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文檔簡介

1、泓域咨詢/泰興關于成立衛(wèi)星導航設備公司可行性研究報告泰興關于成立衛(wèi)星導航設備公司可行性研究報告xxx(集團)有限公司報告說明目前,中國的導航產業(yè)伴隨著移動互聯網的興起正逐漸轉型。多家企業(yè)已經在構建基于4G、WiFi等無線通信技術的應用服務平臺,提供包括實時路況信息、實時救援等在內的各項位置服務。技術的創(chuàng)新融合拓展了衛(wèi)星導航的功能,激發(fā)了更多的消費需求。xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資240.00萬元,占xxx(集團)有限公司25%股份;xxx有限責任公司出資720萬元,占xxx(集團)有限公司75%股份。根據謹慎財務估算,項目總投

2、資25704.92萬元,其中:建設投資21475.36萬元,占項目總投資的83.55%;建設期利息444.91萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金3784.65萬元,占項目總投資的14.72%。項目正常運營每年營業(yè)收入43300.00萬元,綜合總成本費用35097.39萬元,凈利潤5999.71萬元,財務內部收益率16.96%,財務凈現值4993.56萬元,全部投資回收期6.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明

3、,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場分析15一、 行業(yè)進入壁壘15二、 行業(yè)進入壁壘16第三章 公司籌建方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組

4、建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度27第四章 項目投資背景分析33一、 行業(yè)發(fā)展現狀33二、 行業(yè)風險特征34三、 行業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展前景35四、 實施產業(yè)質態(tài)提升行動,建設現代化產業(yè)強市37五、 積極融入區(qū)域發(fā)展大格局39第五章 發(fā)展規(guī)劃分析42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施46第六章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事53三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事60第七章 項目選址分析62一、 項目選址原則62二、 建設區(qū)基本情況62三、 突出創(chuàng)新發(fā)展,轉換經濟發(fā)展動能66四、 項目選址綜合評價67第八章 項目環(huán)境保護

5、68一、 編制依據68二、 環(huán)境影響合理性分析68三、 建設期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設期水環(huán)境影響分析73五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析73六、 建設期聲環(huán)境影響分析74七、 環(huán)境管理分析75八、 結論及建議77第九章 項目風險防范分析79一、 項目風險分析79二、 項目風險對策81第十章 進度實施計劃83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十一章 投資方案分析85一、 編制說明85二、 建設投資85建筑工程投資一覽表86主要設備購置一覽表87建設投資估算表88三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動

6、資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十二章 項目經濟效益評價96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十三章 項目綜合評價107第十四章 附表109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投

7、資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本960萬元三、 注冊地址泰興xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事衛(wèi)星導航定位產品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展

8、經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,

9、公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、

10、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11003.868803.098252.90負債總額4282.553426.043211.91股東權益合計6721.315377.055040.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26315.6521052.5219736.74營業(yè)利潤4234.773387.82317

11、6.08利潤總額3864.053091.242898.04凈利潤2898.042260.472086.59歸屬于母公司所有者的凈利潤2898.042260.472086.59(二)xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。

12、2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11003.868803.098252.90負債總額4282.553426.043211.91股東權益合計6721.315377.055040.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26315.6521052.5219736.74營業(yè)利潤4234.773387.823176.08利潤總額3864.053091.242898.04凈利潤2898.042260.472086.59歸屬于母公司所有者的凈利潤2898.042260.472086.59六、 項目概況(

13、一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關于成立衛(wèi)星導航設備公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由目前中國衛(wèi)星導航應用主要集中在車船導航監(jiān)控、電力及通信網絡授時等領域,綜合運營服務平臺尚未建立,不能有效滿足大眾及行業(yè)用戶多樣化的應用需求,缺乏面向大眾市場清晰的盈利模式。需面向位置服務、公眾出行、智能交通、物流監(jiān)控調度、應急救援等細分領域,深度挖掘用戶需求,開發(fā)新的應用服務與盈利模式。(三)項目選址項目選址位于xxx,占地面積約69.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx套衛(wèi)

14、星導航定位產品的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積78747.88,其中:生產工程50499.72,倉儲工程16769.76,行政辦公及生活服務設施8563.84,公共工程2914.56。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資25704.92萬元,其中:建設投資21475.36萬元,占項目總投資的83.55%;建設期利息444.91萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金3784.65萬元,占項目總投資的14.72%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):43300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):35097.39萬元。3、凈利潤(NP):5999.71萬元。4、全部

15、投資回收期(Pt):6.34年。5、財務內部收益率:16.96%。6、財務凈現值:4993.56萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。第二章 市場分析一、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘作為新興的高新技術行業(yè),衛(wèi)星導航與位置信息服務行業(yè)具有較高的技術門檻,形成自然的技術壁壘。在衛(wèi)星導航定位產品方面,核心技術

16、主要被北美企業(yè)所壟斷,新進企業(yè)很難在短期內具有國際競爭能力;在基于位置的信息系統(tǒng)應用業(yè)務方面,一般的衛(wèi)星導航定位企業(yè)不具備相應專業(yè)的知識和技術,很難準確理解用戶需求,并在共性需求分析的基礎上開發(fā)出適合客戶需要的專業(yè)應用系統(tǒng);在基于位置的運營服務業(yè)務方面,需要衛(wèi)星通信、移動通信和互聯網等技術的有機融合。所以,在新興的衛(wèi)星導航定位行業(yè),技術先發(fā)優(yōu)勢尤為明顯,新進者很難在短期與先發(fā)者在技術水平層面構成競爭。2、人才壁壘衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)的技術發(fā)展和應用發(fā)展都已經進入了上升期,產業(yè)規(guī)模不斷加大的同時,也對從事該行業(yè)從業(yè)者的科研能力、管理能力、綜合素質提出了更高的要求。在以技術取勝的衛(wèi)星導航行業(yè),急

17、需的是具有出色的科研能力、豐富的實踐經驗、先進的管理水平的綜合型人才,而這些人才更多的需要通過企業(yè)的培養(yǎng)產生,新進企業(yè)難以在短時間內挖掘。要建設一支優(yōu)秀的管理團隊與技術團隊需要大量的時間、資金方面的投入。因此,先發(fā)企業(yè)的人才優(yōu)勢比較明顯,新進者的人才障礙突出。3、資金壁壘衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)具有極強的專業(yè)技術性,對人才和技術的要求高。技術的研發(fā)需要大量的時間,而且結果通常伴隨著不確定性,加大了企業(yè)的風險和資金需求。據行業(yè)研究報告數據顯示,該行業(yè)大多為小微企業(yè),受規(guī)模和盈利水平的限制,企業(yè)融資能力差,而衛(wèi)星導航行業(yè)屬于資金密集行業(yè),新進企業(yè)往往很難在短時間內獲取一定的資金來支付其在人員和研發(fā)上

18、的支出,無法獲得資金支持的企業(yè)將會在激烈的競爭中被淘汰出局。二、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘作為新興的高新技術行業(yè),衛(wèi)星導航與位置信息服務行業(yè)具有較高的技術門檻,形成自然的技術壁壘。在衛(wèi)星導航定位產品方面,核心技術主要被北美企業(yè)所壟斷,新進企業(yè)很難在短期內具有國際競爭能力;在基于位置的信息系統(tǒng)應用業(yè)務方面,一般的衛(wèi)星導航定位企業(yè)不具備相應專業(yè)的知識和技術,很難準確理解用戶需求,并在共性需求分析的基礎上開發(fā)出適合客戶需要的專業(yè)應用系統(tǒng);在基于位置的運營服務業(yè)務方面,需要衛(wèi)星通信、移動通信和互聯網等技術的有機融合。所以,在新興的衛(wèi)星導航定位行業(yè),技術先發(fā)優(yōu)勢尤為明顯,新進者很難在短期與先發(fā)者在技術水

19、平層面構成競爭。2、人才壁壘衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)的技術發(fā)展和應用發(fā)展都已經進入了上升期,產業(yè)規(guī)模不斷加大的同時,也對從事該行業(yè)從業(yè)者的科研能力、管理能力、綜合素質提出了更高的要求。在以技術取勝的衛(wèi)星導航行業(yè),急需的是具有出色的科研能力、豐富的實踐經驗、先進的管理水平的綜合型人才,而這些人才更多的需要通過企業(yè)的培養(yǎng)產生,新進企業(yè)難以在短時間內挖掘。要建設一支優(yōu)秀的管理團隊與技術團隊需要大量的時間、資金方面的投入。因此,先發(fā)企業(yè)的人才優(yōu)勢比較明顯,新進者的人才障礙突出。3、資金壁壘衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)具有極強的專業(yè)技術性,對人才和技術的要求高。技術的研發(fā)需要大量的時間,而且結果通常伴隨著不確定

20、性,加大了企業(yè)的風險和資金需求。據行業(yè)研究報告數據顯示,該行業(yè)大多為小微企業(yè),受規(guī)模和盈利水平的限制,企業(yè)融資能力差,而衛(wèi)星導航行業(yè)屬于資金密集行業(yè),新進企業(yè)往往很難在短時間內獲取一定的資金來支付其在人員和研發(fā)上的支出,無法獲得資金支持的企業(yè)將會在激烈的競爭中被淘汰出局。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產

21、業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文

22、明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資240.00萬元,占xxx(集團)有限公司25%股份;xxx有限責任公司出資720萬元,占xxx(集團)有限公司75%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和

23、品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7

24、、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負

25、責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責

26、支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售

27、目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商

28、信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韋xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3

29、月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、譚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、黃xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、董xx,中國

30、國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、韓xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、石xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、周xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限

31、公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、鄒xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10

32、%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但

33、是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現金方式分配利潤,現金分

34、配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現金分紅政策:公

35、司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈

36、額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于

37、提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變

38、更后上市公司的現金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得

39、在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目投資背景分析一、 行業(yè)發(fā)展現狀近十年來,我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)產值實現快速增長,2015年該產業(yè)總體仍然保持高速發(fā)展態(tài)勢,產業(yè)總體產值達到1735億元,較2014年增長29.2%。同時,產業(yè)

40、新增投資和新增企業(yè)數量持續(xù)增加,衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位數量保持在14000家左右,從業(yè)人員數量約45萬,人才流動現象明顯加劇。據統(tǒng)計,2015年國內導航定位終端產品總銷量突破4.66億臺,其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷售量達到4.4億臺。汽車導航后裝市場終端銷量接近1000萬臺,汽車導航前裝市場終端銷量約為371萬臺,各類監(jiān)控終端銷量在800萬臺左右,高精度定位接收機和板卡銷量(含出口)14萬臺/套。我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據、終端集成、系統(tǒng)集成、運營服務等主要環(huán)節(jié)。其中,基礎器件位于產業(yè)鏈上游,是整個產業(yè)發(fā)展的基礎,是終端集成、系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)

41、的重要支撐。終端設備承載衛(wèi)星導航定位功能,關系到用戶體驗,是產業(yè)發(fā)展水平的重要體現。運營服務是產業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展的最重要手段,是未來時空服務發(fā)展的根本依托。2015年雖然中游整體產值規(guī)模較上年明顯上升,但因芯片和終端產品價格下降過快,產值增速較去年進一步放緩,在全產業(yè)鏈中相應占比仍然呈下降趨勢。中游產值在總產值中占比61%,其中終端集成環(huán)節(jié)占比47%,系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)占比14%;上游產值在總產值中占比14%,其中基礎數據、基礎器件和基礎軟件等環(huán)節(jié)產值分別為7%、5%和2%;以運營服務為主的產業(yè)鏈下游依然保持快速增長態(tài)勢,移動互聯網巨頭紛紛涉足位置服務,以及各地公共位置服務平臺的建設運營,使下游的位

42、置服務業(yè)務得到快速發(fā)展,在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中產值漲幅最快,在總產值中占比達25%。目前我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈產值仍然主要集中在中游,中游的終端集成和系統(tǒng)集成屬于產業(yè)鏈附加值較低的環(huán)節(jié),中游一端獨大說明產業(yè)仍處于發(fā)展初級階段。二、 行業(yè)風險特征1、政策風險中國衛(wèi)星導航與位置服務進入高速發(fā)展的新階段,與政府政策的大力支持密不可分。2013年9月26日,國務院辦公廳印發(fā)關于國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的通知,這是國家針對新興的信息產業(yè)發(fā)布的第一個中長期發(fā)展規(guī)劃,勾劃出至2020年的產業(yè)發(fā)展藍圖,規(guī)劃再次強調至2020年產業(yè)的總產值達到4000億元的目標。國家還先后出臺了一批政策,如:關于促進信息

43、消費擴大內需的若干意見、關于推進物聯網有序健康發(fā)展的指導意見等,推動行業(yè)進一步快速發(fā)展。政策的變動往往具有不可預測性,若是目前這種良好的政策環(huán)境發(fā)生變化,相關的企業(yè)必將受到影響。2、技術創(chuàng)新風險衛(wèi)星導航與位置定位服務依賴精準的技術,技術總是處在不斷的發(fā)展和更新之中。企業(yè)需要具有專研精神和學習能力的研發(fā)人員緊跟市場動態(tài),滿足市場需求,開發(fā)出與時俱進的新技術、新系統(tǒng)。若是企業(yè)技術創(chuàng)新能力差,將會在市場競爭中處于不利地位,面臨被市場淘汰的風險。3、市場風險隨著行業(yè)技術、管理和服務水平的不斷提高,對行業(yè)內企業(yè)自身實力的要求越來越高,市場競爭壓力不斷提高。由于存在部分不具備資質或者產品質量不達標的企業(yè)參

44、與競爭,行業(yè)面臨不規(guī)范競爭的風險。此外,行業(yè)良好的發(fā)展前景也吸引著行業(yè)外競爭者的不斷進入,衛(wèi)星導航與位置服務的發(fā)展也帶來了一定程度的競爭和沖擊,行業(yè)的市場競爭呈逐步加劇的態(tài)勢。三、 行業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展前景綜觀產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產值增長趨勢,產業(yè)綜合發(fā)展形勢基本良好,國家相關政策的扶植及北斗應用市場的逐步發(fā)展,必將進一步推動我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同穩(wěn)步增長。展望產業(yè)鏈產值分布趨勢,未來幾年,我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈產值的構成仍將會發(fā)生持續(xù)變化,至2020年,下游的運營服務產值貢獻預計達到總產值的50%,應用服務水平將大幅度提高;中游的系統(tǒng)集成及終端集成產值在整個產業(yè)鏈的占比約為40

45、%,終端產品質量和用戶量將有巨大飛躍,產業(yè)國際競爭力將大幅增強;上游的數據、芯片、模塊類產值在整個產業(yè)鏈的占比穩(wěn)定在10%左右。隨著產業(yè)的發(fā)展進步,產業(yè)鏈的逐步成熟,這種5:4:1的產業(yè)鏈產值分布結構將趨于穩(wěn)定。2016年,北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用占比進一步提高,北斗兼容應用已經成為國內市場主流方案。目前發(fā)展的重點是北斗技術創(chuàng)新與應用模式創(chuàng)新,衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產業(yè),未來幾年仍將呈現高速發(fā)展態(tài)勢,預計總產值將以20%30%的年均速度增長。同時,物聯網概念已經在云計算存儲和移動互聯網的發(fā)展的推動下走到大眾的視野中來。5G推動萬物互聯,物聯網的新起在加速傳統(tǒng)行業(yè)改革,從傳統(tǒng)的衛(wèi)星

46、導航與位置服務到建設物聯網生態(tài)系統(tǒng),以數據和信息取勝,必然是大勢所趨,發(fā)展前景明朗、空間巨大。目前物聯網已形成“芯片模組系統(tǒng)設備測試儀表運營商應用”的產業(yè)鏈。物聯網產業(yè)鏈最先爆發(fā)的是上游的模塊芯片,然后再往下游的終端和應用傳遞,根據麥肯錫的統(tǒng)計,目前芯片和硬件的價值比重20-30%,而軟件應用開發(fā)層面目前占比20-35%,解決方案占20%-40%。業(yè)內人士判斷,2年內硬件價值將會快速上升,而硬件成熟之后增長極將主要轉成軟件應用和解決方案端。根據市場研究公司HIS的數據,針對物聯網(IoT)應用相關的全球MCU市場預計將以11%的復合年成長率成長,市場規(guī)模從2014年的17億美元增加到2019年

47、的28億美元。四、 實施產業(yè)質態(tài)提升行動,建設現代化產業(yè)強市加速先進生產要素集聚,緊扣特色化發(fā)展,優(yōu)化產業(yè)布局。到“十四五”期末,初步建成特色鮮明、更具核心競爭力的“123”特色產業(yè)發(fā)展格局,即形成1個千億級(精細化工及新材料)、2個五百億級(高端裝備制造、生物醫(yī)藥和新型醫(yī)療器械)、3個百億級(農產品精深加工及食品加工、節(jié)能環(huán)保、新能源)產業(yè)集群。(一)建設先進制造業(yè)基地順應“互聯網+”發(fā)展趨勢,聚焦特色優(yōu)勢產業(yè),改造升級傳統(tǒng)產業(yè),提速擴量新興產業(yè),以先進制造業(yè)產業(yè)集群為重點,構建特色鮮明、自主可控的現代產業(yè)體系,到2025年,制造業(yè)增加值占GDP比重達45%。(二)提升三區(qū)三園發(fā)展能級持之以

48、恒推進園區(qū)特色發(fā)展,推動三區(qū)三園提檔升級,引導和支持各園區(qū)打造區(qū)域產業(yè)核心競爭優(yōu)勢,完善配套服務功能和產業(yè)承載能力,匯聚資源要素和創(chuàng)新要素,推動以特色化發(fā)展為核心的園區(qū)經濟不斷邁向中高端,重塑全市產業(yè)經濟地理,培育高質量發(fā)展新動能。1、泰興經濟開發(fā)區(qū)。至“十四五”期末,建成千億級精細化工及五百億級新材料產業(yè)基地和健康美麗產業(yè)園區(qū),工業(yè)開票銷售達1500億元、特色產業(yè)開票銷售達到1000億元。建成投運精細化工產業(yè)研究院、產業(yè)創(chuàng)新中心和科技成果轉化中心(中試基地),高新技術企業(yè)數量突破60家,省級以上企業(yè)研發(fā)機構達60個,大中型工業(yè)企業(yè)和高新技術企業(yè)研發(fā)機構實現全覆蓋,有效建有率達95%以上。2、

49、黃橋經濟開發(fā)區(qū)。到2025年,工業(yè)開票銷售達200億元、特色產業(yè)開票銷售達到120億元。加快鄧子新院士工作站、江南大學東圣生物聯合研究院、生物發(fā)酵產業(yè)研究院等研發(fā)載體建設,實施創(chuàng)新驅動發(fā)展,每年新增省級和泰州級“三站三中心”等研發(fā)平臺7個以上。3、泰興高新區(qū)。區(qū)”。到2025年,工業(yè)開票銷售達200億元、特色產業(yè)開票銷售達到140億元。新增產業(yè)研究院、科技園、工程檢測中心、集成中試中心等高層次公共技術創(chuàng)新服務平臺30個。4、虹橋工業(yè)園。到2025年,工業(yè)開票銷售達500億元、特色產業(yè)開票銷售達到390億元。新建泰州市級以上企業(yè)技術中心、工程技術研究中心、重點實驗室等載體平臺15家,其中省級以上

50、5家;建設院士工作站、博士后科研工作站、企業(yè)研究生工作站等人才站所5家以上。5、農產品加工園。到2025年,工業(yè)開票銷售達160億元、特色產業(yè)開票銷售達到100億元。新建泰州市級以上企業(yè)技術中心、工程技術研究中心等載體平臺5家,其中省級以上2家;建設企業(yè)研究生工作站等人才站所2家以上。6、城區(qū)工業(yè)園。緊扣“1+3”產業(yè)規(guī)劃,重點發(fā)展軍民結合產業(yè),注重發(fā)展醫(yī)療健康、現代文化、生產性服務業(yè)等優(yōu)勢產業(yè),確保創(chuàng)成國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地(軍民結合)。到2025年,工業(yè)開票銷售達200億元、特色產業(yè)開票銷售達到150億元。認定8個市級以上企業(yè)研發(fā)機構,其中省級3個。五、 積極融入區(qū)域發(fā)展大格局積極落實

51、“一帶一路”建設和長江經濟帶發(fā)展、長三角區(qū)域一體化發(fā)展等規(guī)劃綱要和省實施方案,做好區(qū)域互補、跨江融合、南北聯通大文章,在高水平融入區(qū)域發(fā)展大局中搶爭發(fā)展先機。(一)主動參與長三角城市群建設。加快“接軌滬寧、融入蘇南”步伐,努力在一體化發(fā)展進程中贏得主動。深度參與長三角區(qū)域產業(yè)合作,充分發(fā)揮產業(yè)配套優(yōu)勢,鼓勵機電、化工、醫(yī)藥等產業(yè)龍頭企業(yè)實施跨區(qū)域產業(yè)鏈整合,通過并購、合資、戰(zhàn)略合作、技術聯合攻關等多種形式,整合各類資源要素,優(yōu)化產業(yè)鏈布局,促進園區(qū)跨區(qū)域合作。(二)重點推動跨江融合、聯動發(fā)展在現有合作的基礎上,突出經濟發(fā)展、科技創(chuàng)新、改革開放、園區(qū)共建等方面,依托黃金水道、過江通道、生態(tài)廊道等

52、優(yōu)勢,強化與無錫、常州的密切合作,推動我市特別是虹橋鎮(zhèn)和常州市高新區(qū)(新北)在共同打造長江大保護樣板、拓展文旅合作內涵、培育職業(yè)教育品牌、化工安全聯防聯控、公交一體化、港口錨地合作、產業(yè)協作配套等方面的深度融合,取得實質性進展,建設“常泰跨江融合發(fā)展先導區(qū)”。(三)緊密對接泰州總體發(fā)展格局繼續(xù)“北上”擴展泰興城市大框架,推動建設泰州到泰興快速通道,實現泰興與泰州中心城市的融合對接,提升城市服務能力和要素集聚配置能力,推動“三泰同城”一體化發(fā)展,形成支撐泰州市域經濟整體均衡發(fā)展的重要增長極。進一步加強區(qū)域功能整合和產業(yè)集聚,通過交通樞紐建設、城市品質提升、產業(yè)能級提升,成為蘇中融入蘇南發(fā)展新高地

53、。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此

54、,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定

55、發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的

56、綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶

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