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文檔簡介
1、市商業(yè)銀行事后監(jiān)督管理程序1 目的1.1 通過對憑證、報表、內(nèi)外帳務(wù)的審查和監(jiān)督,能及時發(fā)現(xiàn) 業(yè)務(wù)核算過程中發(fā)生的種種違規(guī)、違紀(jì)、違法行為,特別是減少或杜 絕核算差錯事故乃至大案要案的發(fā)生。1.2 通過對已經(jīng)發(fā)生的會計儲蓄帳務(wù)進行檢查監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)并糾 正業(yè)務(wù)處理過程中的違規(guī)操作和核算差錯, 保證各項綜合業(yè)務(wù)處理依 據(jù)和處理結(jié)果合法性、有效性、可靠性。1.3 考核綜合業(yè)務(wù)核算質(zhì)量和制度的執(zhí)行情況,積極提出整改 建議,保障各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。2 范圍2.1 對公、對私業(yè)務(wù)憑證的監(jiān)督,包括儲蓄、會計結(jié)算,貸款貼現(xiàn)、資金聯(lián)行、現(xiàn)金憑證、代理、一卡通及遼河卡、 ATM 、 POS、電話銀行等業(yè)務(wù)的監(jiān)督
2、。2.2 特殊業(yè)務(wù)的監(jiān)督,包括對操作員信息、重要憑證信息、 開銷戶的信息及帳戶掛失凍結(jié)的信息。2.3 帳務(wù)核對的監(jiān)督,包括總分、帳簿、表內(nèi)外的監(jiān)督。3 權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)事后監(jiān)督中心全面工作, 保障監(jiān)督職能正常發(fā)揮: 事后監(jiān)督中心主任接收數(shù)據(jù)文件、 統(tǒng)計柜員業(yè)務(wù)量及差錯、 報表打印: 系統(tǒng)管理員事后監(jiān)督手工監(jiān)督及計算機監(jiān)督、差錯的查詢:事后監(jiān)督員事后監(jiān)督工作情況檢查、各支行百分考核的統(tǒng)計:事后督導(dǎo)員4 作業(yè)內(nèi)容4.1 事后監(jiān)督采取中心分散延伸監(jiān)督方式 , 各支行(信用社)設(shè)事后 監(jiān)督終端,通過DDN專線連接事后監(jiān)督中心系統(tǒng)。事后監(jiān)督員對支 行進行監(jiān)督 , 監(jiān)督中心對事后監(jiān)督員工作質(zhì)量進行檢查、考核。4.
3、2 事后監(jiān)督準(zhǔn)備4.2.1 系統(tǒng)管理員每日早 8.00 通過事后監(jiān)督系統(tǒng),接收綜合業(yè)務(wù) 系統(tǒng)前一日前臺數(shù)據(jù)文件。4.2.2 把接收的前臺數(shù)據(jù)裝入臨時數(shù)據(jù)庫,建立待監(jiān)督數(shù)據(jù),以備 事后監(jiān)督員計算機監(jiān)督工作。4.2.3 傳遞憑證 :各支行(信用社)每日早 8:30 派專人把當(dāng)天待監(jiān)督 的憑證交給事后監(jiān)督員 . 監(jiān)督員收到所轄網(wǎng)點待監(jiān)督憑證 , 根據(jù)柜 員軋帳單的借貸方筆數(shù)清點憑證張數(shù),核準(zhǔn)無誤后雙方在憑證交 接登記簿上簽字(表一) 。4.3 事后監(jiān)督操作4.3.1 票面審核:事后監(jiān)督員對所要監(jiān)督的憑證依照儲蓄基本制 度、會計基本制度 進行嚴(yán)格審核。 如有一項不符規(guī)定則將不 符合情況記錄于差錯登記簿
4、,同時將該憑證折角以作標(biāo)識。4.3.2 系統(tǒng)復(fù)核4.3.2.1 事后監(jiān)督員按憑證的帳號、 借貸方、發(fā)生額等相關(guān)信息, 逐筆錄入事后監(jiān)督操作系統(tǒng)進行模擬操作, 將操作過程和結(jié)果與 前臺綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的業(yè)務(wù)流水?dāng)?shù)據(jù)進行核對。 如有不符,將 不符情況記錄于差錯登記簿,將相關(guān)憑證折角以示區(qū)分。4.3.2.2 事后監(jiān)督員將事后監(jiān)督系統(tǒng)生成的明細(xì)帳、 總帳與綜合 業(yè)務(wù)系統(tǒng)明細(xì)帳、總帳進行核對,并打印監(jiān)督結(jié)果報告單 (表四)。 如有不符,按差錯處理。4.3.2.3 事后監(jiān)督員監(jiān)督完所轄網(wǎng)點的所有業(yè)務(wù), 在事后監(jiān)督系 統(tǒng)中設(shè)置網(wǎng)點監(jiān)督完成標(biāo)志,退出監(jiān)督系統(tǒng)。4.3.3 差錯處理4.3.3.1 事后監(jiān)督員確定
5、其差錯類別,在差錯登記簿(表二) 上登記。4.3.3.2 當(dāng)天監(jiān)督業(yè)務(wù)結(jié)束后, 事后監(jiān)督員根據(jù)差錯登記簿按網(wǎng) 點整理、打印一式三聯(lián)的差錯通知單(表三)4.3.3.3 第一聯(lián)由事后監(jiān)督員留存,二三聯(lián)與傳票一起交所監(jiān) 督的支行(信用社)主管業(yè)務(wù)行長(主任) ,明確差 錯的責(zé)任人,由責(zé)任人進行差錯處理。4.3.3.4 對可更正的差錯(如漏蓋業(yè)務(wù)章、經(jīng)辦員名章)由責(zé) 任人進行(補蓋)更正,并將處理結(jié)果記錄在差錯通 知單上。4.3.3.5 差錯處理完畢后,網(wǎng)點在第二聯(lián)簽章,連同傳票一起 交回支行(信用社),由主管業(yè)務(wù)行長(主任)審閱差 錯處理情況,并在第二聯(lián)回單簽章后返還事后監(jiān)督員。4.3.3.6 事后
6、監(jiān)督員以第二聯(lián)回單做查復(fù)登記,并進行差錯核銷。一二聯(lián)配對后歸檔保存。4.4 監(jiān)督結(jié)果分析4.4.1 系統(tǒng)管理員待所有事后監(jiān)督員監(jiān)督完成后, 匯總打印全行 差錯明細(xì)報告表 ( 表五) 。發(fā)現(xiàn)重大問題及時向監(jiān)督主任匯報。4.4.2 系統(tǒng)管理員備份事后監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù),清理臨時數(shù)據(jù)庫數(shù) 據(jù),以備明日接收新數(shù)據(jù)。4.4.3 系統(tǒng)管理員每日下班前登記當(dāng)天事后監(jiān)督系統(tǒng)運行情況 登記簿(表六)。4.4.4 系統(tǒng)管理員每月核對一次事后監(jiān)督系統(tǒng)與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) 儲蓄、對公分戶帳余額,并打印儲蓄、對公分戶帳核對報告表 (表七)。4.5 傳票、帳表的裝訂保管4.5.1 各支行將監(jiān)督后并且處理完差錯的傳票進行裝訂,登 記,
7、入庫保管 .4.6 督導(dǎo)員工作檢查4.6.1 督導(dǎo)員定期到各支行對各事后監(jiān)督員工作情況進行檢查。 檢查內(nèi)容包括對支行查詢、查復(fù)的檢查、整改情況。4.6.2 督導(dǎo)員現(xiàn)場檢查完成后,向監(jiān)督中心主任請示需要由監(jiān)督 中心進行抽查的傳票,由督導(dǎo)員將所需抽查的傳票取回監(jiān)督中 心(抽查量不低于業(yè)務(wù)總量的10%)o4.6.3 需抽查的傳票送到監(jiān)督中心后,由主任隨機指派督導(dǎo)員 對事后監(jiān)督員已經(jīng)監(jiān)督完畢的傳票進行復(fù)核,按照事后監(jiān)督員的檢查方法進行復(fù)核,將復(fù)核結(jié)果記錄于差錯登記簿,但登記簿中不體現(xiàn)督導(dǎo)員的姓名或代號。4.6.4 監(jiān)督中心主任將各督導(dǎo)員的檢查結(jié)果與事后監(jiān)督員的檢查 結(jié)果進行核對,以確認(rèn)事后監(jiān)督員的檢查
8、效果。4.6.5 若復(fù)核結(jié)果與原檢查結(jié)果不一致,則由監(jiān)督中心主任調(diào) 查兩次檢查結(jié)果不一致的原因,確認(rèn)正確結(jié)果,最終評價事后 監(jiān)督員和督導(dǎo)員的工作績效。4.7 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)事后監(jiān)督的原則4.7.1 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)事后監(jiān)督必須執(zhí)行人員、空間、時間上三分 離的原則。4.7.2 嚴(yán)禁事后監(jiān)督員與前臺柜員相互頂崗;4.7.3 在空間上,營業(yè)部門與事后監(jiān)督部門分開,禁止二者在 一起辦公;4.7.4 在時間上,事后監(jiān)督對營業(yè)部門發(fā)生的業(yè)務(wù)實行隨時跟 蹤審查監(jiān)督,次日監(jiān)督完畢。4.7.5 事后監(jiān)督人員必須執(zhí)行“有疑必查、查必徹底”的原則。4.7.6 發(fā)現(xiàn)差錯必須以書面形式進行查詢,不得以任何理由替 經(jīng)辦人員改錯,不得編制會計憑證。4.7.7 監(jiān)督員要及時將監(jiān)督出的差錯情況反饋到支行。5. 相關(guān)文件5.1 儲蓄基本制度5.2 會計基本制度6 定義:是依據(jù)國家有關(guān)金融政策、法規(guī)及商業(yè)銀行有關(guān)制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)程等對先行會計儲蓄核算依據(jù)和核算結(jié)果進行全面復(fù)審檢查和
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