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文檔簡介
1、泓域咨詢 /吳忠電動機項目建議書目錄第一章 項目承辦單位基本情況7一、 公司基本信息7二、 公司簡介7三、 公司競爭優(yōu)勢8四、 公司主要財務數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10五、 核心人員介紹11六、 經(jīng)營宗旨12七、 公司發(fā)展規(guī)劃12第二章 行業(yè)發(fā)展分析19一、 行業(yè)的市場規(guī)模19二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素20三、 行業(yè)風險特征22第三章 項目背景、必要性24一、 行業(yè)壁壘24二、 行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈關系25第四章 緒論27一、 項目名稱及投資人27二、 編制原則27三、 編制依據(jù)28四、 編制范圍及內(nèi)容28五、 項目建設背景29六、 結論分析31主要經(jīng)濟指標
2、一覽表32第五章 建筑工程方案分析35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表40第六章 項目選址41一、 項目選址原則41二、 建設區(qū)基本情況41三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展44四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標45五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向45六、 項目選址綜合評價46第七章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設內(nèi)容47一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容47二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領47產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表47第八章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施55第九章 SWOT分析說明57一、 優(yōu)勢分析(S)57二、 劣勢分析(W)59三、 機會分析(O)59四、 威脅分析(T)60
3、第十章 勞動安全分析64一、 編制依據(jù)64二、 防范措施65三、 預期效果評價69第十一章 人力資源分析71一、 人力資源配置71勞動定員一覽表71二、 員工技能培訓71第十二章 工藝技術分析74一、 企業(yè)技術研發(fā)分析74二、 項目技術工藝分析76三、 質(zhì)量管理77四、 項目技術流程78五、 設備選型方案79主要設備購置一覽表79第十三章 投資估算及資金籌措81一、 投資估算的依據(jù)和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產(chǎn)投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃9
4、1項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十四章 項目經(jīng)濟效益93一、 經(jīng)濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產(chǎn)折舊費估算表95無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十五章 項目風險評估104一、 項目風險分析104二、 項目風險對策106第十六章 招標方案108一、 項目招標依據(jù)108二、 項目招標范圍108三、 招標要求109四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布111第十七章 項目綜合評價112第十八章 補充表格114營業(yè)收入、
5、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產(chǎn)折舊費估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表119建設投資估算表119建設投資估算表120建設期利息估算表120固定資產(chǎn)投資估算表121流動資金估算表122總投資及構成一覽表123項目投資計劃與資金籌措一覽表124本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:顧xx3、注冊資本:740萬元4
6、、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-6-27、營業(yè)期限:2016-6-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事電動機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司
7、不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先
8、進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理
9、和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心
10、管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4817.213853.773612.91負債總額2828.202262.562121.15股東權益合計1989.011591.211491.76公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15644.2212515.3811733.16營業(yè)利潤2403.231922.581802.42利潤總
11、額2176.761741.411632.57凈利潤1632.571273.401175.45歸屬于母公司所有者的凈利潤1632.571273.401175.45五、 核心人員介紹1、顧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、杜xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、楊xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司
12、執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、唐xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、湯xx,1957年出生,大專學歷
13、。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、鄭xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經(jīng)營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質(zhì)量服務樹
14、品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)
15、應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)
16、網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上,進一步加強知識產(chǎn)權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育
17、、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質(zhì);(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃
18、公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)
19、模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、
20、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經(jīng)營規(guī)???/p>
21、速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質(zhì)技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人
22、才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質(zhì)量,豐富服務內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)的市場規(guī)模隨著社會的發(fā)展,洗衣機、空調(diào)電機不斷向高功率、節(jié)能、環(huán)保(低噪聲)、智能化等方面發(fā)展,這也決定了變速電機將會成為主流電機。尤其是變頻電機和無刷電機,由于具有結構可靠、控制方便、效率高、噪聲低等優(yōu)點,將會受到越來越多的用戶的青睞。2013年6月1
23、0日,工業(yè)和信息化部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局共同頒布了電機能效提升計劃(2013-2015年),推動高效電機開發(fā)和推廣應用,促進電機產(chǎn)業(yè)升級,全面提高電機能效水平。計劃提出,到2015年累計推廣高效電機1.7億千瓦,淘汰在用低效電機1.6億千瓦,實施電機系統(tǒng)節(jié)能1億千瓦,實施淘汰電機高效再制造2,000萬千瓦。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,中國洗滌電機生產(chǎn)量2018年1-3月為2740萬臺,2017年約為11000萬臺,2016年約為10500萬臺,同比增長4.76%;中國空調(diào)電機量2018年1-3月約為9350萬臺,2017年約為32500萬臺,2016年約為26000萬臺,同比增長25%。電機作為家用電
24、器的心臟,其銷售量與整機電器的市場規(guī)模息息相關。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),家用洗衣機產(chǎn)量2018年1-3月為1760萬臺,2017年為7500萬臺,累計增長3.2%;空調(diào)產(chǎn)量2018年1-3月為4854萬臺,2017年為18040萬臺,累計增長26.4%。隨著市場對海外新指標的適應,出口市場重新回到正常軌道,洗衣機市場情況發(fā)生顯著變化,產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年洗衣機電機實現(xiàn)總銷量約6485萬臺,同比增長7.55%。其中,洗衣機電機內(nèi)銷量為4490萬臺,同比增長6.78%;出口量達到1995萬臺,同比增長9.32%出口市場回暖拉高了洗衣機電機市場的產(chǎn)銷規(guī)模。二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利
25、因素(1)國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長小功率電機產(chǎn)品廣泛應用于食品機械、風機、泵類設備、小型機械、醫(yī)療器械、食品醫(yī)藥機械,通風設備、服裝機械及其它電器設備等行業(yè),這些行業(yè)的景氣程度與國民經(jīng)濟發(fā)展速度和固定資產(chǎn)投資增長水平保持著正向相關性,我國國民經(jīng)濟的持續(xù)、快速發(fā)展、工業(yè)化水平的逐步提高為小功率電機行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供了良好的基礎。(2)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來,我國出臺了一些鼓勵行業(yè)發(fā)展的政策,包括:創(chuàng)建具有自主知識產(chǎn)權的小功率電機產(chǎn)品,參與國際競爭,高度重視新型小功率電機開發(fā)和生產(chǎn)技術的攻關;抓緊建立以財政補貼政策為核心的高效電機推廣機制,其中財政補貼力度將進一步加大,鼓勵用戶采購高效電機等;全面
26、提升電機能效水平,促進產(chǎn)業(yè)轉型升級。同時,國家還出臺政策鼓勵裝備制造業(yè)、家電等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和消費,對小功率電機產(chǎn)品提出了技術革新的要求,同時也提供了行業(yè)機遇。(3)海外市場空間巨大隨著國產(chǎn)品牌產(chǎn)品的技術和性能不斷提高,高性價比技術優(yōu)勢促使海外訂單增多,國內(nèi)小功率電機產(chǎn)品逐漸獲得更多海外市場份額。目前,中國電機出口量約占電機總產(chǎn)量的10%左右。其次美國等發(fā)達國家從事傳統(tǒng)電機生產(chǎn)的企業(yè)呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢,他們轉而從國外進口電機,這也給中國帶來了巨大的商機。另外,其他發(fā)展中國家對電機的需求量增長迅速,尤其是印度和南非、巴西、俄羅斯等迅速發(fā)展的金磚國家,近幾年的經(jīng)濟一直保持著高速增長,基礎設施建設以及相
27、關制造業(yè)的快速發(fā)展形成了對電機產(chǎn)品的大量需求,也促進我國的電機產(chǎn)品出口。2、不利因素(1)缺乏國際知名品牌,導致企業(yè)利潤不高近幾年來,受國民經(jīng)濟迅速發(fā)展的拉動,電機行業(yè)發(fā)展也很快,涌現(xiàn)了一批產(chǎn)量規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量好的企業(yè),這些企業(yè)出口產(chǎn)品的質(zhì)量與國外企業(yè)相比并不遜色,然而,由于品牌國際知名度不高,產(chǎn)品價格遠低于國外知名品牌的同類產(chǎn)品,這在一定程度上限制了行業(yè)的快速發(fā)展。(2)產(chǎn)品技術含量、附加值不高目前,我國中小型電機基本系列產(chǎn)品占的比例偏大,高技術含量、高附加值產(chǎn)品品種少、產(chǎn)量小?;鞠盗挟a(chǎn)品生產(chǎn)廠家多、產(chǎn)量大,形成互相搶占市場壓價競爭的局面。在出口產(chǎn)品中,基本系列產(chǎn)品也占有絕大的比例,高技術
28、含量、高附加值產(chǎn)品出口很少。我國電機出口額和進口額基本相當,然而出口與進口的電機數(shù)量相差很大,為替代進口,提高出口產(chǎn)品的附加值,國內(nèi)電機企業(yè)還需進一步提高產(chǎn)品的技術含量。三、 行業(yè)風險特征1、宏觀經(jīng)濟波動風險小功率電機是我國工業(yè)體系的一個重要組成部分,是主機產(chǎn)品的驅動、控制執(zhí)行部件,這些電機廣泛地應用于食品機械、風機、泵類設備、小型機械、醫(yī)療器械、食品醫(yī)藥機械,通風設備、服裝機械及其它電器設備等行業(yè),這些行業(yè)的景氣程度與國民經(jīng)濟發(fā)展速度和固定資產(chǎn)投資增長水平保持著正向相關性。隨著我國國民經(jīng)濟增速的下滑,小功率電機行業(yè)的增速也隨著宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生波動的風險。2、原材料價格波動風險電機制造行業(yè)的主要原
29、材料為電解銅、硅鋼片、鋁等金屬原料,金屬原料占電機總成本比重較大。如果上述大宗商品價格產(chǎn)生波動,價格大幅上漲,會導致電機行業(yè)成本上升,存貨增加及毛利率下滑等風險,對電機企業(yè)的日常經(jīng)營以及盈利水平產(chǎn)生不利的影響。3、技術更新風險隨著市場競爭的加劇,技術更新?lián)Q代周期越來越短。新技術的應用與新產(chǎn)品的開發(fā)是電機行業(yè)核心競爭力的關鍵因素。如果不能保持持續(xù)創(chuàng)新的能力,不能及時準確把握技術、產(chǎn)品和市場發(fā)展趨勢,將削弱已有的競爭優(yōu)勢,將對企業(yè)產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。第三章 項目背景、必要性一、 行業(yè)壁壘1、認證壁壘電機的使用存在人員觸電或造成火災等危險,因而各國均將其納入強制性安全認證
30、產(chǎn)品范圍,如我國的CCC,美國的UL、德國的TUV、歐洲的CE/VDE等,特別是使用安全電壓以上的電源供電的電機產(chǎn)品必須獲得銷售國安全認證,方可在該國銷售。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命,沒有通過有效的質(zhì)量認證體系的認可,電機制造企業(yè)不可能被納入合格供應商的行列。2、規(guī)模壁壘電機本身的產(chǎn)品特性和價格定位決定了電機生產(chǎn)只有達到一定的生產(chǎn)規(guī)模,才能降低成本進而產(chǎn)生效益。洗衣機等家用電器企業(yè)使用的電機除部分自產(chǎn)外,大都向電機生產(chǎn)商采購。目前,我國中小規(guī)模的小功率電機企業(yè)數(shù)量較多,這些企業(yè)大多集中于低端產(chǎn)品市場,競爭激烈,毛利空間有限,而有限的利潤導致中小規(guī)模的電機企業(yè)很難依靠自身積累發(fā)展壯大,形成規(guī)?;a(chǎn)并
31、進入高端市場。基于這種經(jīng)營環(huán)境,資金實力稍遜的新進企業(yè)由于缺乏規(guī)模效應而較難長期生存和發(fā)展,特別是難以在產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得突破,無法與規(guī)模企業(yè)競爭。3、技術和人才壁壘由于電機技術門類的多樣性,對產(chǎn)品開發(fā)、設計和管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高,其技術和知識經(jīng)驗的積累也需要較長的時間,因此人才的吸收和積累對于新進入本行業(yè)的企業(yè)具有一定的難度。由于不同應用行業(yè)對于電機的要求不同,這就要求電機企業(yè)需要足夠的技術研發(fā)能力,能夠適應不同客戶對電機的不同要求。4、客戶壁壘在一個電器產(chǎn)品中,電機的可靠性及與電器產(chǎn)品的匹配程度,決定了電器產(chǎn)品的可靠性和性能,因此電機企業(yè)往往需要通過較長時間的試用、小批量訂貨、大批量采
32、購等環(huán)節(jié)才能與下游客戶建立合作關系,因此客戶不會輕易更換電機產(chǎn)品供應商,電機企業(yè)依靠自身長期積累擁有穩(wěn)定而可靠的客戶群。新進入的電機企業(yè)很難在短時間內(nèi)迅速搶占市場,面臨一定的客戶壁壘。二、 行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈關系電機行業(yè)的原材料主要是電解銅、鋁、硅鋼片、絕緣材料、軸承、電子元器件等,因此上游行業(yè)為冶金、電線電纜制造、軸承制造、電子元器件制造等行業(yè);電機行業(yè)的下游行業(yè)廣泛,包括家用電器行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、信息技術行業(yè)、汽車行業(yè)、裝備制造業(yè)及軍工行業(yè)等。電機制造行業(yè)的主要原材料為電解銅、硅鋼片、鋁等金屬原料,金屬原料占電機總成本比重較大。目前,上述金屬原料市場供給充分,價格處于低位。除金屬原料外,
33、軸承、絕緣材料、電子元器件等在原材料中占有一定的比重,由于目前我國生產(chǎn)上述零部件的企業(yè)數(shù)量較多,市場供應充足,價格比較低,電機制造企業(yè)具有一定的議價能力。第四章 緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱吳忠電動機項目(二)項目投資人xx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準)。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產(chǎn)后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計
34、、同時建設、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經(jīng)濟性,實事求是地作出研究結論。三、 編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄。四、 編制范圍及內(nèi)容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條
35、件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設背景電機制造行業(yè)的主要原材料為電解銅、硅鋼片、鋁等金屬原料,金屬原料占電機總成本比重較大。如果上述大宗商品價格產(chǎn)生波動,價格大幅上漲,會導致電機行業(yè)成本上升,存貨增加及毛利率下滑等風險,對電機企業(yè)的日常經(jīng)營以及盈利水平產(chǎn)生不利的影響。全面提升自主創(chuàng)新能力(一)推進創(chuàng)新平臺建設實施園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展能力提升行動,寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū)升級為國家
36、高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),青銅峽工業(yè)園區(qū)創(chuàng)成自治區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。整合優(yōu)化科技創(chuàng)新平臺資源,在利通區(qū)、青銅峽市圍繞裝備制造、精細化工、食品加工,鹽池縣、同心縣、紅寺堡區(qū)圍繞新材料、現(xiàn)代紡織、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)布局創(chuàng)新平臺。發(fā)揮中國(寧夏)奶業(yè)研究院作用,加強技術中心建設,助推奶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。到2025年,推動規(guī)模以上高新技術企業(yè)創(chuàng)新平臺全覆蓋,各級各類科技創(chuàng)新平臺達到50家以上。(二)積極培育科技型企業(yè)強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。聚焦國家重點支持的高新技術領域和高新技術企業(yè)認定標準,圍繞研發(fā)組織管理、知識產(chǎn)權創(chuàng)造等方面補短板、強弱項。根據(jù)“引導入庫一批、
37、精準培育一批、申報認定一批”的培育機制,每年選擇10家以上創(chuàng)新型示范企業(yè)、自治區(qū)科技型中小企業(yè)、科技小巨人企業(yè)、農(nóng)業(yè)高新技術企業(yè)納入國家、自治區(qū)高新技術企業(yè)培育庫。到2025年,全市擁有國家級高新技術企業(yè)70家,科技型中小企業(yè)250家。(三)廣泛開展科技合作聚焦關鍵環(huán)節(jié)、核心技術,形成科技合作專項支持制度,鼓勵吳忠儀表、伊利乳業(yè)等龍頭企業(yè)承擔國家重大科技項目,打造重點領域領軍型創(chuàng)新企業(yè)。充分利用東西部科技合作長效機制,吸引大院大所來吳設立分院分所,支持企業(yè)與外地高新技術企業(yè)開展聯(lián)合研發(fā)。積極參與“一帶一路”科技創(chuàng)新行動計劃,開展能源化工、葡萄酒、防沙治沙、醫(yī)療衛(wèi)生等領域國際技術交流合作。(四)
38、加快科技成果轉移轉化應用加強技術市場體系和知識產(chǎn)權服務體系建設,推進吳忠技術市場與全國技術交易網(wǎng)絡的全面接通,提升“一站式”技術交易平臺服務能力。落實好自治區(qū)科技成果轉移轉化優(yōu)惠政策,鼓勵企業(yè)引進和應用先進成熟技術及關鍵設備,促進與全國先進企業(yè)的產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)合作。加強知識產(chǎn)權運用保護,形成優(yōu)勢互補、成果共享、風險共擔的開放合作機制。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約29.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xx千套電動機的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設
39、期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資12952.16萬元,其中:建設投資10749.00萬元,占項目總投資的82.99%;建設期利息111.79萬元,占項目總投資的0.86%;流動資金2091.37萬元,占項目總投資的16.15%。(五)資金籌措項目總投資12952.16萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)8389.32萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額4562.84萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):22700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):17850.62萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):3549.0
40、7萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR):21.35%。5、全部投資回收期(Pt):5.50年(含建設期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):7574.98萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則,技術先進,成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八
41、)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積34984.331.2基底面積11793.131.3投資強度萬元/畝359.542總投資萬元12952.162.1建設投資萬元10749.002.1.1工程費用萬元9429.472.1.2其他費用萬元1087.702.1.3預備費萬元231.832.2建設期利息萬元111.792.3流動資金萬元2091.373資金籌措萬元12952.163.1自籌資金萬元8389.323.2銀行貸款萬元4562.844營業(yè)收入萬元22700.00正常運營年份5總成本費用萬元17850.62"
42、;"6利潤總額萬元4732.10""7凈利潤萬元3549.07""8所得稅萬元1183.03""9增值稅萬元977.27""10稅金及附加萬元117.28""11納稅總額萬元2277.58""12工業(yè)增加值萬元7860.63""13盈虧平衡點萬元7574.98產(chǎn)值14回收期年5.5015內(nèi)部收益率21.35%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3963.91所得稅后第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調(diào)“以人為本”的設
43、計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質(zhì)條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1
44、、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工
45、程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據(jù)工程地質(zhì)條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2
46、、墻面設計:生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求
47、的生產(chǎn)車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內(nèi)部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內(nèi)相關生產(chǎn)車間及
48、輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑
49、物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網(wǎng),實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積34984.33,其中:生產(chǎn)工程23732.50,倉儲工程4618.19,行政辦公及生活服務設施3897.63,公共工程2736.01。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程6132.4323732.503086.651.11#生產(chǎn)車間1839.737119.75926.001.22#生產(chǎn)車間1533.115933.13771.661.33#生產(chǎn)車間1471.785695.80740.801.44#生產(chǎn)車間1287.814983.826
50、48.202倉儲工程2594.494618.19441.382.11#倉庫778.351385.46132.412.22#倉庫648.621154.55110.342.33#倉庫622.681108.37105.932.44#倉庫544.84969.8292.693辦公生活配套709.953897.63557.703.1行政辦公樓461.472533.46362.513.2宿舍及食堂248.481364.17195.194公共工程2358.632736.01286.84輔助用房等5綠化工程2749.1547.89綠化率14.22%6其他工程4790.7210.897合計19333.003498
51、4.334431.35第六章 項目選址一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況吳忠市位于寧夏中部,原為古靈州城和金積縣駐地,地處寧夏平原腹地,地勢南高北低,屬中溫帶干旱、半干旱氣候地區(qū)。全市總面積2.14萬平方千米,下轄2區(qū)、1市、2縣。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,吳忠市常住人口為1382713人。吳忠市自古就是絲綢之路的重要通道,是新絲綢之路經(jīng)濟帶重要的節(jié)點城市,也是新亞歐大陸橋沿線的區(qū)域性商貿(mào)城市。境內(nèi)路網(wǎng)密集、交通便
52、利,4條鐵路、5條高速公路縱貫市域,吳忠至中衛(wèi)城際鐵路、銀西高鐵吳忠樞紐站正在建設,距銀川河東機場40公里;境內(nèi)哈巴湖、羅山國家自然保護區(qū)和黃河大峽谷、庫區(qū)鳥島,以及中華黃河壇、黃河樓等景點獨具特色。2020年,全市地區(qū)生產(chǎn)總值達到621.8億元,年均增長7.4%,是“十二五”末的1.5倍,經(jīng)濟總量躍升至全區(qū)第二。人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到43700元,是“十二五”末的1.5倍。全市完成財政一般公共預算收入35.63億元,年均增長2.3%。社會消費品零售總額達177.05億元,是“十二五”末的1.3倍,年均增長4.9%。深入認識和把握中華民族偉大復興的戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局“兩個大局”,科學
53、研判國際國內(nèi)大勢,吳忠邁向社會主義現(xiàn)代化建設新征程必須緊抓機遇、應對挑戰(zhàn)。從國際看,發(fā)展環(huán)境日趨復雜。新冠肺炎疫情影響下世界經(jīng)濟深度衰退,對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈造成巨大沖擊。經(jīng)濟全球化遭遇逆流,國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則面臨重構,國際分工格局和經(jīng)濟治理體系變革加速推進。和平與發(fā)展仍然是時代主題,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命正在深入推進,綠色低碳和包容增長成為共識,全球能源供需格局深刻調(diào)整,圍繞市場、科技、資源、文化、人才和國際規(guī)則影響力的競爭更趨激烈。從國內(nèi)看,發(fā)展進入新階段。我國已轉向高質(zhì)量發(fā)展階段,經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變,韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質(zhì)沒有變。雄厚的物質(zhì)技術基礎,超大的市
54、場規(guī)模和內(nèi)需潛力,龐大的人力資本和人才資源,特別是制度優(yōu)勢和治理效能協(xié)同推進,讓我們完全有能力應對來自各方面的挑戰(zhàn)。同時,發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,結構性、體制性、周期性問題相互交織,經(jīng)濟運行面臨較大壓力,社會主要矛盾變化帶來一系列新特征新要求,統(tǒng)籌推進經(jīng)濟與社會、發(fā)展與安全、開發(fā)與保護需要付出長期艱苦努力。從區(qū)域看,發(fā)展面臨新機遇新挑戰(zhàn)。作出了構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進新發(fā)展格局的戰(zhàn)略部署,加快建立區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機制,推進西部大開發(fā)形成新格局,在西部地區(qū)脫貧縣集中支持建設一批鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣,必將對欠發(fā)達地區(qū)帶來諸多政策利好、項目利好、投資利好,為吳忠市加快經(jīng)濟轉型
55、升級、承接東部產(chǎn)業(yè)轉移、強化對外開放合作、全面推進鄉(xiāng)村振興等帶來重大機遇。吳忠處在寧夏沿黃經(jīng)濟帶重要節(jié)點,產(chǎn)業(yè)特色比較鮮明,經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好,具有一定的區(qū)位優(yōu)勢、比較優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢。同時必須清醒認識到,發(fā)展不足仍是吳忠最大的實際,經(jīng)濟社會發(fā)展還存在深層次的問題與挑戰(zhàn):經(jīng)濟結構不優(yōu)、產(chǎn)業(yè)層次較低與高質(zhì)量發(fā)展要求不適應;新舊動能轉化不到位,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)拉動力量逐漸減弱,新興產(chǎn)業(yè)的主導作用還不突出;高層次人才缺乏,科技創(chuàng)新對經(jīng)濟增長的貢獻較弱;生態(tài)保護和流域治理提出更高要求,生態(tài)文明建設和環(huán)境保護工作任重道遠;區(qū)域發(fā)展不平衡問題依然突出,城鄉(xiāng)基礎設施承載能力和公共服務供給水平與人民群眾新期盼還有較大差距。從整體看,當前和今后一個時期,吳忠發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。全市上下要堅定信心、振奮精神,堅持發(fā)展第一要務,深刻認識新發(fā)展階段帶來的新特征新要求,增強機遇意識和風險意識,保持戰(zhàn)略定力,準確識變、科學應變、主動求變,善于化危為機,在危機中育先機、于變局中開新局,全面完成“十四五”
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