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文檔簡介
1、泓域咨詢 /六安中成藥項目申請報告報告說明目前我國中藥制藥行業(yè)的專業(yè)人才基本源自本行業(yè)內企業(yè)自身的培養(yǎng),對于一個新進入行業(yè)的廠商,很難在短時間招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研和技術團隊,從而無法滿足中藥研發(fā)、生產和銷售的需求。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資37144.38萬元,其中:建設投資30353.14萬元,占項目總投資的81.72%;建設期利息316.24萬元,占項目總投資的0.85%;流動資金6475.00萬元,占項目總投資的17.43%。項目正常運營每年營業(yè)收入61700.00萬元,綜合總成本費用51119.85萬元,凈利潤7716.44萬元,財務內部收益率13.65%,財務凈現(xiàn)值260
2、3.90萬元,全部投資回收期6.58年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經(jīng)初步分析評價,項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概述8一、 項
3、目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據(jù)9四、 編制范圍及內容10五、 項目建設背景10六、 結論分析13主要經(jīng)濟指標一覽表15第二章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 行業(yè)壁壘17二、 醫(yī)藥行業(yè)總體規(guī)模19第三章 產品規(guī)劃方案21一、 建設規(guī)模及主要建設內容21二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領21產品規(guī)劃方案一覽表22第四章 建筑工程技術方案23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表27第五章 項目選址可行性分析28一、 項目選址原則28二、 建設區(qū)基本情況28三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展32四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標33五、 產業(yè)發(fā)展方向33六、 項目選址綜合
4、評價34第六章 運營管理36一、 公司經(jīng)營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度41第七章 發(fā)展規(guī)劃46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施50第八章 法人治理結構53一、 股東權利及義務53二、 董事55三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第九章 節(jié)能說明62一、 項目節(jié)能概述62二、 能源消費種類和數(shù)量分析63能耗分析一覽表63三、 項目節(jié)能措施64四、 節(jié)能綜合評價65第十章 工藝技術方案67一、 企業(yè)技術研發(fā)分析67二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、 項目技術流程71五、 設備選型方案72主要設備購置一覽表73第十一章 原輔材料
5、分析74一、 項目建設期原輔材料供應情況74二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理74第十二章 組織機構及人力資源配置76一、 人力資源配置76勞動定員一覽表76二、 員工技能培訓76第十三章 勞動安全分析78一、 編制依據(jù)78二、 防范措施80三、 預期效果評價83第十四章 項目投資分析84一、 投資估算的依據(jù)和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十五章 經(jīng)濟效益96一、 基本假設
6、及基礎參數(shù)選取96二、 經(jīng)濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表105六、 經(jīng)濟評價結論105第十六章 項目招投標方案106一、 項目招標依據(jù)106二、 項目招標范圍106三、 招標要求107四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布109第十七章 總結110第十八章 附表附件111建設投資估算表111建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌
7、措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119第一章 項目概述一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱六安中成藥項目(二)項目投資人xxx有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)。二、 編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均
8、應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)
9、定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經(jīng)濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。三、 編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內容1、對項目提出的背景
10、、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設背景醫(yī)藥行業(yè)是高技術、高風險、高投入的產業(yè)。一般情況下,藥品從研究開發(fā)、臨床試驗、試生產到最終產品的銷售,需要投入大量的時間、資金、人才、設備等資源。隨著藥品管理辦法的頒布實施,我國中成藥行業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產業(yè)化,而且隨著中成藥生
11、產現(xiàn)代化步伐的加快,中成藥企業(yè)在技術、設備、人才等方面的投入越來越大。中成藥行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為技術密集型、資金密集型和規(guī)模效益型企業(yè),沒有一定的技術、資金的支撐和先進的管理,很難在日益激烈的市場競爭中立足,因此對于進入中成藥行業(yè)的企業(yè)有較高的資金和規(guī)模要求。推進科技成果轉化應用以科技成果轉化應用為重點,深入實施科技創(chuàng)新工程,著力構建創(chuàng)新水平、研發(fā)活動、體制機制與長三角融為一體的現(xiàn)代產業(yè)科技創(chuàng)新體系。培育創(chuàng)新型企業(yè)集群。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導作用,加快創(chuàng)新資源、創(chuàng)新政策、創(chuàng)新服務向企業(yè)集聚。實施創(chuàng)新型領軍企業(yè)培育和科技型企業(yè)培育工程,打造一批全國知名創(chuàng)新型領軍企業(yè)。鼓勵企業(yè)聚焦“卡脖子”關鍵核
12、心技術突破,選擇一批重大科技專項進行技術攻關,力爭在航空、核電、氫能、電子信息、生物科技等領域取得重大突破,爭取納入國家(省級)重大專項,實現(xiàn)部分領域技術水平達到國際領先、重點產品達到國際先進或國內領先水平。支持企業(yè)爭創(chuàng)“重點研發(fā)創(chuàng)新平臺、新型研發(fā)機構、一室一中心”等省、市創(chuàng)新平臺。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,提升研發(fā)能力。支持企業(yè)申報科技創(chuàng)新項目,爭取國家和省支持。促進科技成果產業(yè)化。加大財政對科技發(fā)展的投入,引導和帶動社會資本投入創(chuàng)新活動。創(chuàng)新科技金融支持方式,支持政府股權基金加大對種子期、初創(chuàng)期科創(chuàng)企業(yè)的投資力度,推動具備條件的高新技術企業(yè)在上海科創(chuàng)板、深圳創(chuàng)業(yè)板上市融資。鼓勵商業(yè)銀行在開發(fā)區(qū)
13、設立科技支行,支持開展知識產權質押融資。完善科技創(chuàng)新激勵機制,抓好各項鼓勵創(chuàng)新政策落實。推進科技成果使用權、處置權、收益權“三權”改革。完善專利工作資助和獎勵辦法,鼓勵企業(yè)申請專利。強化知識產權保護。加強知識產權創(chuàng)造、保護、運用、管理和服務,堅決打擊侵權行為。加強重點產業(yè)和區(qū)域優(yōu)勢特色產業(yè)自主知識產權創(chuàng)造,培育一批高價值高質量專利。引導重大科技成果轉化的高價值專利創(chuàng)造和運用,推動完善科技計劃知識產權過程管理。加強商標品牌建設,以產業(yè)優(yōu)質品牌有效運用支撐產業(yè)價值提升。推進創(chuàng)新主體知識產權規(guī)范化管理,鼓勵企業(yè)綜合運用專利、商標組合策略,加強知識產權信息化服務平臺建設,推動知識產權保護運用線上線下融
14、合發(fā)展。協(xié)同打造創(chuàng)新策源地。推進“政產學研用金”協(xié)同創(chuàng)新,構建政府引導、企業(yè)主體、校院協(xié)作、社會參與的協(xié)同創(chuàng)新機制。積極對接長三角G60科創(chuàng)走廊,深度對接合肥綜合性國家科學中心和滬蘇浙科技資源,引導和支持重點行業(yè)、骨干企業(yè)聯(lián)合高校院所建立院士工作站、博士后科研工作站、工程(重點)實驗室、工程(技術)研究中心、技術創(chuàng)新中心等,加快高端裝備、新能源、電子信息等重點產業(yè)領域科技創(chuàng)新平臺建設。加強與中科院在皖機構、皖西學院等高校院所資源合作,鼓勵國內外科研院所、高等院校來我市設立分支機構,積極探索市校、校企合作共建大學分院和產業(yè)技術研究院。積極參與長三角大型科學儀器協(xié)作共用網(wǎng)絡建設,推進重點實驗室、大
15、型儀器中心與實驗裝置、分析測試平臺等共享。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約82.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx升中成藥的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資37144.38萬元,其中:建設投資30353.14萬元,占項目總投資的81.72%;建設期利息316.24萬元,占項目總投資的0.85%;流動資金6475.00萬元,占項目總投資的17.43%。(五)資金籌措項目總投資37144.38萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx
16、x有限責任公司計劃自籌資金(資本金)24236.50萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額12907.88萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):61700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):51119.85萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):7716.44萬元。4、財務內部收益率(FIRR):13.65%。5、全部投資回收期(Pt):6.58年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):26770.26萬元(產值)。(七)社會效益此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、
17、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54667.00約82.00畝1.1總建筑面積105621.931.2基底面積34440.211.3投資強度萬元/畝349.992總投資萬元37144.382.1建設投資萬元30353.142.1.1工程費用萬元25823.562.1.2其
18、他費用萬元3624.792.1.3預備費萬元904.792.2建設期利息萬元316.242.3流動資金萬元6475.003資金籌措萬元37144.383.1自籌資金萬元24236.503.2銀行貸款萬元12907.884營業(yè)收入萬元61700.00正常運營年份5總成本費用萬元51119.85""6利潤總額萬元10288.58""7凈利潤萬元7716.44""8所得稅萬元2572.14""9增值稅萬元2429.78""10稅金及附加萬元291.57""11納稅總額萬元5293.
19、49""12工業(yè)增加值萬元18720.54""13盈虧平衡點萬元26770.26產值14回收期年6.5815內部收益率13.65%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2603.90所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)壁壘1、政策及經(jīng)營資質壁壘在我國藥品生產企業(yè)必須取得藥品生產許可證和藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范認證證書才可從事藥品生產活動,取得生產批準文號的藥品方可進行生產和銷售;藥品零售價格受到國家政策的一定限制。2、技術壁壘隨著我國對人民健康的關注越來越多,藥物的生產質量管理更加嚴格,制藥行業(yè)一直以來都具有高技術含量及制作工藝嚴苛的特點。中藥炮制規(guī)范以及2015版中
20、華人民共和國藥典等對中藥生產過程及產品的質量提出了較高要求,需要企業(yè)具備成熟的炮制工藝、過程控制技術和檢測技術,以及高水平的質檢儀器和現(xiàn)代化生產設備,并配合多年的炮制生產經(jīng)驗才能實現(xiàn)。由于炮制技術的掌握及運用需要長時間的生產實踐經(jīng)驗的積累和強有力的研發(fā)體系的支持,因此,炮制技術壁壘構成本行業(yè)進入的主要障礙之一。3、資金壁壘醫(yī)藥行業(yè)是高技術、高風險、高投入的產業(yè)。一般情況下,藥品從研究開發(fā)、臨床試驗、試生產到最終產品的銷售,需要投入大量的時間、資金、人才、設備等資源。隨著藥品管理辦法的頒布實施,我國中成藥行業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產業(yè)化,而且隨著中成藥生產現(xiàn)代化步伐的加快,中成藥企業(yè)在技術、設備、人
21、才等方面的投入越來越大。中成藥行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為技術密集型、資金密集型和規(guī)模效益型企業(yè),沒有一定的技術、資金的支撐和先進的管理,很難在日益激烈的市場競爭中立足,因此對于進入中成藥行業(yè)的企業(yè)有較高的資金和規(guī)模要求。4、品牌壁壘品牌中成藥產品定位明確、療效確切、消費忠誠度高,銷售穩(wěn)定。中成藥消費者的用藥習慣比較穩(wěn)定,對已使用產品忠誠度高。新建的中成藥企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭奪客戶,就必須在產品、營銷等方面進行大規(guī)模的投資,并且這種投資具有很大的風險。5、人才壁壘目前我國中藥制藥行業(yè)的專業(yè)人才基本源自本行業(yè)內企業(yè)自身的培養(yǎng),對于一個新進入行業(yè)的廠商,很難在短時間招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研和技術團隊
22、,從而無法滿足中藥研發(fā)、生產和銷售的需求。醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)離不開大量尖端的技術人才,醫(yī)藥的研發(fā)需要技術人員掌握復雜的生產工藝,關鍵的生產技術,以及強烈的創(chuàng)新意識和良好的團隊協(xié)作能力。新興企業(yè)很難在短時間內培訓出大量的高素質人才。人才培養(yǎng)是一個長期過程,人才壁壘構成行業(yè)進入的障礙之一。二、 醫(yī)藥行業(yè)總體規(guī)模隨著人們生活水平的提高和對自身健康的重視程度不斷提升,醫(yī)療衛(wèi)生費用支出逐年提高,我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度。根據(jù)南方所統(tǒng)計,2016年,醫(yī)藥工業(yè)銷售收入與2015年相比增長速度有所回升,銷售收入為29,463億元。至2017年上半年,醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入15,314.40
23、億元,同比增長12.39%,增速較上年同期提高2.25個百分點。利潤方面,2015年,醫(yī)藥工業(yè)利潤總額2,768.23億元,同比增長12.2%。至2016年,利潤增速明顯提高,增速達15.6%。2017年上半年,實現(xiàn)利潤總額1,686.52億元,同比增長15.83%,增速較上年同期提高1.22個百分點,主營收入利潤率為11.01%,高于全國工業(yè)整體水平3.88個百分點,利潤增長已經(jīng)快過銷售增長?!笆濉逼陂g,國家對醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的投入加大,醫(yī)保體系更趨健全,醫(yī)藥出口穩(wěn)健增長,資本市場迅猛發(fā)展,醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)質資源面臨整合,一系列扶持醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展的政策措施先后出臺,在各項有利因素的促進下,醫(yī)藥工業(yè)保
24、持了較好的發(fā)展態(tài)勢,醫(yī)藥工業(yè)的整體利潤水平平穩(wěn)增長,國內規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)經(jīng)營狀況良好。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年,醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入28,459.6億元,同比增長12.25%。各子行業(yè)中,主營業(yè)務收入增長最快的是化學藥品制劑制造業(yè)及中成藥制藥業(yè)。第三章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積54667.00(折合約82.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積105621.93。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx升中成藥,預計年營業(yè)收入61700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產
25、綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。下游主要為醫(yī)藥商業(yè)及醫(yī)藥流通行業(yè),包括醫(yī)療終端和零售藥店終端,終端消費群體為廣大用藥人群。醫(yī)藥流通企業(yè)通過銷售渠道的重組,起到了連接醫(yī)藥產品供求主體的作用,在流通過程中扮演了重要角色。而隨著未來連鎖經(jīng)營、現(xiàn)代物流和信息技術的應用,藥品銷售市場將繼續(xù)保持較快的發(fā)展
26、勢頭,有效地促進醫(yī)藥廠商的生產和經(jīng)營;醫(yī)療機構則作為醫(yī)藥產品最主要的流通渠道和交易場所,由醫(yī)院向患者提供醫(yī)療服務以及醫(yī)藥產品。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1中成藥升xxx2中成藥升xxx3中成藥升xxx4.升5.升6.升合計xxx61700.00第四章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在
27、建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經(jīng)濟”條件
28、下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當?shù)?/p>
29、基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)混凝土要求根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家
30、標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據(jù)建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土
31、保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積105621.93,其中:生產工程61964.83,倉儲工程22503.24,行政辦公及生活服務設施11028.44,公共工程10125.42。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17908.9161964.837841.591.11#生產車間5372.6718589.452352.481.22#生產車間4477.2315491.211960.401.33#生產車間4298.1414871.561881.981.
32、44#生產車間3760.8713012.611646.732倉儲工程7576.8522503.242121.812.11#倉庫2273.056750.97636.542.22#倉庫1894.215625.81530.452.33#倉庫1818.445400.78509.232.44#倉庫1591.144725.68445.583辦公生活配套1859.7711028.441579.633.1行政辦公樓1208.857168.491026.763.2宿舍及食堂650.923859.95552.874公共工程7232.4410125.42909.37輔助用房等5綠化工程7336.31120.37綠化
33、率13.42%6其他工程12890.4857.037合計54667.00105621.9312629.80第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α6?建設區(qū)基本情況六安,安徽省轄地級市,位于安徽省西部,是長三角城市群成員城市,處于長江與淮河之間,大別山北麓,長江三角洲經(jīng)濟區(qū)西翼,地理意義上的“皖西”特指六安。全市總面積15451.2平方公里,轄3個區(qū)、4個縣。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,六安市常住人口為
34、439.3699萬人。六安之名始于漢武帝,取衡山國內六縣、安風、安豐等縣首字,別衡山國為六安國,兼有“六地平安,永不反叛”之意。因舜封皋陶于六,故后世稱六安為皋城。六安地處江淮,東銜吳越,西領荊楚,北接中原;地勢西南高峻,東北低平,呈梯形分布;屬于北亞熱帶向暖溫帶轉換的過渡帶,季風顯著,四季分明。六安有312、206、105等3條國道,寧西、合九、阜六及滬漢蓉快速鐵路通道等4條鐵路,滬陜、滬蓉、濟廣、合阜、合安等5條高速公路穿過全境,距新建的合肥新橋國際機場僅半個小時車程,被國家交通部確立為陸路交通運輸樞紐城市。2018年2月,六安市被中央文明辦確定為20182020年創(chuàng)建周期全國文明城市提名
35、城市。全市地區(qū)生產總值達到1669.5億元,年均增長7%。財政收入達到231.4億元,年均增長10.7%,其中一般公共預算收入132.9億元。在工業(yè)領域大力實施“積樹造林”“老樹發(fā)新干”工程,規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增長8.3%。“四上企業(yè)”達到1997家。社會消費品零售總額達到935億元,年均增長10%。深入實施“精重促”行動,累計實施億元以上項目1277個,固定資產投資年均增長11.2%。開展“千名行長進萬企”行動,存款類金融機構存貸比達到81.7%。新能源、新材料、新一代信息技術、航空產業(yè)等一批戰(zhàn)略性新興產業(yè)從無到有、從弱到強,初步形成了有一定競爭力的產業(yè)集群。歐菲光安徽精卓、應流小型渦輪
36、發(fā)動機、嘉悅新能源、迎駕野嶺產業(yè)園、富春智慧物流、年產300萬噸霍邱鋼廠等一批產業(yè)標志性項目順利實施,經(jīng)濟社會發(fā)展基礎顯著增強。“十四五”時期,國際國內環(huán)境發(fā)生深刻變化,我市發(fā)展既面臨難得機遇,也面臨嚴峻挑戰(zhàn)。從國際國內形勢看,全球經(jīng)濟格局深度調整,我國已進入高質量發(fā)展新階段。全球化與逆全球化相互角力,新興大國與守成大國競爭博弈加劇,世界大變局加速演變的特征更加明顯。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,全球產業(yè)鏈供應鏈發(fā)生重大調整。面對百年未有“大變局”和百年不遇“大疫情”,更加彰顯了我國的獨特政治優(yōu)勢、制度優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢。我國實施擴大內需戰(zhàn)略,國家加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新
37、發(fā)展格局,國內市場主導國民經(jīng)濟循環(huán)特征更加明顯,經(jīng)濟增長的內需潛力將不斷釋放,我國發(fā)展穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有改變,為我市在新發(fā)展格局中實現(xiàn)更大作為帶來了新的機遇。從全省發(fā)展情況看,安徽與滬蘇浙一同站在長三角更高質量一體化發(fā)展的新舞臺。省委、省政府深入實施五大發(fā)展行動計劃、“一圈五區(qū)”“四個一”創(chuàng)新主平臺、“三重一創(chuàng)”等重大戰(zhàn)略舉措,安徽呈現(xiàn)出經(jīng)濟總量位次前移、發(fā)展質量明顯提高、戰(zhàn)略地位顯著提升的良好態(tài)勢,在多重國家戰(zhàn)略疊加之下,全省的發(fā)展動力正在加快轉換,發(fā)展空間不斷拓展優(yōu)化,發(fā)展路徑越來越清晰。這既為我市新一輪發(fā)展提供了重要契機,也形成了倒逼壓力。從我市自身發(fā)展看,有利條件和發(fā)展機遇
38、累積疊加,經(jīng)濟發(fā)展進入結構優(yōu)化、動力轉換、效益提升新階段。我市集長三角一體化發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、中部地區(qū)崛起、大別山革命老區(qū)振興、皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)、淮河生態(tài)經(jīng)濟帶和合肥都市圈、合六經(jīng)濟走廊、皖北承接產業(yè)轉移集聚區(qū)等多個重大戰(zhàn)略疊加,是國家和安徽省的重要經(jīng)濟板塊,具有“承東啟西”“左右逢源”優(yōu)勢。合肥市經(jīng)濟總量邁上萬億新臺階后,合肥都市圈的輻射帶動作用將明顯增強。我市堅持綠色振興發(fā)展戰(zhàn)略,一批重大產業(yè)布局、重要民生工程、重點生態(tài)項目相繼建成,脫貧攻堅取得決定性勝利,經(jīng)濟社會發(fā)展步入了快車道,取得了全方位成就。重大新興產業(yè)基地和開發(fā)園區(qū)集聚力、承載力大幅增強,城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展格局全面優(yōu)化
39、,交通、能源、信息、水利等基礎設施更加完善,我市比較優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢更加凸顯,為“十四五”時期高質量發(fā)展創(chuàng)造了良好條件,有利于我市在新發(fā)展階段更好地優(yōu)化資源配置,搶抓機遇、乘勢而上。同時,我市經(jīng)濟社會發(fā)展還存在一些困難和明顯短板,主要表現(xiàn)為:經(jīng)濟總量不高、人均水平偏低的現(xiàn)狀沒有根本改變,大企業(yè)、大項目、技術含量高的項目不足,發(fā)展不平衡不充分的問題依然突出;生態(tài)保護和污染防治任重道遠,教育、醫(yī)療、公共文化服務、養(yǎng)老、托育、住房等民生領域還有不少短板;公共衛(wèi)生、防災抗災、安全生產等領域風險防范任務仍然繁重,社會治理體系和治理能力有待加強和提高。綜合判斷,今后五年我市仍處于大有作為
40、的重要戰(zhàn)略機遇期,是我市深度參與長三角高質量一體化發(fā)展、大別山革命老區(qū)振興崛起的關鍵決勝期,是全面改善民生、建設新階段現(xiàn)代化幸福六安的重要突破期,全市上下必須認清形勢,保持戰(zhàn)略定力,發(fā)揚老區(qū)斗爭精神,切實增強使命感和責任感,牢固樹立戰(zhàn)略機遇意識,同心同德、頑強拼搏,在現(xiàn)代化建設新征程中開創(chuàng)新局面。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展展望2035年,堅持全省趕平均目標不動搖,力爭實現(xiàn)經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入較2020年翻一番半,人均地區(qū)生產總值與全省差距明顯縮小,經(jīng)濟實力、科技實力、綜合實力大幅躍升,高質量發(fā)展新格局基本形成,進入創(chuàng)新型城市行列;基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化,建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系
41、,“一區(qū)四地一屏障”建設取得重大成效;基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治六安、法治政府、法治社會;建成創(chuàng)新型文化強市和教育強市、人才強市、體育強市、旅游強市、健康六安,國民素質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強;廣泛形成綠色生產生活方式,生態(tài)環(huán)境優(yōu)美宜居;對外開放形成新格局,大別山對外聯(lián)通通道工程建設取得新進展,現(xiàn)代化綜合交通體系和現(xiàn)代流通體系基本形成;城市發(fā)展質量明顯提高,城鎮(zhèn)化水平顯著提升,人民基本生活保障水平與長三角平均水平大體相當,基本公共服務實現(xiàn)均等化,中等收入群體顯著擴大,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小;平安
42、六安建設達到更高水平,建成人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標“十四五”時期,通過全市人民的共同努力,主要經(jīng)濟指標增幅高于全省平均水平,經(jīng)濟總量全省居中,人均水平與全省差距明顯縮小,居民收入增長高于經(jīng)濟增長,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與全省差距進一步縮小,中等收入群體持續(xù)擴大,基本形成現(xiàn)代化建設框架格局,人民群眾過上更加美好生活,新階段現(xiàn)代化幸福六安建設邁出堅實步伐。五、 產業(yè)發(fā)展方向推進開發(fā)區(qū)轉型升級圍繞建設“工業(yè)強市主陣地、高質量發(fā)展增長源”的目標,按照“三融合三為主”的功能定位,推進開發(fā)
43、區(qū)改革創(chuàng)新和高質量發(fā)展,持續(xù)強化開發(fā)區(qū)產業(yè)集聚功能,增強輻射帶動能力。優(yōu)化開發(fā)區(qū)產業(yè)布局。按照主業(yè)突出、板塊聯(lián)動、優(yōu)勢互補、特色鮮明的布局原則,引導產業(yè)有序協(xié)調發(fā)展。支持各開發(fā)區(qū)立足要素稟賦、產業(yè)基礎,重點打造1個首位產業(yè),培育2-3個主導產業(yè),突出錯位發(fā)展,避免同質競爭。以科技含量、環(huán)境影響、投資強度、產業(yè)效益作為選資標準,提高入園項目檔次和質量,推動開發(fā)區(qū)上規(guī)模上水平上層次。支持開發(fā)區(qū)結合產業(yè)發(fā)展方向,推動生產要素、優(yōu)惠政策向首位產業(yè)、主導產業(yè)和龍頭企業(yè)傾斜,做大做強龍頭企業(yè),加快培育關聯(lián)度高的上下游企業(yè),延長產業(yè)鏈條,形成產業(yè)集聚和企業(yè)集群的良好態(tài)勢。支持開發(fā)區(qū)對同類型項目、企業(yè)進行集中
44、布局,建設專業(yè)化、特色化園中園。積極推動園區(qū)循環(huán)化改造,努力實現(xiàn)低碳發(fā)展、綠色發(fā)展,建設循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)。加快完善路網(wǎng)、管網(wǎng)、電力、通訊、污水處理等配套設施,推進標準化廠房建設,提升開發(fā)區(qū)承載力。堅持產城一體、融合發(fā)展,強化公共服務設施配套,統(tǒng)籌社會事業(yè)發(fā)展。深化開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新。支持開發(fā)區(qū)爭創(chuàng)國家和省級試點示范,支持舒城、霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)爭創(chuàng)國家級開發(fā)區(qū),葉集經(jīng)濟開發(fā)區(qū)移區(qū)。積極推進“標準地”改革,促進工業(yè)項目高質量引進和高效率落地投產。完善項目進入和退出機制,以“畝均論英雄”、產業(yè)關聯(lián)度等為導向,依法盤活閑置和低效利用土地,推進節(jié)約集約用地。強化市場主導、效益導向,創(chuàng)新開發(fā)區(qū)建設和管理機制,積極吸
45、納優(yōu)質社會資本或專業(yè)機構參與開發(fā)區(qū)基礎設施建設和運營,探索整體運營開發(fā)模式。落實容錯機制,鼓勵先行先試,采取“管委會+公司”模式。深化人事和薪酬制度改革,探索全員聘任制和績效工資制。創(chuàng)建智慧園區(qū),推進開發(fā)區(qū)數(shù)字化、企業(yè)智能化和項目管理智慧化。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第六章 運營管理一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)
46、社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自
47、主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、中成藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和中成藥行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內中成藥行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益
48、,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息
49、的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案
50、。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政
51、策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查
52、資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取
53、利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經(jīng)營或者轉為增加公
54、司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化
55、的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交
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