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文檔簡介

1、立體車庫項目審查申請書一、項目提出的理由緊緊圍繞與全國同步全面建成小康社會和全國民族團結(jié)進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心建設(shè),努力實現(xiàn)以下新的目標要求,推動跨越式發(fā)展。經(jīng)濟保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性基礎(chǔ)上,全省經(jīng)濟年均增速8.5左右,人均地區(qū)生產(chǎn)總值與全國平均水平的差距明顯縮小,經(jīng)濟總量和質(zhì)量效益全面提升,城鄉(xiāng)居民收入增長幅度高于經(jīng)濟增長幅度,農(nóng)村居民收入增長幅度高于城鎮(zhèn)居民收入增長幅度。戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端。發(fā)展空間格局得到優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益明顯提高,投資效率和企業(yè)效率明顯上升,工業(yè)化和信息化融合發(fā)展水平進一步提高,

2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得新突破,新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)不斷成長,高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進展,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,具有云南特色的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系更加完善?;A(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)日趨完善。形成內(nèi)暢外通、網(wǎng)絡(luò)完善、運行高效的綜合交通運輸體系,建成跨區(qū)域、保障有力、綠色安全的能源保障體系,建成區(qū)域互濟、均衡優(yōu)質(zhì)、高效節(jié)約、安全可靠的水資源保障與利用體系,建成共享普惠、高速高效的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,基本建成互聯(lián)互通、功能完備、高效安全、保障有力的五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),形成有效支撐和引領(lǐng)云南與全國同步全面建成小康社會、更好服務(wù)國家戰(zhàn)略的五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系。農(nóng)村貧困人口如期脫貧。穩(wěn)定實現(xiàn)農(nóng)村貧困人口不愁吃、不愁穿,實現(xiàn)現(xiàn)行標準下農(nóng)村貧困人口

3、全部脫貧,貧困縣全部摘帽,區(qū)域性整體貧困得到解決。農(nóng)村貧困人口義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全有保障。實現(xiàn)貧困地區(qū)農(nóng)村常住居民人均可支配收入年均增長高于全國平均水平,基本公共服務(wù)主要領(lǐng)域指標接近全國平均水平。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展能力明顯提升。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略深入推進,創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的能力進一步增強,創(chuàng)新資源配置效率大幅提升,創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率大幅提高,創(chuàng)新人才合理分享創(chuàng)新收益,重點領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體地位進一步強化,大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的氛圍更加濃厚,創(chuàng)新活力競相迸發(fā)。各族人民生活水平和質(zhì)量普遍提高。就業(yè)比較充分,就業(yè)、教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等公共服務(wù)體系更加健全,基本公共服務(wù)

4、均等化水平穩(wěn)步提高。教育現(xiàn)代化取得重要進展,勞動年齡人口受教育年限明顯增加。收入差距縮小,中等收入人口比重上升。特殊困難群體生活保障水平明顯提高。民族團結(jié)進步事業(yè)深入推進,平等團結(jié)互助和諧的社會主義民族關(guān)系更加鞏固發(fā)展,各族人民和睦相處、和衷共濟、和諧發(fā)展,民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)取得更好成效。公民素質(zhì)和社會文明程度實現(xiàn)新提升。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚,向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚,人民思想道德素質(zhì)、科學文化素質(zhì)、健康素質(zhì)明顯提高,全社會法治意識不斷增強。公共文化服務(wù)體系基本建成,民族文化繁榮發(fā)展,文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。開

5、放型經(jīng)濟建設(shè)取得明顯成效。連接相鄰省區(qū)、周邊國家的互聯(lián)互通能力大幅提升,開放平臺和機制進一步健全,各類開放合作功能區(qū)基本建成,國際產(chǎn)能和裝備制造合作全面加強,服務(wù)和融入國家重大戰(zhàn)略的能力顯著提高,面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)取得重大進展。生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護實現(xiàn)新突破。生產(chǎn)方式和生活方式綠色、低碳水平上升,主要生態(tài)系統(tǒng)步入良性循環(huán),森林覆蓋率進一步提高。能源和資源開發(fā)利用效率大幅提高,能源和水資源消耗、碳排放總量得到有效控制,主要污染物排放總量大幅減少。環(huán)境質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境保持良好,城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷優(yōu)化,主體功能區(qū)布局基本形成,生態(tài)文明建設(shè)走在全國前列。各方面制度建設(shè)實現(xiàn)新進展。全面深化改革深入推進

6、,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得重大進展,各領(lǐng)域基礎(chǔ)性制度基本形成。人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公信力明顯提高。人權(quán)得到切實保障,產(chǎn)權(quán)得到有效保護。二、項目概況(一)項目名稱立體車庫項目(二)項目建設(shè)單位項目建設(shè)單位:xxx科技發(fā)展公司報告咨詢機構(gòu):xxx泓域咨詢(三)項目選址xxx開發(fā)區(qū)對各種設(shè)施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術(shù)和設(shè)備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。undefined(四)項目用地規(guī)模項目

7、總用地面積59189.58平方米(折合約88.74畝)。(五)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)54.91%,建筑容積率1.47,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.49%,固定資產(chǎn)投資強度170.35萬元/畝。(六)土建工程指標項目凈用地面積59189.58平方米,建筑物基底占地面積32501.00平方米,總建筑面積87008.68平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程55760.83平方米,項目規(guī)劃綠化面積5643.78平方米。(七)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計115臺(套),設(shè)備購置費5024.02萬元。(八)節(jié)能分析1、項目年用電量854749.83千瓦時,折合105.05噸標準煤。2、項目年總用水量1

8、4554.79立方米,折合1.24噸標準煤。3、“立體車庫項目投資建設(shè)項目”,年用電量854749.83千瓦時,年總用水量14554.79立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)106.29噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.31噸標準煤/年,項目總節(jié)能率23.03%,能源利用效果良好。(九)環(huán)境保護項目符合xxx開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資19401.79萬元,其中:固定資產(chǎn)投資15116.86萬

9、元,占項目總投資的77.91%;流動資金4284.93萬元,占項目總投資的22.09%。(十一)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十二)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入32913.00萬元,總成本費用26069.22萬元,稅金及附加350.03萬元,利潤總額6843.78萬元,利稅總額8137.78萬元,稅后凈利潤5132.84萬元,達產(chǎn)年納稅總額3004.94萬元;達產(chǎn)年投資利潤率35.27%,投資利稅率41.94%,投資回報率26.46%,全部投資回收期5.28年,提供就業(yè)職位548個。(十三)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。在技術(shù)交流談判同時,提前進行設(shè)計工作。

10、對于制造周期長的設(shè)備,提前設(shè)計,提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx開發(fā)區(qū)及xxx開發(fā)區(qū)立體車庫行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xxx開發(fā)區(qū)立體車庫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“立體車庫項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位548個,達產(chǎn)年納稅總額3004.94萬元,可以促進xxx開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤

11、率35.27%,投資利稅率41.94%,全部投資回報率26.46%,全部投資回收期5.28年,固定資產(chǎn)投資回收期5.28年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。改革開放以來,我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,難以適應(yīng)我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度;毫不動搖鞏固和

12、發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一,人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè),國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導作用,帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展

13、,加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。依托良好的交通區(qū)位條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢,制造業(yè)綜合實力穩(wěn)步提升,規(guī)??偭?、技術(shù)水平、經(jīng)濟效益等處在全國前例,已經(jīng)成為全市經(jīng)濟社會發(fā)展的基石和重要支撐。“十二五”期間,全部工業(yè)增加值年均增速達8.2%,全市工業(yè)企業(yè)投資總額年均增速達14.1%,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額年均增速達4.5%。2015年,全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值14698.8億元,產(chǎn)值超800億元的工業(yè)行業(yè)達到8個,規(guī)模以上工業(yè)增加值2953.3億元,工業(yè)增加值占GDP的比重達45.0%(按全部工業(yè)計),常住人口人均GDP達到13.1萬元,名列全省第二,全國大中型城

14、市前列。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米59189.5888.74畝1.1容積率1.471.2建筑系數(shù)54.91%1.3投資強度萬元/畝170.351.4基底面積平方米32501.001.5總建筑面積平方米87008.681.6綠化面積平方米5643.78綠化率6.49%2總投資萬元19401.792.1固定資產(chǎn)投資萬元15116.862.1.1土建工程投資萬元6219.712.1.1.1土建工程投資占比萬元32.06%2.1.2設(shè)備投資萬元5024.022.1.2.1設(shè)備投資占比25.89%2.1.3其它投資萬元3873.132.1.3.1其它投資占比1

15、9.96%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.91%2.2流動資金萬元4284.932.2.1流動資金占比22.09%3收入萬元32913.004總成本萬元26069.225利潤總額萬元6843.786凈利潤萬元5132.847所得稅萬元1.478增值稅萬元943.979稅金及附加萬元350.0310納稅總額萬元3004.9411利稅總額萬元8137.7812投資利潤率35.27%13投資利稅率41.94%14投資回報率26.46%15回收期年5.2816設(shè)備數(shù)量臺(套)11517年用電量千瓦時854749.8318年用水量立方米14554.7919總能耗噸標準煤106.2920節(jié)能率23.03%

16、21節(jié)能量噸標準煤39.3122員工數(shù)量人548土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程22978.2122978.2155760.8355760.834384.591.1主要生產(chǎn)車間13786.9313786.9333456.5033456.502718.451.2輔助生產(chǎn)車間7353.037353.0317843.4717843.471403.071.3其他生產(chǎn)車間1838.261838.263234.133234.13263.082倉儲工程4875.154875.1520311.1020311.101161.532.1成品貯存1

17、218.791218.795077.775077.77290.382.2原料倉儲2535.082535.0810561.7710561.77604.002.3輔助材料倉庫1121.281121.284671.554671.55267.153供配電工程260.01260.01260.01260.0116.733.1供配電室260.01260.01260.01260.0116.734給排水工程299.01299.01299.01299.0114.964.1給排水299.01299.01299.01299.0114.965服務(wù)性工程3087.603087.603087.603087.60176.57

18、5.1辦公用房1818.731818.731818.731818.7395.555.2生活服務(wù)1268.871268.871268.871268.8777.116消防及環(huán)保工程871.03871.03871.03871.0356.046.1消防環(huán)保工程871.03871.03871.03871.0356.047項目總圖工程130.00130.00130.00130.00294.337.1場地及道路硬化8701.771584.851584.857.2場區(qū)圍墻1584.858701.778701.777.3安全保衛(wèi)室130.00130.00130.00130.008綠化工程3284.69114.9

19、6合計32501.0087008.6887008.686219.71節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤106.291.1年用電量千瓦時854749.831.2年用電量噸標準煤105.051.3年用水量立方米14554.791.4年用水量噸標準煤1.242年節(jié)能量噸標準煤39.313節(jié)能率23.03%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元10558.461.1完成比例54.42%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7173.502.1完成比例67.94%3完成流動資金投資萬元3384.963.1完成比例32.06%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人

20、3731.2人均年工資萬元4.901.3年工資額萬元1560.102工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人822.2人均年工資萬元6.742.3年工資額萬元515.943企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人223.2人均年工資萬元6.783.3年工資額萬元139.944品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人444.2人均年工資萬元5.404.3年工資額萬元242.555其他人員工資5.1平均人數(shù)人275.2人均年工資萬元6.545.3年工資額萬元154.946職工工資總額萬元2613.47固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6219.715024.

21、02170.3515116.861.1工程費用萬元6219.715024.0222749.301.1.1建筑工程費用萬元6219.716219.7132.06%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5024.025024.0225.89%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3873.133873.1319.96%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2060.022060.021.3預(yù)備費萬元1813.111813.111.3.1基本預(yù)備費萬元977.34977.341.3.2漲價預(yù)備費萬元835.77835.772建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15116.8615116.86流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一

22、年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元22749.3013715.9316385.9122749.3022749.3022749.301.1應(yīng)收賬款萬元6824.794094.874777.356824.796824.796824.791.2存貨萬元10237.186142.317166.0310237.1810237.1810237.181.2.1原輔材料萬元3071.151842.692149.813071.153071.153071.151.2.2燃料動力萬元153.5692.13107.49153.56153.56153.561.2.3在產(chǎn)品萬元4709.102825.463296.

23、374709.104709.104709.101.2.4產(chǎn)成品萬元2303.371382.021612.362303.372303.372303.371.3現(xiàn)金萬元5687.323412.393981.135687.325687.325687.322流動負債萬元18464.3711078.6212925.0618464.3718464.3718464.372.1應(yīng)付賬款萬元18464.3711078.6212925.0618464.3718464.3718464.373流動資金萬元4284.932570.962999.454284.934284.934284.934鋪底流動資金萬元1428.3

24、0856.99999.821428.301428.301428.30總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19401.79128.35%128.35%100.00%2項目建設(shè)投資萬元15116.86100.00%100.00%77.91%2.1工程費用萬元11243.7374.38%74.38%57.95%2.1.1建筑工程費萬元6219.7141.14%41.14%32.06%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5024.0233.23%33.23%25.89%2.2工程建設(shè)其他費用萬元2060.0213.63%13.63%10.62%2.2.1無

25、形資產(chǎn)萬元2060.0213.63%13.63%10.62%2.3預(yù)備費萬元1813.1111.99%11.99%9.35%2.3.1基本預(yù)備費萬元977.346.47%6.47%5.04%2.3.2漲價預(yù)備費萬元835.775.53%5.53%4.31%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15116.86100.00%100.00%77.91%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元4284.9328.35%28.35%22.09%7鋪底流動資金萬元1428.319.45%9.45%7.36%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19747.802

26、3039.1032913.0032913.0032913.001.1萬元19747.8023039.1032913.0032913.0032913.002現(xiàn)價增加值萬元6319.307372.5110532.1610532.1610532.163增值稅萬元566.38660.78943.97943.97943.973.1銷項稅額萬元5266.085266.085266.085266.085266.083.2進項稅額萬元2593.273025.484322.114322.114322.114城市維護建設(shè)稅萬元39.6546.2566.0866.0866.085教育費附加萬元16.9919.822

27、8.3228.3228.326地方教育費附加萬元11.3313.2218.8818.8818.889土地使用稅萬元236.76236.76236.76236.76236.7610稅金及附加萬元304.72316.05350.03350.03350.03折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6219.716219.71當期折舊額4975.77248.79248.79248.79248.79248.79凈值1243.945970.925722.135473.345224.564975.772機器設(shè)備原值5024.025024.02當期折舊額4019.22

28、267.95267.95267.95267.95267.95凈值4756.074488.124220.183952.233684.283建筑物及設(shè)備原值11243.73當期折舊額8994.98516.74516.74516.74516.74516.74建筑物及設(shè)備凈值2248.7510726.9910210.259693.519176.778660.034無形資產(chǎn)原值2060.022060.02當期攤銷額2060.0251.5051.5051.5051.5051.50凈值2008.521957.021905.521854.021802.525合計:折舊及攤銷11055.00568.24568.

29、24568.24568.24568.24總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元16860.3510116.2111802.2416860.3516860.3516860.352外購燃料動力費萬元1297.79778.67908.451297.791297.791297.793工資及福利費萬元2613.472613.472613.472613.472613.472613.474修理費萬元62.0137.2143.4162.0162.0162.015其它成本費用萬元4667.362800.423267.154667.364667.364667.3

30、65.1其他制造費用萬元1345.30807.18941.711345.301345.301345.305.2其他管理費用萬元1035.37621.22724.761035.371035.371035.375.3其他銷售費用萬元1497.51898.511048.261497.511497.511497.516經(jīng)營成本萬元25500.9815300.5917850.6925500.9825500.9825500.987折舊費萬元516.74516.74516.74516.74516.74516.748攤銷費萬元51.5051.5051.5051.5051.5051.509利息支出萬元-10總成

31、本費用萬元26069.2216914.2219202.9726069.2226069.2226069.2210.1可變成本萬元22887.5113732.5116021.2622887.5122887.5122887.5110.2固定成本萬元3181.713181.713181.713181.713181.713181.7111盈虧平衡點43.68%43.68%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元32913.0019747.8023039.1032913.0032913.0032913.002稅金及附加萬元350.03304.72316.05350.03350.03350.033總成本費用萬元26069.2216914.22

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