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文檔簡介
1、學(xué)校內(nèi)部牽制制度學(xué)校內(nèi)部牽制制度 第一條為了財務(wù)管理工作,提高教育經(jīng)費的使用效益,保證國家財產(chǎn)的安全與完整,結(jié)合學(xué)校的實際狀況,特制定本制度。 第二條內(nèi)部牽制制度是在學(xué)校內(nèi)部明確規(guī)定權(quán)限職責(zé),使經(jīng)濟事項有關(guān)各方相互聯(lián)系又相互制約,發(fā)揮自動檢查作用的一種內(nèi)部掌握制度。 第三條內(nèi)部牽制制度的原則 1、任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)都必需經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)后才能辦理。 2、任何一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必需有兩個或兩個以上的人。共同辦理。 3、錢、物、賬必需實行分管,相互監(jiān)督,相互制約,以防錯弊。 第四條組織分工 1、財會人員應(yīng)當(dāng)實行回避制度。按有關(guān)制度規(guī)定,單位領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)當(dāng)本單位出納職務(wù)。 需要回避的直系親屬為:夫妻關(guān)系、
2、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)的旁系血親及配偶關(guān)系。 2、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。 第五條出納崗位的職責(zé)和限制性條件 1、出納人員必需嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,依據(jù)稽核人員審核無誤的原始憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。未經(jīng)稽核的原始憑證,出納員無權(quán)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)。違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)。出納員有權(quán)拒絕辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)。 2、準(zhǔn)時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。不得用銀行對賬單或者其他方法代替日記賬?,F(xiàn)金日記賬必需逐日結(jié)出余額。做到現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬日清月結(jié),賬款相符。不得以白條或借條頂替庫存現(xiàn)金;不超
3、額保存現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金。 3、銀行的空白支票和留存銀行的印章、印鑒應(yīng)由出納人員和財務(wù)主管分別保管。不能把空白支票和印章、印鑒集中一處保管。支票審核與支票簽發(fā)職務(wù)分別。(www.)支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔(dān)當(dāng),其他會計人員不得兼任。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清晰。數(shù)字、文字正確、印章齊全。作廢支票要蓋有"作廢"戳記,與支票存根一起保存,支票丟失要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。 4、從開戶銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)寫明用途,由學(xué)校財務(wù)部門負責(zé)人簽字蓋章。經(jīng)開戶銀行審核后支取現(xiàn)金。不得用轉(zhuǎn)賬憑證套取現(xiàn)金、不得編造用途套取現(xiàn)金、不得利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金、不得將單位的收入按個人儲蓄方式存入銀行、不得保留賬外公款。 5、會計人員每月要定期對所分管的經(jīng)費賬戶現(xiàn)金進行盤點,每次盤點要有文字記錄備案,發(fā)覺問題要主動報告領(lǐng)導(dǎo)。 第六條有關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限 1、財務(wù)負責(zé)人要遵守國家財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格審批手續(xù),管理好印鑒。 同時要對各相關(guān)聯(lián)的工作崗位相互牽制的執(zhí)行狀況進行檢查,以保證內(nèi)部牽制制度的貫徹執(zhí)行。 2、非出納崗位的人員不得收、付和保管現(xiàn)金,不得簽發(fā)支票。 3、財會人員必需履行自己的職責(zé),在辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)
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