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文檔簡介
1、泓域咨詢 /普洱市水上游樂設備項目商業(yè)計劃書普洱市水上游樂設備項目商業(yè)計劃書xxx有限責任公司目錄第一章 公司基本情況10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優(yōu)勢11四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃15第二章 項目緒論21一、 項目名稱及項目單位21二、 項目建設地點21三、 可行性研究范圍21四、 編制依據和技術原則22五、 建設背景、規(guī)模23六、 項目建設進度24七、 原輔材料及設備24八、 環(huán)境影響25九、 建設投資估算25十、 項目主要技術經濟指標26主要經濟指
2、標一覽表26十一、 主要結論及建議28第三章 行業(yè)發(fā)展分析29一、 與行業(yè)上下游的關系29二、 市場規(guī)模29三、 影響行業(yè)發(fā)展因素31第四章 項目建設背景及必要性分析33一、 行業(yè)壁壘33二、 行業(yè)概況34三、 項目實施的必要性36第五章 項目選址方案37一、 項目選址原則37二、 建設區(qū)基本情況37三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展38四、 社會經濟發(fā)展目標39五、 產業(yè)發(fā)展方向39六、 項目選址綜合評價40第六章 建筑工程方案41一、 項目工程設計總體要求41二、 建設方案41三、 建筑工程建設指標41建筑工程投資一覽表42第七章 SWOT分析說明44一、 優(yōu)勢分析(S)44二、 劣勢分析(W)45三、
3、機會分析(O)46四、 威脅分析(T)46第八章 法人治理結構50一、 股東權利及義務50二、 董事54三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第九章 運營模式分析63一、 公司經營宗旨63二、 公司的目標、主要職責63三、 各部門職責及權限64四、 財務會計制度67第十章 原輔材料及成品分析71一、 項目建設期原輔材料供應情況71二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理71第十一章 技術方案73一、 企業(yè)技術研發(fā)分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理77四、 項目技術流程78五、 設備選型方案78主要設備購置一覽表79第十二章 節(jié)能分析80一、 項目節(jié)能概述80二、 能源消費種類和數量分
4、析81能耗分析一覽表81三、 項目節(jié)能措施82四、 節(jié)能綜合評價82第十三章 項目進度計劃84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十四章 投資方案86一、 投資估算的依據和說明86二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十五章 項目經濟效益評價95一、 經濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估
5、算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十六章 項目招標方案106一、 項目招標依據106二、 項目招標范圍106三、 招標要求107四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布112第十七章 項目總結分析113第十八章 補充表格115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表120建設投資估算表120建設投資估算表121建設期利息估算表121固定資產投資估算表
6、122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125報告說明上游行業(yè)主要包括鋼結構、樹脂等原材料供應商的所處的行業(yè)。上游原材料行業(yè)受到宏觀經濟影響較大,周期性特征明顯,原材料的波動對行業(yè)的產品生產銷售盈利情況存在影響。行業(yè)內具有較高品牌知名度的廠商具有一定的產品定價能力,可以結合原材料的價格調整相應的產品價格,從而保障銷售產品的毛利率。根據謹慎財務估算,項目總投資31159.27萬元,其中:建設投資24760.69萬元,占項目總投資的79.46%;建設期利息308.16萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金6090.42萬元,占項目總投資的19.55%。項目正
7、常運營每年營業(yè)收入55500.00萬元,綜合總成本費用44311.88萬元,凈利潤8182.18萬元,財務內部收益率20.05%,財務凈現值12747.91萬元,全部投資回收期5.69年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時
8、保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限責任公司2、法定代表人:張xx3、注冊資本:510萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-10-57、營業(yè)期限:2012-10-5至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事水上游樂設備相關業(yè)務(企業(yè)依
9、法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三
10、、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立
11、了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9481.
12、917585.537111.43負債總額4502.683602.143377.01股東權益合計4979.233983.383734.42公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入29493.1223594.5022119.84營業(yè)利潤5898.184718.544423.64利潤總額4832.883866.303624.66凈利潤3624.662827.232609.76歸屬于母公司所有者的凈利潤3624.662827.232609.76五、 核心人員介紹1、張xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)
13、事。2、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、鐘xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事
14、。5、肖xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、袁xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、龍xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月
15、至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順
16、應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1
17、、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開
18、發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工
19、作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有
20、機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公
21、司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的
22、順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)
23、展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場
24、,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:普洱市水上游樂設備項目項目單位:xxx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx,占地面積約68.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和
25、社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上
26、均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在
27、穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景水上游樂設備行業(yè)的發(fā)展可大概分為三個階段,興起階段(90年代末至20年代初)、發(fā)展階段(2007年至2010年)和高速增長時期(2011年至今)。經過三十多年的發(fā)展,中國水上游樂制造企業(yè)從無到有、規(guī)模從小到大、從國內走向國際,產品設計也從簡單仿制轉向自主研發(fā)。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積45333.00(折合約68.00畝),預計場區(qū)規(guī)
28、劃總建筑面積85015.55。其中:生產工程56439.23,倉儲工程15930.02,行政辦公及生活服務設施8716.47,公共工程3929.83。項目建成后,形成年產xx套水上游樂設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼板、不銹鋼鋼板、鐵紅防銹漆、銀粉漆、尿素、小蘇打、普通焊條、不銹鋼焊條、焊絲、噴頭、氫氧化鈣、氧化鎂、二氧化鈦。(二)主要設備主要設備包
29、括:直流氬弧焊機、交流弧焊機、直流弧焊機、電動型材切割機、電動套絲機、手電鉆、臺式鉆床、立式電動砂輪機、電動葫蘆、空壓機、總磷測定儀、氨氮測定儀、濁度儀、氨氮測定儀、溶氧儀。八、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產建設中采用的環(huán)保設施、設備等,符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求,項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝,生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后,均能達標排放,符合清潔生產理念。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資31159.27萬元,其
30、中:建設投資24760.69萬元,占項目總投資的79.46%;建設期利息308.16萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金6090.42萬元,占項目總投資的19.55%。(二)建設投資構成本期項目建設投資24760.69萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用21045.48萬元,工程建設其他費用3216.59萬元,預備費498.62萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入55500.00萬元,綜合總成本費用44311.88萬元,納稅總額5327.16萬元,凈利潤8182.18萬元,財務內部收益率20.05%,財務凈現值1
31、2747.91萬元,全部投資回收期5.69年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積45333.00約68.00畝1.1總建筑面積85015.551.2基底面積25386.481.3投資強度萬元/畝339.282總投資萬元31159.272.1建設投資萬元24760.692.1.1工程費用萬元21045.482.1.2其他費用萬元3216.592.1.3預備費萬元498.622.2建設期利息萬元308.162.3流動資金萬元6090.423資金籌措萬元31159.273.1自籌資金萬元18581.323.2銀行貸款萬元12577.954營業(yè)收入萬元55500
32、.00正常運營年份5總成本費用萬元44311.88""6利潤總額萬元10909.57""7凈利潤萬元8182.18""8所得稅萬元2727.39""9增值稅萬元2321.22""10稅金及附加萬元278.55""11納稅總額萬元5327.16""12工業(yè)增加值萬元18126.50""13盈虧平衡點萬元21146.34產值14回收期年5.6915內部收益率20.05%所得稅后16財務凈現值萬元12747.91所得稅后十一、 主要結論及建議
33、由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 與行業(yè)上下游的關系上游行業(yè)主要包括鋼結構、樹脂等原材料供應商的所處的行業(yè)。上游原材料行業(yè)受到宏觀經濟影響較大,周期性特征明顯,原材料的波動對行業(yè)的產品生產銷售盈利情況存在影響。行業(yè)內具有較高品牌知名度的廠商具有一定的產品定價能力,可以結合原材料的價格調整相應的產品價格,從而保障銷售產品的毛利率。二、 市場規(guī)模水上娛樂現已發(fā)展為游客最喜愛的場所之一。根據驢媽媽旅游網發(fā)布的2017夏日玩水報告顯示,今年6
34、月以來,赴國內海濱城市避暑游玩的人次去年同期的1.2倍,赴水上樂園和漂流景區(qū)玩水消暑的游客逐漸增多,水上娛樂主題成為暑期出行的首選。水上樂園行業(yè)發(fā)展對配套的交通設施、服務質量、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、市民素質、生態(tài)環(huán)境等旅游環(huán)境因素依賴較大。根據國家文化和旅游部公布的2017年全年旅游市場及綜合貢獻數據報告,2017年全年,國內旅游人數50.01億人次,比上年同期增長12.8%。其中,城鎮(zhèn)居民36.77億人次,增長15.1%;農村居民13.24億人次,增長6.8%。國內旅游收入4.57萬億元,上年同期增長15.9%。其中,城鎮(zhèn)居民花費3.77萬億元,增長16.8%;農村居民花費0.80萬億元,增長
35、11.8%。國內旅游環(huán)境不斷改善,旅游業(yè)服務質量的不斷提高,以及其他配套行業(yè)的日益成熟,為水上樂園行業(yè)發(fā)展提供了堅實基礎。國民經濟的持續(xù)增長會導致居民人均收入和消費水平的快速增加及城鎮(zhèn)化率的不斷提高;同時,由于城鎮(zhèn)居民收入和消費水平要高于農村居民,所以城鎮(zhèn)化率的提高會導致居民人均收入和消費水平在結構上的增加。居民人均收入和消費水平的增加導致了居民消費觀念的轉變和升級。以上因素的疊加為游樂行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的經濟基礎和消費基礎,進而產生對游樂設施的引致需求。國內生產總值作為國民經濟增長的重要指標,由2007年的27.02萬億元增長至2016年的74.41萬億元,年均復合增長率約11.91%,國
36、內生產總值的持續(xù)增長不僅推動了國內居民收入的快速增加,而且為大型游樂設施制造行業(yè)及其下游行業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實的經濟基礎。居民消費觀念隨之轉變和升級,其不再局限于單純的物質消費,旅游消費傾向及對參與性、體驗性較強的娛樂消費需求大幅提高,進而形成對大型游樂設施的需求提升。國務院2014年8月9日下發(fā)的國務院關于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見提出“到2020年,境內旅游總消費額達到5.5萬億元,城鄉(xiāng)居民年人均出游4.5次,旅游業(yè)增加值占國內生產總值的比重超過5%”。旅游業(yè)的快速發(fā)展及居民消費觀念的升級將進一步推動大型水上游樂設備需求的提升。三、 影響行業(yè)發(fā)展因素1、有利因素(1)國家、行業(yè)政策的支
37、持國務院頒布的文化產業(yè)振興規(guī)劃將文化產業(yè)上升為國家戰(zhàn)略性產業(yè),明確提出要“加快建設具有自主知識產權、科技含量高、富有中國文化特色的主題公園”。黨的第十七屆中央委員會第六次會議以文化體制改革和大發(fā)展大繁榮作為議題,顯示文化產業(yè)已成為國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分,文化產業(yè)的發(fā)展得到前所未有的重視和政策支持。2014年4月,國務院辦公廳發(fā)布進一步支持文化企業(yè)發(fā)展的規(guī)定,從財政和稅收、投資和融資、資產和土地處置等方面進一步支持文化企業(yè)發(fā)展,文化主題公園作為文化產業(yè)的組成部分,將受益于國家產業(yè)政策的支持,具有廣闊的發(fā)展前景。(2)國內市場需求不斷擴大隨著我國經濟快速發(fā)展,居民可支配收入的持續(xù)增長,游客的消
38、費觀念也隨之轉變和升級,個性化旅游將成為主流。主題公園因為鮮明的主題概念、獨特的觀光和游樂環(huán)境,使游客的體驗、互動和參與感增強,從而能夠充分滿足游客的個性化旅游需求。根據西方發(fā)達國家的發(fā)展路線,人均GDP在1至3萬美元期間是文化娛樂消費增長最快的階段。現今,中國已有北京、上海、深圳等7個省市進入人均GDP“1萬美元俱樂部”。中國正在逐步進入文化娛樂消費最快增長階段,主題公園消費需求具有廣闊的上升空間,帶動了水上娛樂設備制造業(yè)的發(fā)展。(3)游樂與消暑疊加優(yōu)勢水上樂園除了可供游客游玩,還具備消暑功能,水上樂園運營的季節(jié)主要是在旅游人數較為密集的夏季,因此水上樂園比一般游樂場所更具備火爆的人氣。2、
39、不利因素水上樂園經營季節(jié)較短,尤其是北方地區(qū),一年只有3個月左右的運營時間。另外,水上樂園經營受氣候影響較大,如果在經營季節(jié)內的臺風、雨天較多,水上樂園的游客人數相對會有所下降。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)壁壘1、業(yè)務資質許可證壁壘水上游樂設備制造需要取得特種設備制造許可證、特種設備安裝改造維修許可證等業(yè)務資質許可證書,設備的制造需嚴格按照特種設備安全法、大型游樂設施安全監(jiān)察規(guī)定、游樂設施安全技術監(jiān)察規(guī)程(試行)和大型游樂設施安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱等規(guī)定來實施,因此水上游樂設備制造行業(yè)存在業(yè)務資質許可證壁壘。2、品牌壁壘水上游樂設備在供游客游玩的同時,會涉及到游客的人身安
40、全問題。與其它制造業(yè)的產品質量存在區(qū)別的是,水上游樂設備不僅需要結合產品創(chuàng)意、工藝技術、鋼結構加工和機械運作原理等一系列復雜且跨行的要求,更是在此復雜的制造程序中,要確保萬無一失的安全性。因此,投資商客戶在采購水上游樂設備時,會選擇在行業(yè)內信譽口碑較好的制造企業(yè)。所以,水上游樂設備制造行業(yè)存在品牌壁壘。3、售后服務壁壘即使制造企業(yè)已經將水上游樂產品交付于投資商,但這并不意味著交易已經結束了。售后服務往往是企業(yè)在行業(yè)累積口碑的重要基礎,水上設備制造行業(yè)更是如此。水上游樂設備的售后追蹤及維護關系著游客的安全,這也是游樂園的運營商最為重視的環(huán)節(jié)之一。制造企業(yè)需對運營商的售后問題提供即時、有效的解決方
41、法,在確保游客安全的同時,也要確保運營商正常持續(xù)使用設備,降低停用設備帶來的損失。因此,水上游樂設備制造行業(yè)存在售后服務壁壘。4、創(chuàng)意壁壘隨著水上游樂設備的蓬勃發(fā)展,游客們不再滿足于簡單的水上游樂設備,進而追求更為刺激、開心的的水上游樂設備。制造企業(yè)需要根據游客的需求,不斷的設計和生產出更有創(chuàng)意的產品,才可以滿足市場需求。大型水上游樂設備制造商在研發(fā)投入較多,相較于小型水上游樂設備制造商,具備了更優(yōu)秀的生產及研發(fā)新型水上游樂設備的能力。因此,水上游樂設備制造行業(yè)存在創(chuàng)意壁壘。二、 行業(yè)概況游樂設施較早起源于歐洲,當時的歐洲人民為了慶祝豐收,制造出了早期的游樂設施,并用于集市慶典活動,流傳至今經
42、典的游樂設施是隨處可見的旋轉木馬。1955年7月,隨著洛杉磯迪士尼樂園的建成,人們對游樂設施及游樂園有了進一步的改觀和創(chuàng)新,游樂設施制造業(yè)也開始了蓬勃的發(fā)展。國內游樂設施的發(fā)展大概分為3個階段,分別是發(fā)展停滯、發(fā)展學習、持續(xù)研發(fā)及發(fā)展階段。本世紀五六十年代間,雖然國內已經生產出較早期的游藝機,如可供游玩的“小火車”,但受限于當時的經濟條件,在該階段國內的游樂設施處于了發(fā)展停滯的階段。國內游樂設施正式開始發(fā)展于80年代改革開放初期,具有代表性的是國內第一家兒童游樂園于1981年建成。在此階段,國內游樂市場開始了快速發(fā)展,同時也帶動了許多游樂設施制造企業(yè),還成立了中國游藝機游樂園協會。更重要的是在
43、這一時期,政府制定并頒布了游藝機安全暫行規(guī)定、游藝機和游樂設施安全標準、游藝機和游樂設施通用技術條件等規(guī)范性文件,為國內游樂設施行業(yè)規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎。90年代至今,國內游樂設施行業(yè)不滿足于前期的產品,更加致力于設計出更加優(yōu)秀的游樂產品,游樂設施品類不斷完善、游樂設施監(jiān)督管理體制逐步完善。水上游樂設備行業(yè)的發(fā)展可大概分為三個階段,興起階段(90年代末至20年代初)、發(fā)展階段(2007年至2010年)和高速增長時期(2011年至今)。經過三十多年的發(fā)展,中國水上游樂制造企業(yè)從無到有、規(guī)模從小到大、從國內走向國際,產品設計也從簡單仿制轉向自主研發(fā)。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項
44、目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 項目選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況普洱市,云南省地級市,位于云南省西南部,面積約4.5萬平方公里,下轄思茅區(qū)、寧洱哈尼族彝族自治縣、墨
45、江哈尼族自治縣、景東彝族自治縣、景谷傣族彝族自治縣、鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣、江城哈尼族彝族自治縣、孟連傣族拉祜族佤族自治縣、瀾滄拉祜族自治縣、西盟佤族自治縣,市人民政府駐思茅區(qū)北部行政中心。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,普洱市常住人口為2404954人。普洱市,別稱思茅。2007年1月21日,思茅市更名普洱市。有9個少數民族自治縣,居住著漢、哈尼、彝、拉祜、佤、傣等14個世居民族,少數民族人口占61%。普洱當地的民族傳統節(jié)日有佤族木鼓節(jié)、拉祜族葫蘆節(jié)、彝族火把節(jié)、傣族潑水節(jié)等。地區(qū)生產總值由“十二五”末的564.34億元增加到945.42億元,年均名義增長10.9%
46、。一般公共預算收入年均增長1.6%,一般公共預算支出突破300億元大關。萬元單位生產總值能耗下降任務目標提前完成。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別從22830元、7914元增加到32658元、12366元,年均增長7.4%、9.3%。同時,我們也清醒認識到,全市發(fā)展中還存在一些困難問題,主要是:欠發(fā)達、低水平小康的市情沒有改變,人均地區(qū)生產總值、城鎮(zhèn)化率、中等收入群體比重與全國、全省相比有較大差距;綜合交通網絡不健全、水利化程度低等基礎設施短板仍是制約發(fā)展的最大瓶頸;產業(yè)結構單一,二產尤其是工業(yè)制造業(yè)不強,三次產業(yè)融合程度低;財政收支矛盾突出,償債壓力大,醫(yī)療、教育、養(yǎng)老等社會民生事業(yè)發(fā)展不平衡不充
47、分;人才匱乏,創(chuàng)新能力不強,科技成果轉化能力低;部分干部理解把握政策能力弱,落實力、執(zhí)行力不能適應新形勢新任務新要求。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展建設國家綠色經濟試驗示范區(qū)是貫徹落實新發(fā)展理念、放大發(fā)展優(yōu)勢的最佳選擇;決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅是體現以人民為中心的發(fā)展思想、筑牢全面建成小康社會基礎的必然路徑;強化基礎設施補短板是改善發(fā)展環(huán)境、促進欠發(fā)達地區(qū)實現高質量跨越式發(fā)展的關鍵支撐;建設面向南亞東南亞輻射中心前沿窗口是放大沿邊區(qū)位優(yōu)勢、拓展發(fā)展空間的重要途徑;推進民族團結進步示范區(qū)建設是立足多民族聚居特殊市情、實現邊疆民族地區(qū)和諧穩(wěn)定及發(fā)展進步的生動實踐。四、 社會經濟發(fā)展目標力爭到2025年全市地區(qū)生產總值
48、年均增長達到兩位數,在全省排位達到中位水平,人均地區(qū)生產總值和一般公共預算收入、中等收入群體比重與全省的差距不斷縮小。五、 產業(yè)發(fā)展方向緊扣“三個定位”發(fā)展總綱力求在“兩個大局”中把握,持之以恒謀劃推進“三個定位”,保持發(fā)展連續(xù)性。生態(tài)文明排頭兵建設,圍繞建設更高水平的國家綠色經濟試驗示范區(qū),把握“保護優(yōu)先”核心要義,努力在機制創(chuàng)新、綠色發(fā)展、有機打造、綠色金融、生物多樣性保護等方面走在前列,打造國家綠色經濟試驗示范區(qū)升級版。面向南亞東南亞輻射中心前沿窗口建設,把握“服務和融入國家、省發(fā)展戰(zhàn)略和全國發(fā)展大局”核心要義,著力提升基礎設施、產業(yè)體系、外貿外資、開放載體、金融服務、人文領域輻射力,穩(wěn)
49、步推進中國(云南)自貿試驗區(qū)普洱聯動創(chuàng)新區(qū)建設,實現更大范圍更寬領域更深層次對外開放。民族團結進步示范區(qū)建設,把握“鑄牢中華民族共同體意識”核心要義,豐富拓展民族團結誓詞碑精神,大力弘揚“包容開放、團結拼搏”普洱精神,鞏固深化“賓弄賽嗨”民族團結互幫互助機制,努力在全面加強黨對民族宗教工作領導、加快邊疆民族地區(qū)高質量發(fā)展、促進各民族交往交流交融、依法治理民族宗教事務上作示范,著力打造新時代民族團結進步示范創(chuàng)建樣板。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、
50、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支
51、撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積85015.55,其中:生產工程56439.23,倉儲工程15930.02,行政辦公及生活服務設施8716.47,公共工程3929.83。建筑工程投資一覽表
52、單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程14216.4356439.237780.371.11#生產車間4264.9316931.772334.111.22#生產車間3554.1114109.811945.091.33#生產車間3411.9413545.421867.291.44#生產車間2985.4511852.241633.882倉儲工程6346.6215930.021541.182.11#倉庫1903.994779.01462.352.22#倉庫1586.653982.51385.302.33#倉庫1523.193823.20369.882.44#倉庫1332.79
53、3345.30323.653辦公生活配套1660.288716.471277.053.1行政辦公樓1079.185665.71830.083.2宿舍及食堂581.103050.76446.974公共工程3046.383929.83404.41輔助用房等5綠化工程6323.95101.27綠化率13.95%6其他工程13622.5730.027合計45333.0085015.5511134.30第七章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術
54、與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,
55、提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)
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