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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 液體茶飲料灌裝項目可行性研究報告液體茶飲料灌裝項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 液體茶飲料灌裝項目可行性研究報告說明該液體茶飲料灌裝項目計劃總投資17777.92萬元,其中:固定資產投資12339.52萬元,占項目總投資的69.41%;流動資金5438.40萬元,占項目總投資的30.59%。達產年營業(yè)收入37221.00萬元,總成本費用28991.25萬元,稅金及附加318.47萬元,利潤總額8229.75萬元,利稅總額9683.36萬元,稅后凈利潤6172.31萬元,達產年納稅總額3511.05萬元;達產年投資利潤率46.29%,投資利稅率54.47%,投資回報率34.72%,全部投資回收期4.38年,提供就業(yè)職位697個。本報告是基于可信的公開資料或報告編制人員實地調查獲取的素材撰寫,根據產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科學、客觀”的原則,以國內外項目產品的市場需求為前提,大量收集相關行業(yè)準入條件和前沿技術等重要信息,全面預測其發(fā)展趨勢;按照建設項目經濟評價方法與參數(第三版)的具體要求,主要從技術、經濟、工程方案、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生和節(jié)能及清潔生產等方面進行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出投資項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據的綜合性分析報告。.主要內容:項目概述、項目建設背景分析、市場研究分析、項目規(guī)劃方案、項目建設地分析、建設方案設計、項目工藝及設備分析、項目環(huán)保研究、項目安全規(guī)范管理、項目風險說明、節(jié)能評估、進度說明、投資方案分析、項目經濟評價、項目綜合結論等。第一章 項目概述一、項目概況(一)項目名稱液體茶飲料灌裝項目(二)項目選址某某經濟園區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積45562.77平方米(折合約68.31畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數54.00%,建筑容積率1.29,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.90%,固定資產投資強度180.64萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積45562.77平方米,建筑物基底占地面積24603.90平方米,總建筑面積58775.97平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程46050.84平方米,項目規(guī)劃綠化面積3470.18平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計127臺(套),設備購置費5984.27萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1104787.55千瓦時,折合135.78噸標準煤。2、項目年總用水量22093.13立方米,折合1.89噸標準煤。3、“液體茶飲料灌裝項目投資建設項目”,年用電量1104787.55千瓦時,年總用水量22093.13立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)137.67噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量59.00噸標準煤/年,項目總節(jié)能率23.25%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某經濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某經濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資17777.92萬元,其中:固定資產投資12339.52萬元,占項目總投資的69.41%;流動資金5438.40萬元,占項目總投資的30.59%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入37221.00萬元,總成本費用28991.25萬元,稅金及附加318.47萬元,利潤總額8229.75萬元,利稅總額9683.36萬元,稅后凈利潤6172.31萬元,達產年納稅總額3511.05萬元;達產年投資利潤率46.29%,投資利稅率54.47%,投資回報率34.72%,全部投資回收期4.38年,提供就業(yè)職位697個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。二、報告說明作為投資決策前必不可少的關鍵環(huán)節(jié),報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上,主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環(huán)境等方面進行精.確系統(tǒng)、完備無遺的分析,完成包括市場和銷售、規(guī)模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價,選定最佳方案,依此就是否應該投資開發(fā)該項目以及如何投資,或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結論性意見,為投資決策提供科學依據,并作為進一步開展工作的基礎。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某經濟園區(qū)及某某經濟園區(qū)液體茶飲料灌裝行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某經濟園區(qū)液體茶飲料灌裝產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內外市場需求,擬建“液體茶飲料灌裝項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某經濟園區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位697個,達產年納稅總額3511.05萬元,可以促進某某經濟園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率46.29%,投資利稅率54.47%,全部投資回報率34.72%,全部投資回收期4.38年,固定資產投資回收期4.38年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級,加快制造強國建設。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級,加快制造強國建設。加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持,引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務,提高專業(yè)化生產、服務和協作配套的能力,為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務,走“專精特新”發(fā)展之路,發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè),不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數量和比重,有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路,提高中小企業(yè)的整體素質和發(fā)展水平,增強核心競爭力。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米45562.7768.31畝1.1容積率1.291.2建筑系數54.00%1.3投資強度萬元/畝180.641.4基底面積平方米24603.901.5總建筑面積平方米58775.971.6綠化面積平方米3470.18綠化率5.90%2總投資萬元17777.922.1固定資產投資萬元12339.522.1.1土建工程投資萬元4856.082.1.1.1土建工程投資占比萬元27.32%2.1.2設備投資萬元5984.272.1.2.1設備投資占比33.66%2.1.3其它投資萬元1499.172.1.3.1其它投資占比8.43%2.1.4固定資產投資占比69.41%2.2流動資金萬元5438.402.2.1流動資金占比30.59%3收入萬元37221.004總成本萬元28991.255利潤總額萬元8229.756凈利潤萬元6172.317所得稅萬元1.298增值稅萬元1135.149稅金及附加萬元318.4710納稅總額萬元3511.0511利稅總額萬元9683.3612投資利潤率46.29%13投資利稅率54.47%14投資回報率34.72%15回收期年4.3816設備數量臺(套)12717年用電量千瓦時1104787.5518年用水量立方米22093.1319總能耗噸標準煤137.6720節(jié)能率23.25%21節(jié)能量噸標準煤59.0022員工數量人697第二章 項目建設背景分析一、項目建設背景1、我市仍處于工業(yè)化進程中,與先進國家或地區(qū)相比還有較大差距。加快發(fā)展先進制造業(yè),建設制造業(yè)強省,必須緊緊抓住當前難得的戰(zhàn)略機遇,積極應對挑戰(zhàn),加強統(tǒng)籌規(guī)劃,突出創(chuàng)新驅動,制定特殊政策,發(fā)揮制度優(yōu)勢,動員全省力量奮力拼搏,更多依靠我省裝備、依托我省品牌,實現我省制造向我省創(chuàng)造的轉變,我省速度向我省質量的轉變,我省產品向我省品牌的轉變,完成我省制造由大變強的戰(zhàn)略任務。從國內看,我國經濟發(fā)展進入“新常態(tài)”,從高速增長轉向中高速增長,經濟發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整,經濟發(fā)展動力從傳統(tǒng)增長點轉向新的增長點。國家將充分利用當前制造業(yè)平穩(wěn)運行的時機,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,處理好穩(wěn)增長與調結構、保持定力與防范風險的關系,加快轉型升級,培育新的增長動力。2、實現高質量發(fā)展,是破解“不平衡、不充分”的重要支點。十九大強調:“我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾”。這個不平衡,主要就是指經濟發(fā)展結構上的問題,不充分則主要突出質量上的問題。在新的歷史方位下,經濟與社會發(fā)展,經濟發(fā)展與資源、環(huán)境生態(tài)之間以及經濟內部結構發(fā)展都出現不平衡,中小企業(yè)家的發(fā)展視野和思維還在高速發(fā)展的慣性中。“不充分”的問題同樣是在總量上有空間,在質量上更有差距。在縣域經濟上,表現為發(fā)展不足、量質不夠、轉型不快,提升不高。這些問題只有在突出高質量發(fā)展中才能較好解決。3、到2020年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展要實現以下目標:產業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大,成為經濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到15%,形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數字創(chuàng)意等5個產值規(guī)模10萬億元級的新支柱,并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點,平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。4、項目承辦單位已經形成了廣闊的視野和集成外部技術的能力,在此基礎上公司成立了技術研發(fā)中心,開展集成創(chuàng)新,實現了相對項目產品設計、制造、工藝、檢驗、調試等服務流程,完成了項目產品產業(yè)化制造的各項準備工作。二、必要性分析1、在保持經濟社會大局穩(wěn)定的情況下,2018年世界經濟結構的裂變、市場情緒的巨變、微觀基礎的變異、經濟政策的疊加錯配以及結構性體制性問題進一步的集中暴露,改變了中國宏觀經濟2016年以來“穩(wěn)中向好”的運行趨勢,宏觀經濟核心指標在“穩(wěn)中有變”中呈現“持續(xù)回緩”的態(tài)勢,下行壓力持續(xù)加大。這說明中國宏觀經濟既沒有“觸底企穩(wěn)”,也沒有步入穩(wěn)定復蘇的“新周期”,反而在內部“攻堅戰(zhàn)”與外部“貿易摩擦”的疊加中全面步入中國經濟新常態(tài)的新階段。2、引領新常態(tài),就要加快培育經濟增長新動力。進入經濟發(fā)展新常態(tài)的中國,經濟韌性更好、潛力更足、回旋空間更大,在產業(yè)轉型升級、新型城鎮(zhèn)化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、對外開放等諸多方面都孕育著重大機遇。我們要積極順應世界科技革命和產業(yè)革命的大勢,在穩(wěn)住經濟運行的同時,積極謀“進”,以更有力的改革舉措、更“活”的市場、更“實”的創(chuàng)新、更“寬”的政策,激勵更多人去創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造,培育新的經濟增長點,讓新的增長“發(fā)動機”動力更充沛,讓中國經濟在新常態(tài)中邁上新臺階、實現新跨越。推動綠色發(fā)展取得新突破,需要抓緊形成綠色的生產方式。既要積極調整產業(yè)結構,加快對傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造,構建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的產業(yè)框架;也要把綠色產業(yè)當作新的經濟增長點來抓,通過政策引導,加大對環(huán)保產業(yè)、清潔生產產業(yè)、綠色服務業(yè)的支持力度。近年來,我們堅決淘汰鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)的落后產能,取得了很大成績,有力推動了產業(yè)發(fā)展向節(jié)能環(huán)保、環(huán)境友好轉型。今年的工作還要加大力度、堅持不懈地抓下去。在區(qū)域層面,提高產業(yè)新型度,加快老工業(yè)基地轉型升級。充分認識老工業(yè)基地的產業(yè)優(yōu)勢,加大對鄭州、洛陽、安陽等老工業(yè)基地的支持力度,鼓勵老工業(yè)基地及其骨干企業(yè)有效把握科技創(chuàng)新支撐,將技術、人才和產業(yè)化領先優(yōu)勢向高端環(huán)節(jié)集聚,以戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展為突破口,提高產業(yè)的新型度,帶動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。3、加快調整產業(yè)結構,堅持市場主導,尊重市場規(guī)律,使市場在資源配置中起決定性作用,發(fā)揮好政府規(guī)劃引導和政策導向作用,調整優(yōu)化產業(yè)發(fā)展方向,加快構建綠色環(huán)保、特色鮮明、優(yōu)勢突出、可持續(xù)發(fā)展的現代產業(yè)體系。一批支持工業(yè)穩(wěn)增長調結構的政策措施的出臺,形成了支持工業(yè)經濟發(fā)展的鮮明導向和濃厚氛圍,為各項工作的順利推進提供了重要保障。工業(yè)發(fā)展必須貫徹科學發(fā)展觀,堅持經濟和社會、資源、環(huán)境的協調和可持續(xù)發(fā)展。充分發(fā)揮本市內生態(tài)環(huán)境優(yōu)良的特色,走一條清潔、低碳、高效的工業(yè)發(fā)展道路。強化政府、企業(yè)和民眾的節(jié)能環(huán)保意識,大力發(fā)展綠色經濟、低碳經濟和循環(huán)經濟,在節(jié)能環(huán)保中實現工業(yè)經濟增長,促進環(huán)境、經濟、社會與人的全面發(fā)展,實現人口、資源與環(huán)境三者的協調,增強可持續(xù)發(fā)展能力。按照“大企業(yè)引領、大項目支撐、產業(yè)集群化推動、工業(yè)園區(qū)化集中”的“兩大兩化”發(fā)展戰(zhàn)略,以產業(yè)結構調整為主線,以高新技術和戰(zhàn)略新興產業(yè)為先導,以現代智能制造為支撐,以重大項目建設為載體,以工業(yè)集中區(qū)和區(qū)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)為依托,以大企業(yè)大集團建設為著力點,堅持走新型工業(yè)化道路,以信息化帶動工業(yè)化發(fā)展,努力打造重點產業(yè)鏈,積極發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢產業(yè)集群,大力培育龍頭企業(yè)和知名品牌。4、投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產品生產技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。三、項目建設有利條件近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目承辦單位現有資產運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡,連年實現盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。隨著互聯網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺,目前,很多公司都已經不是以前傳統(tǒng)銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網絡在市場營銷的應用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量,通過開展網上銷售,完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。第三章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介公司致力于一個符合現代企業(yè)制度要求,具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織,尊重不同文化和信仰,將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈;公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品,并使用現代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,賓客至上服務理念,將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業(yè)的技術改造,提升產品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx實業(yè)發(fā)展公司實現營業(yè)收入35357.44萬元,同比增長21.78%(6322.60萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務液體茶飲料灌裝生產及銷售收入為32090.37萬元,占營業(yè)總收入的90.76%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入7425.069900.089192.938839.3635357.442主營業(yè)務收入6738.988985.308343.508022.5932090.372.1液體茶飲料灌裝(A)2223.862965.152753.352647.4610589.822.2液體茶飲料灌裝(B)1549.962066.621919.001845.207380.792.3液體茶飲料灌裝(C)1145.631527.501418.391363.845455.362.4液體茶飲料灌裝(D)808.681078.241001.22962.713850.842.5液體茶飲料灌裝(E)539.12718.82667.48641.812567.232.6液體茶飲料灌裝(F)336.95449.27417.17401.131604.522.7液體茶飲料灌裝(.)134.78179.71166.87160.45641.813其他業(yè)務收入686.08914.78849.44816.773267.07根據初步統(tǒng)計測算,公司實現利潤總額8589.73萬元,較去年同期相比增長2159.95萬元,增長率33.59%;實現凈利潤6442.30萬元,較去年同期相比增長743.65萬元,增長率13.05%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元35357.44完成主營業(yè)務收入萬元32090.37主營業(yè)務收入占比90.76%營業(yè)收入增長率(同比)21.78%營業(yè)收入增長量(同比)萬元6322.60利潤總額萬元8589.73利潤總額增長率33.59%利潤總額增長量萬元2159.95凈利潤萬元6442.30凈利潤增長率13.05%凈利潤增長量萬元743.65投資利潤率50.92%投資回報率38.19%財務內部收益率21.56%企業(yè)總資產萬元29141.13流動資產總額占比萬元38.65%流動資產總額萬元11261.63資產負債率35.30%第四章 市場研究分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2040.84億元,比上年增長11.05%。其中,第一產業(yè)增加值163.27億元,增長6.51%;第二產業(yè)增加值1265.32億元,增長7.92%第三產業(yè)增加值612.25億元,增長11.66%。一般公共預算收入295.95億元,同比增長7.66%,一般公共預算支出437.53億元,同比增長6.54%。國稅收入368.50億元,同比增長9.58%;地稅收入億元25.80,同比增長7.37%。居民消費價格上漲1.19%。其中,食品煙酒上漲1.02%,衣著上漲1.06%,居住上漲0.60%,生活用品及服務上漲0.95%,教育文化和娛樂上漲0.88%,醫(yī)療保健上漲1.07%,其他用品和服務上漲0.72%,交通和通信上漲1.02%。全部工業(yè)完成增加值1793.75億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值1483.45億元,比上年增長5.48%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含液體茶飲料灌裝)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1268.20億元,增長9.79%。AA完成增加值420.64億元,增長8.91%;BB完成工業(yè)增加值314.84億元,增長7.97%;CC完成工業(yè)增加值265.84億元,增長11.96%;DD完成工業(yè)增加值127.53億元,增長5.55%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入6400.63億元,比上年增長6.85%。實現利潤總額548.02億元,比上年增長9.78%。固定資產投資完成3718.36億元,比上年增長6.64%。其中,建設項目投資完成3272.16億元,增長11.76%;房地產開發(fā)投資完成446.20億元,增長6.22%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成185.92億元,同比增長8.20%;第二產業(yè)投資完成2825.95億元,同比增長9.37%;第三產業(yè)投資完成706.49億元,增長9.66%。高新技術產業(yè)投資839.70億元,增長7.22%。民間投資3811.05億元,增長7.28%。城市基礎設施投資594.62億元,增長8.78%。重點項目885個,完成投資2773.77億元,增長8.37%。全市實現社會消費品零售總額1408.54億元,比上年增長10.05%。城鎮(zhèn)實現零售額1014.65億元,增長6.41%;鄉(xiāng)村實現零售額526.68億元,增長11.85%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元552.34,增長8.60%。實際利用外資59078.16萬美元,同比增長58.80%。外貿進出口總值352.12億元,同比增長55.53%。其中,出口總值228.88億元,同比增長58.02%;進口總值123.24億元,同比增長58.42%。二、區(qū)域內液體茶飲料灌裝行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類液體茶飲料灌裝企業(yè)597家,規(guī)模以上企業(yè)14家,從業(yè)人員29850人。截至2017年底,區(qū)域內液體茶飲料灌裝產值146372.31萬元,較2016年122272.42萬元增長19.71%。產值前十位企業(yè)合計收入67246.92萬元,較去年60251.70萬元同比增長11.61%。區(qū)域內液體茶飲料灌裝行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元146372.31同期產值萬元122272.42同比增長19.71%從業(yè)企業(yè)數量家597規(guī)上企業(yè)家14從業(yè)人數人29850前十位企業(yè)產值萬元67246.92去年同期60251.70萬元。1、xxx實業(yè)發(fā)展公司(AAA)萬元16475.502、xxx科技發(fā)展公司萬元14794.323、xxx有限責任公司萬元8742.104、xxx公司萬元7397.165、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元4707.286、xxx有限公司萬元4371.057、xxx有限責任公司萬元336.238、xxx公司萬元2757.129、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元2622.6310、xxx有限公司萬元2017.41區(qū)域內液體茶飲料灌裝企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值16475.50萬元,較上年度13778.96萬元增長19.57%,其中主營業(yè)務收入15691.24萬元。2017年實現利潤總額4816.30萬元,同比增長26.01%;實現凈利潤1866.66萬元,同比增長26.67%;納稅總額111.83萬元,同比增長16.08%。2017年底,AAA資產總額44163.66萬元,資產負債率38.51%。2017年區(qū)域內液體茶飲料灌裝企業(yè)實現工業(yè)增加值44540.49萬元,同比2016年39932.30萬元增長11.54%;行業(yè)凈利潤15296.71萬元,同比2016年13701.82萬元增長11.64%;行業(yè)納稅總額31785.35萬元,同比2016年27016.87萬元增長17.65%;液體茶飲料灌裝行業(yè)完成投資30320.89萬元,同比2016年25800.62萬元增長17.52%。區(qū)域內液體茶飲料灌裝行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元44540.491.1同期增加值萬元39932.301.2增長率11.54%2行業(yè)凈利潤萬元15296.712.12016年凈利潤萬元13701.822.2增長率11.64%3行業(yè)納稅總額萬元31785.353.12016納稅總額萬元27016.873.2增長率17.65%42017完成投資萬元30320.894.12016行業(yè)投資萬元17.52%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.08億元,年均增長7.71%。預計區(qū)域內液體茶飲料灌裝行業(yè)市場需求規(guī)模將達到222311.01萬元,利潤總額74897.31萬元,凈利潤25438.87萬元,納稅15132.28萬元,工業(yè)增加值88282.64萬元,產業(yè)貢獻率13.91%。區(qū)域內液體茶飲料灌裝行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值172157.65195633.69222311.012利潤總額58000.4765909.6374897.313凈利潤19699.8622386.2125438.874納稅總額11718.4413316.4115132.285工業(yè)增加值68366.0777688.7288282.646產業(yè)貢獻率8.00%12.00%13.91%7企業(yè)數量7168741119第五章 建設方案設計一、建筑工程設計原則二、項目總平面設計要求針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。本次設計融入了全新的設計理念,以建設和諧企業(yè)為前提條件,以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點,全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素,極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業(yè)。undefined三、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為級。undefined四、建筑工程設計總體要求建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置,進行平面布局,空間組合,結構選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產經營要求,又要注重建筑的形象。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積58775.97平方米,其中:計容建筑面積58775.97平方米,計劃建筑工程投資4856.08萬元,占項目總投資的27.32%。第六章 項目建設地分析一、項目選址原則對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于某某經濟園區(qū)。2017年園區(qū)實現工業(yè)產值20億元,利稅2萬元,分別比上年增長45%和63%。園區(qū)作為區(qū)域經濟的龍頭和現代化的新城區(qū),正上著新的目標奮進。2000年園區(qū)通過驗收,正式晉升為市級園區(qū),區(qū)位優(yōu)勢明顯。自2008年園區(qū)累計投入近3億元打造硬件環(huán)境。幾年來,園區(qū)通過不斷加強產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和功能定位研究,確定以高端制造業(yè)為園區(qū)主導產業(yè),重點打造高端生物醫(yī)藥、高端裝備制造和汽車零部件基地“兩園一基地”發(fā)展格局。三、建設條件分析近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目承辦單位現有資產運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡,連年實現盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。隨著互聯網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺,目前,很多公司都已經不是以前傳統(tǒng)銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網絡在市場營銷的應用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量,通過開展網上銷售,完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。四、用地控制指標建設項目平面布置符合行業(yè)廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數54.00%,建筑容積率1.29,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.90%,固定資產投資強度180.64萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米45562.7768.31畝2基底面積平方米24603.903建筑面積平方米58775.974856.08萬元4容積率1.295建筑系數54.00%6主體工程平方米46050.847綠化面積平方米3470.188綠化率5.90%9投資強度萬元/畝180.64六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則(二)主要工程布置設計要求車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。(三)綠化設計(四)輔助工程設計1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供;場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。2、項目建設地內規(guī)劃的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系統(tǒng),完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。3、項目承辦單位采用高壓計度方式結算電費,低壓回路裝有電度表,便于各車間成本核算;在10KV電源進線處設置電能總計量;每路10KV出線柜均裝設有功電度表和無功電度表。室外電源采用三相四線制380V/220V,室內采用三相五線制,照明燈具電壓為220V;場內動力、照明負荷按“類”用電負荷設計;自10KV電網引一路架空線作為主電源引入場內10KV終端桿,經避雷器保護后,以電纜方式引入場內配電室。車間電纜進戶處要做重復接地,接地電阻小于10.00歐姆,其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。5、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調,空調溫度范圍要求為26.00-28.00,空調設備采用分體式空調控制器。冬季室內采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網集中供應,供水壓力為0.40Mpa。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;對生產系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案,以保證良好的生產環(huán)境。八、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址,項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用,也不影響河道的防洪和排澇。綜上所述,項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū),該區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物;供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū);所以,從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的場址選擇是科學合理的。第七章 項目工藝及設備分析一、原輔材料采購及管理投資項目原料采購后應按質量(等級)要求貯存在原料倉庫內,同時,對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要,不合格原材料不得進入公司倉庫,應嚴把原材料質量關,確保生產質量。按目前市場的需求情況,原料存儲時間約為20-30天,存放在原料倉庫內;投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫,以滿足投資項目生產的需要。二、技術管理特點投資項目原材料采購和使用均由產品數據管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現較高程度的技術信息化管理。投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產,從業(yè)務流程與組織結構等方面來確保產品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài),同時,項目承辦單位推行精益生產(JIT、LEAN)、供應商庫存管理(VMI)、全面質量管理(TQM)等先進的管理手段和管理技術。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求生產工藝設計要滿足規(guī)?;a要求,注重生產工藝的總體設計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。遵循“高起點、優(yōu)質量、專業(yè)化、經濟規(guī)?!钡慕ㄔO原則,積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,使用高質量的原輔材料,穩(wěn)定和提高項目產品質量,制造高附加值的產品,不斷提高企業(yè)的市場競爭力。以生產項目產品為基礎,以提高質量為前提,在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上,優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。(二)項目技術優(yōu)勢分析四、設備選型方案投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目承辦單位根據項目產品生產工藝的要求,對比考察了多個生產設備制造企業(yè),優(yōu)選了項目產品生產專用設備和檢測設備等國內先進的環(huán)境保護節(jié)能型設備,確保投資項目生產及產品質量檢驗的需要。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計127臺(套),設備購置費5984.27萬元。第八章 項目環(huán)保研究要大力度推進綠色變革。深入供給側結構性改革,克服改革陣痛,切實補齊工業(yè)結構偏重、資源環(huán)境約束偏緊、單位產出能耗和資源消耗水平偏高等三塊短板,推進綠色低碳循環(huán)發(fā)展;充分利用科教資源,大力推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),重點培育綠色發(fā)展新動能;加強生態(tài)文明機制建設,健全生態(tài)補償機制,加大環(huán)境督查力度,嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境損害責任終身追究制。推進工業(yè)節(jié)能,優(yōu)化工業(yè)結構是根本,優(yōu)化能源消費結構是關鍵?!笆濉逼陂g,結構節(jié)能對工業(yè)節(jié)能的貢獻率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%,隨著供給側結構性改革力度的加大,預計“十三五”時期結構節(jié)能的貢獻率將達到28.9%。因此,“十三五”時期,工業(yè)內部結構優(yōu)化將是實現工業(yè)節(jié)能目標的主要途徑。結構優(yōu)化包括產業(yè)結構優(yōu)化、產品結構優(yōu)化和能源消費結構優(yōu)化,“十三五”時期我國工業(yè)將圍繞上述領域推動結構節(jié)能。首先,推進產業(yè)結構優(yōu)化,一方面提高高耗能行業(yè)準入門檻,嚴控新增產能,積極淘汰落后和化解過剩產能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技術含量高的綠色產業(yè)發(fā)展。其次,推進產品結構優(yōu)化,積極開發(fā)高附加值、低能源消耗、低排放的產品。最后,推進能源消費結構優(yōu)化,一方面降低化石能源使用,推動工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設,另一方面,提高煤炭清潔高效利用水平。2015年,我部與財政部聯合發(fā)布了工業(yè)領域煤炭清潔高效利用行動計劃,“十三五”時期,我部將繼續(xù)深入推進焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點用煤領域實施煤炭清潔高效利用技術改造,推進煤炭清潔、高效、分質利用。工業(yè)綠色發(fā)展必須全產業(yè)鏈發(fā)力,支撐綠色發(fā)展的服務平臺和政策體系建設要具有前瞻性和系統(tǒng)性,從綠色創(chuàng)新的前端到后端、從綠色創(chuàng)新到綠色產業(yè)、從標準體系到評價機制、從政策法規(guī)到投融資工具、從加強國際合作到引導公眾輿論,覆蓋工業(yè)綠色發(fā)展體系的方方面面。針對這些軟硬件條件建設,規(guī)劃做出了較為充分的謀劃,旨在下好“先手棋”,打贏“攻堅戰(zhàn)”。規(guī)劃提出“圍繞綠色產品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應鏈構建綠色制造標準體系”,同時注重平臺建設、國際合作和政策工具創(chuàng)新。其中,規(guī)劃將發(fā)展綠色金融作為加快工業(yè)綠色發(fā)展的重要抓手。實際上,無論是綠色工業(yè)技術研發(fā)應用,還是綠色新興產業(yè)發(fā)展,都需要大規(guī)模綠色投資,這無疑對創(chuàng)新金融服務提出了更高要求。在發(fā)展綠色金融方面,發(fā)達國家先行一步。目前,美國、英國、法國和澳大利亞等發(fā)達國家已成為全球綠色金融的主要市場,其在信貸產品設計、風險管控等方面的作法值得借鑒。規(guī)劃實施過程中,應吸收發(fā)達國家的先進經驗,工信、銀監(jiān)、保監(jiān)等部門形成聯動,引導國內外各類金融機構參與綠色制造體系建設,鼓勵金融機構為企業(yè)量身定制綠色信貸、綠色保險、綠色債券等綠色金融產品。同時,探索利用風險資金、私募基金等新型融資手段,逐步建立適合綠色發(fā)展的風險投資市場,借力金融工具和資本市場為工業(yè)綠色發(fā)展“插上翅膀”。助推工業(yè)企業(yè)加快綠色轉型的同時,帶動國內綠色金融市場不斷發(fā)展壯大。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀投資項目所在地大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為類區(qū),執(zhí)行環(huán)境空氣質量標準(GB3095-2012)級標準,大氣環(huán)境質量現狀較好,符合功能區(qū)劃要求。投資項目建設地點項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10,根據當地環(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數據顯示,項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低,達到環(huán)境空氣質量標準級標準要求,未出現超標現象,環(huán)境空氣質量本底值較好。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策土建建筑施工應首選使用商品混凝土,因需要必須進行現場攪拌砂漿、混凝土時,應在臨時工棚內進行,加水泥時盡量靠近攪拌機料口,加料速度宜緩慢,應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒,攪拌時要有噴霧降塵措施。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策項目建設期噪聲污染是影響環(huán)境的主要問題,投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音,根據調查可知,項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪
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