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文檔簡介
1、2014年信息安全體系策劃,體系課,目 錄,二、信息安全體系培訓,七、各部門信息安全檢查,四、信息資產風險評估,五、信息安全體系證書的換版,六、信息安全體系日常運行,三、信息資產的更新,八、信息安全目標值統(tǒng)計,2020/9/22,2014年信息安全體系工作策劃一覽表,2020/9/22,一、2013年內審問題點整改跟進,2013年信息安全體系內審未完成不符合項一覽表:,2020/9/22,二、信息安全體系培訓計劃,2020/9/22,三、信息資產的更新,體系專員依據信息資產分類分級控制程序,組織各部門體系接口人對信息資產進行識別和分類分級,每季反饋信息資產識別評價表。,2020/9/22,四、
2、信息資產風險評估,企管部依據信息資產風險評估控制程序至少每年一次,組織各部門對信息安全風險進行評估與控制:,2020/9/22,五、信息安全體系證書的換版,體系專員將舊版ISO27001:2005標準與新版ISO27001:2013標準進行對照,新標準正文部分架構發(fā)生變化,附錄A中將舊版11個控制領域拓展到14個,舊版的133個控制項縮減到113個。,2020/9/22,六、信息安全體系日常運行,各部門信息安全體系日常實施與運行,2020/9/22,七、各部門信息安全檢查,信息安全檢查: 內部信息安全檢查,信息安全小組或各部門負責人組織進行現(xiàn)場檢查并記錄檢查發(fā)現(xiàn)結果,整理信息安全檢查報告,檢查報告應至少包括信息安全檢查內容、存在問題(不符合項)總結及整改計劃等內容,其中整改計劃由檢查發(fā)起部門與相關責任部門共同協(xié)商確定,經與被檢查部門確認后進行整改。,各部門信息安全檢查,各部門信息安全自查,2020/9/22,八、信息安全目標值統(tǒng)計,體系專員每季1次統(tǒng)計業(yè)務連續(xù)性中斷時間、關鍵商業(yè)和技術機密泄露事件、防毒軟件的
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