報(bào)告編制:編制審計(jì)報(bào)告,向管理層反饋審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議。4.跟蹤整改:對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤,確保整改措施的落實(shí)和有效性。5.培訓(xùn)與指導(dǎo):對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審計(jì)相關(guān)知識的培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員的合規(guī)意識。七、財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)1.系統(tǒng)維護(hù):負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理,確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2
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