




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、崗位職責(zé):1、展開(kāi)公司內(nèi)控審計(jì):對(duì)總公司、各子公司的內(nèi)部控制、流程制度的設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)行獨(dú)立審計(jì),以合理確保公司內(nèi)部控制的安全性和高效性;2、展開(kāi)公司綜合審計(jì):對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行常規(guī)的綜合審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),以合理確保各機(jī)構(gòu)和部門(mén)的內(nèi)部控制、經(jīng)營(yíng)狀況得到真實(shí)、全面、準(zhǔn)確的反映和評(píng)價(jià);3、展開(kāi)公司離任審計(jì):對(duì)子公司負(fù)責(zé)人、總公司總監(jiān)及以上高管的調(diào)任、離任進(jìn)行離任審計(jì), 以確保審計(jì)對(duì)象在任期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、合規(guī)情況得到真實(shí)、全面、準(zhǔn)確的反映和評(píng)價(jià);4、 識(shí)別審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并提出合理專(zhuān)業(yè)的管理建議;參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;5、參與公司的其他審計(jì)工作,完成公司分配的其他任務(wù)。崗位職
2、責(zé):1、按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則;2、建立對(duì)于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制及其它財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí),及時(shí)采取預(yù)警措施;3、組織對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);4、全面審查各中心對(duì)授權(quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;5、定期或不定期地組織必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)及各分子公司財(cái)務(wù)執(zhí)行情況、各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金使用和核算情況進(jìn)行審計(jì);2、確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;3、審閱財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告,確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性;4、推動(dòng)完善公司內(nèi)控管理體系建立;5、向管理層提
3、供有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議的內(nèi)審報(bào)告,并與各負(fù)責(zé)部門(mén)一起監(jiān)控審計(jì)問(wèn)題的整改情況;6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。精選文庫(kù)崗位職責(zé):1根據(jù)公司相關(guān)內(nèi)部管理制度及公司的具體情況,起草審計(jì)規(guī)章制度、建立各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度與業(yè)務(wù)流程;2按照審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn),合理規(guī)劃審計(jì)項(xiàng)目,制定具體的審計(jì)工作方案,重點(diǎn)負(fù)責(zé)制定總部、分子公司資產(chǎn)審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施;3取得審計(jì)工作證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)審計(jì)資料的立卷,收集、整理歸檔工作;4起草審計(jì)報(bào)告,客觀(guān)地反映被審計(jì)單位或部門(mén)的情況,客觀(guān)公正地給予評(píng)價(jià),并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn),對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行催促跟進(jìn)再審計(jì),對(duì)重要崗
4、位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、離任審計(jì),出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;5規(guī)范公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度及業(yè)務(wù)流程,獨(dú)立編制業(yè)務(wù)流程及流程圖,建立內(nèi)部審計(jì)控制體系,對(duì)公司流程與制度的執(zhí)行有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)估;6完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。崗位職責(zé):1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)條例擬定和完善財(cái)務(wù)審計(jì)操作指引、財(cái)務(wù)審計(jì)流程;2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,對(duì)審計(jì)計(jì)劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解,編制月度審計(jì)計(jì)劃;3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施年報(bào)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等各類(lèi)審計(jì)活動(dòng);4、編制內(nèi)審方案,整理審計(jì)證據(jù),準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件;5、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),復(fù)核工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核;崗位職責(zé):1、基于公司流程制度及內(nèi)控管理的要求,定期進(jìn)行內(nèi)控審核和
5、測(cè)試,識(shí)別流程制度的執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題,并提出改進(jìn)意見(jiàn);2、根據(jù)審核結(jié)果,編制內(nèi)控審核報(bào)告,跟蹤并促進(jìn)整改方案的落實(shí);3、跟進(jìn)并協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行流程或制度文檔的修改,彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞;-2精選文庫(kù)4、參與新流程或制度的制定和發(fā)布,幫助收集問(wèn)題,協(xié)助業(yè)務(wù)流程執(zhí)行;5、根據(jù)工作安排進(jìn)行業(yè)務(wù)項(xiàng)目的跟蹤和檢查,提交項(xiàng)目檢查報(bào)告。1、按照批準(zhǔn)的公司年度審計(jì)計(jì)劃擬定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批、組 織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;2、按照批準(zhǔn)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目立項(xiàng),擬定審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃(審計(jì)方案),明確審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)、步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員分工和資源需求等;實(shí)施審前調(diào)查;3、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外勤工作,并
6、對(duì)參審部門(mén)的參審人員的審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)進(jìn)度進(jìn)行協(xié)調(diào);4、召開(kāi)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的相關(guān)會(huì)議并作紀(jì)要以及開(kāi)展有關(guān)詢(xún)問(wèn)、談話(huà)等;5、收集整理并分析審計(jì)證據(jù),并評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)對(duì)審計(jì)結(jié)論的充分性和可靠性;6、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告初稿或征求意見(jiàn)稿;組織對(duì)被審單位征求意見(jiàn),適當(dāng)采納意見(jiàn)修改后形成送審稿報(bào)送審閱和審批;7、按照董事長(zhǎng)、總裁批復(fù)后形成正式審計(jì)報(bào)告,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)審計(jì)部門(mén)、下屬公司、有關(guān)部門(mén)報(bào)送;8、按照內(nèi)部審計(jì)檔案管理規(guī)范將審計(jì)項(xiàng)目中產(chǎn)生的審計(jì)文書(shū)及工作底稿等及時(shí)歸檔并保存完好;9、按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度針對(duì)審計(jì)項(xiàng)目中涉及的事項(xiàng)作出判斷,提出審計(jì)獎(jiǎng)懲建議。一、崗位職責(zé)(一)審計(jì)經(jīng)理1、在總經(jīng)理
7、的領(lǐng)導(dǎo)下,主持內(nèi)務(wù)審計(jì)部的日常工作;2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程;3、擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃,確定各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施;4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng),下達(dá)審計(jì)工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;-3精選文庫(kù)5、審核審計(jì)工作方案,并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn);6、指導(dǎo)下屬的日常工作,督促下屬的工作進(jìn)度,并對(duì)下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn);7、復(fù)核審計(jì)工作底稿,最終確定審計(jì)工作報(bào)告,提出最終審計(jì)意見(jiàn);8、復(fù)核本部門(mén)費(fèi)用,并負(fù)責(zé)向辦公室提出本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃;9、制定部門(mén)發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門(mén)員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等
8、方面提出建議;10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作,完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。(二)審計(jì)人員1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)內(nèi)部管理制度、公司的具體情況,起草審計(jì)規(guī)章制度、制定具體的審計(jì)工作方案;2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估;5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估;6、了解和評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性,并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作;7、必要時(shí),對(duì)屬于內(nèi)部審計(jì)任務(wù)規(guī)定
9、范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查,查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在;8、按照審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn),制定具體的審計(jì)工作方案;9、按照已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作方案,負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施;10、取得審計(jì)工作證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);11、負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告,客觀(guān)地反映被審計(jì)單位或部門(mén)的情況,客觀(guān)公正地給予評(píng)價(jià),并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn);12、確保內(nèi)部審計(jì)、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準(zhǔn)確性;13、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的立卷,收集、整理歸檔工作;14、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃,并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的建議;15、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的
10、其他工作任務(wù)。一、審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)1、在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)主持部門(mén)全面工作。-4精選文庫(kù)2、負(fù)責(zé)制定、完善部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度,建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制體系,并檢查、監(jiān)督各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)部門(mén)工作規(guī)劃和公司年度審計(jì)工作計(jì)劃的編制,經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后,負(fù)責(zé)組織落實(shí)執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)審定審計(jì)項(xiàng)目,批準(zhǔn)具體審計(jì)方案及實(shí)施計(jì)劃,審核、簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。5、負(fù)責(zé)部門(mén)的人力資源管理和績(jī)效考核工作。6、組織部門(mén)人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),認(rèn)真總結(jié)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通與董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層及部門(mén)之間、與被審計(jì)單位之間的關(guān)系,做好上傳下達(dá)工作。8、完成董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)1、在審計(jì)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的組織實(shí)施。2、參與年度審計(jì)工作計(jì)劃的編制和部門(mén)工作規(guī)劃的擬定工作。3、制定具體項(xiàng)目審計(jì)方案,合理進(jìn)行審計(jì)人員分工,指導(dǎo)、檢查審計(jì)人員的工作。4、做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作,具體負(fù)責(zé)審前調(diào)查、審計(jì)通知書(shū)下發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)意見(jiàn)溝通、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)反饋收集等工作。5、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計(jì)工作底稿的編制,復(fù)核其他審計(jì)人員工作底稿并定期收集整理歸檔;檢查、評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的真實(shí)、充分、有效性,審計(jì)結(jié)論的適當(dāng)性。6、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)單位有關(guān)部門(mén)和人員溝通、確認(rèn),重大問(wèn)題或無(wú)法解決的問(wèn)題必須向?qū)徲?jì)總監(jiān)匯報(bào)。7、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的編制,真實(shí)地反映被審計(jì)單位的資產(chǎn)、負(fù)債和內(nèi)控管理情況,并提出適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議。8、完成審計(jì)總監(jiān)交辦的其它工作。三、審計(jì)員崗位職責(zé)1、在審計(jì)項(xiàng)目期間由項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)分工的具體項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施;其余時(shí)間由審計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)管理。2、認(rèn)真完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的審計(jì)工作,確保工作進(jìn)度和審計(jì)質(zhì)量。3、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計(jì)工作底稿的編制,收集充分的審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論適當(dāng),
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 以生物科學(xué)史為翼翱翔高中生科學(xué)過(guò)程技能培養(yǎng)之空
- 以生命關(guān)懷為翼提升高校德育實(shí)效性的深度探究
- 以生為本:高中語(yǔ)文作業(yè)設(shè)計(jì)的創(chuàng)新與實(shí)踐
- 以生為本:我國(guó)大學(xué)校園場(chǎng)所營(yíng)造的創(chuàng)新與實(shí)踐
- 2025年中國(guó)自動(dòng)切線(xiàn)平縫機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及發(fā)展趨勢(shì)與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 2025年舞蹈教師資格證模擬試卷:舞蹈教師教育理念與教學(xué)方法試題
- 2025年理財(cái)規(guī)劃師考試試卷:個(gè)人信用評(píng)分與理財(cái)規(guī)劃
- 2025年電梯安裝維修工(中級(jí))電梯維修人員考核考試試卷
- 2025年造價(jià)工程師案例分析模擬試卷:建筑項(xiàng)目投資決策案例分析試題
- 中職學(xué)生科課程資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃
- 商業(yè)步行街物業(yè)管理方案
- 日語(yǔ)被動(dòng)態(tài)練習(xí)
- 鋼板樁安全技術(shù)交底
- 旅游大數(shù)據(jù)與智慧旅游教學(xué)大綱
- 金屬?gòu)U棄物生物冶金提取與利用
- 湖南省長(zhǎng)沙2024年七年級(jí)下冊(cè)生物期末試卷附答案
- 2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末學(xué)業(yè)質(zhì)量檢測(cè)八年級(jí)語(yǔ)文試卷
- 農(nóng)村房子繼承人放棄繼承協(xié)議書(shū)
- WS 329-2024 麻醉記錄單標(biāo)準(zhǔn)
- 2024-2029全球及中國(guó)福利管理系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及前景趨勢(shì)與投資發(fā)展研究報(bào)告
- 新標(biāo)準(zhǔn)英語(yǔ)小學(xué)五年級(jí)下各模塊習(xí)題
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論