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文檔簡介
1、中共金川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2016 年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。 金川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室為縣機(jī)構(gòu)編制委員會 的辦事機(jī)構(gòu), 既是縣委的工作機(jī)構(gòu), 又是縣政府的工作機(jī)構(gòu)。 第一,貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制管理工作的方針、政策和法規(guī),研 究擬定我縣機(jī)構(gòu)編制管理工作的政策,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 第二負(fù)責(zé)草擬行政管理體制、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革 方案以及機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定和辦法。第三負(fù)責(zé)全縣各部門有 關(guān)機(jī)構(gòu)編制請示事宜的審核。第四依法監(jiān)管全縣事業(yè)單位, 依法管理全縣事業(yè)單位登記和年檢。第五負(fù)責(zé)縣機(jī)構(gòu)編制委 員會全體會議材料準(zhǔn)備,負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣機(jī)構(gòu)編制委員會全 體會議的各項(xiàng)決
2、定事項(xiàng),并將實(shí)施情況向縣機(jī)構(gòu)編制委員會 報(bào)告。第六負(fù)責(zé)縣級黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的日常 管理工作,按管理權(quán)限對各部門機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行管理和業(yè) 務(wù)指導(dǎo),承辦縣機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他工作事項(xiàng)。(二) 2016 年重點(diǎn)工作完成情況。2016 年我辦繼續(xù)堅(jiān)持積極穩(wěn)妥,在機(jī)構(gòu)編制日常管理 工作中, 我辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行省、 州規(guī)定, 切實(shí)做到總量控制, 動態(tài)調(diào)整、盤活存量的機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定,有效利用閑置編制,不斷滿足縣委縣政府中心工作需要,使機(jī)構(gòu)編制管理工 作不斷跟進(jìn)適應(yīng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢新變化。我辦完成了380 多個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位歷年來機(jī)構(gòu)編制變更信息臺賬錄入, 2800 多名占編人員信息錄入,完成
3、在編人員的信息采集、 數(shù)據(jù)信息錄入和歸檔工作。 順利實(shí)現(xiàn)將核查信息完整、 準(zhǔn)確、 順利地導(dǎo)入省編辦實(shí)名制系統(tǒng)的工作。認(rèn)真做好動態(tài)調(diào)整實(shí) 名制數(shù)據(jù)庫和辦理人員編卡換發(fā)等相關(guān)工作,根據(jù)人事變動 情況,及時(shí)更新維護(hù)實(shí)名制人員信息庫,確保實(shí)名制信息庫 真實(shí)性、準(zhǔn)確性,為編制日常管理工作提供有力依據(jù)。為開 展好政府機(jī)構(gòu)改革工作、事業(yè)單位分類改革工作打下堅(jiān)實(shí)基 礎(chǔ)。 2016 年度的事業(yè)單位法人年度報(bào)告工作中,具備法人 條件的事業(yè)單位已登記數(shù) 123 個(gè) , 年度報(bào)告數(shù)為 123 個(gè),其 中年檢合格 123 個(gè)。 2016 年以來,辦理變更登記 12 個(gè)、 證書遺失補(bǔ)領(lǐng) 1 個(gè),注銷登記 1 個(gè)。全面完成
4、我縣事業(yè)單位 法人年度報(bào)告工作,并獲得州編辦通報(bào)表揚(yáng)。在深化行政審 批制度改革工作中,為了進(jìn)一步深化行政審批制度改革,簡 政放權(quán)、推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變,營造科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的良好政務(wù)環(huán)境,我辦主要負(fù)責(zé)逐步取消非行政許可審批項(xiàng)目工 作。我辦依據(jù)中華人民共和國行政許可法和有關(guān)法律、 法規(guī)變化情況, 以及省、 州取消下放管的行政審批事項(xiàng)目錄, 對各部門的非行政許可審批事項(xiàng)的合法性、執(zhí)法主體的有效 性、審批時(shí)限的合理性、 設(shè)定依據(jù)的規(guī)范性進(jìn)行了全面審查。 我辦共清理出部門報(bào)送的非行政許可審批事項(xiàng)共計(jì) 121 項(xiàng), 其中擬取消的縣本級非行政許可審批事項(xiàng) 18 項(xiàng),擬調(diào)整為 政府內(nèi)部審批事項(xiàng) 4 項(xiàng),一直為
5、政府內(nèi)部審批的 8 項(xiàng),擬調(diào) 整為行政許可審批事項(xiàng) 1 項(xiàng),接受下放的政府內(nèi)部審批事項(xiàng) 1 項(xiàng),無對應(yīng)非行政許可審批事項(xiàng) 89 項(xiàng)。并通過 金川縣人 民政府關(guān)于公布縣本級非行政許可審批事項(xiàng)清理結(jié)果的決 定(金川府發(fā) 2016 14 號)文件向社會公示,全面完成 2016 年各項(xiàng)工作,取得了實(shí)效。二、部門概況我辦 2016 年有 1 個(gè)機(jī)構(gòu),無增減變動。 2016 年年初 在職 8 人(行政人員 3 人,參公人員 3 人,事業(yè)管理 2 人), 退休 1 人(行政退休) , 2016 年年末在職 7 人(行政人員 3人(其中工勤1人),參公人員3人,事業(yè)管理1人),退休1人(行政退休)三、收支決算
6、總體情況2016年縣委編辦本年收入合計(jì)97.62萬元,其中:財(cái)政撥款收入占0% o2016年編辦本年支出合計(jì) 103.62萬元,其中:基本支出 103.61占 0.01% o四、財(cái)政撥款收支決算情況2016年總收入97.62萬元,2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6萬元,總支出103.62萬元,與上年度對比有所增加,原因是人員增加、工資調(diào)整及機(jī)構(gòu)編制工作加強(qiáng)等原因五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 103.62萬元,占 本年支出合計(jì)的 100%。與2015年相比,增加43.36萬元, 增長71.95%。原因是人員增加及工資調(diào)整
7、等原因。1201008060402002015年 度2016年 度I 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出79.17萬元,占76.40% ;社會保障和就業(yè)支出 13.09萬元,占12.63% ;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.74萬元,占38.35% ;住房保障支出 7.38(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù):一般公共服務(wù)201 (類)人力資源事務(wù)10 (款)行政運(yùn) 行01 (項(xiàng))2016年決算數(shù)為67.30萬元,完成預(yù)算100%。一般公共服務(wù)201 (類
8、)人力資源事務(wù)10 (款)事業(yè)運(yùn) 行50 (項(xiàng)):2016年決算數(shù)為11.88萬元,完成預(yù)算100%。2. 社會保障和就業(yè):社會保障和就業(yè)208 (類)行政事業(yè)單位離退休 05 (款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 05 (項(xiàng)):2016年決 算數(shù)為4.00萬元,完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)208 (類)行政事業(yè)單位離退休 05 (款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06 (項(xiàng)):2016年決算數(shù)為9.09 萬元,完成預(yù)算 100% 。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 :醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 210 (類)醫(yī)療保障 05(款) 行政單位醫(yī)療 01(項(xiàng)): 2016 年決算數(shù)為 3.11 萬元,
9、完成 預(yù)算 100% 。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 210 (類)醫(yī)療保障 05(款) 事業(yè)單位醫(yī)療 02(項(xiàng)): 2016 年決算數(shù)為 0.87 萬元,完成 預(yù)算 100% 。4. 住房保障支出 :住房保障支出 221 (類)住房改革支出 02(款)住房公 積金 01( 項(xiàng)):2016 年決算數(shù)為 7.38 萬元,完成預(yù)算 100% 。5. 其他支出:其他支出 229 (類)其他支出 99 (款)其他支出 01(項(xiàng)): 2016 年決算數(shù)為 0.01 萬元,完成預(yù)算 100% 。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 103.61 萬元, 其中:人員經(jīng)費(fèi)
10、 84.75 萬元,主要包括:基本工資 21.50 萬 元、津貼補(bǔ)貼 31.49 萬元、獎金 1.69 萬元、績效工資 4.98 、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 4.00 萬元、職業(yè)年金繳費(fèi) 9.09 萬元、其他社會保障繳費(fèi) 4.60 萬元、住房公積金 7.38 萬元、獎勵(lì)金 0.01 萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.01 萬元。公用經(jīng)費(fèi)18.86萬元,主要包括:辦公費(fèi)9.43萬元、印 刷費(fèi)0.81萬元、電費(fèi)0.43萬元、郵電費(fèi)0.90萬元、差旅費(fèi) 7.05萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0.07萬元、福利費(fèi)0.17萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
11、說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.07萬元, 完成預(yù)算100%,其中:無因公出國(境)費(fèi)支出;無公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出, 公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.07萬元,完 成預(yù)算100%。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,無因公出國(境)費(fèi)支出;無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,公務(wù)接待費(fèi)支1. 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2016年因公出國(境)費(fèi) 0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016 年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元 ,其中: 公務(wù)用車購置支出 0 萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用 車
12、 0 輛,其中:轎車 0 輛、金額 0 萬元,越野車 0 輛、金額 0 萬元。截至 2016 年 12 月底,單位共有公務(wù)用車 0 輛,其 中:轎車 0 輛、越野車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元。3. 公務(wù)接待費(fèi)2016 年公務(wù)接待費(fèi) 0.07 萬元,開展業(yè)務(wù)活動所開支的 餐飲費(fèi)等。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況2016 年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016 年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 18.86 萬元,比 2015 年增加 8.33 萬元,上升 79.11% 。原因是人員增加、工資調(diào)整及機(jī)構(gòu)編制工作加強(qiáng)等原因。(二)政府
13、采購支出情況2016 年度,我辦采購支出總額 0 萬元,其中:政府采 購貨物支出 0 萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016 年12月31日,我辦公用車輛 0輛,其中:一般 公務(wù)用車 0輛;單價(jià) 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套),單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。(四)預(yù)算績效情況 按照預(yù)算績效管理要求,本部門對 2016 年一般公共預(yù) 算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo) 0 個(gè),涉 及財(cái)政資金 0 萬元。十、名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3. 一般公共服務(wù) 20
14、1 (類)人力資源事務(wù) 10(款)行政 運(yùn)行 01 (項(xiàng)):指反映行政單位的基本支出。4. 一般公共服務(wù) 201 (類)人力資源事務(wù) 10(款)行政 運(yùn)行 50 (項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出。5. 社會保障和就業(yè) 208 行政事業(yè)單位離退休 05 機(jī)關(guān)事 業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 05 :指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老 保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。6. 社會保障和就業(yè) 208 行政事業(yè)單位離退休 05 機(jī)關(guān)事 業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 06 :指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn) 制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 210 醫(yī)療保障 05 行政單 位醫(yī)療 01 :指反映財(cái)政
15、部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保 險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 210(類)醫(yī)療保障 05(款) 事業(yè)單位醫(yī)療 02(項(xiàng)): 指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單 位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公 費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。9、住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公積金 01 : 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定 的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。10、其他支出 229 其他支出 99 其他支出 01 :指其他不 能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。12 、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。14 、“三公”經(jīng)費(fèi)納:入州級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購 置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單 位公務(wù)出國 (境) 的國際旅費(fèi)、 國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、 伙食費(fèi)、培訓(xùn)
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