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文檔簡介

1、only those who are constantly looking for opportunities will seize opportunities in time.簡單易用輕享辦公(頁眉可刪)公司年度計劃匯編5篇 公司年度計劃 篇1一、廣告投放分析綜合分析,目前市場競爭條件下, 公司的3g網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢最為明顯,其終端支持多、網(wǎng)絡(luò)速率快、軟件應(yīng)用好、語音資費省、信號覆蓋廣,是其他電信運營公司不能比擬的。應(yīng)這一突破口,針對有效用戶群、分析潛在市場進行有效的廣告投放。二、廣告投放目的與思路在公司全年廣告費用預(yù)算范圍內(nèi),合理規(guī)劃廣告投放布局,形成多維度、多層次投放格局,并根據(jù)各渠道面向受眾

2、的不同合理安排投放內(nèi)容,做到各目標(biāo)客戶群體都能較容易地接觸到適合該群體的廣告宣傳。通過建立覆蓋不同目標(biāo)客戶群體的廣告宣傳架構(gòu),達到以下目的:1、樹立企業(yè)及產(chǎn)品的良好形象;2、推進公司品牌建設(shè),提升產(chǎn)品的品牌影響力、認知力、歸宿感;3、配合各階段的促銷活動,為銷售工作營造良好氛圍,促進產(chǎn)品銷售;4、為階段性促銷活動提供信息快速散發(fā)渠道。三、廣告投放計劃1、電視媒體在_電視臺等冠名或贊助新聞節(jié)目,觀看新聞節(jié)目的大多為成年人、具有一定消費能力、還有政企人士,其社會地位高,具有廣泛的影響力??r間主要集中在每晚的16:3020:30之間。與其他形式的電視廣告相比,冠名屏幕前的廣告停留的時間較長,有利

3、于觀眾在搜索中發(fā)現(xiàn),便于達到預(yù)期的宣傳效果。2、報紙媒體(1)、在_日報_晚報_石化生活報刊登軟文廣告考慮到報紙的覆蓋范圍及價格因素,選擇在_日報_晚報_石化生活報一同發(fā)行,每年刊登12期軟文廣告。每篇軟文200500字左右,內(nèi)容主要抒寫_公司各項生產(chǎn)、發(fā)展、建設(shè)、共建信息_等為主題,加深公眾影響力。每期收費25005000元左右,全年共計36萬元。(2)、在_日報刊登欄頭廣告欄頭廣告的特點是:面積小,單次收費低,刊登時間長,利于加深讀者對品牌的印象。_日報的發(fā)行范圍主要集中在_市,與產(chǎn)品的銷售區(qū)域相吻合,欄頭廣告可以長期刊登。欄頭廣告一般以次數(shù)收費,單次費用為3000元左右,每周2次,每年5

4、0次左右需要費用大致在30萬元左右(欄頭廣告可與硬廣互相替換使用)。(3)、在_日報_晚報_石化生活報刊登形象廣告形象廣告在版面上占據(jù)面積較大,能夠?qū)σ曈X產(chǎn)生較大的沖擊力,使受眾留下較深刻的印象,有利于企業(yè)及產(chǎn)品形象、品位、檔次的提升,贏得消費者的信任。_日報_晚報是市級大報,讀者主要是市縣主要領(lǐng)導(dǎo)及黨政機關(guān)及企事業(yè)單位的管理者,具有廣泛的影響力與公司產(chǎn)品的中高端定位相符。_石化生活報是油城家庭最普遍的報紙,覆蓋_石化公司3萬多戶職工人家,石化職工是具有強勁消費能力的群體,與我公司市場定位相同。每年刊登12期硬廣形象廣告,硬廣每期收費3萬元左右,每期內(nèi)容根據(jù)當(dāng)月、季不同銷售信息,更換不同畫面,

5、全年共計36萬左右。_在投放報紙的廣告的同時,是否能考慮,可以同報社合作,夾帶宣傳單張投放的方式進行宣傳,可適當(dāng)支付投遞費用,可加強宣傳物料到達率。(4)在、論壇、貼吧,進行廣告宣傳通過合作方式在各熱點、論壇進行無間斷性的宣傳。也同招募寫手進行煽動性文字宣傳方式,同時鼓勵員工進行投稿發(fā)文,以資鼓勵。宣傳可以軟文為主,輔助各階段宣傳、促銷工作,形成回音效應(yīng)。軟文炒作講究的是“潤物細無聲”,更易讓讀者接受,更易宣傳公司服務(wù)理念和產(chǎn)品推廣。3、戶外廣告(1)、擎天柱大牌、路牌、墻體、燈箱廣告加強戶外廣告建設(shè)的投入,戶外廣告對地區(qū)和消費者的選擇性強,戶外廣告一方面可以根據(jù)地區(qū)的特點選擇廣告形式,如在高

6、速路、商業(yè)街、廣場、公園等選擇不同的廣告表現(xiàn)形式,另一方面,戶外廣告可為經(jīng)常在此區(qū)城內(nèi)活動的固定消費者提供反復(fù)的宣傳,使其印象強烈。 戶外廣告具有一定的強迫訴求性質(zhì),即使匆匆趕路的消費者也可能因?qū)V告的隨意一眼而留下一定的印象,并通過多次反復(fù)而對某些商品留下較深印象,同時戶外廣告內(nèi)容單純,能避免其他內(nèi)容及競爭廣告的干擾。_建議可適當(dāng)增加戶外廣告資源投入,形成廣泛性,覆蓋性的宣傳。建立強勢的企業(yè)形象,給公眾留下穩(wěn)固的企業(yè)信息。 (2)、車體廣告戶外廣告主要集中在銷售旺季投放,考慮到墻體、路牌廣告費用較高且流動性較差等因素,擬以公交車為主,形成有靜有動、覆蓋_城區(qū)主要街道的廣告布局。四、注意事項(

7、1)、宣傳口徑應(yīng)高度統(tǒng)一建議對涉及對外宣傳的任何文字、圖片都需經(jīng)過內(nèi)部主管部門的審批,否則不許推出,同時所有區(qū)縣分公司獨自制作、修改的宣傳畫面,均要上報、上傳市公司歸檔,已備查詢報備。宣傳口徑的不統(tǒng)一,將大大降低宣傳效果,導(dǎo)致宣傳資金的浪費。近期已經(jīng)出現(xiàn)了比較混亂的局面,導(dǎo)致對宣傳的到達率較低,建議長時間保持一致的對外宣傳口徑。(2)、內(nèi)部海報、單張、展畫要布臵到位促銷員要保證將印刷的海報、單張、展畫等宣傳品擺放、懸掛在營業(yè)廳、賣場等場所的顯要位臵,以達到最佳宣傳效果。銷售部門應(yīng)將此項工作與促銷員薪金掛鉤,并成立監(jiān)督小組,定期抽查,兌現(xiàn)獎懲。五、總結(jié)通過對20_年度宣傳廣告的分析,歸納出一下幾

8、點內(nèi)容。1、加大、強化宣傳力度,營造統(tǒng)一的宣傳聲音。例:統(tǒng)一宣傳優(yōu)勢3g產(chǎn)品,一個口徑,長時間持續(xù)的宣傳。2、可適當(dāng)減少傳統(tǒng)紙質(zhì)廣告宣傳品費用,例:紙質(zhì)海報印刷成本為每張1至1.5元左右,5000張的海報成本可投放一塊非熱點位臵的戶外墻體廣告,同時也避免了與競爭對手重復(fù)張貼的惡性競爭。3、按季度、月度、節(jié)假日等進行有序廣告投放,不同主題,聲音一至。例:情人節(jié)、315、勞動節(jié)、中秋、圣誕等主題活動。4、定位廣告目標(biāo)人群,針對不同目標(biāo)人群、不同區(qū)域、不同文化,選擇不同的廣告媒體、宣傳方式,力圖廣告達到最大宣傳效果,達到廣而告之的目的。公司年度計劃 篇2一、20_年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢

9、和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20_年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、20_年的經(jīng)營目標(biāo)(一)核心經(jīng)營目標(biāo)20_年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:年度銷售收入3800萬元,增長率93%,保底銷售收入20_萬元;年度稅后利潤580萬元,增長率228%,稅后利潤率15%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤300萬元。 在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量

10、的唯一指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。(二)銷售目標(biāo)細分銷售目標(biāo)細分表 (計算單位:萬元,人民幣)三、主要經(jīng)營策略(一)市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20_年確定為“市場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應(yīng)采取下列措施:1全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。2發(fā)達商場和劉閣商場必須整合各項資源,在20_半年,采取一切措施,集中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3公司市場的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標(biāo)工程的簽約為目標(biāo)市

11、場策略。4建筑模板市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃10家,力爭12家),應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。(二)產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。20_年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的.基礎(chǔ)上,在設(shè)計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:1辦公家具為主打產(chǎn)品,從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做輔助材料為主(如柜身及門板)。2民用市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:1)針對民用產(chǎn)

12、品,應(yīng)“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充2、2、3系列,必要調(diào)整4、5、6系列,少量改進7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實木系列。2)針對上民用產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)低價位推廣產(chǎn)品,新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。3生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。(三)品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經(jīng)過多年的運作,“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)

13、質(zhì)品牌,在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20_年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路,集中力量向省外市場。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施(一)生產(chǎn)資源保障1公司新增投資400萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴大生產(chǎn)場地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。2生產(chǎn)中心作為二線部門,理應(yīng)成為辦公和民用營銷中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措

14、施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。(二)人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心20_年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:1加快人才引進

15、:以20_年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20_年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工

16、作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20_年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于20_年4月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。(三)綜合管理保障市場競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20_年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由人力資源總監(jiān)主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自20_年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理

17、、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。2按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。(四)財務(wù)資源保障20_年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1逐步下放費用審批:在20_年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)(廠長),以便形成權(quán)責(zé)

18、對等機制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3整合多個公司資源:由財務(wù)中心主導(dǎo),對工商、銀行、稅務(wù)、資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。4建全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。(五)組織管理保障1由董事長(總經(jīng)理)負責(zé),與經(jīng)營團隊簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書,明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長)負責(zé),20_年2月2

19、0日前,對各項目標(biāo)進行層層分解,并與各級干部簽定目標(biāo)管理責(zé)任書,逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。3由財務(wù)經(jīng)理負責(zé),20_年2月20日前,出臺財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法,明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。4由人力資源總監(jiān)負責(zé),20_年2月12日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保年度重大事故控制為零。5由營銷總監(jiān)負責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。五、總體要

20、求公司高層清醒地認識到:20_年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。(一)更新觀念,創(chuàng)新管理公司認為,要達成20_年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)

21、營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。(二)切實負責(zé),重在行動行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。公司要求,各級干部和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大

22、經(jīng)營,收獲利潤。利潤是20_年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)??傊鞠M⒁螅核袕臉I(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效好居家,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的

23、跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!公司年度計劃 篇3根據(jù)我司20_年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)完成情況,同時綜合分析影響企業(yè)的主要因素,是國家政策的調(diào)控;二是氣候因素和創(chuàng)建節(jié)約型社會大力推廣節(jié)水設(shè)施的應(yīng)用;三是原水水資源費提高0.02元/m3上漲;四是爭取項目增大開支;五是適當(dāng)提高職工待遇,調(diào)整職工工資等諸多因素。我司經(jīng)多次研究,制定出了20_年經(jīng)營目標(biāo)計劃和擬辦的工作任務(wù)。一、20_年經(jīng)營計劃安排1完成產(chǎn)水量400萬元m3,實現(xiàn)產(chǎn)值752萬元;2水費有效回收率63%,收回水費473.76萬元;3材料銷售收入(含安裝費)160萬元;4實現(xiàn)上繳稅金42萬元;5國有資產(chǎn)保值、增值率90%,社會貢獻率25%;6非生產(chǎn)性

24、費用支出控制在6%以內(nèi)(爭取項目除外);7力爭全年實現(xiàn)經(jīng)營利潤6萬元。二、公司20_年擬辦的工作任務(wù)1積極主動協(xié)調(diào)省、市、縣發(fā)改委繼續(xù)做好管網(wǎng)改造資金爭取工作,攻堅克難,加大工作力度,及時了解信息,做好各項基礎(chǔ)工作,力爭項目20_年內(nèi)開工建設(shè),按城市總體規(guī)劃和工業(yè)園區(qū)建設(shè)的用水,努力使我司供水能力達到3萬m3/日。減少二次污染,提高社會效益和經(jīng)濟效益。2更新改造泵房機電設(shè)備,提高供水壓力。隨著城普供水區(qū)域的擴大,樓房修建的增高,泵房加壓設(shè)備已不能滿足城市化發(fā)展的供水需要。因此,重新論證設(shè)計電機功率、水泵揚程的匹配選型,進行設(shè)備更新改造。同時對七樓以上二次加壓供水設(shè)施按“三同時”要求擴寬安裝業(yè)務(wù)

25、。3配備完善化驗設(shè)備設(shè)施,提高水質(zhì)檢測能力。目前我司化驗室水質(zhì)檢測設(shè)施檢測指標(biāo)有限,遠沒達到規(guī)定要求。而且,國家新的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb574920_已于今年7月1日出臺實施,要求縣級以上供水企業(yè)務(wù)必于20_年7月1日以前達到新的水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)。4拓展供水區(qū)域,發(fā)展用戶擴大自來水銷售。根據(jù)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃,創(chuàng)建和諧社會和開拓供水市場需要,多渠道籌集資金,發(fā)展供水事業(yè),做好城普周邊農(nóng)村供水是我司當(dāng)前的工作任務(wù)。重點完成園井眼村、接龍橋村、九石坎村、二里半村等地的供水規(guī)劃,逐步付諸實施。5內(nèi)抓管理,外抓市場。嚴(yán)格按分類水價執(zhí)行自來水收費,同時把住、抓牢自來水安裝市場,結(jié)合條例和市場經(jīng)濟要求,向用戶表后

26、安裝擴展業(yè)務(wù)。6根據(jù)國家發(fā)改委對資源型公益企業(yè)價格調(diào)整政策解決不落實的“配套費”和市政用水問題的同時,爭取戶表收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。7利用閑置廠房土地及人力資源,內(nèi)引外聯(lián)辦企業(yè)。廣泛搜集信息,選擇有市場前景、投資規(guī)模不大,無環(huán)境污染,有一定科技含量,諸如建材、裝飾或其它有意合作生產(chǎn)的伙伴聯(lián)合辦廠。我司提供廠房、水電、人力,對方提供機器設(shè)備、流動資金和生產(chǎn)技術(shù),共同開拓市場,廣開門路,搞好副業(yè)增收。公司年度計劃 篇4為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴大融資平臺規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,增強公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。第一部分 所處行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景一、市場背景中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟支柱,目前,我縣中小企業(yè)有近(

27、)家之多,占到全縣企業(yè)總數(shù)的( )以上,全縣地方生產(chǎn)總值的( )、財政收入的( )以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會中發(fā)揮著重要作用。然而,中小企業(yè)由于財務(wù)不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,阻礙企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和進一步擴大。融資難問題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進一步發(fā)展,而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。二、我公司發(fā)展現(xiàn)狀遼寧政合融資擔(dān)保有限公司注冊資本1億元,其中,寬甸滿族自治縣城市開發(fā)建設(shè)投資有限公司出資4800萬元,占注冊資本48%;寬甸滿族自治縣寬達工程有限公司出資200萬元,占注冊資本2%;李坤出資4700萬元,占注冊資本47%,李香艷出資300

28、萬元,占注冊資本3%。我公司在遼寧省區(qū)域內(nèi),辦理貸款擔(dān)保,票據(jù)承兌擔(dān)保,貿(mào)易融資擔(dān)保,項目融資擔(dān)保,信用證擔(dān)保,訴訟保全擔(dān)保,以及投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保等業(yè)務(wù)。第二部分 公司發(fā)展思路今后,我公司將在沈陽華強總公司曹董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,積極與市金融辦等有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)及大力支持下,與我縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續(xù)加強合作,形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,與丹東市金融辦、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道,加強團隊和制度體系建設(shè),嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險,樹立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上,逐步完善功能,理順體制,規(guī)范運營,多元發(fā)展。具體目標(biāo)和計劃如下:一、業(yè)務(wù)發(fā)展(一)總

29、體構(gòu)架業(yè)務(wù)構(gòu)架擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)(二)發(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標(biāo)1、擔(dān)保業(yè)務(wù)繼續(xù)與縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建設(shè)銀行、丹東銀行寬甸支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構(gòu)的授信額度,將1億元注冊資本金用足用夠,目標(biāo)任務(wù)=( )( )倍=( )萬元,2、投資業(yè)務(wù)遵循安全和穩(wěn)健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺,通過與建行寬甸分行合作開展短期拆借、委托投資等服務(wù);中長期投資主要通過從寬甸縣政府獲取政府主導(dǎo)項目和支持項目的相關(guān)信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現(xiàn)。由于開展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務(wù)的資金_為客戶存入我公司賬戶的保證金,以

30、10%的比例來算,為1000010%=1000萬元。3、其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。二、財務(wù)發(fā)展計劃1、年營業(yè)利潤(1)擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)一按( )%的費率來計算,擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=( )( )%=(萬元。(2)投資業(yè)務(wù)按8%的年預(yù)期收益來計算,擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=( )( )%=( 萬元。(3)其他業(yè)務(wù)保證金利息=( )( )%=( )萬元。三項合計=( )+( )+( )= ( )萬元2、年經(jīng)營費用(1)房租目前我公司已簽訂房租協(xié)議,房租為40000元/年來計算。(2)職工薪酬目前遼寧政合融資擔(dān)保有限公司寬甸地區(qū)職工人數(shù)6人,根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,估計還需要增加員工( )人,公司員工將會達到(

31、)人,人均月薪( )元,外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等,年職工薪酬約( )萬元。(3)辦公費用辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車輛使用費、通訊費、培訓(xùn)費等大約為( )萬元。(4)項目評審費( )萬元。(5)風(fēng)險準(zhǔn)備金10000萬元擔(dān)保額按照( )%計提風(fēng)險準(zhǔn)備金,風(fēng)險準(zhǔn)備金=10000( )%=280萬元(6)營業(yè)稅及附加( )( )%=( )萬元以上各項費用、支出、稅金合計大約( )萬元3、利潤總額利潤額=收入-費用=( )-( )=( )萬元凈利潤=( )( )%=( )萬元資本利潤率=( )/( )=( )%公司年度計劃 篇5物業(yè)服務(wù)中心今年工作的重點:提高業(yè)主滿意度,創(chuàng)造一個安全、舒適、干凈文明的小區(qū)。加強內(nèi)部的管理,建立起一整套比較科學(xué)、規(guī)范、完整的物業(yè)化管理程序和規(guī)章制度。積極創(chuàng)造市場準(zhǔn)入條件,盡快與市場接軌,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益,實現(xiàn)企業(yè)做強做大的目標(biāo)。具體實施辦法,進一步加強內(nèi)部管理和制度建設(shè)對現(xiàn)有的制度進行整理和修訂補充,逐步完善和建立與物業(yè)管理相適應(yīng)的管理制度和程序。進一步加強經(jīng)濟核算,節(jié)支、增效。經(jīng)詳細測算后,要將維修、清潔、辦公用品、等費用核算,實行包干使用、節(jié)約獎勵、超支自理的激勵機制,

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