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1、2018 年大連金普新區(qū)站前街道辦事處部門預(yù)算公開參考文本大連金普新區(qū)站前街道辦事處 2018 年度部門預(yù)算公開目錄第一部分 大連金普新區(qū)站前街道辦事處概況一、主要職責二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 大連金普新區(qū)站前街道辦事處 2018 年部門預(yù)算表一、 2018 年部門收支預(yù)算總表二、 2018 年部門收入預(yù)算總表三、2018 年部門支出預(yù)算總表四、2018 年財政撥款收支預(yù)算總表五、2018 年財政撥款支出預(yù)算表(一般公共預(yù)算)六、2018 年財政撥款支出預(yù)算表(政府性基金)七、2018 年財政撥款支出預(yù)算表(財政專戶)八、2018 年一般公共預(yù)算基本支出表九、2018 年項目支出預(yù)算表(財
2、政撥款)十、 2018 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 十一、 2018 年政府采購預(yù)算情況表 十二、 2018 年預(yù)算單位征收計劃表 第三部分 大連金普新區(qū)站前街道辦事處 2018 年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第-亠部分大連金普新區(qū)站前街道辦事處概況大連金普新區(qū)站前街道辦事處為金州區(qū)人民政府的派出機構(gòu),為正處級建制。一、主要職責(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策,執(zhí)行上級黨委或政府的決定、命令,在街道黨工委的領(lǐng) 導下,研究決定街道經(jīng)濟發(fā)展、社會管理和公共服務(wù)方面的重大問題。(二)負責轄區(qū)教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,落實人口與計劃生育政策;負責轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、園 林綠化、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)
3、、食品安全等監(jiān)督管理以及違法占地、違章建筑清理等工作。(三)負責轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,突發(fā)公共事件、突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理及預(yù)案制定、應(yīng)急物 資儲備、應(yīng)急隊伍建設(shè)、應(yīng)急演練、宣傳培訓和應(yīng)急救援等工作;負責組織和配合有關(guān)部門做好抗旱 防汛、護林防火、搶險救災(zāi)等工作。(四)負責落實擁軍優(yōu)屬、民族宗教、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、殘疾人就業(yè)等工作;負 責轄區(qū)內(nèi)企業(yè)離退休職工管理、 下崗失業(yè)勞動力管理、 勞動就業(yè)和社會救助, 指導轄區(qū)社會保障工作。(五)協(xié)助司法行政部門開展司法行政工作, 為轄區(qū)居民提供法律服務(wù)和法律教育,維護居民合 法權(quán)益,開展民事調(diào)解工作和違法青少年的幫教工作,維護社會的安定團結(jié);
4、負責向黨工委、管委會 反映人民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。(六)負責組織落實街道經(jīng)濟、社會、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責改善投資環(huán)境,為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供 科技信息和各種服務(wù),推動街道經(jīng)濟發(fā)展;負責招商引資項目洽談、推進和協(xié)調(diào);負責監(jiān)測、分析和 預(yù)測街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢,提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議; 協(xié)調(diào)企業(yè)辦理投產(chǎn)經(jīng)營等有關(guān)手續(xù), 組織落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的扶持政策,為投資者提供投資環(huán)境、政策法規(guī)、投資導向、申報程序等服務(wù);負責街道經(jīng)濟社會發(fā) 展統(tǒng)計調(diào)查管理和分析。(七)推進經(jīng)濟體制改革,轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制,合理調(diào)整街道產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進經(jīng)濟發(fā)展;建立和完善 社會化服務(wù)體系,引導居民(農(nóng)民)發(fā)展商品經(jīng)濟,增加收入。(
5、八)負責街道財政管理,監(jiān)督所屬單位組織的財務(wù)收支情況。(九)按照新區(qū)的總體規(guī)劃和動遷任務(wù),協(xié)調(diào)配合主管部門開展征地動遷工作。(十)完成新區(qū)黨工委、管委會、街道黨工委交辦的其他任務(wù)。根據(jù)上述職責,街道機關(guān)下設(shè) 7 個科室,正科級建制。(一)辦公室;(二)黨群工作科 (人大辦公室) ;(三)經(jīng)濟發(fā)展與統(tǒng)計科; (四)社會事務(wù)科 (人 口和計劃生育辦公室) ;(五)財政科; (六)城市管理科(綜合執(zhí)法隊) ;(七)社會管理綜合治理辦 公室。3 個事業(yè)中心、站,正科級建制。(一)社會保障中心(勞動保障監(jiān)察中隊) ;(二)社區(qū)服務(wù)管理中心(綜合文化站、農(nóng)村集體 三資委托代理服務(wù)中心) ;(三)安全生產(chǎn)監(jiān)
6、督管理站(食品藥品監(jiān)督管理站) 。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 大連金普新區(qū)站前街道辦事處部門預(yù)算是大連金普新區(qū)站前街道辦事處本部綜合收支計劃, 無二 級單位。第二部分大連金普新區(qū)站前街道辦事處 2018 年部門預(yù)算表(詳見附件)本部門公開表格共 12 張,其中:附表六財政撥款支出預(yù)算表(政府性基金)、附表七財政撥款 支出預(yù)算表(財政專戶)表十一政府采購預(yù)算情況表、附表十二預(yù)算單位征收計劃表,本部門沒有數(shù) 據(jù),為空表。一、 2018 年部門收支預(yù)算總表二、 2018 年部門收入預(yù)算總表三、2018 年部門支出預(yù)算總表四、2018 年財政撥款收支預(yù)算總表五、2018 年財政撥款支出預(yù)算表(一般公共預(yù)算)
7、六、2018年財政撥款支出預(yù)算表(政府性基金)七、2018年財政撥款支出預(yù)算表(財政專戶)八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表九、2018年項目支出預(yù)算表(財政撥款)十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表十一、2018年政府采購預(yù)算情況表十二、2018年預(yù)算單位征收計劃表第三部分大連金普新區(qū)站前街道辦事處 2018 年部門預(yù)算情況說明一、2018 年部門收支預(yù)算2018 年收入預(yù)算 4277.95 萬元,比 2017 年減少 158.69 萬元。其中:財政撥款收入 4277.95 萬 元(含一般公共預(yù)算收入) ,上級補助收入 0 萬元,事業(yè)收入 0 萬元,經(jīng)營收入 0 萬元,附屬單位上
8、繳收入 0 萬元,其他收入 0 萬元,用于事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。2018 年支出預(yù)算 4277.95 萬元,比 2017 年減少 158.69 萬元。 其中:人員經(jīng)費 1420.12 萬元, 公用經(jīng)費 224.03 萬元,項目支出 2633.8 萬元。二、2018 年財政撥款收支預(yù)算2018 年財政撥款收入預(yù)算 4277.95 萬元,比 2017 減少 158.69 萬元。其中:一般公共預(yù)算收入 4277.95 萬元,政府性基金收入 0 萬元,財政專戶撥款收入 0 萬元。2018 年財政撥款支出預(yù)算 4277.95 萬元,比 2017 年減少 158.69 萬元。
9、按照“人員經(jīng)費按實際, 公用經(jīng)費按定額, 項目經(jīng)費按需要與可能”的原則編制。 其中:人員經(jīng)費 1420.12 萬元,公用經(jīng)費 224.03 萬元,項目支出 2633.8 萬元。相關(guān)情況說明一、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2018 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為 14 萬元, 包括街道本部使用區(qū)級財政撥款預(yù)算安排的因公出 國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比 2017 年預(yù)算數(shù)減少 5 萬元。其中:因公出國(境)費 0 萬元。公務(wù)接待費預(yù)算 10 萬元,主要安排機關(guān)及下屬村、社區(qū)人員防臺防汛防火餐費、招商引資等招 待費支出。比 2017 年預(yù)算減少 5 萬元,主要原因是:按照中央及市委、
10、市政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進 工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 4 萬元,與 2017 年持平。年末公務(wù)車保有量 4 輛。 二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。主要用于:辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維 修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、體檢費、維修(維護)費、工會 經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、其他交通費和其他商品和服務(wù) 支出。 2018 年度機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款
11、預(yù)算 224.03 萬元,與 2017 年預(yù)算相比增加 37.01 萬元,主 要原因是: 2018 年本單位辦公費、水電費、體檢費、工會經(jīng)費、維修(維護)費、其他交通費預(yù)算 都略有增加。三、政府性基金預(yù)算支出情況2018 年度本部門無政府性基金預(yù)算。四、政府采購情況2018 年度本部門無政府采購預(yù)算。五、預(yù)算績效情況0 個,涉及預(yù)算金額 0 萬元因 2018 年我們沒有實行績效管理,本部門實行績效管理的項目14第四部分 名詞解釋1. 財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金。2. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定
12、行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4. “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安 全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。5. 一般公共服務(wù)(類) XX (款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。6. 一般公共服務(wù)(類) XX (款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包
13、括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。7. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸 口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。8. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事 業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。9. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費, 未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費, 按國家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè) 單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費, 未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費, 按國家規(guī)定享受離休人員 待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)
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