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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /寧波咖啡機項目實施方案目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 我國咖啡機行業(yè)發(fā)展現狀8二、 咖啡機行業(yè)產業(yè)鏈8三、 市場規(guī)模9第二章 項目概況11一、 項目概述11二、 項目提出的理由12三、 項目總投資及資金構成14四、 資金籌措方案15五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標15六、 原輔材料及設備15七、 項目建設進度規(guī)劃16八、 環(huán)境影響16九、 報告編制依據和原則16十、 研究范圍17十一、 研究結論18十二、 主要經濟指標一覽表18主要經濟指標一覽表18第三章 項目承辦單位基本情況21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優(yōu)勢22四、 公司主要財務數據24公司

2、合并資產負債表主要數據24公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃26第四章 項目建設背景、必要性33一、 我國咖啡機行業(yè)發(fā)展趨勢33二、 我國咖啡機行業(yè)概述33第五章 建筑工程可行性分析35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37第六章 產品方案39一、 建設規(guī)模及主要建設內容39二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領39產品規(guī)劃方案一覽表39第七章 運營管理模式41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第八章 法人治理52一、 股東權利及義

3、務52二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監(jiān)事62第九章 發(fā)展規(guī)劃分析65一、 公司發(fā)展規(guī)劃65二、 保障措施71第十章 原輔材料分析73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十一章 項目環(huán)境影響分析75一、 編制依據75二、 環(huán)境影響合理性分析75三、 建設期大氣環(huán)境影響分析76四、 建設期水環(huán)境影響分析77五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析77六、 建設期聲環(huán)境影響分析78七、 營運期環(huán)境影響78八、 環(huán)境管理分析80九、 結論及建議81第十二章 組織機構及人力資源83一、 人力資源配置83勞動定員一覽表83二、 員工技能培訓83第十三章 項

4、目投資計劃85一、 投資估算的依據和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90固定資產投資估算表91四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十四章 項目經濟效益97一、 基本假設及基礎參數選取97二、 經濟評價財務測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103四、 財務生存能力分析104五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表106六、 經濟評價結論1

5、06第十五章 風險防范107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十六章 項目綜合評價111第十七章 附表附錄113主要經濟指標一覽表113建設投資估算表114建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127報告說明近年

6、,咖啡文化在我國的發(fā)展主要集中在北京、上海、廣東等一線發(fā)達城市,咖啡機品牌的布局也基本針對一線城市,咖啡機市場在二三線尚未普及。造成這一現象的主要原因有兩個方面,一是咖啡機品牌的布局;二是市場接受程度。目前,我國咖啡機市場雖然消費潛力巨大,但尚未完全被開發(fā)。根據謹慎財務估算,項目總投資43593.32萬元,其中:建設投資34352.18萬元,占項目總投資的78.80%;建設期利息744.33萬元,占項目總投資的1.71%;流動資金8496.81萬元,占項目總投資的19.49%。項目正常運營每年營業(yè)收入89900.00萬元,綜合總成本費用70971.31萬元,凈利潤13848.88萬元,財務內部

7、收益率24.24%,財務凈現值19421.47萬元,全部投資回收期5.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 我國咖啡機行業(yè)發(fā)展現狀1、發(fā)展?jié)摿薮箅S著我國經濟水平的提高,我國咖啡市場需求量呈持續(xù)增長勢頭。2015年,我國咖啡市場規(guī)模超700億元,市場規(guī)模正在以幾何級的速度增長,消費市場

8、也在快速增長,年增幅在15%左右。國內越來越多的消費者已逐步采用手工制作代替外購咖啡,家庭式咖啡機市場需求逐漸增多。雖然我國目前相比國外還不具市場規(guī)模,但作為全球咖啡消費最具潛力的國家,我國未來咖啡機市場需求潛力巨大。2、區(qū)域消費結構明顯,市場還未形成近年,咖啡文化在我國的發(fā)展主要集中在北京、上海、廣東等一線發(fā)達城市,咖啡機品牌的布局也基本針對一線城市,咖啡機市場在二三線尚未普及。造成這一現象的主要原因有兩個方面,一是咖啡機品牌的布局;二是市場接受程度。目前,我國咖啡機市場雖然消費潛力巨大,但尚未完全被開發(fā)。二、 咖啡機行業(yè)產業(yè)鏈咖啡機行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為塑料、鋼材、鋁板等原材料以及電子元器件

9、、電源線等零配件。產業(yè)鏈上游原材料和零配件市場是充分競爭市場,來源廣泛,采購便捷。但由于塑料、鋼材、鋁板、電子元器件等占總成本比例相對較高,因此其價格波動對咖啡機本體制造企業(yè)利潤影響較大??Х葯C行業(yè)產業(yè)鏈下游主要為咖啡行業(yè),也直接面向終端,如品牌商、零售商、超市、家電連鎖和個人消費者等。近幾年大型零售商在全球范圍內進行大規(guī)模采購,與制造商直接合作,通過低價策略搶占市場。在國內市場,受國家發(fā)展經濟、擴大需求、鼓勵消費等政策的影響,大型百貨商場不斷興起,家電連鎖、超市快速擴張,都為咖啡機的銷售提供了有利條件。三、 市場規(guī)模1、全球咖啡機行業(yè)發(fā)展概況與市場規(guī)模全球咖啡機行業(yè)發(fā)展大致分為三個階段。18

10、00年1900年,法國人孕育發(fā)明咖啡機,并發(fā)明改良出“蒸汽咖啡機?!?900年1960年,意大利人對咖啡機進行跨越式改進,并將咖啡機商業(yè)化,改良出“意式壓力式咖啡機”。1960年至今,人們逐漸將電子技術應用于咖啡機,逐漸在咖啡機中實現了預熱、清洗、磨粉、壓粉、沖泡、瀉粉等釀制咖啡全過程的自動控制,創(chuàng)造出全自動咖啡機。亞洲咖啡機市場主要集中在日本、韓國、新加坡、中國等地,日本、韓國兩大國家占據了亞洲地區(qū)80%以上的咖啡機市場。據日本國內統(tǒng)計顯示,目前日本咖啡機市場需求增速在5%,市場增長非常穩(wěn)定。而韓國國內年需求量增速約為8%左右。另外,亞洲地區(qū)還有中國這一目前全球咖啡消耗量增速最快的國家,目前

11、中國以平均每年15%的增速,大幅度領先全球平均增速。未來亞洲市場將會是咖啡機的主要市場。隨著中國咖啡需求量的提高,咖啡機在中國市場將會迎來大規(guī)模增長。2、我國咖啡機行業(yè)發(fā)展現狀與市場規(guī)模在我國,咖啡機等小家電行業(yè)始于上世紀80年代,雖較歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)滯后近30年。雖然咖啡機進入我國的時間尚短,但是行業(yè)發(fā)展迅速,目前我國制造的咖啡機數量約占全球總量的80%左右。根據海關數據顯示,2013年,咖啡機和電茶壺出口量為1.36億臺,同比增長8.91%;出口額接近24.85億美元,同比增長24.32%。隨著我國國民經濟發(fā)展和居民消費水平的提高,人們的消費方式日益多元化、休閑化,咖啡已經逐漸成為國

12、人飲品消費中的新寵,雖然目前速溶咖啡仍在我國咖啡市場占主要地位,但目前的消費趨勢已逐漸向現磨咖啡發(fā)展,咖啡機市場未來發(fā)展前景良好。第二章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:寧波咖啡機項目2、承辦單位名稱:xxx(集團)有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xxx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:蔣xx(二)主辦單位基本情況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和

13、履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有

14、工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約99.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套咖啡機/年。二、 項目提出的理由隨著全球經濟一體化發(fā)展,咖啡機等小家電產業(yè)鏈分工更加明確,生產制造主要為中國等發(fā)展中國家。國內相關小家電生產企業(yè)具備較強的上下游配套能力、完整的零配件供應鏈和完備的生產體系。目前,全球約80%以上的咖啡機出產自中國,這為我國咖啡機行業(yè)企業(yè)創(chuàng)造了良好

15、的發(fā)展機會。鞏固壯大實體經濟,提升現代產業(yè)體系競爭力堅持把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上,深入實施“246”萬千億級產業(yè)集群培育、“3433”服務業(yè)倍增發(fā)展等行動,打好產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn),加快建設全球先進制造業(yè)基地,不斷增強產業(yè)體系競爭力。(一)加快建設先進制造業(yè)集群打造標志性優(yōu)勢產業(yè)鏈。深入實施“246”萬千億級產業(yè)集群培育工程,鞏固提升制造業(yè)發(fā)展優(yōu)勢和競爭力,創(chuàng)建國家制造業(yè)高質量發(fā)展試驗區(qū)。打好產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn),加快布局一批強鏈補鏈延鏈項目,培育一批“鏈主企業(yè)”,全力打造化工新材料、節(jié)能與新能源汽車、特色工藝集成電路、智能成型裝備等10條自主安全可控的標志性產業(yè)鏈。常態(tài)化摸

16、排產業(yè)鏈運行風險,健全重點產業(yè)鏈風險預警和處理機制。深入推進先進制造業(yè)與現代服務業(yè)融合發(fā)展,培育一批兩業(yè)融合試點區(qū)域和試點企業(yè)。(二)提升服務經濟規(guī)模能級加強龍頭企業(yè)引育。加大服務業(yè)企業(yè)引育力度,形成領軍企業(yè)、骨干企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展梯隊,推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級。在貿易、物流、科技、商務等領域培育形成一批具有全國影響力的領軍企業(yè),面向全球引進一批金融保險、研發(fā)設計、信息服務、旅游休閑、專業(yè)服務等領域優(yōu)勢企業(yè)。(三)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)梯度壯大重點產業(yè)。重點發(fā)展新材料、高端裝備、電子信息、生物醫(yī)藥、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等產業(yè),著力引進一批新興產

17、業(yè)重大項目,培育一批行業(yè)龍頭企業(yè),加快形成產業(yè)體系新支柱。前瞻性布局工業(yè)互聯網、第三代半導體、先進功能裝備、空天信息、先進前沿材料、氫能、區(qū)塊鏈等未來產業(yè),發(fā)展一批具有自主創(chuàng)新技術的瞪羚企業(yè),培育未來經濟競爭新優(yōu)勢。支持發(fā)展新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式,促進平臺經濟、共享經濟健康發(fā)展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資43593.32萬元,其中:建設投資34352.18萬元,占項目總投資的78.80%;建設期利息744.33萬元,占項目總投資的1.71%;流動資金8496.81萬元,占項目總投資的19.49%。四、 資金籌

18、措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資43593.32萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)28402.89萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額15190.43萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):89900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):70971.31萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):13848.88萬元。4、財務內部收益率(FIRR):24.24%。5、全部投資回收期(Pt):5.62年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):35340.19萬元(產值)。六、

19、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括冷板、鹽酸、除油劑、磷化液、表調劑、焊絲、液壓油、硅烷、粉末涂料、絲印油墨、光油、配件。(二)主要設備主要設備包括:點焊機、沖壓機、噴粉線、磷化、酸洗、清水池、抽真空曬板機、氬弧焊機、打磨機、油壓機、送料器、數控送料器、龍門吊機、橋式起重機、雙位供料臺、攻牙機、單點焊機、儲能焊機、過油機、鉚釘機、工具磨床、車床、剪床、磨床、銑床。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響本期工程項目符合當地發(fā)展規(guī)劃,選用生產工藝技術成熟可靠,符合當地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政

20、策;項目建成投產后,在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下,對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,所以,本期工程項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的

21、布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。十、 研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10

22、、財務分析。十一、 研究結論本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66000.00約99.00畝1.1總建筑面積131665.861.2基底面積40920.001.3投資強度萬元/畝333.752總投資萬元43593.322.1建設投資萬元34352.182.1.1工程費用萬元29344.692.1.2其他費用萬元4203.102.1.3預備費萬元804.392.2建設期利息萬元744.332.3流動資金萬元84

23、96.813資金籌措萬元43593.323.1自籌資金萬元28402.893.2銀行貸款萬元15190.434營業(yè)收入萬元89900.00正常運營年份5總成本費用萬元70971.31""6利潤總額萬元18465.17""7凈利潤萬元13848.88""8所得稅萬元4616.29""9增值稅萬元3862.66""10稅金及附加萬元463.52""11納稅總額萬元8942.47""12工業(yè)增加值萬元29070.83""13盈虧平衡點萬元35

24、340.19產值14回收期年5.6215內部收益率24.24%所得稅后16財務凈現值萬元19421.47所得稅后第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:蔣xx3、注冊資本:750萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-8-37、營業(yè)期限:2014-8-3至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事咖啡機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經

25、營活動。)二、 公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品

26、性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于

27、國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶

28、較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月20

29、19年12月2018年12月資產總額13409.5310727.6210057.15負債總額6185.184948.144638.89股東權益合計7224.355779.485418.26公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36578.9529263.1627434.21營業(yè)利潤6640.895312.714980.67利潤總額5385.214308.174038.91凈利潤4038.913150.352908.02歸屬于母公司所有者的凈利潤4038.913150.352908.02五、 核心人員介紹1、蔣xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至200

30、2年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、覃xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事

31、、副總經理、總工程師。4、杜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、肖xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、錢xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、龔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究

32、生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁

33、進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體

34、發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公

35、司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點

36、做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金

37、融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人

38、才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對

39、募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才

40、滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開

41、拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 項目建設背景、必要性一、 我國咖啡機行業(yè)發(fā)展趨勢目前我國咖啡行業(yè)已逐步形成現磨咖啡代替速溶咖啡的發(fā)展趨勢。隨著消費者的咖啡消費品位逐步提高,消費者對咖啡的品牌、風格和純正度的認知度逐步增強。與此同時,辦公、家庭咖啡機的普及,為消費者的咖啡豆消費提供了便利條件,我國咖啡機的市場需求呈現逐步增多的趨勢。我國咖啡機市場正在蓬勃發(fā)展,已經成為全球咖啡廠商極為重要的戰(zhàn)略市場之一。目前中國咖啡機市場由外資廠商主導,市場份額主要集中德龍和飛利浦兩大巨頭手中,近年來很多企

42、業(yè)進入咖啡機行業(yè),但新進者難以占據一席之地。雖然目前我國咖啡機市場規(guī)模較小,但我國有巨大的人口基數,加之國人對咖啡文化接受度的逐漸提高,咖啡機市場潛力巨大。與日本日均3杯咖啡相比,我國城市人口僅僅只有年均3-4杯,咖啡消費能力有較大提升空間。當前,我國咖啡消費群體已經逐漸成形,下一步的關鍵在于咖啡機企業(yè)培育消費者的消費習慣,挖掘市場潛力。未來,中國企業(yè)有望憑借本土優(yōu)勢,在培育市場和挖掘潛力方面戰(zhàn)勝外資品牌,打破當前外資主導的市場格局。二、 我國咖啡機行業(yè)概述改革開放以來,隨著人們的生活水平在不斷提高,咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國人所接受??Х炔辉賰H僅是一種飲料,它逐漸與時尚、品味緊緊聯系

43、在一起,體現出高品質的現代生活。隨著星巴克、Costa等一眾連鎖咖啡店將咖啡文化引入到國人的日常生活,咖啡機產品也逐漸出現在越來越多咖啡愛好者甚至是普通消費者的家中??Х葯C整體可分為全自動咖啡機與半自動咖啡機。由于半自動咖啡機操作復雜,對使用者的專業(yè)技能要求高,因此開發(fā)商把電子技術應用到咖啡機上,開發(fā)出集磨粉、壓粉、裝粉、沖泡、清除殘渣等釀制工序于一體的全自動咖啡機。如今,國內市場上的咖啡機以全自動為主,其良好的性能、實惠的價格受到廣大咖啡愛好者的喜愛。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在

44、平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目

45、建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼

46、筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。

47、2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積131665.86,其中:生產工程76725.00,倉儲工程30485.40,行政辦公及生活服務設施11005.06,公共工程13450.40。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20460.0076725.009610.651.11#生產車間6138.0023017.502883.191.22#生產車間5115.0019181.252402.661.33#生產車間4910.4018414.002306

48、.561.44#生產車間4296.6016112.252018.242倉儲工程10230.0030485.403033.912.11#倉庫3069.009145.62910.172.22#倉庫2557.507621.35758.482.33#倉庫2455.207316.50728.142.44#倉庫2148.306401.93637.123辦公生活配套2336.5311005.061720.933.1行政辦公樓1518.747153.291118.603.2宿舍及食堂817.793851.77602.334公共工程7774.8013450.401415.55輔助用房等5綠化工程8520.601

49、62.50綠化率12.91%6其他工程16559.4049.897合計66000.00131665.8615993.43第六章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積66000.00(折合約99.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積131665.86。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套咖啡機,預計年營業(yè)收入89900.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考

50、慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1咖啡機套xxx2咖啡機套xxx3咖啡機套xxx4.套5.套6.套合計xx89900.00改革開放以來,隨著人們的生活水平在不斷提高,咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國人所接受。咖啡不再僅僅是一種飲料,它逐漸與時尚、品味緊緊聯系在一起,體現出高品質的現代生活。隨著星巴克、Costa等一眾連鎖咖啡店將咖啡文化引入到國人的日常生活,咖啡機產品也逐漸出現在

51、越來越多咖啡愛好者甚至是普通消費者的家中。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建

52、設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、咖啡機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和咖啡機行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內咖啡機行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,

53、統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪

54、客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行

55、業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部

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