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文檔簡介
1、商標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)識項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目建設(shè)背景吉林正處在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要關(guān)口,處在體制機(jī)制變革、發(fā)展活力蓄積的重要關(guān)口,處在優(yōu)勢充分釋放、動(dòng)力加快轉(zhuǎn)換的重要關(guān)口?!笆濉睍r(shí)期,是我們應(yīng)對挑戰(zhàn)、化解難題、爬坡過坎、滾石上山、大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠緊迫的意識、足夠必勝的信心,積極適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),堅(jiān)決破除路徑依賴,更加注重發(fā)揮比較優(yōu)勢,更加注重體制機(jī)制創(chuàng)新,更加注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,更加注重質(zhì)量效益提升,更加注重發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,更加注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào),推動(dòng)老工業(yè)基地全面振興,如期實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)。二、分析依據(jù)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)
2、濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)。3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)細(xì)則(2010年本)。4、國家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)場勘察及市場調(diào)查收集的有關(guān)資料。6、其他有關(guān)資料。三、項(xiàng)目名稱商標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)識項(xiàng)目四、項(xiàng)目承辦單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位:xxx科技發(fā)展公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu):xx泓域咨詢五、項(xiàng)目選址及用地綜述(一)項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)基地,地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,建設(shè)條件良好。吉林省,簡稱吉,是中華人民共和國省級行政區(qū),省會長春。吉林省位于中國東北地區(qū)中部,與遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江相連,并與俄羅斯、朝鮮接壤,地處東北亞地理中心位置。截至201
3、9年末,吉林省總?cè)丝?690.73萬人,下轄8個(gè)地級市、1個(gè)自治州,共有20個(gè)縣級市,16個(gè)縣,3個(gè)自治縣,21個(gè)市轄區(qū)。吉林建置始于清順治十年(1653年)設(shè)置寧古塔昂邦章京;康熙十二年(1673年),清廷建吉林城,命名吉林烏拉,吉林由此得名。乾隆二十二年(1757年),正式更名為鎮(zhèn)守吉林烏拉等處將軍,簡稱吉林將軍。吉林省是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的見證地,是中國重要的工業(yè)基地和商品糧生產(chǎn)基地。吉林省地貌形態(tài)差異明顯。地勢由東南向西北傾斜,呈現(xiàn)出東南高、西北低的特征。以中部大黑山為界,可分為東部山地和中西部平原兩大地貌。東部山地分為長白山中山低山區(qū)和低山丘陵區(qū),中西部平原分為中部臺地平
4、原區(qū)和西部草甸、湖泊、濕地、沙地區(qū);地跨圖們江、鴨綠江、遼河、綏芬河、松花江五大水系。吉林省位于中緯度歐亞大陸的東側(cè),屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年,吉林省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11726.8億元,同比增長3.0%。(二)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積30321.82平方米(折合約45.46畝),土地綜合利用率100.00%;項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照商標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)識行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局,符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積30321.82平方米,建筑物基底占地面積19393.84平方米,總建筑面積36689.40平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程2328
5、5.52平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2722.46平方米。七、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為:商標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)識xxx單位/年。綜合考xxx科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素,項(xiàng)目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析(一)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12502.55萬元,其中:固定資產(chǎn)投資8804.24萬元,占項(xiàng)目總投
6、資的70.42%;流動(dòng)資金3698.31萬元,占項(xiàng)目總投資的29.58%。(二)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入29225.00萬元,總成本費(fèi)用22935.49萬元,稅金及附加225.39萬元,利潤總額6289.51萬元,利稅總額7382.42萬元,稅后凈利潤4717.13萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2665.29萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率50.31%,投資利稅率59.05%,投資回報(bào)率37.73%,全部投資回收期4.15年,提供就業(yè)職位463個(gè)。九、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況(一)公司概況公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向
7、、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,堅(jiān)持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,加大基礎(chǔ)研究投入,厚積薄發(fā),合作共贏。通過持續(xù)快速發(fā)展,公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模和綜合實(shí)力不斷增長,企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量,先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì),本公司不斷創(chuàng)新,勇于開拓,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi),還出口全球幾十個(gè)國家和地區(qū),深受國內(nèi)外用戶的一致好評。公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)
8、勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力,以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營效率為使命,提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。公司一直注重科研投入,具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力,經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新,逐步建立了一套高效的研發(fā)體系,掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得,支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體,依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員,組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人,均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。未來公司將加強(qiáng)人力資源建設(shè),根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模,建立合理的人力資源發(fā)展機(jī)制,制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局,明確人力
9、資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)等制度和流程,實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴(kuò)大,公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃,明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求,并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時(shí),公司將不斷完善績效管理體系,設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo),對各級員工進(jìn)行合理的考核與評價(jià)。 (二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21471.66萬元,同比增長31.49%(5142.72萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)商標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)識生產(chǎn)及銷售收入為17693.47萬元,占營業(yè)總收入的82.40
10、%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算,公司實(shí)現(xiàn)利潤總額5138.51萬元,較去年同期相比增長1245.53萬元,增長率31.99%;實(shí)現(xiàn)凈利潤3853.88萬元,較去年同期相比增長741.69萬元,增長率23.83%。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米30321.8245.46畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)63.96%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝193.671.4基底面積平方米19393.841.5總建筑面積平方米36689.401.6綠化面積平方米2722.46綠化率7.42%2總投資萬元12502.552.1固定資產(chǎn)投資萬元8804.242.1.1土建工程投資萬元291
11、2.592.1.1.1土建工程投資占比萬元23.30%2.1.2設(shè)備投資萬元2370.272.1.2.1設(shè)備投資占比18.96%2.1.3其它投資萬元3521.382.1.3.1其它投資占比28.17%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.42%2.2流動(dòng)資金萬元3698.312.2.1流動(dòng)資金占比29.58%3收入萬元29225.004總成本萬元22935.495利潤總額萬元6289.516凈利潤萬元4717.137所得稅萬元1.218增值稅萬元867.529稅金及附加萬元225.3910納稅總額萬元2665.2911利稅總額萬元7382.4212投資利潤率50.31%13投資利稅率59.05%1
12、4投資回報(bào)率37.73%15回收期年4.1516設(shè)備數(shù)量臺(套)7917年用電量千瓦時(shí)1263939.4418年用水量立方米16515.0519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤156.7520節(jié)能率23.91%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.0222員工數(shù)量人463土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積()基底面積()建筑面積()計(jì)容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程13711.4413711.4423285.5223285.522033.371.1主要生產(chǎn)車間8226.868226.8613971.3113971.311260.691.2輔助生產(chǎn)車間4387.664387.667451.377451.37650.681.
13、3其他生產(chǎn)車間1096.921096.921350.561350.56122.002倉儲工程2909.082909.088712.528712.52553.322.1成品貯存727.27727.272178.132178.13138.332.2原料倉儲1512.721512.724530.514530.51287.732.3輔助材料倉庫669.09669.092003.882003.88127.263供配電工程155.15155.15155.15155.1511.083.1供配電室155.15155.15155.15155.1511.084給排水工程178.42178.42178.42178.
14、429.914.1給排水178.42178.42178.42178.429.915服務(wù)性工程1842.411842.411842.411842.41117.015.1辦公用房1101.641101.641101.641101.6455.165.2生活服務(wù)740.77740.77740.77740.7768.446消防及環(huán)保工程519.75519.75519.75519.7537.136.1消防環(huán)保工程519.75519.75519.75519.7537.137項(xiàng)目總圖工程77.5877.5877.5877.5890.587.1場地及道路硬化5372.451144.071144.077.2場區(qū)圍
15、墻1144.075372.455372.457.3安全保衛(wèi)室77.5877.5877.5877.588綠化工程1719.6460.19合計(jì)19393.8436689.4036689.402912.59節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤156.751.1年用電量千瓦時(shí)1263939.441.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤155.341.3年用水量立方米16515.051.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.412年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.023節(jié)能率23.91%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元9285.951.1完成比例74.27%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7259.942.1完成比例78.18
16、%3完成流動(dòng)資金投資萬元2026.013.1完成比例21.82%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3151.2人均年工資萬元4.391.3年工資額萬元1320.562工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人692.2人均年工資萬元5.302.3年工資額萬元430.723企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人193.2人均年工資萬元7.963.3年工資額萬元139.714品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人374.2人均年工資萬元5.254.3年工資額萬元186.565其他人員工資5.1平均人數(shù)人235.2人均年工資萬元4.045.3年工資額萬元140.796職工工資總額萬元22
17、18.34固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2912.592370.27193.678804.241.1工程費(fèi)用萬元2912.592370.2719034.401.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2912.592912.5923.30%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2370.272370.2718.96%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3521.383521.3828.17%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1758.801758.801.3預(yù)備費(fèi)萬元1762.581762.581.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元729.25729.251.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1033
18、.331033.332建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8804.248804.24流動(dòng)資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元19034.4011947.0115093.1919034.4019034.4019034.401.1應(yīng)收賬款萬元5710.323711.714568.265710.325710.325710.321.2存貨萬元8565.485567.566852.388565.488565.488565.481.2.1原輔材料萬元2569.641670.272055.722569.642569.642569.641.2.2燃料動(dòng)力萬元128
19、.4883.51102.79128.48128.48128.481.2.3在產(chǎn)品萬元3940.122561.083152.103940.123940.123940.121.2.4產(chǎn)成品萬元1927.231252.701541.791927.231927.231927.231.3現(xiàn)金萬元4758.603093.093806.884758.604758.604758.602流動(dòng)負(fù)債萬元15336.099968.4612268.8715336.0915336.0915336.092.1應(yīng)付賬款萬元15336.099968.4612268.8715336.0915336.0915336.093流動(dòng)資金
20、萬元3698.312403.902958.653698.313698.313698.314鋪底流動(dòng)資金萬元1232.76801.30986.221232.761232.761232.76總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元12502.55142.01%142.01%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8804.24100.00%100.00%70.42%2.1工程費(fèi)用萬元5282.8660.00%60.00%42.25%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2912.5933.08%33.08%23.30%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2370.2726.92
21、%26.92%18.96%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1758.8019.98%19.98%14.07%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1758.8019.98%19.98%14.07%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1762.5820.02%20.02%14.10%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元729.258.28%8.28%5.83%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1033.3311.74%11.74%8.26%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8804.24100.00%100.00%70.42%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元3698.3142.01%42.01%29.58%7鋪底流動(dòng)資金萬元1232.7714.00%14
22、.00%9.86%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元18996.2523380.0029225.0029225.0029225.001.1萬元18996.2523380.0029225.0029225.0029225.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元6078.807481.609352.009352.009352.003增值稅萬元563.89694.02867.52867.52867.523.1銷項(xiàng)稅額萬元4676.004676.004676.004676.004676.003.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2475.513046.783808.483808.4838
23、08.484城市維護(hù)建設(shè)稅萬元39.4748.5860.7360.7360.735教育費(fèi)附加萬元16.9220.8226.0326.0326.036地方教育費(fèi)附加萬元11.2813.8817.3517.3517.359土地使用稅萬元121.29121.29121.29121.29121.2910稅金及附加萬元188.95204.57225.39225.39225.39折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2912.592912.59當(dāng)期折舊額2330.07116.50116.50116.50116.50116.50凈值582.522796.09267
24、9.582563.082446.582330.072機(jī)器設(shè)備原值2370.272370.27當(dāng)期折舊額1896.22126.41126.41126.41126.41126.41凈值2243.862117.441991.031864.611738.203建筑物及設(shè)備原值5282.86當(dāng)期折舊額4226.29242.92242.92242.92242.92242.92建筑物及設(shè)備凈值1056.575039.944797.024554.104311.184068.264無形資產(chǎn)原值1758.801758.80當(dāng)期攤銷額1758.8043.9743.9743.9743.9743.97凈值1714.83
25、1670.861626.891582.921538.955合計(jì):折舊及攤銷5985.09286.89286.89286.89286.89286.89總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元16005.9410403.8612804.7516005.9416005.9416005.942外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元1113.57723.82890.861113.571113.571113.573工資及福利費(fèi)萬元2218.342218.342218.342218.342218.342218.344修理費(fèi)萬元29.1518.9523.3229.1529.152
26、9.155其它成本費(fèi)用萬元3281.602133.042625.283281.603281.603281.605.1其他制造費(fèi)用萬元1409.22915.991127.381409.221409.221409.225.2其他管理費(fèi)用萬元545.91354.84436.73545.91545.91545.915.3其他銷售費(fèi)用萬元1538.601000.091230.881538.601538.601538.606經(jīng)營成本萬元22648.6014721.5918118.8822648.6022648.6022648.607折舊費(fèi)萬元242.92242.92242.92242.92242.9224
27、2.928攤銷費(fèi)萬元43.9743.9743.9743.9743.9743.979利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元22935.4915784.9018849.4422935.4922935.4922935.4910.1可變成本萬元20430.2613279.6716344.2120430.2620430.2620430.2610.2固定成本萬元2505.232505.232505.232505.232505.232505.2311盈虧平衡點(diǎn)42.14%42.14%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元29225.0018996.2523380.0029225.0029225.0029225.002稅金及附加萬元225.39188.95204.57225.39225.39225.393總成本費(fèi)用萬元22935.4915784.9018849.4422935.4922935.4922935.495增值稅萬元867.52563.89694.02867.52867.52867.526利潤總額萬元6289.51-6410.69-6828.026289.516289.516289.518應(yīng)納稅所得額萬元6289.51-641
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