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1、XX醫(yī)院2019年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告(精美標(biāo)準(zhǔn)排版,僅供參考)為進(jìn)一步提升我院經(jīng)濟(jì)管理水平,客觀反映醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況及營運(yùn)成果,為醫(yī)院管理者和主管部門提供決策支持,對 2019 年度醫(yī)院財(cái)務(wù)決算報(bào)告,進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析,出具如下財(cái)務(wù)分析報(bào)告:(一)收入支出及結(jié)余情況分析2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期間,根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)決算報(bào)告收入費(fèi)用總表反映,醫(yī)院收入支出情況如下:1、收入情況。 醫(yī)院總收入 5403.93 萬元,其中醫(yī)療收入 4711.04 萬元、財(cái)政基本補(bǔ)助收入320.76 萬元、其他收入 372.13 萬元。2、支出情況。醫(yī)院總支出 5402.43 萬元,其中醫(yī)療業(yè)

2、務(wù)成本 4748.31 萬元、 管理費(fèi)用 653.3 萬元、 其他支出 0.82萬元。3、結(jié)余情況。醫(yī)療總體收支結(jié)余1.5 萬元。(二)醫(yī)療費(fèi)用控制指標(biāo)分析反映醫(yī)院當(dāng)期開展醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)情況,并與上期比較分析增減變動原因。主要包括;門診次均醫(yī)藥費(fèi)用及增幅、住院人均醫(yī)藥費(fèi)用及增幅等指標(biāo)分析。項(xiàng)目2019 年2018 年增減額增減率門診收入180267951696982910569666.2%門診人次927958574070558.2%次均醫(yī)藥費(fèi)用194.26197.92-3.66-1.8%住院收入2776878824114969265381915.2%由院人數(shù)369934162838.3%人均醫(yī)藥費(fèi)用7507.117059.42447.696.3%單位:元1、門診次均醫(yī)藥費(fèi)用降低本期門診次均醫(yī)藥費(fèi)用194.26元,較去年同期197.92元,減少3.66元,下降1.8%。降低的原因是:加強(qiáng)控費(fèi)管 理,合理檢查,合理用藥,控制藥占比和耗材占比,診治方 法改進(jìn),多采取中醫(yī)治療和物理治療等方法。2、住院人均醫(yī)藥費(fèi)用增加本期住院人均醫(yī)藥費(fèi)用 7507.11 元, 較去年同期 7059.42元,增加 447.69 元,上升6.3%。增加的原因是:2019 年醫(yī)院學(xué)科建設(shè)加強(qiáng),醫(yī)療水平提高,收治復(fù)雜疑難病人增多,臨床科室新業(yè)務(wù)、新技

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