石油分公司財(cái)務(wù)部一季度工作總結(jié)_第1頁
石油分公司財(cái)務(wù)部一季度工作總結(jié)_第2頁
石油分公司財(cái)務(wù)部一季度工作總結(jié)_第3頁
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文檔簡介

1、石油分公司財(cái)務(wù)部一季度工作總結(jié)在分公司班子正確領(lǐng)導(dǎo)下以及各部門的通力配合下,緊緊圍繞全局工作與業(yè)務(wù)部門密切配合,以年初上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)目標(biāo)為統(tǒng)領(lǐng),注重實(shí)效,重在落實(shí)。財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成所有收支工作,對(duì)公司各部門財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核,分析及監(jiān)督,對(duì)各種報(bào)表的上報(bào),帳務(wù)的處理等都圓滿完成一季度的各項(xiàng)任務(wù)。1季度實(shí)現(xiàn)經(jīng)營總量萬噸,其中成品油萬噸,cng萬方,潤滑油噸,非油品萬元;實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元,利潤萬元,噸油費(fèi)用元,基本上完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)量?;仡?季度,我們主要做了以下工作:一、以培訓(xùn)為動(dòng)力,不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平。自公司體制改革以來,以“強(qiáng)化管理年”活動(dòng)為主題,結(jié)合分公司財(cái)務(wù)部實(shí)際情況,

2、在各項(xiàng)規(guī)章制度上按照重慶市公司管理制度為學(xué)習(xí)資料。為了提升財(cái)務(wù)部各財(cái)務(wù)人員的管理能力,財(cái)務(wù)部主任不僅組織部員工學(xué)習(xí)本部門的規(guī)章制度、核算要求,還學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)部、零管部、發(fā)展部、安數(shù)部等等的相關(guān)業(yè)務(wù)流程及相關(guān)制度。分別學(xué)習(xí)了現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)核算規(guī)范、“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則,績效考核實(shí)施細(xì)則并逐條對(duì)財(cái)務(wù)績效考核、發(fā)票管理辦法等等。通過學(xué)習(xí),進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度,懂得了基層會(huì)計(jì)人員的工作要求,如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作。二、狠抓內(nèi)控防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分公司根據(jù)人事變動(dòng)情況、調(diào)整了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員、內(nèi)控主辦、各流程責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。重新建立健全了內(nèi)控機(jī)制。一是一季度分公司對(duì)三、四季度穿行測試的自查

3、情況逐一進(jìn)行整改。由于新版內(nèi)控流程有所變化。特別是對(duì)新增業(yè)務(wù)流程土地租賃業(yè)務(wù)進(jìn)行了重點(diǎn)整改。二是組織開展一季度的內(nèi)控自查工作,通過一季度自查環(huán)比未執(zhí)行的有所下降,下降率為11。三、落實(shí)預(yù)算強(qiáng)控制20年年初,根據(jù)股份公司關(guān)于開展20年度預(yù)算編制工作的通知以及重慶市公司相關(guān)文件,分公司財(cái)務(wù)部積極開展此項(xiàng)工作,先后下發(fā)關(guān)于下達(dá)20年預(yù)算指標(biāo)的通知、重慶石油公司20年預(yù)算表等文件,會(huì)同各部門協(xié)力開展20年預(yù)算編制工作。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),20年分公司費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)為7232萬元,第一季度財(cái)務(wù)部共申請預(yù)算432.02萬元不含工資、稅費(fèi)等,占全年預(yù)算5.97;分公司費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)為3650.10萬元,其中第一季度財(cái)

4、務(wù)部申請預(yù)算為319.60萬元,占全年預(yù)算8.76,第四季度財(cái)務(wù)部申請預(yù)算703.21萬元,占全年預(yù)算19.27。20年第一季度分公司財(cái)務(wù)部預(yù)算申請環(huán)比下降2.79,同比下降13.3,全年完成進(jìn)度良好。相較于去年,分公司在預(yù)算控制上更為嚴(yán)格,取得了較為良好的效果。四、認(rèn)真開展稅務(wù)自查工作20年2月,根據(jù)國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件,重慶市市公司要求各分子公司財(cái)務(wù)部門配合市公司財(cái)務(wù)處,協(xié)同各地區(qū)稅務(wù)部門認(rèn)真開展好稅務(wù)自查工作。該工作在第一季度共分兩個(gè)階段。第一階段,20年2月下旬20年3月上旬。該階段分公司主要工作為翻閱至憑證,重點(diǎn)檢查發(fā)票的真?zhèn)闻c是否合規(guī)、科目涉稅情況、涉稅憑證附件是否齊備,在此基礎(chǔ)

5、之上由財(cái)務(wù)部稅務(wù)會(huì)計(jì)完成對(duì)稽查情況的匯總。針對(duì)檢查出來的問題,財(cái)務(wù)部認(rèn)真展開分析,并提出相應(yīng)的解決方案。第二階段,20年3月中旬20年3月下旬。該階段分公司財(cái)務(wù)部人員主要集中于市公司財(cái)務(wù)處,會(huì)同各分子公司財(cái)務(wù)人員,在稅務(wù)自查軟件的框架下,針對(duì)軟件所提出的各控制點(diǎn)逐一展開檢查,最后匯總形成自查數(shù)據(jù)并上交稅務(wù)機(jī)關(guān)。該階段共歷時(shí)2周,共涉及控制點(diǎn)963個(gè)。通過本次稅務(wù)自查,我公司財(cái)務(wù)部在稅務(wù)工作方面的能力有了進(jìn)一步的的提高,對(duì)于稅務(wù)方面的知識(shí)的認(rèn)知也進(jìn)一步加深。五、完善投資制度,加強(qiáng)資產(chǎn)管理20年隨著市公司進(jìn)一步將投資發(fā)展工作部分權(quán)限下放到各分子公司,分公司財(cái)務(wù)部在投資發(fā)展工作方面面臨著更多的機(jī)遇與

6、挑戰(zhàn)。一方面,隨著分公司投資發(fā)展權(quán)限的增大,財(cái)務(wù)部門在處理相關(guān)業(yè)務(wù)方面有了更大的發(fā)揮空間,這對(duì)于提升財(cái)務(wù)人員工作能力,提高財(cái)務(wù)工作效率有著積極的促進(jìn)作用;另一方面,這也對(duì)完善相關(guān)管理制度、加強(qiáng)投資工作核算工作也提出了迫切的需求。在這樣的背景之下,分公司進(jìn)一步完善原有的相關(guān)投資管理制度,不斷完善投資資金的審核與下達(dá)、合同的審查、工程驗(yàn)收、審計(jì)工作的開展等相關(guān)流程,會(huì)同發(fā)展部門加強(qiáng)對(duì)投資發(fā)展工作的審查;在資產(chǎn)管理方面,財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格落實(shí)資產(chǎn)的購置、入庫、報(bào)廢等流程在固定資產(chǎn)管理辦法框架之下順利進(jìn)行,與安全數(shù)質(zhì)量部門共同完成了對(duì)萬石、白羊、馬達(dá)等加油站的資產(chǎn)報(bào)廢與處置工作。下一季度,分公司財(cái)務(wù)部工作主

7、要集中于以下幾個(gè)方面:1、資金管理突出一個(gè)“零”字在資金管理方面,二季度財(cái)務(wù)部應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)資金的申請與控制。在資金申請與劃撥方面,應(yīng)嚴(yán)格遵循市公司下發(fā)的資金管理辦法,完善相相關(guān)手續(xù),對(duì)于手續(xù)不完善、文件不齊備的資金申請應(yīng)予以拒絕并要求更正,超過期限之后應(yīng)不予辦理;在資金控制方面,應(yīng)綜合考慮分公司實(shí)際的資金需求以及全年預(yù)算下達(dá)指標(biāo),控制資金申請規(guī)模,嚴(yán)格考核資金的下達(dá),實(shí)行跟蹤落實(shí)制度,同時(shí)每天應(yīng)堅(jiān)持資金計(jì)劃的上報(bào)與復(fù)核,實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的全面控制與監(jiān)測。2、費(fèi)用開支堅(jiān)持一個(gè)“降”字在費(fèi)用開支方面,應(yīng)在全年下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)范圍之內(nèi),在認(rèn)真分析總結(jié)一季度預(yù)算與費(fèi)用使用情況之后制定本季度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。對(duì)于一季

8、度金額較大、預(yù)算占用率較高的費(fèi)用項(xiàng)目要認(rèn)真展開分析,找出原因之后要在第二季度嚴(yán)格進(jìn)行控制力爭使其下降。對(duì)于非日常性費(fèi)用以及專項(xiàng)維修費(fèi)用等要提前予以預(yù)測并列入二季度預(yù)算計(jì)劃之內(nèi),同時(shí),在專項(xiàng)維修費(fèi)用的審批與下達(dá)等方面要嚴(yán)格履行程序,完善相關(guān)文件和制度,加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)管與控制。3、會(huì)計(jì)核算落實(shí)一個(gè)“真”字在會(huì)計(jì)核算方面,第二季度財(cái)務(wù)部各成員應(yīng)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司與市公司下發(fā)的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與文件,全面、客觀、真實(shí)地反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)情況與經(jīng)營現(xiàn)狀。對(duì)于企業(yè)經(jīng)營運(yùn)行中所出現(xiàn)的各類違規(guī)行為要堅(jiān)決予以制止,從根本上規(guī)范財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)核算行為,在做好會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督作用,促進(jìn)分公司財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)有序的進(jìn)行。4、審計(jì)監(jiān)督強(qiáng)化一個(gè)“嚴(yán)”字在審計(jì)監(jiān)督方面,二季度財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照內(nèi)控相關(guān)制度繼續(xù)推進(jìn)分公司內(nèi)控工作平穩(wěn)運(yùn)行。針對(duì)一季度內(nèi)控

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