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文檔簡介
1、泓域咨詢/年產xxx套載貨汽車車身項目商業(yè)計劃書年產xxx套載貨汽車車身項目商業(yè)計劃書xx投資管理公司報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資25107.87萬元,其中:建設投資19617.94萬元,占項目總投資的78.13%;建設期利息534.43萬元,占項目總投資的2.13%;流動資金4955.50萬元,占項目總投資的19.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入52100.00萬元,綜合總成本費用41962.56萬元,凈利潤7414.52萬元,財務內部收益率22.56%,財務凈現值12181.91萬元,全部投資回收期5.81年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。201
2、6年7月26日國家質檢總局和國家標準委關于批準發(fā)布汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值等4項國家標準的公告,對載貨汽車的載重量做了嚴格的限制,并加大對限超限載的執(zhí)法檢查力度,極大刺激市場對載貨汽車的需求。2016年1月環(huán)境保護部、工信部(GB17691-2005)車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國、階段),對汽車尾氣的排放標準做了限制。環(huán)保部、工信部發(fā)布的關于實施第五階段機動車排放標準的公告,自2017年1月1日起,全國所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、重型柴油車(客車和公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途),須符合國五標準要求。國家相關政策的出臺加速了
3、載貨汽車車輛的更新替換,使得載貨汽車市場逐漸回暖。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目概況9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12六、 項目建設進度規(guī)劃12七、 研究結論13八、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 市場預測15一、 行業(yè)進入壁壘15二、 行業(yè)競爭概況17三、 有利因素17第三章 項目建設背景、必要性20一、 載貨汽車車身上、下游產業(yè)
4、鏈發(fā)展情況20二、 市場規(guī)模21三、 聚焦創(chuàng)新發(fā)展,打造一流創(chuàng)新生態(tài)22第四章 項目承辦單位基本情況24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司競爭優(yōu)勢25四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、 公司發(fā)展規(guī)劃28第五章 SWOT分析31一、 優(yōu)勢分析(S)31二、 劣勢分析(W)32三、 機會分析(O)33四、 威脅分析(T)34第六章 運營管理38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第七章 發(fā)展規(guī)劃分析46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、
5、 保障措施47第八章 法人治理50一、 股東權利及義務50二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第九章 創(chuàng)新發(fā)展60一、 企業(yè)技術研發(fā)分析60二、 項目技術工藝分析62三、 質量管理63四、 創(chuàng)新發(fā)展總結64第十章 建筑工程方案分析65一、 項目工程設計總體要求65二、 建設方案66三、 建筑工程建設指標69建筑工程投資一覽表69第十一章 項目風險評估71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢74第十二章 產品規(guī)劃與建設內容75一、 建設規(guī)模及主要建設內容75二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領75產品規(guī)劃方案一覽表75第十三章 項目規(guī)劃進度77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽
6、表77二、 項目實施保障措施78第十四章 投資估算79一、 投資估算的依據和說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82四、 流動資金84流動資金估算表84五、 總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十五章 項目經濟效益評價88一、 經濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表89固定資產折舊費估算表90無形資產和其他資產攤銷估算表91利潤及利潤分配表93二、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95三、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97第十六章 總結分
7、析99第十七章 附表101主要經濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110借款還本付息計劃表112第一章 項目概況一、 項目提出的理由載貨汽車車身行業(yè)是典型的規(guī)模經濟的行業(yè),由于其在生產設備和技術開發(fā)上的巨額資本投入,必然要求制造企業(yè)有足夠的規(guī)模才能實現生產效益。規(guī)模經濟的存在,使得新進入者承擔建設初期就選擇大規(guī)模生產的前期投入風險或小規(guī)模生產并接受產品成本方面的劣
8、勢兩種風險。二、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:年產xxx套載貨汽車車身項目2、承辦單位名稱:xx投資管理公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx園區(qū)5、項目聯(lián)系人:郭xx(二)主辦單位基本情況企業(yè)履行社會責任,既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現價
9、值共享,致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更
10、好的優(yōu)質產品及服務。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 (三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約56.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區(qū)建設為統(tǒng)領,以擴大內需為戰(zhàn)略基點,以滿足人民群眾日益增長的美好生活需要為根本目的,把創(chuàng)新驅動
11、放在轉型發(fā)展全局的核心位置,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,不斷在“六新”上取得突破,努力實現高質量高速度發(fā)展,在服務構建新發(fā)展格局中奮力爭先,在轉型出雛型中走在前列,在開啟全面建設社會主義現代化國家新征程中建設一個現代化的能源綠都、塞上明珠。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套載貨汽車車身/年。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資25107.87萬元,其中:建設投資19617.94萬元,占項目總投資的78.13%;建設期利息534.43萬元,占項目總投資的2.13%;流動資金4955.50萬元,占項目總投資
12、的19.74%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資25107.87萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)14201.08萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10906.79萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):52100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):41962.56萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):7414.52萬元。4、財務內部收益率(FIRR):22.56%。5、全部投資回收期(Pt):5.81年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):19933.0
13、4萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 研究結論項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。八、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積37333.00約56.00畝1.1總建筑面積57115.161.2基底面積20906.481.3投資強度萬元/畝342.632總投資萬元25107.872.1建設投資萬元19617.942.1.1工程費用萬元16961.972.1.2其他費用萬元208
14、3.972.1.3預備費萬元572.002.2建設期利息萬元534.432.3流動資金萬元4955.503資金籌措萬元25107.873.1自籌資金萬元14201.083.2銀行貸款萬元10906.794營業(yè)收入萬元52100.00正常運營年份5總成本費用萬元41962.56""6利潤總額萬元9886.03""7凈利潤萬元7414.52""8所得稅萬元2471.51""9增值稅萬元2095.11""10稅金及附加萬元251.41""11納稅總額萬元4818.03"&
15、quot;12工業(yè)增加值萬元16125.13""13盈虧平衡點萬元19933.04產值14回收期年5.8115內部收益率22.56%所得稅后16財務凈現值萬元12181.91所得稅后第二章 市場預測一、 行業(yè)進入壁壘1、規(guī)模經濟壁壘載貨汽車車身行業(yè)是典型的規(guī)模經濟的行業(yè),由于其在生產設備和技術開發(fā)上的巨額資本投入,必然要求制造企業(yè)有足夠的規(guī)模才能實現生產效益。規(guī)模經濟的存在,使得新進入者承擔建設初期就選擇大規(guī)模生產的前期投入風險或小規(guī)模生產并接受產品成本方面的劣勢兩種風險。2、技術壁壘載貨汽車車身行業(yè)包括車身設計研發(fā)、模具制造、沖壓、焊接、涂裝、總裝等一系列工藝技術,企業(yè)要
16、根據整車廠對車型的市場定位設計出經濟的生產工藝流程,通過工藝創(chuàng)新降低生產成本,實現最優(yōu)的性價比,為客戶及終端用戶創(chuàng)造價值。而對于新進入者來說,其較少的行業(yè)產品生產及設計經驗,較少與整車廠的合作經驗,使其在整體配套方案設計能力上難以獲得整車廠的肯定,這也會對新進入者造成較大阻礙。3、資金壁壘載貨汽車車身行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),生產基地布局建設、先進設備采購、研發(fā)投入、模具開發(fā)或購置等方面的資金需求規(guī)模較大,新進入者前期需要投入大量的資金,具體表現為:第一,整車廠對車身的外觀、安全性、可靠性、舒適性等指標要求日益嚴格,使企業(yè)需要配備更加精密的生產及檢測設備,建立符合整車廠要求的先進實驗室,才能保障
17、產品質量符合整車廠越加嚴格的質量要求;第二,模具是將設計轉化為產品的重要工具,車身企業(yè)需要根據零部件設計結構花費大量資金購置或開發(fā)對應的模具。4、品牌和銷售渠道壁壘整車廠對車身質量及穩(wěn)定性有較為嚴格的要求,因此整車廠傾向于選擇產品開發(fā)能力和品質管控能力較強的供應商合作。一般而言,整車廠在遴選合格供應商時需要對供應商的管理水平、技術水平、供應商管理體系、質量管理體系、生產交付能力、成本控制能力等方面進行嚴格認證,并經過較長時間的審核。為了確保產品質量的穩(wěn)定,供應商資格一旦被整車廠認定通過,一般情況下雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關系。因此,整車廠與供應商之間的雙向依存關系一旦確立,不會輕易發(fā)生變化,且
18、合作越久這種關系越穩(wěn)固。而對于新進入的零部件供應商而言,在前期沒有客戶積累的情況下,由于整車廠對新供應商的審核條件苛刻,審核周期長,因此將對新進入者形成較大壁壘。二、 行業(yè)競爭概況目前市場上的載貨汽車車身廠主要分為兩大類,一類是整車廠內部控股的配套車身廠,如東風汽車旗下的東風特種車身廠、東風汽車公司商用車身廠、中國第一汽車集團公司車身廠等,一般大型載貨車生產企業(yè)都擁有配套的車身生產廠或車身生產線,為自身生產的整車提供配套車身總成這類車身生產企業(yè)訂單來源穩(wěn)定,產量較大、生產型號單一。另一類是獨立于整車廠系統(tǒng)的民營車身生產企業(yè),如正和車身、十堰方鼎汽車車身有限公司、湖南同心實業(yè)有限責任公司、湖北省
19、齊星汽車車身股份有限公司。三、 有利因素1、國內持續(xù)快速的經濟增長環(huán)境商用車(包括所有載貨汽車和9座以上客車)長期以來一直被看做“宏觀經濟晴雨表”,其市場需求也深受宏觀經濟發(fā)展的影響,當宏觀經濟發(fā)展快速,則各方物流運輸需求加大,同時對商用車的升級換代及更替需求加快。盡管近年來,國內的經濟發(fā)展進入新常態(tài),但也一直保持著穩(wěn)定、快速的發(fā)展水平,為國內的商用車的市場需求奠定了基礎,同時帶動汽車產業(yè)鏈的發(fā)展。2、電商物流的快速發(fā)展,為載貨汽車企業(yè)帶來持續(xù)發(fā)展機遇電商的快速發(fā)展帶動了快遞物流業(yè)發(fā)展,物流運輸車輛也借機找到了新的市場空間。2016年全國社會消費品零售額33.20萬億元,同比增長10.40%。
20、全國電子商務交易額達到26.10萬億元,比上年增長19.80%;其中實物商品網上零售額比上年增長25.60%,比社會消費品零售總額增速高出15.20個百分點,實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重為12.60%,比上年提高1.80個百分點。對于載貨汽車企業(yè)來說,物流運輸是增長最快、最有活力的細分市場,誰能通過產品助物流運輸企業(yè)實現成功轉型升級,誰就能在這個潛力巨大的細分市場中占主動權。3、城鎮(zhèn)化是最大的內需潛力所在我國城鄉(xiāng)發(fā)展差距還較大,這種差距反過來就是城鎮(zhèn)化的紅利。目前我國城鎮(zhèn)化率僅為55.00%,戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36.60%,我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。城鎮(zhèn)化的
21、快速發(fā)展帶來了難得的發(fā)展機遇,在政策扶持,電商探路下,物流類的專用車廂式類貨運汽車、冷藏保溫汽車、蔬菜售賣車、半掛廂式車、運奶類罐車等將會快速發(fā)展。4、新能源卡車市場持續(xù)增加為了促進新能源產業(yè)發(fā)展,到目前為止中國十二個部委已相繼出臺20多項政策,包括購車補貼、車輛購置稅、車船稅稅收優(yōu)惠,以及新能源汽車國家科技計劃重大項目、產業(yè)技術創(chuàng)新工程、城市公交車成品油價補貼改革、充電設施建設獎勵、充換電優(yōu)惠電價、新建純電動車企業(yè)管理、電動汽車綜合標準化技術體系等。綠色、高效貨運趨勢下,貨運行業(yè)對天然氣卡車、電動物流車等新能源車輛的需求會持續(xù)增長,具有廣闊的市場前景。5、國內限超限載以及尾氣排放標準的提高2
22、016年7月26日國家質檢總局和國家標準委關于批準發(fā)布汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值等4項國家標準的公告,對載貨汽車的載重量做了嚴格的限制,并加大對限超限載的執(zhí)法檢查力度,極大刺激市場對載貨汽車的需求。2016年1月環(huán)境保護部、工信部(GB17691-2005)車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國、階段),對汽車尾氣的排放標準做了限制。環(huán)保部、工信部發(fā)布的關于實施第五階段機動車排放標準的公告,自2017年1月1日起,全國所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、重型柴油車(客車和公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途),須符合國五標準要求。國家相關政策的出臺加
23、速了載貨汽車車輛的更新替換,使得載貨汽車市場逐漸回暖。第三章 項目建設背景、必要性一、 載貨汽車車身上、下游產業(yè)鏈發(fā)展情況1、上游行業(yè)情況載貨汽車車身的上游主要包括沖壓件、塑料件等材料供應商,具體包括鋼材、天然橡膠、合成橡膠、塑料等行業(yè),其中鋼鐵行業(yè)的供給及價格情況直接影響到車身成本,2016年鋼材價格在回升過程中出現了較大波動,部分原材料價格漲幅超過預期,在短期內會給車身生產企業(yè)帶來一定的壓力,但在全球產能過剩、需求不足的大背景下,鋼材價格上漲會出現理性回調。根據合成橡膠市場的發(fā)展來看,合成橡膠行業(yè)產能過剩日趨明顯,這將降低車身行業(yè)對于原材料的需求壓力,推動車身行業(yè)的發(fā)展。2、下游行業(yè)情況載
24、貨汽車車身的下游主要包括汽車整車裝配市場和社會零售市場,隨著整車消費市場和社會零售市場的不斷優(yōu)化升級,車身行業(yè)也呈現迅猛發(fā)展的態(tài)勢。從卡車市場銷量情況來看,市場仍被東風汽車、一汽解放、陜汽集團、中國重汽、北汽福田等少數企業(yè)把持,而江淮汽車、華菱汽車、大運汽車等品牌也從細分市場中脫穎而出,占據了一定的細分市場份額。二、 市場規(guī)模1、載貨汽車擁有量情況載貨汽車經過多年的發(fā)展,市場逐步走向成熟,根據國家統(tǒng)計局數據顯示,民用載貨汽車擁有量從2011年1,787.99萬輛增加到2015年的2,065.61萬輛,增長15.53%,呈逐年上升趨勢,其中:民用重型載貨汽車擁有量由2011年的460.58萬輛增
25、加到2015年的530.05萬輛,增長15.08%;民用中型載貨汽車擁有量由2011年的267.80萬輛下降到2015年的148.87萬輛,下降44.41%;民用輕型載貨汽車擁有量由2011年的1042.07萬輛增加到2015年的1375.79萬輛,增長32.02%;民用微型載貨汽車擁有量由2011年的17.54萬輛下降到2015年的10.90萬輛,下降37.86%。雖然2015年民用中型載貨汽車擁有量與民用微型載貨汽車擁有量與2011年比有所下降,但總體來說民用載貨汽車擁有量呈逐年上升趨勢。2、載貨汽車生產量情況根據wind提供的中國載貨車產量資料顯示,中國載貨車產量從2010年至2014年
26、度穩(wěn)中有降,2015年度受宏觀經濟形勢的影響產量出現下滑,其中重型載貨汽車產量由2010年的105.9萬輛下降到2015年的37.1萬輛,下降64.97%;中型載貨汽車產量由2010年的26.9萬輛上升到2015年的53.9萬輛,增長100.37%;輕型載貨汽車產量由2010年的197.3萬輛下降到2015年的53.9萬輛,下降72.68%;微型載貨汽車產量由62萬輛下降到2015年的53.9萬輛,下降13.06%。三、 聚焦創(chuàng)新發(fā)展,打造一流創(chuàng)新生態(tài)培育創(chuàng)新主體。設立科技創(chuàng)新基金,引導企業(yè)加強與清華、北大、中國農大等高校合作,在能源互聯(lián)網、碳基新材料、高端陶瓷、生物醫(yī)藥、裝備制造、現代農業(yè)等
27、領域開展科技創(chuàng)新活動,建設儲能、碳達峰等校企聯(lián)合科研機構;新培育10家以上高科技領軍企業(yè)。鞏固提升規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)活動全覆蓋成果。建設創(chuàng)新平臺。申報儲能技術與裝備工程山西省重點實驗室,申報固廢綜合利用、礦熱爐用炭素電極等3個省級技術創(chuàng)新平臺,培育建設豐產林科教重點實驗室等10個市級科技創(chuàng)新平臺。實施創(chuàng)新工程。加強自主創(chuàng)新,提升關鍵核心技術攻關能力。抓好煤炭智能化綠色開采、碳基新材料、儲能裝置等10項技術攻關;建立政府引導、市場驅動、企業(yè)主體的多元化研發(fā)投入體系,加大研發(fā)投入力度。厚植創(chuàng)新文化。建設中國農大等5個博士(專家)工作站,發(fā)揮山西工學院集聚創(chuàng)新人才的平臺作用。在全社會樹立崇尚科學、崇尚
28、創(chuàng)新、崇尚人才的鮮明導向,用創(chuàng)新文化激發(fā)創(chuàng)新動力、推動創(chuàng)新實踐、激勵創(chuàng)新事業(yè),形成大膽創(chuàng)新、勇于創(chuàng)新、包容創(chuàng)新的良好氛圍。第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:郭xx3、注冊資本:950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-10-57、營業(yè)期限:2011-10-5至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事載貨汽車車身相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和
29、限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前
30、主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四
31、)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8658.486926.786493.86負債總額4246.733397.383185.05股東權益合計4411.753529.403308.81公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)
32、收入33598.2826878.6225198.71營業(yè)利潤5316.314253.053987.23利潤總額4958.863967.093719.14凈利潤3719.142900.932677.78歸屬于母公司所有者的凈利潤3719.142900.932677.78五、 核心人員介紹1、郭xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、孔xx,195
33、7年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、程xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、曾xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、黃xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師
34、。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、賈xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、肖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2
35、002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定
36、的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使
37、得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第五章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的
38、行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司
39、訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(
40、一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管
41、理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土
42、競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)
43、的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及
44、庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致
45、公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成
46、長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職
47、責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、載貨汽車車身行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和載貨汽車車身行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內載貨汽車車身行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公
48、司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效
49、的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖
50、掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展
51、銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門
52、規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法
53、規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配
54、利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分
55、配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會
56、計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務
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