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文檔簡介

1、泓域咨詢 /迪慶玻纖材料項目申請報告迪慶玻纖材料項目申請報告xx集團有限公司目錄第一章 公司基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據13公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據13五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃15第二章 項目建設背景、必要性21一、 市場規(guī)模21二、 影響行業(yè)的重要因素22三、 基本風險特征25四、 項目實施的必要性26第三章 市場預測28一、 行業(yè)所處生命周期28二、 行業(yè)所處生命周期28三、 行業(yè)壁壘29第四章 項目概況32一、 項目概述32二、 項目提出的理由34三、 項目總投資及

2、資金構成35四、 資金籌措方案35五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標36六、 原輔材料及設備36七、 項目建設進度規(guī)劃36八、 環(huán)境影響36九、 報告編制依據和原則37十、 研究范圍38十一、 研究結論39十二、 主要經濟指標一覽表39主要經濟指標一覽表39第五章 項目選址可行性分析41一、 項目選址原則41二、 建設區(qū)基本情況41三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展42四、 社會經濟發(fā)展目標43五、 產業(yè)發(fā)展方向43六、 項目選址綜合評價44第六章 建筑技術方案說明45一、 項目工程設計總體要求45二、 建設方案47三、 建筑工程建設指標50建筑工程投資一覽表51第七章 運營管理模式52一、 公司經營宗旨52二、

3、 公司的目標、主要職責52三、 各部門職責及權限53四、 財務會計制度56第八章 SWOT分析說明64一、 優(yōu)勢分析(S)64二、 劣勢分析(W)66三、 機會分析(O)66四、 威脅分析(T)67第九章 發(fā)展規(guī)劃分析75一、 公司發(fā)展規(guī)劃75二、 保障措施79第十章 原輔材料分析82一、 項目建設期原輔材料供應情況82二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理82第十一章 勞動安全83一、 編制依據83二、 防范措施84三、 預期效果評價87第十二章 節(jié)能方案說明88一、 項目節(jié)能概述88二、 能源消費種類和數量分析89能耗分析一覽表89三、 項目節(jié)能措施90四、 節(jié)能綜合評價92第十三章 環(huán)境

4、保護分析93一、 編制依據93二、 建設期大氣環(huán)境影響分析94三、 建設期水環(huán)境影響分析94四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析95五、 建設期聲環(huán)境影響分析95六、 營運期環(huán)境影響96七、 環(huán)境管理分析97八、 結論98九、 建議98第十四章 組織機構、人力資源分析100一、 人力資源配置100勞動定員一覽表100二、 員工技能培訓100第十五章 投資方案103一、 投資估算的依據和說明103二、 建設投資估算104建設投資估算表108三、 建設期利息108建設期利息估算表108固定資產投資估算表109四、 流動資金110流動資金估算表111五、 項目總投資112總投資及構成一覽表112六、

5、資金籌措與投資計劃113項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十六章 經濟收益分析115一、 基本假設及基礎參數選取115二、 經濟評價財務測算115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表117利潤及利潤分配表119三、 項目盈利能力分析119項目投資現金流量表121四、 財務生存能力分析122五、 償債能力分析122借款還本付息計劃表124六、 經濟評價結論124第十七章 風險風險及應對措施125一、 項目風險分析125二、 項目風險對策127第十八章 項目招投標方案130一、 項目招標依據130二、 項目招標范圍130三、 招標要求130四、 招標組織方式132五、 招

6、標信息發(fā)布136第十九章 項目總結137第二十章 附表附件139營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表139綜合總成本費用估算表139固定資產折舊費估算表140無形資產和其他資產攤銷估算表141利潤及利潤分配表141項目投資現金流量表142借款還本付息計劃表144建設投資估算表144建設投資估算表145建設期利息估算表145固定資產投資估算表146流動資金估算表147總投資及構成一覽表148項目投資計劃與資金籌措一覽表149第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:邱xx3、注冊資本:830萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:

7、xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-3-27、營業(yè)期限:2014-3-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事玻纖材料相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集

8、約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突

9、破。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結

10、構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、

11、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客

12、戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11893.709514.968920.28

13、負債總額5803.434642.744352.57股東權益合計6090.274872.224567.70公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入49933.3039946.6437449.98營業(yè)利潤9458.567566.857093.92利潤總額8116.456493.166087.34凈利潤6087.344748.134382.88歸屬于母公司所有者的凈利潤6087.344748.134382.88五、 核心人員介紹1、邱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。200

14、3年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、石xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任x

15、xx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、王xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、崔xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、陶xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、林xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2

16、006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契

17、合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼

18、續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、

19、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才

20、的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客

21、戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。

22、公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的

23、建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第二章 項目建設背景、必要性一、 市場規(guī)模1

24、、產能結構持續(xù)優(yōu)化隨著高新技術和下游產業(yè)的快速發(fā)展,我國玻纖行業(yè)雖然起步較晚,但已呈現出快速發(fā)展的態(tài)勢,產業(yè)規(guī)模不斷擴大。經過“十二五”期間產業(yè)結構的調整,行業(yè)扭轉了玻璃纖維紗產能增長過快的勢頭,優(yōu)化了玻璃纖維紗產能結構,自2013年池窯拉絲比例持續(xù)達到90%以上,玻纖紗品種由玻纖紗品種由普通中堿和無堿紗為主,轉變?yōu)橐詿o氟無硼高性能玻纖紗為主。2010年起,我國玻纖紗產量呈現整體上升趨勢,增速基本保持在個位數。中國玻璃纖維產能達到世界第一,且產品質量迅速提升,受到全球關注。2016年,全國玻璃纖維紗產量達到362萬噸,同比增長12.1%,相比上年同期增加7.2個百分點。其中池窯紗產量340萬噸

25、,同比增長11.66%,占玻纖紗總產量的93.92%,較去年繼續(xù)降低0.35個百分點。2017年1-9月,玻纖紗產量增速僅為8.1%,低于去年全年的增速水平。2、行業(yè)經濟效益平穩(wěn)增長伴隨著行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的調整,玻纖紗產量增速回落使得市場供給整體趨緊。玻纖制品深加工業(yè)的快速發(fā)展和下游行業(yè)產品需求的不斷增長,使得全行業(yè)的主要經濟指標保持較高的增長速度?!笆濉币詠?,玻纖及制品行業(yè)的主營業(yè)務收入整體呈現增長趨勢,但增長速度逐漸回落。玻纖行業(yè)的主營業(yè)務收入2010年為864億元,2016年增長至1725億元,年復合增長率達12.21%。2016年同比增長率為6.2%,相比去年同期降低1.56個百分點。

26、2016年利潤總額達到118.6億元,同比增長率達9.8%,相比上年同期降低2.02個百分點。2017年1-9月份,規(guī)模以上玻纖企業(yè)主營業(yè)務收入達到1312.5億元,比去年同期增長12.8%;利潤總額100.5億元,同比增長23.9%。二、 影響行業(yè)的重要因素1、有利因素(1)產業(yè)政策扶持國家出臺了一系列政策,鼓勵行業(yè)的快速、高水平發(fā)展。在纖維復合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,將“以滿足個性化應用需求為導向,不斷提升制品深加工的專業(yè)化和差異化”、“積極擴大纖維增強復合材料的應用領域,重點培育風電用復合材料、汽車用復合材料等市場”列入纖維復合材料行業(yè)發(fā)展重點目標。在新材料產業(yè)發(fā)展指南中,將“高性

27、能纖維及復合材料”納入關鍵戰(zhàn)略材料。在戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2016版)中將“高強玻璃纖維等無機非金屬高性能纖維及其復合材料”納入戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品。雖然經編多軸向織物產業(yè)是一個小規(guī)模的制造加工業(yè),但它的下游關聯產業(yè)是一些受國家政策影響較大的戰(zhàn)略性新興產業(yè),因此,國家政策的變化對多軸向織物產業(yè)會有較大的影響。從目前形勢來看,各方面的政策都是積極的,必將對產業(yè)發(fā)展產生積極的影響。(2)產品應用領域廣闊,產業(yè)鏈下游多處于行業(yè)上升期多軸向織物主要應用于風力發(fā)電業(yè)的風機葉片、交通工具(飛機、火車、船等)、體育器材以及管道等制造領域。作為最接近商業(yè)化,也是最具有市場競爭力的可再生能源

28、的風能,近年來一直被全球所重視。以歐美等發(fā)達國家為代表的全球風電業(yè)出現了規(guī)模化發(fā)展趨勢,這也帶動了我國風電業(yè)的快速發(fā)展,為風電的長期發(fā)展定下了基調、打下了基礎。風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出,到2020年底,風電累計并網裝機容量確保達到2.1億千瓦以上,其中海上風電并網裝機容量達到500萬千瓦以上;風電年發(fā)電量確保達到4200億千瓦時,約占全國總發(fā)電量的6%。2017-2020年風電新增建設規(guī)模方案提出,全國2017-2020年累計風電新增建設規(guī)模達11041萬千瓦。隨著國內多軸向增強材料產能增長和生產工藝的提高,交通工具、體育用品和航空航天制造領域也有望成為新的增長點。全球對環(huán)保問題重視程度的不

29、斷提高,使得減少汽車尾氣排放成為社會關注問題,這促使汽車制造行業(yè)將汽車輕量化作為行業(yè)未來的發(fā)展方向。鑒于多軸向經編織物的優(yōu)良特性,其在汽車制造中的使用比例也在逐漸上升。同時,伴隨著汽車文化的發(fā)展,多軸向織物在改裝車的市場需求也在逐漸提升,據玻纖多軸向增強材料產業(yè)分析報告,預計汽車用復合材料需求增長速度將超過30%。2、不利因素(1)原材料價格波動影響行業(yè)利潤水平本行業(yè)受上游原材料行業(yè)的影響較大。玻璃纖維價格變動較大,只有上規(guī)模的企業(yè)才能具有與供應商原材料的議價權和保持長期良好的合作關系,以穩(wěn)定原材料價格,保持利潤率。規(guī)模較小的企業(yè)多數受原材料價格波動影響而帶來成本壓力,往往在發(fā)展過程中受到較大

30、影響。(2)行業(yè)產能充足,缺乏高端市場競爭力雖然目前我國生產及出口規(guī)模占據世界第一,但高性能玻纖制品還依賴進口,產品應用領域開發(fā)不足。由于從業(yè)人員素質、技術水平層次不齊,行業(yè)整體生產水平仍然偏低,再加上產業(yè)集成度不高,小企業(yè)比例過大,產業(yè)的集成技術創(chuàng)新薄弱,研發(fā)力度不足,我國企業(yè)生產產品主要集中在中低端領域,與國外高端產品還有一定差距。三、 基本風險特征1、原材料價格波動風險玻纖制品行業(yè)原材料在其生產成本中占據較大比例,因此原材料價格的頻繁、異常波動都將影響企業(yè)的成本,對企業(yè)的經營管理和盈利能力都將產生不良影響。同時由于對原材料的要求較高,玻璃纖維供應商處在優(yōu)勢地位,因此限制了企業(yè)的議價能力。

31、據纖維復合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃,截至2015年底,巨石、泰山、重慶國際的合計產能約為210萬噸,產能集中度達到60%。且中國巨石的產能達150萬噸,相當于行業(yè)產能的1/3,可見我國的玻璃纖維紗集中度相對較高,行業(yè)寡頭效應十分明顯。2、專業(yè)人員短缺風險我國多軸向增強材料發(fā)展時間相對較短,能夠掌握相關設計和加工工藝的專業(yè)人才相對缺乏。技術人員不僅需要具備對客戶行業(yè)的專業(yè)認識,而且需要豐富的實踐經驗以及對相關行業(yè)的全方位了解。同時專業(yè)人才和綜合性人才在行業(yè)未來發(fā)展中也承擔著重要的作用。由于我國多軸向增強材料行業(yè)目前缺乏足夠的積累,專業(yè)型人才嚴重短缺,在一定程度上限制了行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展。3、對下

32、游行業(yè)依賴的風險雖然多軸向增強材料應用廣泛,但目前我國多軸向織物主要還是應用于風機葉片。2011年之前風電產業(yè)處于爆發(fā)性增長階段,2011年風電行業(yè)進入結構性調整期,與之前的高峰期相比,近幾年國內風電新增裝機容量增長速度有所放緩,2017年中國風電市場裝機容量整體下降至18GW,陸上新增風電裝機容量下降至16.8GW。國家發(fā)展和改革委員會2016年12月發(fā)布的關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網標桿電價政策的通知,根據當前新能源產業(yè)技術進步和成本降低情況,降低2018年1月1日之后新核準建設的陸上風電標桿上網電價。這是風電實行標桿電價以來最大幅度的下調。同時發(fā)改委還提出對降價項目的標準。這一政策將會使

33、開發(fā)商選擇以時間換空間,將開工期推遲到2018年等待風機造價成本的下降。風電行業(yè)的相關變動都會造成多軸向增強織物行業(yè)的經營狀況有較為明顯的波動,對行業(yè)的整體發(fā)展有重大影響。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為

34、公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場預測一、 行業(yè)所處生命周期玻璃纖維多軸向增強材料是高性能復合材料的增強材料,20世紀70年代后期才投入產業(yè)化生產,目前,已廣泛應用于風力發(fā)電、航空航天、先進交通工具制造等高技術領域。雖然我國玻纖多軸向增強材料產業(yè)起步較晚,但是,近年來,

35、隨著相關產業(yè)發(fā)展、特別是風電產業(yè)的快速發(fā)展,使玻纖多軸向增強材料產業(yè)處于快速成長期,產業(yè)規(guī)模迅速擴大,技術裝備水平顯著提高,并形成了一批優(yōu)勢企業(yè)。玻纖多軸向增強材料產業(yè)是大有可為的新材料產業(yè)。一方面,應用領域的持續(xù)發(fā)展使得玻纖多軸向增強材料產業(yè)的市場前景較為樂觀;另一方面,玻纖多軸向增強織物自身的優(yōu)越性使得企業(yè)更易研發(fā)出新產品,開拓新市場,擴展新的發(fā)展空間。二、 行業(yè)所處生命周期玻璃纖維是一種耐熱性強、拉伸強度高、延伸率小、抗腐蝕性好、絕緣性好、吸水性小、可加工的,具有多種有優(yōu)異性能的無機非金屬材料。其生產原料包括石英砂、氧化鋁、氧化鈣、硼酸、純堿,經高溫熔制、拉絲、絡紗、織布等工藝加工成各類

36、纖維產品。玻璃纖維有多種分類方式,按生產所用玻璃所含成分可劃分為:E-玻璃(無堿玻纖)、C-玻璃(中堿玻纖)、S-玻璃(高強玻纖)、A-玻璃(高堿玻纖)、AR玻璃纖維(耐堿玻纖)、E-CR玻璃(無硼無堿玻纖)和D玻璃(低介電玻璃)等;按照玻璃纖維的形態(tài)和長度可以分為連續(xù)纖維、定長纖維和玻璃棉。玻璃纖維制品按照制造方式可分為無紡織品和織物兩大類,其中玻纖織物按照織造工藝可分為機織、針織和編織織物三大類。玻璃纖維產品主要包括:短切原絲、磨碎纖維、無捻粗紗、短切纖維氈、連續(xù)原絲氈、表面氈、針刺氈、縫合站、復合氈、單向織物、立體織物、異型織物、玻璃纖維套管、玻璃纖維布、玻璃纖維帶/繩。玻纖多軸向增強材

37、料是以玻璃纖維為主要原料制造的多軸向織物,是一種高性能玻纖制品。玻纖多軸向增強材料是20世紀70年代后期發(fā)展的新型材料,在90年代得到廣泛研究和推廣應用。與傳統織物相比較,玻纖多軸向織物具有抗拉力強、彈性模型高、懸垂性好、抗脫層能力強等特點。根據用途的不同,玻纖多軸向增強材料可分為軟性和硬性復合材料兩種。三、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘多軸向增強材料的研發(fā)和生產是多學科綜合應用的結果,其技術專用性也使得企業(yè)必須具備較高的研發(fā)能力和生產工藝。企業(yè)的生產設備和生產能力必須達到一定的水平才能保證高質高效產品的生產。這種對特定玻纖種類設計的生產工藝和生產設備的專用性使得進入玻纖制品行業(yè)存在較高的技術壁壘。2

38、、市場渠道壁壘目前,國內玻纖多軸向增強織物主要應用領域是風電葉片制造行業(yè),織物生產企業(yè)基本是以銷定產,每家風電葉片制造商都有長期合作的玻纖多軸向增強材料企業(yè)?,F有玻纖多軸向增強材料企業(yè)與下游風電葉片制造商穩(wěn)固的產業(yè)聯盟、下游風電行業(yè)較高的產業(yè)集中度,使玻纖多軸向增強材料市場渠道網絡處于一個較為穩(wěn)定的狀態(tài),在合作關系較好的狀態(tài)下,要下游企業(yè)嘗試打破這一格局、或是在很短時間內就能決定建立新的合作關系有一定難度,這對于新進入者開拓市場是很強的挑戰(zhàn)。3、品牌壁壘在一個對產品品質要求極為嚴格的領域,為避免嘗試新的材料供應商而付出代價,材料供應商的品牌信譽是對下游企業(yè)選擇合作伙伴的重要依據,這在成熟市場中

39、表現得更為突出。目前,在多軸向玻纖產業(yè)與下游領域形成的多條產業(yè)鏈上,經過一段時期的發(fā)展和相互匹配,已形成了多條上下游企業(yè)長期合作關系鏈。而新入行企業(yè),想要在有一批優(yōu)勢品牌的市場找到展示的機會,并立穩(wěn)腳跟、樹立品牌,所面臨的挑戰(zhàn)將會非常嚴峻。4、認證壁壘玻璃纖維多軸向織物應用領域對復合材料產品的功能、性能有嚴格要求,從而使得多軸向增強材料的生產商必須遵循國家標準并具備必要的資格認證,如船級社在內的國內外相關認證。這種對增強材料的嚴格要求是玻纖多軸向增強材料企業(yè)產品安全性的標志,也是企業(yè)能夠取得下游客戶認可的關鍵。因此,國內主要玻纖多軸向增強材料生產企業(yè)都在盡力爭取獲得相應認證,部分國內主要玻纖多

40、軸向增強材料生產企業(yè)已取得了國際船級社的認證資格。5、與上游供應商的契合度玻纖多軸向增強材料生產所用主體原料是高性能的玻璃纖維,高性能玻璃纖維生產技術還處于相對壟斷狀態(tài),高性能玻璃纖維供應狀況對玻纖多軸向增強材料生產有很大影響。與上游供應商穩(wěn)固的供應關系在一定程度上降低了企業(yè)生產成本、保障了產品質量、幫助建立了快速市場反應機制,使得企業(yè)在同業(yè)競爭中占據更具優(yōu)勢的地位。因此,在上游原料供應產業(yè)高度集中、現有生產企業(yè)均已建立穩(wěn)固原材料供應聯盟的狀況下,如何爭取上游原材料供應商、并與之建立良好的價格協商機制是產業(yè)新進入者所必須解決的難題。第四章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:

41、迪慶玻纖材料項目2、承辦單位名稱:xx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx(以選址意見書為準)5、項目聯系人:邱xx(二)主辦單位基本情況公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。

42、當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)

43、、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏

44、偉大業(yè)。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約63.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx噸玻纖材料/年。二、 項目提出的理由下游產業(yè)主要是風力發(fā)電、船舶、汽車軌道交通、管道和體育休閑等行業(yè)。目前風機葉片制造領域是多軸向織物的熱點消費市場,也是重點成長市場。風電行業(yè)是目前我國多軸向增強材料的最大的應用領域,作為我國的戰(zhàn)略性新興產業(yè),行業(yè)的發(fā)展受政策影響較大。下游行業(yè)的整體發(fā)展將會對本行業(yè)的產銷情況和利潤水平有較

45、大影響。堅持項目引領,推動基礎設施更加完善加大基礎設施領域補短板力度,圍繞“十四五”規(guī)劃,聚焦新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化,以及交通、水利等重大工程,加快構建系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。圍繞內通外聯,抓好公路、鐵路、機場建設,構建互聯互通的立體交通網絡。科學規(guī)劃布局物流樞紐,推進現代綜合物流體系建設。深入推進水源地保護、水土保持、防汛抗旱等工程建設,加快補齊水利基礎設施短板,提升水資源優(yōu)化配置和水旱災害防御能力。以保障能源需求、提高能源供給質量為重點,構建安全高效綠色的能源網。推進“數字迪慶”建設,實現移動4G網絡深度覆蓋、移動5G網絡全面覆蓋。三、 項目總投資及資

46、金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資29054.69萬元,其中:建設投資22195.04萬元,占項目總投資的76.39%;建設期利息496.49萬元,占項目總投資的1.71%;流動資金6363.16萬元,占項目總投資的21.90%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資29054.69萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)18922.10萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10132.59萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):65500.

47、00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):51587.71萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):10170.97萬元。4、財務內部收益率(FIRR):26.74%。5、全部投資回收期(Pt):5.46年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):25312.40萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括五水硼砂、白砂、鉀長石、鈉長石、白云石、純堿、方解石。(二)主要設備主要設備包括:電子秤、螺旋投料機、混料機、雙向分配器、窯頭料倉、閘板、料倉倒包機、收塵器、單元窯爐、冷卻風機、引風機、鉑銠合金、離心機、集棉機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究

48、報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響項目符合國家和地方產業(yè)政策,選址布局合理,擬采取的各項環(huán)境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執(zhí)行項目環(huán)境保護“三同時制度”、認真落實相應的環(huán)境保護防治措施后,項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置,對外部環(huán)境影響較小,故項目建設具有環(huán)境可行性。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究

49、與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排

50、放標準。十、 研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。十一、 研究結論此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,

51、項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42000.00約63.00畝1.1總建筑面積72877.671.2基底面積24780.001.3投資強度萬元/畝342.812總投資萬元29054.692.1建設投資萬元22195.042.1.1工程費用萬元19212.692.1.2其他費用萬元2555.212.1.3預備費萬元427.142.2建設期利息萬元496.492.3流動資金萬元6363.163資金籌措萬元29054.693.1

52、自籌資金萬元18922.103.2銀行貸款萬元10132.594營業(yè)收入萬元65500.00正常運營年份5總成本費用萬元51587.716利潤總額萬元13561.297凈利潤萬元10170.978所得稅萬元3390.329增值稅萬元2925.0410稅金及附加萬元351.0011納稅總額萬元6666.3612工業(yè)增加值萬元22481.4213盈虧平衡點萬元25312.40產值14回收期年5.4615內部收益率26.74%所得稅后16財務凈現值萬元19818.51所得稅后第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)

53、約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況迪慶藏族自治州,是云南省的8個自治州之一,首府香格里拉市。藏語意為“吉祥如意的地方”。位于云南省西北部,滇、藏、川三省區(qū)交界處,青藏高原伸延部分南北縱向排列的橫斷山脈,金沙江、瀾滄江、怒江三江并流國家級風景名勝區(qū)腹地,瀾滄江和金沙江自北向南貫穿全境,總面積23870平方千米。迪慶藏族自治州管理1個縣(德欽縣)、1個自治縣(維西傈僳族自治縣),1個縣級市(香格里拉市)。迪慶境內有26種民族,千人以上的有藏、傈僳、漢、納西、白、回、彝、苗、普米等9個民族。根據第七次人口普查

54、數據,截至2020年11月1日零時,迪慶藏族自治州常住人口為387511人。2020年,迪慶全州GDP267億元,是1955年的2350倍;人均GDP達到68622元,是1955年的980倍。迪慶藏族自治州香格里拉市地處青藏高原南緣,橫斷山脈腹地,是滇、川、藏三省區(qū)交匯處,是英國著名作家詹姆斯希爾頓在其長篇小說消失的地平線中,描繪的一個遠在東方群山峻嶺之中的永恒和平寧靜之地“香格里拉”。五年來,全州地區(qū)生產總值從2015年的161億元,增長到2020年的260億元,年均增長9.6%;人均生產總值達6.5萬元,年均增長8.7%;固定資產投資總額(不含農戶)年均增長11.9%;公共預算收入年均增長

55、10.6%;社會消費品零售總額年均增長7.6%;人民幣各項貸款余額年均增長12.5%。各項經濟指標都保持了良好增長態(tài)勢,經濟發(fā)展的質量和效益不斷提高?!笆奈濉睍r期是我國從全面建成小康社會向基本實現社會主義現代化邁進的關鍵時期,也是我州經濟社會加快發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期,我們要堅定信心、搶抓機遇、乘勢而上,努力開創(chuàng)奮進新時代、開啟新征程、建設新迪慶的生動局面。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,堅持共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展民族工作主題,牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識工作主線,緊扣長治久安和高質量發(fā)展總目標,抓好穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)和邊疆穩(wěn)固四件大事,著力補齊基礎設施和公共服務短板,著力打造文化旅游、高原特色現代農業(yè)、綠色能源、綠色礦業(yè)為主導的現代產業(yè)體系,著力保障和改善民生,著力加強黨的組織和政權建設,全面融入全省經濟文化體系新格局,努力爭當云南建設民族團結進步示范區(qū)和生態(tài)文明建設排頭兵的模范,在推進面向南亞東南亞輻射中心建設中有力彰顯迪慶民族團結進步影響力,奮力建設團結富裕文明和諧美麗平安的新時代新迪慶。四、 社會經濟發(fā)展目標“十四五”時期,地區(qū)生產總值

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