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文檔簡介
JAXFJC
衢州警安消防檢測
JAXFJC/CX01-2021-JAXFJC/CX28-2021
程序文件
編制計量認(rèn)證體系編寫小組
審核
批準(zhǔn)
批準(zhǔn)日期5Sa
受控狀態(tài):
分發(fā)號:
持有人:
2009-02-15發(fā)布
2009-02-16實施
衢州警安消防檢測發(fā)布
0.1修訂頁
文件編號1修訂內(nèi)容日期
0.2程序文件目錄
序號文件編號文件名稱
1TAXF.TC/CX01-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序
2TAXETC/CX02-2021公司誠信度保證程序
3TAXETC/CX03-2021質(zhì)量監(jiān)督工作程序
4TAXETC/CX04-2021文件控制程序______________________
5TAXETC/CX05-2021合同評審程序
6TAXETC/CX06-2021檢測分包控制程序
7TAXF.TC/CX07-2021效勞和供給品采購控制程序
8TAXETC/CX08-2021客戶意見處理程序
9TAXFTC/CX09-2021不符合工作控制管理程序__________
10TAXETC/CX10-2021糾正措施程序
11TAXETC/CX11-2021預(yù)防措施和持續(xù)改良程序
12TAXETC/CX12-2021記錄控制程序
13TAXETC/CX13-2021內(nèi)部審核程序
14TAXETC/CX14-2021管理評審程序
15TAXF.TC/CX15-2021人力資源管理程序
16TAXETC/CX16-2021平安作業(yè)管理程序
17TAXETC/CX17-2021環(huán)境保護(hù)程序
18TAXF.TC/CX18-2021檢測方法及方法確實認(rèn)程序
19TAXF.TC/CX19-2021測量不確定度評定程序
20TAXETC/CX20-2021數(shù)據(jù)保護(hù)程序
21TAXETC/CX21-2021測量設(shè)備管理程序
22TAXETC/CX22-2021量侑溯源和期間核杳控制程序
23TAXETC/CX23-2021樣品管理程序
24TAXETC/CX24-2021檢測結(jié)果質(zhì)量捽制程序
25TAXF.TC/CX25-2021檢測報告控制程序
26TAXRTC/CX26-2021檢測工作程序
27TAXFTC/CX27-2021現(xiàn)場檢測控制程序
28TAXF.TC/CX28-2021新開展工程捽制程序
JAXFJC/CXO1-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序
1.目的
確保公司保密和保護(hù)所有權(quán)工作的有效性和標(biāo)準(zhǔn)性。
2.適用范圍
適用于涉及公司技術(shù)資料、為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)的所有過程。
3.職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)工作。
3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司保密和保護(hù)所有權(quán)的監(jiān)督工作。
4.工作程序
4.1公司對涉及客戶的資料、檢測過程和結(jié)果及其他信息處理采取保
密措施。
4.1.1所有檢測過程均對外保密,與檢測無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅
自進(jìn)入檢測現(xiàn)場。特殊情況,在保證客戶機(jī)密的前提下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同
思刖方可進(jìn)入。
4.1.2與檢測無關(guān)的人員不得接觸被檢樣品和樣品的相關(guān)資料,不得
參與檢測和編制檢測報告。知情人員不得私自將有關(guān)檢測信息透露。
4.1.3公司出具的檢測報告應(yīng)為客戶保密,未經(jīng)客戶授權(quán),不得將檢
測報告轉(zhuǎn)交他人,不得擅自公布檢測結(jié)果。當(dāng)客戶要求用、圖文
或其他方式傳送檢測結(jié)果時,由辦公室報揭發(fā)放人員確認(rèn)客戶身份前
方可傳送。
4.1.4對留存公司保管的所有報告副本及檢測原始記錄、技術(shù)資料,
由檔案管理員妥善保存,并按JAXFJC/CX12-2021?記錄控制程序?執(zhí)行
調(diào)閱。
4.2與檢測有關(guān)的計算機(jī)均應(yīng)設(shè)置開機(jī)密碼,密碼由使用計算機(jī)的相
關(guān)人員掌握,密碼應(yīng)經(jīng)常更換,并保證不得外泄。所有計算機(jī)應(yīng)使用
屏幕保護(hù)功能,屏幕保護(hù)時限設(shè)置不得超過3分鐘,應(yīng)保證屏幕保護(hù)
密碼的保密性。
4.3對接觸客戶資料及其他相關(guān)信息的人員應(yīng)履行為客戶保護(hù)所有權(quán)
的義務(wù),不得利用客戶的有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)為己牟利。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX12-2021?記錄控制程序?
5.2JAXFJC/CX20-2021?數(shù)據(jù)保護(hù)程序?
5.3JAXFJC/CX23-2021?樣品管理程序?
JAXFJC/CX02-2021公司誠信度保證程序
1.目的
防止檢測工作受到干擾,保證檢測的公正性,保證客戶的利益不受
損失。
2.適用范圍
適用于公司與檢測工作有關(guān)的各項活動。
3.職責(zé)
3.1所有員工均應(yīng)按照本程序執(zhí)行。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對公司誠信度的監(jiān)督工作。
4.工作程序
4.1公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司檢測工作質(zhì)量所需的資源配置、權(quán)利委派、
組織形式設(shè)置既能滿足公司工作類型、工作范圍、工作量的需求,又
符合?實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?(以下簡稱?評審準(zhǔn)那么?)的要求。
4.2公司制定各部門和關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé),并有相應(yīng)的資源足以確保
他們能履行其職責(zé)。
4.3公司員工應(yīng)按崗位職責(zé)的要求來標(biāo)準(zhǔn)自己的行為,不得與其從事
的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系;不得參與任何有損
于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動;不得參與和檢測工程或者類似
的競爭性工程有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供給、安裝、使用或
者維護(hù)等工作,以數(shù)據(jù)說話,實事求是。
4.4公司員工應(yīng)保證從事檢測活動時不受來自財務(wù)、商業(yè)及行政方面
的影響,自覺地抵抗內(nèi)、外部影響檢測公正性的壓力。
4.5對來自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密,包括樣
本、資料、記錄等,均應(yīng)按照有關(guān)程序進(jìn)行控制,不僅不得向外部泄
露,而且內(nèi)部人員也不得隨意調(diào)閱或更改。
4.6凡有違上述程序的有關(guān)責(zé)任人將受到嚴(yán)厲的懲罰和制裁,承當(dāng)相應(yīng)
的責(zé)任。
4.7公司根據(jù)需要設(shè)置檢測工作的監(jiān)督人員,確保檢測的公正性、獨
立性和老實性。
4.8公司員工不得接受客戶的任何形式的財物和效勞,抵抗不正之風(fēng)。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CXO1-2021?保密和保護(hù)所有權(quán)程序?
5.2JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序?
5.3.TAXF.TC/CX26-2021?檢測工作程序?
JAXFJC/CX03-2021質(zhì)量監(jiān)督工作程序
1.目的
標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量監(jiān)督活動,保證質(zhì)量監(jiān)督工作的有效性,確保檢測
過程受到嚴(yán)格控制。
2.適用范圍
本程序適用于與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督工作。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的管理、指導(dǎo)、確定實施監(jiān)督的時
機(jī)、方法。
3.2檢測部主任負(fù)責(zé)確定實施監(jiān)督的具體對象和內(nèi)容。
3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實施質(zhì)量監(jiān)督活動,并對所采取的糾正進(jìn)行驗證。
4.工作程序
4.1公司應(yīng)選擇熟悉檢測方法和程序,了解檢測工作目的,能正確評
價檢測結(jié)果的人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員。公司應(yīng)至少配置1名質(zhì)量監(jiān)督員,
并由公司正式發(fā)文任命。
4.2質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下實施質(zhì)量監(jiān)督,確保
JAXFJC/CX26-2021?檢測工作程序?的有效執(zhí)行。
4.2.1質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容一般為:
a)檢測方法選擇的正確性;
b)檢測樣品的符合性和有效性;
c)檢測人員上崗資格符合性;
d)檢測所用測量設(shè)備的符合性、正常性和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)有效性;
e)檢測環(huán)境條件符合性;
f)檢測標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書執(zhí)行的正確性;
g)檢測原始記錄的真實性和原始性;
h)檢測報告在編制記錄過程中的完整性、正確性;
i)質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)為有必要監(jiān)督的其他問題。
4.2.2質(zhì)量監(jiān)督工作應(yīng)在以下情況發(fā)生時實施:
a)公司間比對(能力驗證時);
b)新開展工程首次執(zhí)行檢測工作時;
c)新設(shè)備投入使用時;
d)客戶投訴,需對檢測進(jìn)行復(fù)驗時;
e)新上崗人員開展檢測時;
f)檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時;
g)有特殊保密要求的檢測;
h)糾正措施執(zhí)行時;
i)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要實施質(zhì)量監(jiān)督的其他情況。
4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)情況確定質(zhì)量監(jiān)督實施的具體方案。方案確定
后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫“質(zhì)量監(jiān)督實施任務(wù)通知書〃,明確監(jiān)督內(nèi)容和
時機(jī),該通知應(yīng)下達(dá)至相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員。
4.2.4質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)要求對檢測過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督,并記錄監(jiān)督
情況。必要時,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對監(jiān)督情況進(jìn)行有效性評價。
4.3質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量監(jiān)督實施過程中如發(fā)現(xiàn)會影響檢測結(jié)果的問題
時,應(yīng)立即向檢測人員提出,并有權(quán)制止檢測工作。一般情況,質(zhì)量
監(jiān)督員應(yīng)提出糾正要求,由檢測人員負(fù)責(zé)糾正。情況較嚴(yán)重或現(xiàn)場無
法立即糾正的,由質(zhì)量監(jiān)督員填寫“糾正偏離通知書〃。檢測人員在
未完成糾正前,不得開展類似的檢測工作。
4.4質(zhì)量監(jiān)督員在實施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭議而無法確認(rèn)
時,應(yīng)記錄相關(guān)情況,及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭
議。
4.5質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對采取的糾正進(jìn)行驗證,當(dāng)能證明
不合格已消除時,可以繼續(xù)檢測工作。
4.6質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過程和結(jié)果填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄
表〃中,并將記錄交給辦公室;檔案管理人員在“質(zhì)量監(jiān)督工作實施
登記表〃做登記手續(xù)后,歸檔保管。
4.7質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題及糾正情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤,同時對容易
出現(xiàn)問題的地方,加強(qiáng)監(jiān)督和控制。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序?
5.2JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序?
5.3JAXFJC/CX26-2021?檢測工作程序?
5.4JAXFJC/CX27-2021?現(xiàn)場檢測控制程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ03-01質(zhì)量監(jiān)督實施任務(wù)通知書
.TAXF.TC/Z.T03-02質(zhì)量監(jiān)督記錄
JAXFJC/ZJ03-03糾正偏離通知書
JAXFJC/ZJ03-04質(zhì)量監(jiān)督工作實施登記表
JAXFJC/CX04-2021文件控制程序
1.口的
以確保公司使用的文件資料均為現(xiàn)行有效。
2.適用范圍
適用于管理體系文件及管理體系運(yùn)行記錄,技術(shù)性文件和有關(guān)資
料。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核,批準(zhǔn)管理
性記錄格式。
3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件、檢測原始記錄格式和檢測報告格式的
批準(zhǔn)。
3.4檢測部主任負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核。
3.5辦公室負(fù)責(zé)公司受控文件的管理。
4.工作程序
4.1文件的分類及縮寫
質(zhì)量手冊和程序文件
1)質(zhì)量手冊(SC)
2)程序文件(CX)
3)記錄(ZJ-質(zhì)量記錄,JJ-檢測原始記錄,BG-檢測報告)
技術(shù)性文件
1)檢測細(xì)那么(XZ)
2)測量設(shè)備操作規(guī)程(SG)
3)測量設(shè)備自校標(biāo)準(zhǔn)(ZX)
4)管理體系運(yùn)行技術(shù)記錄
5)量值溯源圖(LS)
6)測量不確定度評價報告(CP)
7)其他(QT)
外部購置的技術(shù)資料(WL)
1)標(biāo)準(zhǔn)
2)技術(shù)規(guī)定
3)檢測分析方法
4)其他
4.2公司內(nèi)部編制的文件資料編號規(guī)定
質(zhì)量體系文件編號格式(含外來技術(shù)資料)
□□□口
1司代碼?文件類N縮寫文件編"
制定年號
4.2.2質(zhì)量記錄表碼編號格式
□□叫/□□□□一□□
k司代碼L件類語寫程備遍章節(jié)
順序號
4.2.3檢測原始記錄表碼編號格式
□□□□/□□—□□
1司代碼?文件廊?寫順序號
4.2.4公司縮寫:衢州警安消防檢測(JAXFJC)
4.2.5文件編號為流水號,順序編號;制定年號為文件制定的公元年。
文件發(fā)放號由文件類別縮寫+兩位阿拉伯?dāng)?shù)字的流水號組成。
4.3文件的編制、批準(zhǔn)
公司內(nèi)部文件由責(zé)任部門〔人〕負(fù)責(zé)編制,相關(guān)人員進(jìn)行審批。
檢測報告編制按照?檢測報告控制程序?執(zhí)行。所有文件批準(zhǔn)后均由辦
公室負(fù)責(zé)編號登記。
4.4文件的發(fā)放
文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記造冊,并確定發(fā)放范圍,保證有關(guān)人員
使用現(xiàn)行有效的文件。特殊情況由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
文件發(fā)放時要注明分發(fā)號,加蓋“受控〃章,并記錄于?文件發(fā)放(領(lǐng)
用)審批、登記表?,由領(lǐng)用人簽收。
國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn),辦公室復(fù)制、編號
并加蓋“受控〃章后,發(fā)放到相關(guān)部門使用,原文存檔。
4.5文件的修改
文件修改程序按照4.3和4.4執(zhí)行,并由原編制部門填寫?文件更改申
請表?,辦公室負(fù)責(zé)辦理。
文件修改后,辦公室按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位,并收回所有被
修改的作廢文件。
辦公室應(yīng)定期對文件修改情況進(jìn)行核對,防止誤用作廢文件。
4.6文件的歸檔
收到上級部門發(fā)放的文件、通知后,報公司總經(jīng)理批示,按批示交部
門(人員〕傳閱,傳閱完畢后及時歸檔;
質(zhì)量管理體系文件由辦公室登記歸檔,存入磁盤的文件均應(yīng)有備份,
備份的文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔;
體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄由責(zé)任部門及時交辦公室歸
檔。
4.7文件的作廢和銷毀
辦公室對外來技術(shù)文件應(yīng)定期檢索,及時更換有效版本:
所有作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時從所有使用場所收回,對特殊需要所
保存的任何已作廢文件,都應(yīng)加蓋“作廢留存〃章,防止誤用。
對要銷毀的作廢的文件,由辦公室填寫?文件銷毀/留存申請表?,經(jīng)質(zhì)
量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由辦公室負(fù)責(zé)處理。
4.8文件的借閱、復(fù)制
借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)登記并經(jīng)辦公室總經(jīng)理
同意后,由資料管理員辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。
4.9文件的評審
質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審,各部
門結(jié)合平時使用情況及時反應(yīng)信息,必要時予以修改。
4.10保存在計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件,其控制執(zhí)行
JAXFJC/CX20-2021?數(shù)據(jù)保護(hù)程序?和本程序的相關(guān)要求。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX12-2021?記錄控制程序?
5.2JAXFJC/CX20-2021?數(shù)據(jù)保護(hù)程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ04-01文件發(fā)放(領(lǐng)用)審批、登記表
JAXFJC/ZJ04-02文件更改申請表
JAXFJC/ZJ04-03文件銷毀/留存申請表
JAXFJC/ZJ04-04受控文件清單
JAXFJC/ZJ04-05文件/記錄歸檔登記表
JAXFJC/CX05-2021合同評審程序
1.目的
在受理檢測業(yè)務(wù)前,對客戶的要求、或合同進(jìn)行評審,確保公司能
全面履行、滿足客戶的所有要求。
2?適用范圍
適用于與客戶檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的所有要求、標(biāo)書和合同評審。
3.職責(zé)
3.1辦公室業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)常規(guī)檢測業(yè)務(wù)的評審。
3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)有特殊要求檢測業(yè)務(wù)的評審。
3.3重大檢測業(yè)務(wù)合同、標(biāo)書及與分包有關(guān)的業(yè)務(wù)由辦公室召集相關(guān)
部門、人員進(jìn)行評審,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.工作程序
4.1公司在受理客戶的各種業(yè)務(wù)時,對客戶的要求、標(biāo)書和合同均進(jìn)
行評審,確保能全面履行,滿足客戶要求。
評審內(nèi)容包括:
1)對客戶的要求予以適當(dāng)規(guī)定,形成文件,便于雙方理解。
2)公司是否有能力和資源滿足客戶要求。
3)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法。
4)付款方式、檢測時間要求。
4.2合同的分類和評審
常規(guī)的、例行的簡單檢測業(yè)務(wù)(指公司已經(jīng)具備檢測技術(shù)能力且
一直從事的檢測工作,以及非常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)簽約后的重復(fù)、例行業(yè)務(wù))。
此類業(yè)務(wù)由客戶填寫“檢測委托書〃,業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)對“檢測委托
書〃上的客戶要求實施評審,并在“檢測委托書〃上簽名、注明日期
即為實施了評審。
新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測業(yè)務(wù)(指檢測新工程、新標(biāo)
準(zhǔn),委托業(yè)務(wù)量大,涉及有關(guān)各方存在業(yè)務(wù)糾紛而關(guān)系復(fù)雜,以及采
用先進(jìn)手段的檢測業(yè)務(wù)〕。此類業(yè)務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門、
人員會議評審,評審結(jié)果報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
凡客戶對付款方式有特殊要求的,須經(jīng)公司息經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)
行。
4.3只有在合同評審?fù)ㄟ^后,才能與客戶簽訂合同。
4.4客戶的要求如與合同之間存在差異,應(yīng)在合同簽訂前得到解決。
4.5辦公室負(fù)責(zé)保存所有合同評審記錄。在執(zhí)行合同期間,就客戶的
要求或工作結(jié)果與客戶溝通的有關(guān)記錄也予以保存。
4.6當(dāng)合同涉及分包工程時,合同評審的內(nèi)容包括被分包的所有工作。
4.7在執(zhí)行合同的過程中,如出現(xiàn)任何對合同的偏離,相關(guān)部門、人
員應(yīng)及時報告辦公室,由辦公室與客戶溝通。如發(fā)現(xiàn)合同需要修改,
相關(guān)人員填寫?合同更改申請[通知)單?,并重新進(jìn)行評審。評審?fù)?/p>
過后的修改內(nèi)容應(yīng)通知所有受到影響的人員,防止工作產(chǎn)生過失。
5.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ05-01檢測委托書
JAXFJC/ZJ05-02合同評審表
JAXFJC/ZJ05-03合同更改申請[通知)單
JAXFJC/CX06-2021檢測分包控制程序
1.口的
標(biāo)準(zhǔn)檢測的分包,對分包進(jìn)行有效控制。
2.適用范圍
適用于檢測工作的分包全過程。
3.職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工程的審批,分包協(xié)議的擬定和分包工作的
驗收;
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包能力的評價;
3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包工程和合格分包方分包協(xié)議的批準(zhǔn);
3.4辦公室負(fù)責(zé)對分包方的管理。
4.工作程序
4.1分包比例必須予以控制,限以下情況可進(jìn)行分包:
4.1.1儀器設(shè)備使用頻次低且價格昂貴。
與公司檢測工程有關(guān)聯(lián)的特種的檢測工程。
4.2分包方選擇:
應(yīng)選擇已通過計量認(rèn)證或國家公司認(rèn)可的檢驗機(jī)構(gòu)。
4.3分包批準(zhǔn)程序:
檢測部根據(jù)檢驗需要提出分包建議,并向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交?檢測分包工
程申請單?。
技術(shù)負(fù)責(zé)人對?檢測分包工程申請單?進(jìn)行審核后,報公司總經(jīng)理批
準(zhǔn),報告批準(zhǔn)后由辦公室向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對分包方的能力進(jìn)行評審,并留有?分包方
能力評審表?等相關(guān)記錄。
評審合格后由辦公室起草分包協(xié)議,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,公司總經(jīng)理
批準(zhǔn)前方可與分包方正式簽約。分包方協(xié)議內(nèi)容包括:
a)雙方承當(dāng)?shù)呢?zé)任義務(wù);
b)分包工程名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù);
c)分包工程檢測費用;
d)違約責(zé)任;
e)分包有效期限。
4.4分包的中止和變更:
在分包協(xié)議履行中,假設(shè)發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足公司質(zhì)量
要求時,應(yīng)立即終止分包協(xié)議。
分包協(xié)議的中止由檢測部提出書面申請材料,交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,由
技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。
分包方的變更應(yīng)在中止分包協(xié)議后,其程序見本文件?條。
4.5所有需分包的檢測工程都應(yīng)在分包實施前,征求客戶(委托方)
的書面同意。
4.6檢測報告中分包工程必須以“XX工程由XXX公司分包〃字樣
明確標(biāo)識。
4.7辦公室做好每次使用分包公司的登記記錄,并保存有關(guān)分包的所
有資料(如能力評審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等)。
5.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ06-01檢測分包工程申請單
JAXFJC/ZJ06-02分包方能力評審表
JAXFJC/ZJ06-03分包使用登記表
JAXFJC/CX07-2021效勞和供給品采購控制程序
1.目的
對提供外部效勞和供給的供方進(jìn)行評定,保證外部效勞和供給符合
規(guī)定的要求,確保公司的檢測工作質(zhì)量。
2?適用范圍
適用于對檢測質(zhì)量有影響的支持效勞和供給品的選擇、購置、驗收、
存儲及其使用等控制。
3.職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)效勞和供給品需求的申請,及對使用情況的評價和反
應(yīng)。
3.2辦公室負(fù)責(zé)合格供方的評定、采購文件的編制、實施采購及合格
供方的控制記錄和保存。
3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置申請表、總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料采購申請
表的批準(zhǔn)。
3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評價大型測量設(shè)備及支持效勞的供給商。
3.5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置申請表和合格供給名單的批準(zhǔn)。
4.工作程序
4.1效勞和供給品的識別
本程序中所稱的“支持效勞和供給品〃是指對檢測質(zhì)量有影響的效
勞和供給品,具體為:
支持效勞
a)測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、安裝、維修、保養(yǎng)工作。
b)設(shè)施和工作條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試工作。
c)對檢測質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。
d)外部比對的檢驗機(jī)構(gòu)。
供給品
a)檢測工作中使用的計量器具、檢測設(shè)備或輔助設(shè)備。
b)檢測中所需的紙張等消耗物品。
4.2支持效勞和供給品的申請
檢測部根據(jù)檢測工作需要,填寫?材料采購申請表?,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
因檢測工作需要,擬購置測量設(shè)備時,辦公室填寫?測量設(shè)備購置申請
表?,技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
?材料采購申請表?中應(yīng)注明所需物品的特征、質(zhì)量要求等信息;?測量
設(shè)備購置申請表?中應(yīng)注明擬購物品規(guī)格型號、技術(shù)要求等。必要時,
注明對提供效勞機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求。
辦公室根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的?材料采購申請表?、?測量設(shè)備購置申請表?到合
格供給商處采購和落實。
4.3支持效勞和供給品的評定
評定合格供方時按以下要求進(jìn)行:
a)提供測量設(shè)備計量檢定/校準(zhǔn)效勞的供方,應(yīng)是法定計量檢定單
位。優(yōu)先選擇已通過公司認(rèn)可的校準(zhǔn)公司;
b)提供培訓(xùn)效勞的供方,綜合考慮其資源、聲譽(yù)、業(yè)績及專業(yè)情
況:
c)提供測量設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修效勞的供方,應(yīng)具法人資格,
具備專業(yè)能力;
d)測量工具、耗材,應(yīng)選擇產(chǎn)品質(zhì)量可靠,價格合理的生產(chǎn)、經(jīng)
營企業(yè)購置。必要時,可選擇適宜的品牌或是通過IS09001質(zhì)
量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。
由辦公室對各供方進(jìn)行調(diào)查評定,記錄在?供給商和外部支持效勞
方調(diào)查評定表?上。
大型測量設(shè)備、重要支持效勞的供給商由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評價。
對評定合格的供方列入?合格供給商和外部支持效勞方目錄?中,作為
采購和效勞的依據(jù)。
4.4采購產(chǎn)品的驗收
效勞的驗收
a)辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員驗收,由驗收人員與檢測部人員在驗收
單上簽字。
b)驗收中發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)注明工程、原因、提出處理意見與供給
商協(xié)商一致后報公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。
消耗材料的驗收
材料進(jìn)公司后,辦公室與檢測部逐項驗收,填寫?材料驗收單?,
驗收合格前方可使用。
測量設(shè)備的驗收按?測量設(shè)備管理程序?。
4.5消耗性材料的管理
辦公室應(yīng)建立消耗材料臺帳。使用部門領(lǐng)用材料時,應(yīng)經(jīng)登記前方可
領(lǐng)用。
常用的消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲藏。
消耗性材料應(yīng)分類存貯于固定的場所,應(yīng)保持存放場所適宜的環(huán)境條
件,并配防火、防盜、防潮等設(shè)施。
過期的消耗性材料由辦公室填寫?材料報廢申請表?,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批
準(zhǔn)后由辦公室處理。
4.6對合格供方的控制
辦公室在驗收采購供給品的同時,還應(yīng)考查其產(chǎn)品和效勞的其他方面
情況。各部門應(yīng)及時與辦公室溝通供給品的使用情況,辦公室將存在
的問題反應(yīng)給供方,連續(xù)出現(xiàn)問題或出現(xiàn)嚴(yán)重問題的,經(jīng)公司總經(jīng)理
批準(zhǔn)取消其合格供方資格。
對檢測分包方的采購和控制,見JAXFJC/CX06-2021?檢測分包控制程
序?。
辦公室建立合格供方檔案,內(nèi)容一般為:供方調(diào)查、評價記錄、效勞
質(zhì)量、驗收記錄等。
4.7辦公室保存相關(guān)的供方評定及控制記錄。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX06-2021?檢測分包控制程序?
5.2JAXFJC/CX21-2021?測量設(shè)備管理程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ07-01材料米購申請表
JAXFJC/ZJ07-02供給商和外部支持效勞方調(diào)查評定表
JAXFJC/ZJ07-03合格供給商和外部支持效勞方目錄
JAXFJC/ZJ07-04材料驗收單
JAXFJC/ZJ07-05材料報廢申請表
JAXFJC/ZJ21-01測量設(shè)備購置申請表
JAXFJC/CX08-2021客戶意見處理程序
1.目的
通過對客戶滿意程度的測量,正確理解并滿足客戶當(dāng)前和未來的
需求和期望,不斷的提高客戶的滿意程度,正確、有效地處理客戶意
見,提高管理體系運(yùn)行有效性。
2.適用范圍
適用于公司客戶滿意度的測量和客戶對公司的所有意見。
3.職責(zé)
3.1辦公室負(fù)責(zé)客戶意見的受理,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、分析復(fù)檢〔必
要時),糾正措施落實以及向客戶的信息反應(yīng)。
3.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好客戶意見處理工作。
3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查,針對客戶滿意度的信息
進(jìn)行綜合分析,并對客戶滿意度的信息和客戶意見處理記錄的歸檔保
存。
4.工作程序
4.1客戶滿意度的調(diào)查的時機(jī)和客戶意見的受理
辦公室應(yīng)每年對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查,并填寫?客戶滿意度調(diào)查表?。
當(dāng)出現(xiàn)重大檢測質(zhì)量問題、媒體投訴或其他特殊情況,組織針對特定
對象的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查。
客戶對公司就質(zhì)量方針、檢測質(zhì)量、效勞質(zhì)量以及管理水平等方面均
可提出投訴。客戶的投訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人受理,并對所投訴的問題在“客
戶投訴受理單〃中作相應(yīng)記錄。
辦公室每年不定期的開展各種走訪、懇談等方式,進(jìn)行征詢各類客戶
的滿意度信息。
4.2辦公室針對調(diào)查結(jié)果以及其他渠道獲得的客戶滿意度信息,整理
出客戶滿意度分析報告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理;由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組
織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施。
4.3意見的處理
4.3.1對客戶正反兩方面的反應(yīng)意見,質(zhì)量負(fù)責(zé)人將對其作出分析,
公司總經(jīng)理使用分析結(jié)果作為公司改良管理體系、檢測及對客戶的效
勞依據(jù)之一。
4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人在受理客戶投訴后,應(yīng)組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對客
戶投訴的問題進(jìn)行調(diào)查、分析,并判定是否存在產(chǎn)生投訴的不合理因
素。
4.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)投訴涉及違反公司質(zhì)量方針或程序,或者涉及檢測質(zhì)量
有重大疑問時,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按JAXFJC/CX13-2005?內(nèi)部審核程序?
對涉及的要素和部門進(jìn)行臨時性的內(nèi)部審核。
4.4意見的答復(fù)
質(zhì)量負(fù)責(zé)人將公司就客戶投訴涉及的事項的調(diào)查結(jié)論向客戶進(jìn)
行書面反應(yīng)。證實檢測結(jié)論有誤的,公司應(yīng)發(fā)放更正報告,并承當(dāng)相
應(yīng)的給客戶造成的損失和不良影響。
4.5所有客戶滿意度和投訴記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序?
5.2JAXFJC/CX25-2021?檢測報告控制程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ08-01客戶滿意度調(diào)查表
JAXFJC/ZJ08-02客戶申訴投訴受理單
JAXFJC/CX09-2021不符合工作控制管理程序
1.目的
對檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系的情形進(jìn)行控制,確保管理體
系運(yùn)行的有效性。
2?適用范圍
適用于檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系時的所有活動。
3.職責(zé)
3.1各科室〔人員)負(fù)責(zé)在各項活動中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時反應(yīng)信
息。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合工作的總體管理,負(fù)責(zé)對不符合的嚴(yán)重
性作出評估、組織采取糾正活動、決定不符合工作的可接受程度。
3.3不符合工作的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)原因分析、提出補(bǔ)救措施意
見。
3.4責(zé)任部門(人員)負(fù)責(zé)對不符合采取糾正、補(bǔ)救活動。必要時,
質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采取糾正措施以消除不符合工作產(chǎn)生的根源。
4.工作程序
4.1不符合工作的認(rèn)定
質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持效勞工作的管理、執(zhí)行和核查人員應(yīng)最
大可能地從工作的過程、程序和結(jié)果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。一
旦發(fā)現(xiàn)不符合工作,需填寫?不符合工作控制單?,報告不符合工作發(fā)
生部門的負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
4.2需反應(yīng)的異常情況包括:
1)測量設(shè)備錯誤操作、給出可疑結(jié)果、己說明有缺陷或超出校準(zhǔn)有
效期限。
2)檢測過程中測量設(shè)備的意外損壞。
3)突然發(fā)生停電、停水或其他干擾。
4)人員發(fā)生傷亡事故。
5)檢測過程中環(huán)境條件發(fā)生變化。
6)檢測結(jié)果出現(xiàn)明顯不合理現(xiàn)象等。
7)已分發(fā)的檢測報告有嚴(yán)重錯誤。
8)樣品、報告、原始記錄泄密。
9)檢測人員玩忽職守、偽造、篡改數(shù)據(jù),仿冒他人簽字或私蓋公章
等。
10)由于工作疏忽或受商務(wù)、財務(wù)等其他因素影響,造成經(jīng)濟(jì)損失
或嚴(yán)重社會影響。
11)其他特殊情況。
4.3不符合工作的評估及處理
質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對不符合工作的嚴(yán)重性加以評估,由不符合工作所
涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門對不符合工作分析原因并提出應(yīng)采取的具體
措施。
不符合工作評估的分類:
1)A類不符合工作(檢測事故):檢測過程不符合公司程序和檢
測方法的要求,已對檢測過程和結(jié)果造成嚴(yán)重影響或得出錯誤檢測結(jié)
論,或給客戶造成損失的不符合工作。
2)B類不符合工作(一般不符合工作):檢測過程不符合公司程
序和檢測方法的要求,對檢測過程和結(jié)果造成一定影響,但未對檢測
結(jié)論造成影響或未給客戶造成損失的不符合工作。
3)C類不符合工作(輕微不符合工作):檢測過程不符合公司程
序和檢測方法的要求,但未對檢測結(jié)果或客戶造成任何不利影響的不
符合工作。
不符合工作采取相應(yīng)的處理
不符合工作責(zé)任人應(yīng)在?不符合工作控制單?上做詳細(xì)記錄,構(gòu)成
事故的應(yīng)填寫?事故分析處理單?,必要時停止檢測工作。對尚未結(jié)束
的檢測工作,應(yīng)對檢測樣品作出明顯的標(biāo)識并進(jìn)行隔離。在不符合得
到消除后應(yīng)進(jìn)行全部或局部的檢測。假設(shè)無法全部或局部檢測,由辦
公室通過書面方式向客戶作出說明,必要時,取消檢測工作。對不符
合可能涉及的己結(jié)束的檢測工作進(jìn)行追溯和分析。對得出錯誤檢測結(jié)
論的檢測工作,辦公室應(yīng)立即通知客戶停止使用檢測報告。
檢測過程中異常情況的處理原那么
1)異?,F(xiàn)象發(fā)生時,檢測人員應(yīng)首先保證人員、測量設(shè)備、檢測樣
品的平安,并暫停工作,將已得到的結(jié)果記錄保存下來。
2)對已發(fā)生人身傷亡,第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即采取措施組織搶救。
3)在確認(rèn)人身平安未遭受危害后,檢測人員應(yīng)檢查設(shè)施和環(huán)境、所
用測量設(shè)備、檢測樣品以及已保存的檢測結(jié)果的正常性和有效性,假
設(shè)疑心或已確認(rèn)存在問題,應(yīng)將不符合情況進(jìn)行反應(yīng)并采取有效的處
理措施。
4)在確認(rèn)設(shè)備、正常后,應(yīng)對保存下來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,假設(shè)有效可
采用,繼續(xù)進(jìn)行檢測。
5)無法恢復(fù)的檢測,檢測人員應(yīng)報告技術(shù)負(fù)責(zé)人,由技術(shù)負(fù)責(zé)人召
集有關(guān)人員分析研究后提出處理意見。
6)對造成人身傷亡或測量設(shè)備損壞或給客戶帶來損失的,檢測人員
應(yīng)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析研究后提出處理
意見。
7)發(fā)生異?,F(xiàn)象后,不管檢測數(shù)據(jù)取舍與否,都應(yīng)在原始記錄中如
實填寫。
4.4對不符合工作的跟蹤及驗證
1)對不符合所采取的措施一旦確定,涉及的主要職責(zé)部門應(yīng)通過?
不符合工作控制單?通知不符合發(fā)生的部門執(zhí)行。在不符合得到消除或
糾正后,相關(guān)人員對所采取的措施進(jìn)行驗證。經(jīng)驗證合格后,由質(zhì)量
負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)重新恢復(fù)工作。對不符合工作所采取的措施及驗證和批準(zhǔn)
恢復(fù)工作的情況均應(yīng)在?不符合工作控制單?中記錄。
2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合可能重復(fù)出現(xiàn),或疑心公司的運(yùn)作不符合公司的政
策和程序時,不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)將此情況報告
質(zhì)量負(fù)責(zé)人,并按JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序?組織實施糾正措
施。
3)不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)收集有關(guān)不符合工作
情況的?不符合工作控制單?,及時將其交資料管理員保存。對年度不
符合工作的控制情況及采取的糾正措施由公司作匯總、分析、報告,
并輸入管理評審。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序?
5.2JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序?
5.3JAXFJC/CX14-2021?管理評審程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ09-01不符合工作控制單
JAXFJC/ZJ09-02事故分析處理單
JAXFJC/CX10-2021糾正措施程序
1.目的
建立能迅速發(fā)現(xiàn)檢測過程中任何偏離方針或程序的反應(yīng)機(jī)制,對允
許偏離方針、程序或標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定,采取有效的糾正措施,以確保能
正常有序地進(jìn)行檢測工作。
2?適用范圍
適用于公司對不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作時采取的糾正
措施或允許例外偏離。
3.職責(zé)
3.1各質(zhì)量活動相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)檢測過程中任何偏離,
并提出糾正、預(yù)防措施。
3.2糾正措施所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定、組織
實施。
3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及管理體系程序的糾正措施和例外偏離的審
批,技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測過程中技術(shù)問題的糾正措施和例外偏離
的審批。
4.工作程序
4.1出現(xiàn)偏離的反應(yīng)與糾正
發(fā)現(xiàn)檢測過程存在的偏離方式(不僅限于以下方式):
a)公司間比對、能力驗證活動;
b)管理體系審核;
c)檢測報告質(zhì)量抽查;
d)質(zhì)量監(jiān)督活動;
e)技術(shù)校核活動;
f)檢測過程的質(zhì)量控制;
g)檢測原始記錄校核,檢測報告審核、批準(zhǔn);
h)測量設(shè)備的期間核查、檢定或校準(zhǔn);
i)消耗材料質(zhì)量驗收;
j)客戶投訴。
當(dāng)按JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序?對不符合工作進(jìn)
行控制時,假設(shè)不符合工作重復(fù)發(fā)生,或疑心公司相關(guān)工作的運(yùn)作不
符合公司既定的方針和程序,不符合工作所涉及的職責(zé)部門應(yīng)針對不
符合工作填寫?糾正/預(yù)防措施處理單?交質(zhì)量負(fù)責(zé)人,組織相關(guān)人員對
不符合工作產(chǎn)生的根本原因進(jìn)行分析,并作記錄。
當(dāng)按JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序?進(jìn)行內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)問題,導(dǎo)致對
公司運(yùn)作的有效性或檢測結(jié)果的正確性、有效性產(chǎn)生疑心,內(nèi)審組應(yīng)
發(fā)出?不符合項報告?,確認(rèn)不符合項的內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門一起分
析不符合工作產(chǎn)生的根本原因,必要時,內(nèi)審組可以邀請技術(shù)、質(zhì)量
負(fù)責(zé)人參加對不符合產(chǎn)生的根本原因的分析,并作相應(yīng)的記錄。
當(dāng)客戶投訴成立時,相應(yīng)職責(zé)部門應(yīng)對問題的根本原因進(jìn)行分析,填
寫?糾正/預(yù)防措施處理單?采取糾正措施。
不符合工作產(chǎn)生的根本原因可能緣于(不限于):
a)使用不適當(dāng)或無效的文件;
b)操作缺少文件指導(dǎo)或不符合程序要求;
c)人員缺乏必要的技能和培訓(xùn);
d)客戶的要求未充分評審;
e)方案安排不當(dāng);
f)資源提供缺乏;
g)檢測物品不符合要求;
h)檢測所需設(shè)施和環(huán)境條件、測量設(shè)備、量值溯源、效勞和供給品
不符合要求;
i)檢測方法和程序不當(dāng);來自3722.cn資料搜索網(wǎng)
」)存在人為的誤操作;
k)計算機(jī)或自動化設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸和處理過程產(chǎn)生錯誤;
1)檢測結(jié)果的校核失效;
m)測量不確定度評定不當(dāng);
n)分包方工作失誤;
o)制定的政策和程序不合理。
查明不符合產(chǎn)生的原因后,部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施方案,報質(zhì)量負(fù)
責(zé)人審批后執(zhí)行。
糾正措施應(yīng)符合以下要求:
a)能消除問題;
b)防止不符合再發(fā)生;
c)與問題的嚴(yán)重程度以及造成的風(fēng)險大小相適應(yīng);
d)有實現(xiàn)的現(xiàn)實性和經(jīng)濟(jì)性。
糾正措施一旦確定,責(zé)任部門應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定完成糾正措施,并由辦
公室或內(nèi)審員〔非內(nèi)審時,由辦公室;內(nèi)審時,由內(nèi)審員)對所采取
的糾正措施的效果進(jìn)行驗證。假設(shè)驗證無效,應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定
重新實施糾正措施或調(diào)整糾正措施方案。
當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比擬嚴(yán)重,導(dǎo)致對公司是否符合相應(yīng)的政策、
程序、評審準(zhǔn)那么有疑心時,質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定對相關(guān)活動實施附加
審核。
辦公室及時收集和保存所有有關(guān)不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi)
容、糾正措施實施的跟蹤和驗證結(jié)果記錄。
4.2允許例外的偏離規(guī)定
在質(zhì)量體系運(yùn)行中可能會發(fā)生對現(xiàn)行程序、檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偏離的要求,
一般包括以下情況:
(1)某些質(zhì)量體系文件制訂不完善、未及時修訂;
(2)完成緊急檢測任務(wù)時需使用超檢定周期測量設(shè)備;
(3)特殊情況下需偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法和要求進(jìn)行檢測。
允許例外偏離以不違背公司質(zhì)量方針、不降低質(zhì)量要求為原那么。
申請例外偏離時由執(zhí)行人填寫?允許例外偏離審批表?,由科室負(fù)責(zé)人
審核并簽署意見后報質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)
涉及質(zhì)量體系活動程序的例外偏離批準(zhǔn),技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測過
程技術(shù)問題的例外偏離批準(zhǔn)。須經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有
關(guān)主管部門核準(zhǔn)。
在例外允偏執(zhí)行后,應(yīng)結(jié)合實際情況組織有關(guān)人員跟蹤驗證;
.1對涉及質(zhì)量體系活動程序的例外允偏的驗證,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有
關(guān)人員跟蹤驗證。
.2對涉及檢測過程的技術(shù)問題的例外允偏的驗證,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織
有關(guān)人員跟蹤驗證,以證明實施的效果不會影響檢驗的質(zhì)量。
如在實施或驗證過程中出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施
時,應(yīng)由責(zé)任部門提出修正允偏措施的建議,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)
責(zé)人批準(zhǔn)后,方可按新方案執(zhí)行。
對確認(rèn)有效的允偏措施進(jìn)行永久更改,應(yīng)將有效的措施納入程序文件
或技術(shù)文件中,涉及文件的更改按?文件控制程序?的要求進(jìn)行。
4.2.7檢測過程技術(shù)問題的例外偏離記錄應(yīng)與檢測原始記錄一并歸
檔,并在檢測報告中對偏離作出說明。
4.2.8質(zhì)量體系活動程序的例外偏離記錄由辦公室管理負(fù)責(zé)存檔。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序?
5.2JAXFJC/CX08-2021?客戶意見處理程序?
5.3JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序?
5.4JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ10-01糾正/預(yù)防措施處理單
JAXFJC/ZJ10-02允許例外偏離審批表
JAXFJC/CX11-2021預(yù)防措施和持續(xù)改良程序
1.目的
為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因而采取措施,實現(xiàn)
管理體系的持續(xù)改良。
2?適用范圍
適用于對公司管理體系和檢測技術(shù)方面潛在的不符合所采取的預(yù)
防措施。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人及部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改良的啟動、準(zhǔn)備工
作。
3.2相關(guān)職責(zé)部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施和持續(xù)改良方案并組織實施。
3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改良的審批,負(fù)責(zé)對預(yù)防措施有
效性的評審。
4.工作程序
4.1預(yù)防措施
公司人員在以下工作中(不僅限于)應(yīng)隨時識別潛在的不符合工作:
1)按JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序?對檢測過程的監(jiān)督;
2)識別和滿足客戶的需求和期望;
3)外部機(jī)構(gòu)評審意見;
4)內(nèi)審和管理評審;
5)公司間的比對或能力驗證;
6)對檢測報告的質(zhì)量抽查;
7)對測量設(shè)備管理狀況的抽查。
發(fā)現(xiàn)潛在不符合的方法一般為(不僅限?。?/p>
1)質(zhì)量控制圖;
2)統(tǒng)計技術(shù)。
一旦識別出潛在的不符合,識別人員應(yīng)填寫?糾正/預(yù)防措施處理單?,
并將其反應(yīng)至不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門。
不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)分析原因,必要時,可邀請
其他部門人員參加。
不符合可能涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)確定預(yù)防措施及其實施方案,并填
入?糾正/預(yù)防措施處理單?,報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)預(yù)防
措施的資源保證。
預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮以下信息:
1)風(fēng)險方法的應(yīng)用;
2)客戶需求和期望的評審;
3)市場分析;
4)質(zhì)量過程控制要求;
5)以往經(jīng)驗獲得的教訓(xùn);
6)運(yùn)行條件失控的早期報警過程等。
預(yù)防措施的制定應(yīng)根據(jù)潛在問題的影響程度考慮先后順序,考慮對相
應(yīng)過程的適用性、高效性和有效性。
預(yù)防措施由不符合可能發(fā)生所涉及的部門實施,相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員對
預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤并記錄,質(zhì)量負(fù)責(zé)人對預(yù)防措施的有效性進(jìn)
行評審。
辦公室應(yīng)收集潛在不符合所涉及的原因分析、預(yù)防措施內(nèi)容、預(yù)防措
施實施的跟蹤監(jiān)督和有效性評價的記錄,妥善保存,提交管理評審。
由預(yù)防措施導(dǎo)致的對管理體系文件的任何必要的修改,應(yīng)按
JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序?實施。
4.2持續(xù)改良
改良應(yīng)著眼于改善業(yè)務(wù)特征和特性以及提高過程的有效性和效率,改
良的根底在于過程??刹扇〉拇胧┯校?/p>
①測量和分析現(xiàn)狀,找出薄弱環(huán)節(jié)和制約環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)特性,過程效
益發(fā)揮的關(guān)鍵。
②確立改良目標(biāo),即改良的預(yù)期效果。
③調(diào)查研究可行的實施方案。
④評價和選擇方案。
⑤實施所選定的方案。
⑥測量、驗證和分析實施的結(jié)果。
⑦使成功的措施標(biāo)準(zhǔn)化,即納入文件的永久更改。
必要時對結(jié)果進(jìn)行評審,以識別進(jìn)一步改良的時機(jī)。
持續(xù)改良的籌劃
辦公室對質(zhì)量管理體系持續(xù)改良實行籌劃和管理。
籌劃的依據(jù)
公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、糾正和
預(yù)防措施以及其他信息反應(yīng)和數(shù)據(jù)分析、結(jié)果、員工的合理化建議,
是籌劃持續(xù)改良的根本依據(jù)。
籌劃的內(nèi)容
改良籌劃除遵循質(zhì)量籌劃的一般原那么外,應(yīng)突出重點,活動過
程及其職責(zé)。現(xiàn)就管理體系、檢測業(yè)務(wù)、過程改良分別規(guī)定如下:
①管理體系的改良
管理體系改良涉及的內(nèi)容主要有:質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理、組
織結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理、測量及評價活動以及管理體系的其他要
素活動。
②檢測業(yè)務(wù)工程的改良
檢測業(yè)務(wù)工程改良涉及的內(nèi)容主要有:針對檢測業(yè)務(wù)工程的主要
薄弱環(huán)節(jié)所采取的技術(shù)措施或先進(jìn)的管理方式,提高檢測業(yè)務(wù)工程的
質(zhì)量措施,以及相應(yīng)的資源保障。
③過程的改良
實現(xiàn)過程的改良中,涉及技術(shù)和檢測業(yè)務(wù)方面內(nèi)容主要有:過程
輸入控制的改良、過程優(yōu)化(過程實現(xiàn)手段的改良、人員素質(zhì)的提高、
檢測方法的完善、工作環(huán)境的改善等),以及降低本錢、提高效率,
從而實現(xiàn)更多的增值。
持續(xù)改良安排
①質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)持續(xù)改良的根本依據(jù),并經(jīng)改良籌劃后下達(dá)“持
續(xù)改良方案及任務(wù)書〃,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
②辦公室按本程序條款要求編寫“持續(xù)改良方案及任務(wù)書〃。
③方案由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序?
5.2JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ11-01持續(xù)改良方案及任務(wù)書
JAXFJC/ZJ10-01糾正/預(yù)防措施處理單
JAXFJC/CX12-2021記錄控制程序
1.目的
對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄進(jìn)行控制,滿足追溯性、糾正措施、預(yù)防措
施的要求。
2?適用范圍
適用于公司管理體系運(yùn)行記錄及檢測技術(shù)記錄的管理、識別、收集、
索引、存取、存放、維護(hù)和清理。
3.職責(zé)
3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計,檢測部負(fù)責(zé)公司技術(shù)記錄表式
的設(shè)計。
3.2質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的各項記錄工作,并為記
錄的真實性負(fù)責(zé)。
3.3辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)記錄和文件歸檔保管,對相關(guān)部門的記錄進(jìn)行監(jiān)
督管理。
4.工作程序
4.1記錄表式的設(shè)計和審定
表式的設(shè)計應(yīng)滿足信息足夠的原那么,以保證追溯和檢測的復(fù)現(xiàn)。質(zhì)
量記錄表式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用;技術(shù)記錄表式由技術(shù)負(fù)責(zé)
人批準(zhǔn)后生效使用。
公司檢測原始記錄,一般包括如下內(nèi)容:
1)樣品信息:樣品名稱、樣品唯一性編號、樣品描述等。
2)檢測信息:檢測依據(jù)、日期、檢測人、校核人、原始觀察現(xiàn)象
或數(shù)據(jù)、檢測中發(fā)生的異?,F(xiàn)象、環(huán)境條件、測量設(shè)備名稱/
型號規(guī)格、檢測結(jié)果等。
3)檢測數(shù)據(jù)處理:檢測數(shù)據(jù)計算、轉(zhuǎn)換的公式及計算、轉(zhuǎn)換過程、
數(shù)據(jù)修約記錄等。
辦公室應(yīng)編制記錄清單,各類記錄的保存期限如下:
質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件、人員技術(shù)檔案、計量認(rèn)證證
書等為永久保存。
檢測原始記錄,檢測報告副本、比對實驗記錄等為5年保存。
測量設(shè)備檔案依據(jù)設(shè)備的使用壽命周期為保存期限。
體系運(yùn)行的其他記錄等為3年保存。
4.2記錄表式的填用
記錄應(yīng)在工作時如實記錄,保持清晰、齊全、簽名、日期等手續(xù)完備。
檢測原始記錄應(yīng)由檢測人員在檢測時及時填寫。檢測人員不得憑追憶
事后填寫或抄正。檢測人員不得不記錄原始觀察值而直接填寫檢測結(jié)
果。
4.2.3檢測人員應(yīng)根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求對原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。
在數(shù)據(jù)處理時,發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除,應(yīng)根據(jù)GB4883標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)
定進(jìn)行剔除。
4.2.4檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達(dá)方式應(yīng)符合有關(guān)誤差理論的規(guī)
定。保存的有效數(shù)字位數(shù)一般應(yīng)多1位于檢測依據(jù)中技術(shù)參數(shù)的有效
位數(shù)。
4.2.5數(shù)值修約應(yīng)符合GB8170及JJG1027的規(guī)定,極限數(shù)值的表達(dá)和
判定應(yīng)符合GB1250的要求。
4.2.6計量單位應(yīng)采用法定計量單位,檢測人員應(yīng)對非法定計量單位
作必要的轉(zhuǎn)換,并記錄換算過程。
檢測原始記錄的校核和整理
4.2.7.1檢測人員完成檢測原始記錄的填寫后,應(yīng)由有上崗資格的人
員對檢測原始記錄中的計算、數(shù)字修約和判定作校核,并在校核處簽
名或蓋章。
4.2.7.2檢測和校核工作結(jié)束后,應(yīng)由檢測人員對所有原始記錄進(jìn)行
整理、裝訂后作為出具檢測報告的依據(jù)。
記錄出現(xiàn)過失時,采用“劃改法〃,在錯誤記錄上劃雙杠并由更改人
簽字或蓋章。對于影響檢測結(jié)果的重要更改,應(yīng)說明更改的原因。
4.3記錄的收集
各類記錄應(yīng)分別根據(jù)相關(guān)程序文件的規(guī)定要求傳遞,凡程序文件中
未規(guī)定歸檔時間的記錄,使用后先保存在各使用部門,年終歸至辦公
室并辦理交接簽收手續(xù)。
4.4歸檔記錄的保存
4.4.1辦公室是記錄歸檔保存的職責(zé)部門,由其資料管理員進(jìn)行歸檔
記錄的管理。
4.4.2公司采取必要的措施(如防火、防潮、防塵、防盜等),保證歸
檔記錄在保存期限內(nèi)完好無損。
4.4.3公司歸檔記錄不允許外借,對其查閱實行權(quán)限管理,防止泄密。
需查閱或復(fù)印記錄時,經(jīng)公司總經(jīng)理同意前方可進(jìn)行。
歸檔記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由資料管理員填
寫“文件銷毀(保存)申請表〃報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,執(zhí)行銷毀。
5.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ12-01記錄目錄
JAXFJC/ZJ04-04文件銷毀/保存申請表
JAXFJC/ZJ04-05文件/記錄歸檔登記表
JAXFJC/CX13-2021內(nèi)部審核程序
1.目的
驗證公司的質(zhì)量活動是否持續(xù)符合評審準(zhǔn)那么和管理體系文件的
要求,并為持續(xù)改良、完善公司的管理體系提供依據(jù)。
2?適用范圍
適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理或總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核方案。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作,編制年度內(nèi)部審核方案,任
命審核組長,委派審核員,批準(zhǔn)內(nèi)審實施方案、糾正措施和內(nèi)審報告。
3.3內(nèi)審組長編制內(nèi)審實施方案,內(nèi)審員按方案分工負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審
核檢查表,開展內(nèi)部審核工作,并負(fù)責(zé)糾正措施的效果驗證。
3.4部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂糾正措施方案和組織實施。
3.5辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動所有記錄的保存。
4.工作程序
4.1公司一般每年組織一次內(nèi)審。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,由公司總經(jīng)理
批準(zhǔn)確定進(jìn)行附加
1)組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
2)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴時;
3)法律、法規(guī)及其他外部環(huán)境的變更;
4)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場評審的需要。
4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按審核方案在實施內(nèi)審前組建內(nèi)審小組,任命內(nèi)審組長
和小組成員。內(nèi)審組長和內(nèi)審員應(yīng)由符合公司內(nèi)審員任職條件的人員擔(dān)
任。
4.3審核組長編制內(nèi)審實施方案,該方案應(yīng)保證每個參與審核的內(nèi)審
員獨立于被審核的活動。內(nèi)審實施方案應(yīng)至少在實施前1周經(jīng)質(zhì)量負(fù)
責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放至各內(nèi)審員和各受審核部門。內(nèi)審實施方案內(nèi)容包括:
1)審核的目的、范圍、依據(jù)、方法;
2)審核組成員及分工;
3)審核時間及日程安排;
4)受審核部門;
5)審核報告分發(fā)范圍。
4.4審核組長組織內(nèi)審組成員編寫檢查表,詳細(xì)列出審核內(nèi)容、依據(jù)、
抽樣方法等,確保無要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。
4.5首次會議
1)參加人員:高層領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、
各部門負(fù)責(zé)人。會議由審核組長主持,與會者簽到,辦公室作會議
記錄;
2)會議內(nèi)容:審核組長介紹審核組組成、審核目的、范圍、依據(jù)、
方式、成員分工、日程安排及其他有關(guān)事項。
4.6現(xiàn)場審核
1)內(nèi)審員根據(jù)檢查表,通過采用現(xiàn)場詢問、查閱、取證等方式進(jìn)
行現(xiàn)場審核。
2)內(nèi)審組長全面負(fù)責(zé)控制內(nèi)審全過程;
3)現(xiàn)場審核中如發(fā)現(xiàn)不符合情況,由內(nèi)審員在檢查表中詳細(xì)記錄
不符合事實。
4.7匯總分析
現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析檢查結(jié)果,確
認(rèn)不符合項并填寫?不符合項報告?,并經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
4.8末次會議
1)參加人員:同首次會議人員。會議由審核組長主持,與會者簽
至IJ,辦公室作會議記錄;
2)會議內(nèi)容:宣布審核結(jié)果,明確糾正措施完成的時間。
4.9糾正措施的跟蹤與驗證
對不符合項由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,制定并實施糾正措施,審
核員負(fù)責(zé)對糾正措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。受審核部門在收到?
不符合項報告?3天內(nèi)制定并實施糾正措施。
4.10內(nèi)審報告
現(xiàn)場審核后5個工作日內(nèi),審核組長完成?內(nèi)部審核報告?的編制,
交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),報告內(nèi)容:
1)審核的目的、范圍、依據(jù)、方法;
2)審核組成員及分工;
3)審核時間;
4)審核方案實施情況總結(jié);
5)不符合項分布情況分析,不符合項數(shù)量及嚴(yán)重程度;
6)存在的主要問題分析;
7)對公司管理體系的符合性、有效性結(jié)論及今后應(yīng)改良的建議;
8)報告的分發(fā)范圍。
4.11辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定分發(fā)范圍發(fā)放審核報告。發(fā)放范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、
受審核部門及相關(guān)部門。
4.12內(nèi)審有關(guān)記錄由內(nèi)審組長收集交辦公室歸檔,內(nèi)審報告由質(zhì)量負(fù)
責(zé)人提交管理評審。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序?
5.2JAXFJC/CX14-2021?管理評審程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ13-01年度內(nèi)部審核方案
JAXFJC/ZJ13-02內(nèi)部審核實施方案
JAXFJC/ZJ13-03內(nèi)部審核檢查表
JAXFJC/ZJ13-04不符合項報告
JAXFJC/ZJ13-05不符合項分布表
JAXFJC/ZJ13-06內(nèi)部審核報告
.TAXF.TC/Z.T13-07會議記錄
JAXFJC/CX14-2021管理評審程序
1.目的
評審公司管理體系的適宜性、充分性、有效性,不斷改良與完善管
理體系,確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足客戶要求。
2?適用范圍
適用于對公司管理體系的管理評審。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審方案,主持管理評審會議,批準(zhǔn)管
理評審報告,確保實施整改措施所需的組織和資源。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管理評審方案,組織召開管理評審會議,編
制管理評審報告,負(fù)責(zé)管理評審決議的落實和有效性驗證。
3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審資料,負(fù)責(zé)管理評審整改
措施實施方案的制訂和執(zhí)行。
4.工作程序
4.1管理評審時機(jī)
管理評審原那么上每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司內(nèi)、外部有特殊、重大
變化時應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)充性管理評審。
4.2管理評審籌劃
管理評審籌劃包括如下內(nèi)容:評審目的、評審依據(jù)、評審方式、
評審時間、地點和參加人員、評審的主要內(nèi)容、評審輸入的各種信息
收集和要求等。
4.3管理評審輸入
質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在評審的前2周制定出管理評審方案,經(jīng)公司總經(jīng)
理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)放至各部門,相關(guān)人員準(zhǔn)備相應(yīng)的評審輸入。管
理評審所考慮的內(nèi)容一般為:
1)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況報告、管理體系的適宜性、充分性
和有效性分析;
2)收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員一年來管理與監(jiān)督情況的報告;
3)內(nèi)審結(jié)果報告;
4)糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報告;
5)外部機(jī)構(gòu)評審結(jié)果報告;
6)公司間比對和能力驗證結(jié)果分析總結(jié)報告;
7)客戶反應(yīng)意見的匯總分析報告;
8)檢測質(zhì)量事故分析、客戶投訴及其處理情況匯報;
9)提供員工培訓(xùn)教育情況分析報告;
10)提供資源充分性報告、質(zhì)量控制活動報告;
11)上次管理評審決議的執(zhí)行情況;
12)來自公司內(nèi)外的投訴;
13)改良的建議等。
4.4管理評審實施
由公司總經(jīng)理主持管理評審會議,各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員參加管理評
審會議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告管理體系運(yùn)行情況,技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報技術(shù)工
作情況,各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯報部門質(zhì)量管理工作,辦公室負(fù)責(zé)做好
管理評審會議記錄。
管理評審會議需對評審內(nèi)容做出結(jié)論,并以文件的形式形成管理評審
報告。管理評審報告一般包括如下內(nèi)容:
1)質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況;
2)對現(xiàn)有管理體系的評價結(jié)論;
3)檢測工作符合要求的評價結(jié)論;
4)管理體系及其過程存在的問題和改良意見;
5)與客戶要求有關(guān)的檢測工作質(zhì)量和效勞質(zhì)量存在的問題和改良
意見;
6)管理體系所需的資源存在的問題和改良意見;
7)明確需要整改的內(nèi)容、措施和完成期限。
4.5管理評審措施的跟蹤驗證
管理評審結(jié)束后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫管理評審報告,由公司總經(jīng)理
批準(zhǔn)。
管理評審決議中提出需要改良的問題,由相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)部門在5個工
作日內(nèi)提出實施整改措施的詳細(xì)方案,報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按規(guī)定的
時間完成。
管理評審的評審報告和有關(guān)記錄由辦公室收集歸檔,保管期至少3年。
5.引用文件
5.1JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序?
5.2JAXFJC/CXU-2021?預(yù)防措施和持續(xù)改良程序?
5.3JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序?
6.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ14-01管理評審方案
JAXFJC/ZJ14-02管理評審報告
JAXFJC/ZJ14-03管理評審糾正措施跟蹤檢查報告
JAXFJC/CX15-2021人力資源管理程序
1.目的
確保公司人員知識、技能和素質(zhì)符合其工作的需要。
2?適用范圍
適用于公司全體人員的人力資源管理。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)方案;
3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對人員的能力和資歷的控制;
3.3辦公室負(fù)責(zé)組織制定年度培訓(xùn)方案,并組織實施對所有人員的相
關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)記錄進(jìn)行歸檔和保管。
4.工作程序
4.1制定培訓(xùn)方案
a)各部門根據(jù)其自身開展需要和人員變動情況,提出培訓(xùn)需求報
辦公室;
b)辦公室依據(jù)各部門提出培訓(xùn)需求,制定?年度人員培訓(xùn)方案?,
經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,報院人力資源部批準(zhǔn)。
4.2組織培訓(xùn)
崗前培訓(xùn)
對新調(diào)入、轉(zhuǎn)崗人員由辦公室組織上崗培訓(xùn)。
崗位培訓(xùn)
根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要,所有技術(shù)人員的知識應(yīng)更新、技能
應(yīng)提高,對其本專業(yè)的檢測動態(tài)應(yīng)及時了解。
停崗培訓(xùn)
對在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對試驗等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合
格項的人員,或者在實際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員,
辦公室組織停崗培訓(xùn),通過考核前方可從事與檢測有關(guān)的工作。
適時培訓(xùn)
a)辦公室負(fù)責(zé)及時跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂情況,及時
組織人員參加培訓(xùn);
b)涉及公司開展檢測業(yè)務(wù)的每個新標(biāo)準(zhǔn)新方法應(yīng)參加培訓(xùn);
c)外送培訓(xùn)人員回公司后,有義務(wù)負(fù)責(zé)對其他從事該項工作人員
的培訓(xùn);
d)凡須外送參加培訓(xùn)的人員,培訓(xùn)結(jié)束后需向辦公室提交證明其
參加培訓(xùn)到達(dá)預(yù)期效果的證明材料。
4.3考核
4.3.1辦公室每年度對員工進(jìn)行年度考核,年度考核結(jié)果應(yīng)載入檔案。
4.3.2上崗考核由辦公室負(fù)責(zé)組織實施。考核由理論考核和操作考核
組成,考核人員由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任??己擞涗洃?yīng)由辦公
室保存并載入技術(shù)人員檔案中。
4.4培訓(xùn)評價
由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)實施情況的有效性評價;質(zhì)量負(fù)
責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系等方面的培訓(xùn)實施情況的有效性評價;其他形式的
培訓(xùn)由辦公室總經(jīng)理進(jìn)行有效性評價。
4.5人員技術(shù)檔案管理
4.5.1辦公室應(yīng)為公司每位工作人員建立技術(shù)檔案,并保持檔案的完
整、有效。
4.5.2人員技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容:
1)人員根本情況登記表
2)年度考核材料
3)有關(guān)資格證書復(fù)印件
4)培訓(xùn)和技能考核記錄
4.5.3公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及授權(quán)簽字人必須具有中級以上技
術(shù)職稱(含中級),在法定退休年齡以內(nèi)的專職人員擔(dān)任,并經(jīng)評審準(zhǔn)
那么培訓(xùn)合格后發(fā)文任命。
4.5.4當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人變更時,應(yīng)報發(fā)證機(jī)關(guān)確認(rèn)(確認(rèn)
即指考核)。公司最高管理者變更時,應(yīng)報發(fā)證機(jī)關(guān)備案。
4.5.5一般檢測工程專職檢測人員不得少于2名。檢測人員應(yīng)經(jīng)過考
核合格,并取得公司的資格確認(rèn)后持證上崗。對國家和本省已開展檢
測人員職業(yè)資質(zhì)制度的行業(yè),檢測人員必須取得相應(yīng)的資質(zhì)。
4.5.6公司內(nèi)審員人數(shù)不得少于2名,并且取得計量認(rèn)證內(nèi)審員證書
后由公司發(fā)文任命。
4.5.7人員技術(shù)檔案應(yīng)采取保密措施,查閱者應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)前
方可查閱。
5.相關(guān)記錄
JAXFJC/ZJ15-01培訓(xùn)申請表
JAXFJC/ZJ15-02年度人員培訓(xùn)方案表
JAXFJC/ZJ15-03培訓(xùn)實施記錄
JAXFJC/ZJ15-04上崗證發(fā)放登記表
JAXFJC/ZJ15-05人員根本情況登記表
JAXFJC/ZJ15-06專業(yè)技術(shù)人員考核表
JAXFJC/CX16-2021平安作業(yè)管理程序
1.目的
保障公司的平安性,保障工作人員在健康、平安的環(huán)境中開展工
作。
2?適用范圍
適用于本公司有關(guān)健康、平安的管理。
3.職責(zé)
3.1辦公室平安員負(fù)責(zé)辦公場所的平安事項及檢測人員
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