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文檔簡介

1、財務工作 (總務處制)為規(guī)范我校財務工作制度,加強財務管理,提高資金使用效益,保證教育教學活動的有序開展,根據(jù)事業(yè)單位財 務規(guī)則和國家有關法規(guī),財務規(guī)章制度,結合我校實際情 況,制定了學校財務工作制度?,F(xiàn)就 2008 年我校財務工作 總結如下 .、預算 年初根據(jù)預算編制原則,堅持“量入為出,統(tǒng)籌兼顧, 收支平衡”的原則制定 2008 年學校預算開支。、收入管理1、財政補助收入,上級補助收入,嚴格按照國家預算收 入科目分類核算管理。2、事業(yè)收入: 嚴格按國家有關政策依法組織收入。 各項 收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍(項目)和標準,并使用 符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。三、支出管理 加強支出管理,各項

2、支出按實際發(fā)生數(shù)列支,不得虛列虛報,不得以計劃數(shù)的預算數(shù)代替1、事業(yè)支出及建設性支出, 嚴格按照國家預算支出科目分類核算管理。一切報銷單據(jù)堅持項目驗收人簽名,單位經 辦人簽名,校長核實,“一支筆”批準后方可報銷。2、購物單據(jù)須采購員跟使用人或保管員當面核對簽名, 經校長批準后方可報銷。3、特殊情況下購買的物品, 經部門負責人、 經校長批準 后方可報銷。4、差旅費, 須經派出差部門負責人簽字, 經校長批準后 方可報銷。四、資產管理1、加強現(xiàn)金及各種存款的管理。 對應收款及暫付款項及 時清理結算,不得長期掛帳。對確實無法收回的應收款及暫 付款項,要查明原因,分清責任,按規(guī)定程序批準后核銷或 按有關

3、規(guī)定處理。暫不能收回的,每學期債權人與債務人核 實并簽名,驗證一次。2、對固定資產及存貨, 定期或不定期的清查盤點, 年終 進行一次全面的清查盤點,做到帳、卡、物相符。對固定資 產或存貨盤盈、盤虧應按規(guī)定的程序及時處理。3、加強印鑒、發(fā)票、票證、憑證的管理。五、財務報告和財務分析 財務報告和財務分析是財務管理工作的重要組成部分, 按照主管部門的規(guī)定和要求,按規(guī)定范圍(項目)及時報送各種財務報表(交有關單位、學校領導)并做好業(yè)務檔案的 建立和保管工作。六、財務監(jiān)督 財務監(jiān)督是貫徹國家財經法規(guī)以及學校財產規(guī)章制度, 維護財經紀律的保證。1、2、虛心接受財政、稅務、物價等有關部門的財務監(jiān)督。 建立嚴密的內部監(jiān)督制度。分:事前、事中、事后 的三種監(jiān)督形式。根據(jù)實際情況,對不同的經濟活動實行不 同的監(jiān)督方式。A、事前:填報申請購貨單,寫清品種、估價、數(shù)量等情 況,報校長審核批準方能購貨。B、事中:購貨人員必須學校指定 2人以上,記帳員和付 款員分開。C事后:由保管員驗收簽名、購貨人簽名、校長審核簽 字方可報銷??傊?2008 年的財務工作,我校嚴格遵守財經紀律,如 實反映資金情況,手續(xù)完備,內容真實,數(shù)字準確,帳目清 楚,按期結帳,嚴格執(zhí)行財務開支標準,

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