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文檔簡介

1、泓域咨詢/通遼口腔醫(yī)療設備項目申請報告報告說明全國每年看牙人次為2.5億,人均客單價300-400之間,服務的市場規(guī)模在700億元到1000億元。其中,一線城市的市場規(guī)模每年增加18%-20%,二線城市的市場規(guī)模每年增加13%-15%。據此測算,未來五年,中國看牙人次將增加到5億,服務的市場規(guī)模將超過2000億元。根據謹慎財務估算,項目總投資19892.91萬元,其中:建設投資16449.12萬元,占項目總投資的82.69%;建設期利息176.45萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金3267.34萬元,占項目總投資的16.42%。項目正常運營每年營業(yè)收入33400.00萬元,綜合總成本費用

2、26572.55萬元,凈利潤4989.51萬元,財務內部收益率18.89%,財務凈現值4982.93萬元,全部投資回收期5.78年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概述7一、

3、 項目名稱及項目單位7二、 項目建設地點7三、 可行性研究范圍7四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模9六、 項目建設進度10七、 環(huán)境影響10八、 建設投資估算10九、 項目主要技術經濟指標11主要經濟指標一覽表11十、 主要結論及建議13第二章 市場預測14一、 我國醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模14二、 我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模14第三章 項目建設背景、必要性16一、 我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場潛力及當前所處階段16二、 行業(yè)競爭格局20三、 主動服務國內市場21第四章 項目選址23一、 項目選址原則23二、 建設區(qū)基本情況23三、 優(yōu)化科技創(chuàng)新生態(tài)25四、 項目選址綜合評價25第五章

4、建筑工程說明27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第六章 SWOT分析31一、 優(yōu)勢分析(S)31二、 劣勢分析(W)33三、 機會分析(O)33四、 威脅分析(T)34第七章 運營管理模式38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第八章 組織架構分析48一、 人力資源配置48勞動定員一覽表48二、 員工技能培訓48第九章 原輔材料分析50一、 項目建設期原輔材料供應情況50二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理50第十章 勞動安全生產52一、 編制依據52二、 防范措施

5、55三、 預期效果評價60第十一章 進度實施計劃61一、 項目進度安排61項目實施進度計劃一覽表61二、 項目實施保障措施62第十二章 投資計劃方案63一、 投資估算的依據和說明63二、 建設投資估算64建設投資估算表66三、 建設期利息66建設期利息估算表66四、 流動資金68流動資金估算表68五、 總投資69總投資及構成一覽表69六、 資金籌措與投資計劃70項目投資計劃與資金籌措一覽表71第十三章 經濟效益及財務分析72一、 基本假設及基礎參數選取72二、 經濟評價財務測算72營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表72綜合總成本費用估算表74利潤及利潤分配表76三、 項目盈利能力分析77項目投

6、資現金流量表78四、 財務生存能力分析80五、 償債能力分析80借款還本付息計劃表81六、 經濟評價結論82第十四章 項目招投標方案83一、 項目招標依據83二、 項目招標范圍83三、 招標要求84四、 招標組織方式84五、 招標信息發(fā)布86第十五章 項目總結分析87第十六章 附表88建設投資估算表88建設期利息估算表88固定資產投資估算表89流動資金估算表90總投資及構成一覽表91項目投資計劃與資金籌措一覽表92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表96項目投資現金流量表97第一章 項目概述一、

7、項目名稱及項目單位項目名稱:通遼口腔醫(yī)療設備項目項目單位:xx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約43.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主

8、體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃

9、,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)技術原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節(jié)省投資、加快進度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景從一些牙科設備的進口數據來

10、看,牙科用X射線設備進口金額近三年的復合增長率接近60%,牙齒固定件的進口金額的復合增長率也達到50%以上;假牙的進口數量在15%左右,牙椅的進口數量則相對穩(wěn)定。前兩類設備的快速增長可能在一定程度上反映了正畸、種植以及其他一些中高端牙科診療需求的快速上漲。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積28667.00(折合約43.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積55286.31。其中:生產工程37304.38,倉儲工程8970.19,行政辦公及生活服務設施6298.70,公共工程2713.04。項目建成后,形成年產xx套口腔醫(yī)療設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx(集

11、團)有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策,該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施,認真履行“三同時”制度后,各項污染物均可實現達標排放,且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言,該項目是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資19892.91萬元,其中:建設投資16449.12萬元,占項目總投資的82.69%;建設期利息176.45萬元

12、,占項目總投資的0.89%;流動資金3267.34萬元,占項目總投資的16.42%。(二)建設投資構成本期項目建設投資16449.12萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用13825.58萬元,工程建設其他費用2214.91萬元,預備費408.63萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入33400.00萬元,綜合總成本費用26572.55萬元,納稅總額3294.42萬元,凈利潤4989.51萬元,財務內部收益率18.89%,財務凈現值4982.93萬元,全部投資回收期5.78年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表

13、序號項目單位指標備注1占地面積28667.00約43.00畝1.1總建筑面積55286.311.2基底面積18633.551.3投資強度萬元/畝360.242總投資萬元19892.912.1建設投資萬元16449.122.1.1工程費用萬元13825.582.1.2其他費用萬元2214.912.1.3預備費萬元408.632.2建設期利息萬元176.452.3流動資金萬元3267.343資金籌措萬元19892.913.1自籌資金萬元12690.673.2銀行貸款萬元7202.244營業(yè)收入萬元33400.00正常運營年份5總成本費用萬元26572.556利潤總額萬元6652.687凈利潤萬元4

14、989.518所得稅萬元1663.179增值稅萬元1456.4810稅金及附加萬元174.7711納稅總額萬元3294.4212工業(yè)增加值萬元11420.8613盈虧平衡點萬元13234.67產值14回收期年5.7815內部收益率18.89%所得稅后16財務凈現值萬元4982.93所得稅后十、 主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。第二章 市場預測一、

15、我國醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模我國醫(yī)療器械行業(yè)總產值及市場增速自2001年以來一直保持快速增長,過去15年里,中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的170億元增長到2016年的3700億元,15年間增長了21.76倍,年復合增長率達到22.80%。中國醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展和投資日益活躍,國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)政策導向和國內醫(yī)療衛(wèi)生機構裝備的更新換代需求,使中國成為了巨大的醫(yī)療器械消費市場。為改變我國高性能醫(yī)療器械嚴重依賴進口、健康需求與國內醫(yī)療器械產業(yè)極度不相適應的現狀,2015年10月30日,國家工信部發(fā)布重點領域技術路線圖(2015年版),規(guī)劃到2020年國產醫(yī)療器械產業(yè)規(guī)模達到6000億,到2025

16、年達到1.2萬億;到2020年縣級醫(yī)院國產中高端醫(yī)療器械占有率達到50%,到2025年達到70%。國家戰(zhàn)略高度之下,醫(yī)療器械行業(yè)崛起在即。另據PharmaLive咨詢公司的調查報告,未來幾年我國醫(yī)療器械市場復合增長率將維持在20%-30%,市場前景廣闊。二、 我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模雖然現代口腔醫(yī)學在我國是一門新興學科,但在建國后得到快速發(fā)展,尤其是改革開放后的發(fā)展更為迅速,許多領域都取得明顯進步。從口腔醫(yī)療器械市場來看,無論是專業(yè)的口腔醫(yī)療設備還是口腔護理產品,都呈現出空前的豐富和繁榮。2015年全國口腔醫(yī)療設備市場規(guī)??蛇_1346億元,使中國的口腔醫(yī)療器械市場成為繼美國和日本后的世界

17、第三大市場。預計到2020年,全國口腔醫(yī)療設備及相關產品與服務市場將突破4000億元。在未來幾年里,口腔醫(yī)療器械將向著幾個方向發(fā)展:“以人為本”的發(fā)展方向,口腔產品將重點轉向能夠提供舒適、安全、快捷、周全的服務為主;高度綜合化、數字化、網絡化方向,由于口腔疾病與全身性系統疾病有所不同,對于患者的醫(yī)療保健需求更多的依賴于設備和材料水平的提高,因而提高設備的綜合配置水平和口腔醫(yī)療的數字化、智能化,是口腔醫(yī)療器械行業(yè)最有發(fā)展前景的發(fā)展方向。預計未來牙種植、正畸業(yè)務是我國口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展亮點。第三章 項目建設背景、必要性一、 我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場潛力及當前所處階段1、我國口腔醫(yī)療市場成長空間巨大從每

18、百萬人牙醫(yī)數量來看,中國只有100名左右,遠低于歐美日等發(fā)達或中等發(fā)達國家500-1000名的水平,顯示中國牙科市場目前仍然很不發(fā)達;同為發(fā)展中國家的巴西每百萬人的牙醫(yī)配備數量為870名?;九c印度基本處于同一水平線最近一次全國口腔調查情況顯示,我國35歲-44歲年齡段人群的齲齒率為88.1%,其中只有8.4%得到了治療,57.6%缺失;65-74歲老年人的齲齒率更高,達到了98.4%,其中只有1.9%得到了治療。我國牙頜畸形的發(fā)病率在30-50%,長沙的一項統計顯示18歲以上就診患者牙頜畸形發(fā)病率達到73%,但是正規(guī)治療率只有15.4%。這說明中國的牙科治療的意識仍不普及,有很大的市場潛力尚

19、未被發(fā)掘;而且隨著老齡化趨勢的繼續(xù),這一潛力也會隨之增大。同樣的數據顯示,中老年人的牙齒缺失率也非常普遍。35-44歲年齡段人群的平均留牙數為29.4顆/32顆,義齒修復率僅有11.6%;65-74歲年齡段人群的平均留牙數為20.97顆/32顆,義齒修復率僅42.6%。而治療牙齒缺失的高端種植牙的滲透率更低,與發(fā)達國家相比幾乎可以忽略不計??谇徽麑W科專業(yè)性較強,國外多作為畢業(yè)后的繼續(xù)教育課程,而我國近100所的口腔院校中只有一半左右有專業(yè)的正畸培訓項目,培養(yǎng)專業(yè)的正畸醫(yī)生。2008年底,中華口腔醫(yī)學會正畸專業(yè)委員會(COS)才正式加入世界正畸協會(WFO),目前COS的會員約2000人,這一

20、數字僅相當于國內注冊牙醫(yī)2%不到,難以滿足目前不斷發(fā)展的正畸需求。種植牙具有咀嚼功能強,不損傷周邊牙齒,固位好,美觀、舒適等多種優(yōu)點,被稱為人類第三副牙齒,在國外普及度很高。根據中華口腔醫(yī)學會2013年統計數據顯示我國大陸地區(qū)每年種植牙數量約20萬顆,而韓國的年種植牙量達到100萬顆,我國臺灣地區(qū)年種植牙量達到25萬顆。按人均種植牙數量來算,韓國人均種植牙是我國大陸地區(qū)的130倍,我國臺灣地區(qū)是大陸地區(qū)的70倍。即便考慮到牙醫(yī)數量限制,中國平均每位牙醫(yī)每年進行種牙數量大約是1顆左右,而歐洲國家在10顆以上,同為金磚四國的巴西牙醫(yī)平均年種牙數量超過6顆;可見即使靜態(tài)的比較,中國仍有很大的潛力可挖

21、。從局部來看,即便在一些種植牙推廣較為普及的發(fā)達地區(qū)如杭州,其平均每萬城鎮(zhèn)居民的種植牙數量估計在20顆,而其人均可支配收入水平已經與同為發(fā)展中國家的巴西相同;與巴西相比,平均種植牙率仍有3倍左右的空間,仍處于起步階段。考慮到中國目前費升級的趨勢,高端人群的龐大數量,種植牙等高端業(yè)務在中國的發(fā)展空間非常巨大。雖然我國口腔醫(yī)療行業(yè)經過多年發(fā)展,但當前整體市場規(guī)模仍舊很小。據衛(wèi)計委2013年統計,口腔專科醫(yī)院全國共344家,公立157家,民營187家,口腔診所數量為6.5萬家。從整個市場來看,公立牙科醫(yī)院比民營牙科醫(yī)院診所在數量上不相上下,但公立醫(yī)院收診患者數更多。全國每年看牙人次為2.5億,人均客

22、單價300-400之間,服務的市場規(guī)模在700億元到1000億元。其中,一線城市的市場規(guī)模每年增加18%-20%,二線城市的市場規(guī)模每年增加13%-15%。據此測算,未來五年,中國看牙人次將增加到5億,服務的市場規(guī)模將超過2000億元。以口腔保健觀念普及領先,消費水平較高的杭州為例,2014年其年牙科市場的總規(guī)模估計在10億元左右(人口900萬左右);而對比同樣是華人社區(qū),人口數僅有500萬的新加坡,2010年其口腔市場規(guī)模估計已經超過人民幣30億元;從每年的牙醫(yī)就診率上看,相差巨大。預計隨著我國國民消費能力的提升,我國口腔醫(yī)療領域的發(fā)展前景巨大。據此預計,無論從牙醫(yī)配比、就診率、高端牙科業(yè)務

23、的滲透率,還是從目前的市場規(guī)模來看,中國的口腔市場均有數十倍以上發(fā)展?jié)摿?;而且隨著中國城鎮(zhèn)化,國際化的水平不斷提高,居民可支配收入的不斷增長,以及國際大型企業(yè)在國內不斷加強的學術推廣力度,中國也已經具備了開拓牙科市場潛力的基礎。2、中國口腔醫(yī)療市場正在處在高速上升期隨著我國消費能力及意識的提升,我國口腔市場正在經歷快速的發(fā)展階段;正畸、種植等高端業(yè)務則是牙科市場快速發(fā)展的主要動力。從衛(wèi)計委對一些大的口腔??漆t(yī)院的統計來看,每年收入增速已經達到20%以上。從一些牙科設備的進口數據來看,牙科用X射線設備進口金額近三年的復合增長率接近60%,牙齒固定件的進口金額的復合增長率也達到50%以上;假牙的進

24、口數量在15%左右,牙椅的進口數量則相對穩(wěn)定。前兩類設備的快速增長可能在一定程度上反映了正畸、種植以及其他一些中高端牙科診療需求的快速上漲。近10年來,隨著正畸新技術的不斷推廣應用以及國人自我意識的提高,我國隱形正畸的占比在不斷的提高,由最初的10%-20%,提高到目前的30%;一些民營機構中隱形正畸的比例已經達到40-50%。整體市場在其帶動下保持了較快的增長(一定程度上可以在近幾年牙齒固定件和X射線設備的進口增長速度上體現出來)。預計未來正畸市場仍將保持較快的增長勢頭。種植牙業(yè)務可能是增長最快的牙科業(yè)務,雖然目前種植牙的滲透率在中國極低,但是在國外企業(yè)和口腔學會的推廣下,越來越多的醫(yī)生和病

25、人開始接受種植牙,國內的牙齒種植量正在快速增長。2008年以前,全球的種植牙增速高達到20%以上;而中國的增速,綜合各個生產企業(yè)和國外投資機構的判斷,應該超過全球的增速。目前的趨勢表明,中國種植牙市場正在處于快速啟動期,巨大的市場將被逐步開發(fā);未來幾年,種植牙有望成為引領我國牙科市場增長的重要力量。目前國內種植牙的市場規(guī)模(包括種植體、牙冠的手術業(yè)務)可能在15-30億元左右。據此預計,中國人民消費水平的提升是中國牙科市場快速增長的基礎;在此基礎上,通過國外廠家和牙科醫(yī)生的教育推廣,國人的口腔保健意識的提升是牙科市場保持快速增長的內生動力。目前中國牙科市場已經處于快速的啟動階段,隨著人均國民收

26、入水平的不斷提高,牙科消費升級的趨勢不會改變,且有望從東部沿海地區(qū)逐步向中西部中心城市蔓延。整體牙科市場在未來很長一段時間均可能保持較快的增長趨勢。二、 行業(yè)競爭格局國際醫(yī)療器械市場集中度較高:排名前25位的醫(yī)療器械公司銷售額合計約占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%,全球醫(yī)療器械生產企業(yè)前十名中,7家屬于美國。然而國內的醫(yī)療器械市場不管在生產還是在銷售領域,集中度相對都比較低,2015年度23家醫(yī)療器械A股上市公司全年營業(yè)收入為258.44億元,僅占到行業(yè)總銷售收入的6.09%,市場高度分散;而在醫(yī)療器械零售市場上,上市公司更是寥寥無幾。由于口腔醫(yī)療器械的終端用戶分布在全國各地,經銷商根據不同的地

27、域和不同的經銷品牌形成不同的主要覆蓋區(qū)域,醫(yī)療器械生產廠家也多在各地區(qū)分別設立經銷商,約定負責分銷的區(qū)域及醫(yī)院,故口腔醫(yī)療器械銷售企業(yè)多以區(qū)域經營為主,企業(yè)數量眾多,規(guī)模普遍偏小。能夠覆蓋全產品體系、具有規(guī)模優(yōu)勢的跨區(qū)域經銷商數量較少。目前登陸資本市場的國內口腔器材經營企業(yè)年銷售額大多位于2000-3000萬元左右,缺乏行業(yè)領導品牌。三、 主動服務國內市場堅持連接斷點、暢通節(jié)點、打通堵點,促進生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)良性循環(huán),加快打造在國內大循環(huán)中有影響力的產業(yè)鏈、供應鏈,推進資源集聚集散、要素融匯融通,培育新的投資增長點、消費增長點。精準對接國內市場消費升級需求,增加優(yōu)質商品和服務供給,

28、提高肉牛、糧食等綠色農畜產品供給能力和市場占有率。加快培育打造綠色煤電鋁、現代能源、蒙中醫(yī)藥等優(yōu)勢特色產業(yè)鏈,推進產業(yè)鏈本地化配套、市場化延伸,加強與長三角、粵港澳大灣區(qū)等發(fā)達地區(qū)的招商合作,面向全國開展供需對接,融入國內市場供應體系,支持供應鏈企業(yè)與制造企業(yè)加強協作,更好地將本地名優(yōu)產品引入國內市場,帶動國內消費和投資流入。第四章 項目選址一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成區(qū)有較方便的聯系。二、 建設區(qū)基本情況通遼市,內蒙古自治區(qū)地級市。通遼市地處內蒙古自治區(qū)東部,東靠吉林省四

29、平市,西接赤峰市、錫林郭勒盟,南依遼寧省沈陽市、阜新市、鐵嶺市,北邊與興安盟以及吉林省白城市、松原市為鄰;地處中緯度,屬中溫帶、干旱和半干旱、大陸性季風氣候;下轄1個市轄區(qū)、1個縣級市、1個縣、5個旗;總面積59535平方千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,通遼市常住人口為2873168人。通遼境內有京通、通讓、大鄭、通霍、集通5條鐵路交匯,已開通“通滿歐”國際貨運班列,3條高速、6條國道和7條省道貫穿。通遼周邊800千米范圍內有15個百萬人口以上城市,距離出??阱\州港僅400千米,是國家實施“一帶一路”和內蒙古自治區(qū)推進向北開放的重要戰(zhàn)略節(jié)點。2018年12月,農業(yè)農

30、村部確定為第二批中國特色農產品優(yōu)勢區(qū)。2020年10月,被評為全國雙擁模范城(縣)。錨定二三五年遠景目標,綜合考慮現實條件和發(fā)展趨勢,堅持目標導向和問題導向相結合,聚焦全區(qū)戰(zhàn)略大局和我市戰(zhàn)略任務,力爭綠色農畜產品、現代能源“兩個基地”和生態(tài)治理、社會治理“兩個治理”走在全區(qū)前列,努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展目標。當今世界正經歷百年未有之大變局,我國已轉向高質量發(fā)展階段,通遼發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。隨著一系列重大國家戰(zhàn)略的深入實施,我市擁有多重疊加的發(fā)展機遇,特別是國家加快構建新發(fā)展格局,有利于我們開放協作、區(qū)域協同發(fā)展,加快打造在國內大循環(huán)中有影

31、響力的產業(yè)鏈、供應鏈,有效吸引各類優(yōu)質資源要素流入我市;新一輪東北振興戰(zhàn)略為我們提供了最直接、最現實的互通互動發(fā)展機遇;自治區(qū)“兩個屏障”“兩個基地”和“一個橋頭堡”的戰(zhàn)略定位,為我市推動資源、生態(tài)、區(qū)位等比較優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢創(chuàng)造了巨大空間,我們有信心有能力有條件在新發(fā)展階段實現更大作為,探索走出一條以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向的高質量發(fā)展新路子。同時也要看到,通遼發(fā)展還存在不少突出短板、面臨諸多風險挑戰(zhàn),發(fā)展不平衡尤其是發(fā)展不充分的問題比較突出,經濟基礎還很薄弱,工業(yè)化城鎮(zhèn)化滯后,產業(yè)產品層次不高,科技創(chuàng)新動力不足,農牧業(yè)大而不強,財政收支矛盾突出,水資源制約嚴重,節(jié)能降耗約束、財政金融風險

32、仍趨緊,民生保障、社會治理、生態(tài)環(huán)保、安全發(fā)展等領域還存在短板弱項。我們必須充分正視這些困難和挑戰(zhàn),增強機遇意識和風險意識,在當前爬坡過坎的關鍵階段深入謀劃破解之道、發(fā)展之策,努力在新征程上把短板補起來、讓弱項強起來,更要發(fā)揮好自身優(yōu)勢、利用好基礎條件、把握好重大機遇,在服務全國全區(qū)大局中推動自身發(fā)展,開創(chuàng)新時代現代化建設的新局面。三、 優(yōu)化科技創(chuàng)新生態(tài)加快培育營造良好的創(chuàng)新生態(tài),推動形成創(chuàng)新發(fā)展強大合力。深化知識產權保護,加大侵權懲戒力度。優(yōu)化科技任務組織實施機制,實行競爭立項、定向委托、“揭榜掛帥”等制度,制定科技項目管理辦法,完善科技資助、補助、補貼、獎勵等制度。加快科研院所改革,擴大科

33、研自主權,改革科技人才評價體系。強化科技創(chuàng)新正向激勵,鼓勵實施股權、期權和分紅激勵。實施研發(fā)投入攻堅行動,建立政府投入剛性增長機制和社會多渠道投入激勵機制,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,建立研發(fā)準備金制度,引導金融資本和民間資本進入創(chuàng)新領域,持續(xù)大幅增加研發(fā)投入,逐步縮小與全國全區(qū)平均水平差距。四、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一

34、)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技

35、術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(

36、二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建

37、(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積55286.31,其中:生產工程37304.38,倉儲工程8970.19,行政辦公及生活服務設施6298.70,公共工程2713.04。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9689.4537304.384543.451.11#生產車間2906.8411191.311363.031.22#生產車間2422.369326.091135.861.33#生產車間2

38、325.478953.051090.431.44#生產車間2034.787833.92954.122倉儲工程5403.738970.191065.372.11#倉庫1621.122691.06319.612.22#倉庫1350.932242.55266.342.33#倉庫1296.902152.85255.692.44#倉庫1134.781883.74223.733辦公生活配套1190.686298.70914.713.1行政辦公樓773.944094.16594.563.2宿舍及食堂416.742204.54320.154公共工程2422.362713.04261.61輔助用房等5綠化工程4

39、916.3988.90綠化率17.15%6其他工程5117.0624.677合計28667.0055286.316898.71第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)

40、保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)

41、區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和

42、業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,

43、可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為

44、項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利

45、潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及

46、發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引

47、起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復

48、審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司經

49、營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主

50、經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、口腔醫(yī)療設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和口腔醫(yī)療設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內口腔醫(yī)療設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)

51、定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、

52、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬

53、定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確

54、定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活

55、動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股

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