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文檔簡介
1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.不合格品控制程序文件編號: zg-qp-024 文件版本: a0 控制狀態(tài): 受控本 分 發(fā) 號: 擬 制: 審 核: 批 準: 生效日期: 2003-01-18 請指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理行政人事研發(fā)工程部品質(zhì)部物料部生產(chǎn)部注:表示為該文件的主要涉及部門 ,表示為該文件的次要涉及部門。文件標題不合格品控制程序文件編號zg-qp-024版本a0制定部門品質(zhì)部生效日期2003-01-18頁碼7/7文件名稱(型號)不合格品控制程序文件編號zg-qp-024文件制定部門品質(zhì)部文件初次生
2、效日期02.10.12序號修改內(nèi)容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.08江來洲2為了更符合公司管理動作,對文件進行修改b003.01.18劉永輝34567附件一:文件變更履歷表1.目的:為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止非預期的使用和交付,特制定本程序。2.范圍:適用于公司所有不合格的原材料、半成品、成品以及客戶退貨品。3.文件依據(jù)與定義:3.1依據(jù)3.1.1質(zhì)量手冊第8.3章節(jié):不合格品控制3.2定義3.2.1不合格品:不符合標準的物料、半成品、成品。3.2.2返工:對不合格品采取改進措施,使其滿足規(guī)定要求。3.2.3返修:對不合格品采取改進措施,改進結(jié)果雖
3、然不符合原規(guī)定的要求,但能滿足預期的使用目的。4.職責與權(quán)限:4.1檢驗員:負責對不合格品的確認和檢驗狀態(tài)的標識。4.2 pe、品質(zhì)工程師:負責不合格品的確認、分析及處理方案的提出。4.3品質(zhì)主管/副總經(jīng)理:負責批準不合格品的處理方案。4.4生產(chǎn)部:負責不合格品的標識、隔離與處理。5.工作內(nèi)容:5.1流程圖(見附件一)5.2判定5.2.1原材料、客供品、客戶退回不合格品的判定 5.2.1.1品質(zhì)部檢驗員負責對原物料、客供品、客戶退貨的不合格進行判定。 5.2.1.2倉庫發(fā)現(xiàn)原物料貯存期間發(fā)生不合格時應及時通知iqc檢驗判定。5.2.2在制品、成品不合格的判定 5.2.2.1品質(zhì)部檢驗員負責對成
4、品的不合格進行判定。 5.2.2.2生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由生產(chǎn)線qc、組長或pe工程師進行判定。5.3標識、隔離: 5.3.1不合格品的標識按產(chǎn)品標識和可追溯性程序執(zhí)行。 5.4記錄:5.4.1原材料不合格時由iqc記錄于iqc檢測報告或iqc電芯檢測報告中。 5.4.2在生產(chǎn)中的不合格由生產(chǎn)線qc記錄于qc檢查報告、生產(chǎn)部測試報表中和首件確認報告、制程巡檢記錄表。 5.4.3成品不合格時由品質(zhì)部qa檢驗員記錄于成品檢驗報告。 5.4.4客戶退回不合品由倉管員記錄于客戶退貨處理表。5.5處理5.5.1進料檢驗中不合格品處理:5.5.1.1進料檢驗不合格品,由品質(zhì)部iqc檢驗員填寫不合格物料處
5、理報告(qr-024-01),報品質(zhì)部主管確認,每天下午由dmr會議上討論不合格物料的處理決定,處理方式為:退貨、特采/加工、報廢。5.5.1.2倉管部根據(jù)不合格物料標識判定結(jié)果,對判退貨的物料填寫退貨單(qr-024-02)交采購退物料給供應商。5.5.1.3在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品的物料,由生產(chǎn)部門集中收集和存放,對該物料做好標識,防止與合格品發(fā)生混淆,生產(chǎn)完成后由生產(chǎn)部物料員填寫生產(chǎn)物料回庫單(qr-024-03),經(jīng)品質(zhì)iqc檢驗確認并出不合格物料處理報告,交dmr會議討論做出處理決定:1 退供應商;2 返工返修后使用;3報廢。5.5.1.4生產(chǎn)線不合格物料,由生產(chǎn)物料員填寫報廢單(q
6、r-024-04),經(jīng)品質(zhì)部iqc檢驗員確認后交回生產(chǎn)物料員,報廢申請單經(jīng)pmc、工程、品質(zhì)、總經(jīng)理審批后生產(chǎn)物料員將不良物料退到倉庫,倉庫倉管員對單收料進行報廢處理。5.5.1.5 品質(zhì)部(dmr會議成員)應對來料不良情況進行評估,確定是否要求供應商做出改善,若需要由品質(zhì)部iqc負責發(fā)出品質(zhì)異常改善通知單交由采購部通知供應商進行改善。5.5.2生產(chǎn)過程中不合格品處理:5.5.2.1生產(chǎn)過程中的不合格品,操作員在流水線上拿出另外存放,并在產(chǎn)品上或不良品盒上作標識,知會拉長做返工處理。5.5.2.2生產(chǎn)中出現(xiàn)批量性的不合格或同一故障不良現(xiàn)象多次發(fā)生時,生產(chǎn)線組長填寫生產(chǎn)部問題聯(lián)絡單報研發(fā)工程部和
7、品質(zhì)部處理。5.5.2.3. 研發(fā)工程部和品質(zhì)部收到生產(chǎn)部問題聯(lián)絡單時,根據(jù)不良現(xiàn)象進行原因分析并填寫提出處理對策,并抄送副總、pmc、生產(chǎn)部、品質(zhì)部;對策提出的責任部負責落實改善。5.5.2.4. 研發(fā)工程部和品質(zhì)部對問題的不良現(xiàn)象,不能夠提出解決方案或研發(fā)工程部和品質(zhì)部處理意見不一,由研發(fā)工程部負責召集r&d工程師、品質(zhì)工主管、生產(chǎn)部、副總經(jīng)理進行會議討論處理。5.5.3成品檢驗的不合格品處理:5.5.3.1成品檢驗不合格由品質(zhì)部qa檢驗員填寫品質(zhì)異常改善通知單,交由成品送檢部門進行不良原因分析提出有效的改善對策,并對制成的不良成品進行返工處理。5.5.3.2責任部門將返工后的不良成品連同
8、品質(zhì)異常改善通知單重新送檢,品質(zhì)部qa檢驗員對返修后的產(chǎn)品進行檢驗,檢驗合格知會返修部門辦理入庫手續(xù)。若檢驗不合格繼續(xù)按5.5.3.1進行處理。5.5.3.5成品最終的處理結(jié)果由品質(zhì)部經(jīng)理或品質(zhì)總監(jiān)做出是否讓步接受或放行。5.5.4客戶退回不合格品處理:5.5.4.1倉管部收到客戶退貨后進行標識并填寫客戶退貨處理表轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。品質(zhì)部對不合格品進行確認做好檢驗狀態(tài)標示并把確認結(jié)果記錄在客戶退貨處理表中。 5.5.4.2品質(zhì)部將客戶退貨處理表確認的結(jié)果通知pmc部,由pmc部安排生產(chǎn)部進行維修處理;返修后生產(chǎn)部重新送檢,合格轉(zhuǎn)交倉庫轉(zhuǎn)發(fā)給顧客。5.5.4.3品質(zhì)部主管根據(jù)檢驗員記錄的客戶退貨處理表
9、,對其不良現(xiàn)象比較突出和典型問題,發(fā)出品質(zhì)異常改善通知單與生產(chǎn)、工程部門共同進行處理。根據(jù)不良現(xiàn)象進行原因分析并填寫提出處理對策,并抄送副總、pmc、生產(chǎn)部、品質(zhì)部;對策提出的責任部負責落實改善。 5.5.5儀器、設(shè)備校驗失效處理: 5.5.5.1經(jīng)發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備失效時,品檢員應對此段時間檢測結(jié)果之有效性追蹤確認,提報品質(zhì)主管/副總經(jīng)理審議;如審議結(jié)果不會影響品質(zhì),則不處置;如審議結(jié)果會影響品質(zhì),應對廠內(nèi)之不合格品進行重檢;必要時得追回已出貨產(chǎn)品。5.5.6庫存不合格品處理: 5.5.6.1倉管員若發(fā)現(xiàn)庫存之物料或成品有品質(zhì)異常時,填定重檢通知單通知iqc或qa重檢;若確認不合格按5.5.1處
10、理,退料時貨倉填寫退貨單。5.5.6.2臨時接獲客戶反應產(chǎn)品不良之通知,而必須清查庫存品時;由倉庫管理人員協(xié)同品質(zhì)部予以檢驗。5.6返工、維修后的產(chǎn)品:5.6.1 返工、維修后的產(chǎn)品必須經(jīng)由品檢確認合格后方可加工或入庫出貨。 5.7報廢:5.7.1所有報廢產(chǎn)品必須經(jīng)由品質(zhì)、生產(chǎn)、pmc、工程、財務會簽后報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.8標準化作業(yè): 5.8.1對所有不合格品的處理應進行糾正與預防類似情況再次發(fā)生,有關(guān)部門應對類似或有關(guān)的程序或作業(yè)方法進行研究分析,必要時將已取得的效果納入程序文件、作業(yè)指導書等文件中;詳細作業(yè)請參考糾正與預防措施程序。5.8記錄:5.8.1產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程
11、序執(zhí)行。5.相關(guān)文件: 5.1質(zhì)量記錄控制程序 5.2產(chǎn)品標識與可追溯生程序 5.3顧客意見受理程序 5.4糾正與預防措施程序 7.使用表單7.1不合格物料處理報告qr-024-017.2退貨單qr-024-027.3生產(chǎn)物料回庫單qr-024-037.4報廢單qr-024-048.附件 附件一:流程圖附件一: 不合格控制流程圖 流 程 圖權(quán)責部門使用表單備 注標識、隔離判 定記 錄報 告處 理報 廢品質(zhì)部品質(zhì)部相關(guān)部門品質(zhì)部相關(guān)部門品質(zhì)部相關(guān)部門品質(zhì)部相關(guān)部門相關(guān)部門qc檢查報告生產(chǎn)部測試報表首件確認報告制程巡檢記錄表iqc檢測報告客戶退貨處理表成品檢驗報告不合格物料處理報告生產(chǎn)部問題聯(lián)絡單品質(zhì)異常改善通知單客戶退貨處理表報廢單
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