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文檔簡介

1、供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系0初始化設(shè)置0采購入庫業(yè)務(wù)處理0銷售出庫業(yè)務(wù)處理0其他出入庫業(yè)務(wù)處理0收付款業(yè)務(wù)處理0月末處理初始化設(shè)置0各系統(tǒng)的啟用 0基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 0基礎(chǔ)科目的設(shè)置 0期初余額的整理錄入期初余額錄入流程錄入應(yīng)付款期余額錄入應(yīng)收款期初余額總賬錄入期初余額對(duì)賬從倉庫取數(shù) 并進(jìn)行期記賬錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核對(duì)采購系統(tǒng) 進(jìn)行期初記賬錄入期初貨 到票未到數(shù)錄入期初票 到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè) 務(wù)中期初已 發(fā)貨尚未結(jié) 算數(shù)對(duì)賬對(duì)賬采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求直運(yùn)采購發(fā)票采購成本采購管理系統(tǒng)采購訂單 到貨單采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票銷售訂單 直運(yùn)銷售訂 發(fā)票庫存管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)

2、采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型0普通采購業(yè)務(wù)0受托代銷業(yè)務(wù)0直運(yùn)業(yè)務(wù)(拷貝)借:物資采購應(yīng)交稅金-應(yīng)交増值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款©用反軟件釆購發(fā)票(拷貝)I現(xiàn)結(jié)應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借:物資采購應(yīng)交電金-應(yīng)交増值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行薛a用反軟件(拷貝)借:物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交増值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款用反軟件暫估業(yè)務(wù):0月初回沖 0單到回沖Q單到補(bǔ)差用反軟件系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成暫估入庫憑證生成紅字回沖憑證生成藍(lán)字回沖歳'用反軟件暫估業(yè)務(wù)流程一單到回沖暫估業(yè)務(wù)流程一單到補(bǔ)差生成暫估入庫憑證根據(jù)調(diào)整單生成憑證©用反軟件退貨業(yè)務(wù)0結(jié)算前全額退貨O結(jié)算前部分退貨 0結(jié)算后退貨結(jié)算前部分退貨結(jié)算后退貨紅字采購入庫單結(jié)算紅字采購發(fā)票填制退貨單填制紅字發(fā)票借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(借:應(yīng)收賬款先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單:應(yīng)交稅金-應(yīng)交増值稅(銷項(xiàng)稅額)主營業(yè)務(wù)收慟用反軟件開票后直接發(fā)貨流程d昔:主營業(yè)務(wù)成本 I貸:庫存商品借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交増值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營

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