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文檔簡介
1、精品文檔采購管理制度及采購流程一、目的 :規(guī)范公司采購流程,提高采購工作效率,從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障,并最大化降低企業(yè)成本,為企業(yè)帶來更大的資金支持。二、適用范圍適用本公司范圍內(nèi)采購管理三、內(nèi)容(一)總則: 為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。(二)基本流程: 采購需求尋找供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購洽談合同的簽訂交貨驗(yàn)收質(zhì)檢入庫計(jì)劃對(duì)賬財(cái)務(wù)結(jié)算(三)采購流程圖如下:.采購需求尋找供應(yīng)商詢價(jià)比價(jià)議價(jià)采購洽淡簽采購合同下采購訂單交貨驗(yàn)收計(jì)劃對(duì)帳財(cái)務(wù)結(jié)算精品文檔審批流程付款審批流程驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格入庫退、換貨.精品文檔四、
2、制度細(xì)則(一)采購需求的提請(qǐng)1 、定義:采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品,并按照規(guī)定的格式填寫,按照即定流程申請(qǐng)獲得這些物品的過程。2 、采購需求流程如圖:由需求部門填寫,按著公司規(guī)定的申請(qǐng)單格式,認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫采購申請(qǐng)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)(重點(diǎn)要素見細(xì)則要求)。填寫后由填寫人簽字確認(rèn)。填報(bào)申請(qǐng)單由需求部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)進(jìn)行審核,對(duì)申請(qǐng)采購的物品用途、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行審核確認(rèn),簽字后提交上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。部 門審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,交由采購部進(jìn)行采購。公司分管領(lǐng)導(dǎo)采購部收到經(jīng)過簽字批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)書, 要對(duì)申請(qǐng)書的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì), 并與需求部門就采購物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨日期進(jìn)
3、行確認(rèn)。再根據(jù)庫存、采 購部采購在途等進(jìn)行訂單數(shù)量的最終確認(rèn)。確認(rèn)后,進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。3 、請(qǐng)購單的要素完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素:請(qǐng)購的部門;請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目;請(qǐng)購的用途;.精品文檔請(qǐng)購的物品名;請(qǐng)購的物品數(shù)量;請(qǐng)購的物品規(guī)格;請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請(qǐng)購物品的需求時(shí)間;請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注;請(qǐng)購單填寫人;請(qǐng)購的部門負(fù)責(zé)人;請(qǐng)購單的審核人;財(cái)務(wù)審核人;公司總經(jīng)理;分管領(lǐng)導(dǎo)。4 、請(qǐng)購單及其提請(qǐng)規(guī)定請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門。請(qǐng)購部門在提交請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)要求采購部簽字接收,請(qǐng)購部門備份。涉及的采購物品種類、數(shù)量過多時(shí)可以以附件清單的形式進(jìn)行提交,同時(shí)清
4、單的電子文檔也需一并提交。遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話、 郵件或其他形式請(qǐng)示, 征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,.精品文檔申請(qǐng)部門必須作出書面說明。請(qǐng)購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單,請(qǐng)購部門有更改和補(bǔ)充的,應(yīng)以書面形式由港區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。5 、公司物資申請(qǐng)采購的提請(qǐng)部門公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請(qǐng)。公司設(shè)備維修、維護(hù)所需的備品備件、維修工具等物品由生產(chǎn)部門提請(qǐng)。公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部門提請(qǐng)。公司各部門專用的物資由各部門自行提請(qǐng)。6、請(qǐng)
5、購單的接收采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購、名稱規(guī)格等不完整清晰不采購、圖紙及技術(shù)資料不全不采購、庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則。聯(lián)系倉庫管理人員核查采購物資是否有庫存,核對(duì)采購臺(tái)帳看在途采購的物資是否滿足采購申請(qǐng)。對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)采購的部門。7 、請(qǐng)購單的分工處理核對(duì)過的請(qǐng)購單,采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé).精品文檔進(jìn)行分工處理。對(duì)于緊急采購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。無法按照申請(qǐng)部門需求日期完成采購的,應(yīng)通知申請(qǐng)部門。重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)通過主任辦公會(huì)議具體決策。8 、采購周期的規(guī)
6、定根據(jù)采購物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購周期。請(qǐng)購部門應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間提前走請(qǐng)購單的審批流程,以便采購部門能按時(shí)完成采購。采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因。遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)港區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。(二)請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購物品價(jià)格在 2000 元以下的由公司部門會(huì)議審核后,采購;請(qǐng)購物品價(jià)格在 10000 元以下的由部門分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議審核后,采購;請(qǐng)購物品價(jià)格在 10000 元以上的由主任辦公會(huì)議決策審核后,采購(三)詢價(jià)及其規(guī)定詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,.精品文檔了解其技術(shù)要求,遇到問題要應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通。屬于相同類型或?qū)傩越频?/p>
7、產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購。對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價(jià),原則上盡量不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同,成本較低的替代品可以推薦采購替代品。遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額較大的采購情況,詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況,提報(bào)主任辦公會(huì)議批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書。詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。除固定資產(chǎn)外,根據(jù)單次采購金額的不同,選擇供應(yīng)商詢價(jià)、供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購的供應(yīng)商數(shù)量也要不同。金額大的,公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督。比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一
8、定資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成公司所需物資和項(xiàng)目的能力。比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。(四)比價(jià)、議價(jià).精品文檔對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)
9、一步談判。(五)比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總。比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照規(guī)定的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核。如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。(六)合同的簽訂及其規(guī)定( 1)合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)。采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總.精品文檔額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)文件是合同不可分割的部分。包裝要求,備品備件包裝運(yùn)輸要求。合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明。付款方式。交貨期。質(zhì)量保證期。質(zhì)量要求及規(guī)范。違約責(zé)
10、任和解決糾紛的辦法。雙方的公司信息。其他約定。( 2)合同簽訂及其規(guī)定如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任。擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低。如物品訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí),務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)。質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期。詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求。針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付.精品文檔款。違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。比價(jià)匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作。
11、合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查。合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效。簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。(七)付款及合同執(zhí)行( 1)付款流程.3 天內(nèi)付款,以免精品文檔采購物品到貨檢驗(yàn)并辦理入庫手續(xù)后,根據(jù)與供應(yīng)商簽定的期限,采購負(fù)責(zé)人核對(duì)采購帳目。備好各項(xiàng)資金審報(bào)材料。采購人對(duì)帳由采購部經(jīng)理進(jìn)行審批、審核。簽字確認(rèn)并上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。采購部審批由港區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字批準(zhǔn)。公司分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部對(duì)上報(bào)的各項(xiàng)表單、材料審核無誤,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后。財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款。財(cái)務(wù)部付款( 2)付款規(guī)定所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
12、。按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)部要求填寫相關(guān)資金支出、付款的審批表單,巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款。財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在.精品文檔影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。( 3)合同執(zhí)行已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約。合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事
13、宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。(八)驗(yàn)收入庫與退貨(1)驗(yàn)收流程.精品文檔采購負(fù)責(zé)人確定到貨時(shí)間,提前通知質(zhì)檢部門做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備,通知倉儲(chǔ)部門做好入庫準(zhǔn)備。通知驗(yàn)收到貨后,由質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收, 采購負(fù)責(zé)人和倉儲(chǔ)管理人對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量過多時(shí),要協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。到貨驗(yàn)收物品經(jīng)檢驗(yàn)合格,辦理入庫手續(xù)。倉儲(chǔ)人員辦理入庫單據(jù),另報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算。入庫手續(xù)物品入庫。根據(jù)物品特性,安排好倉位存儲(chǔ),并進(jìn)行妥善保管。入 庫( 2)報(bào)驗(yàn)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于不同類型的物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)檢,并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書,對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。( 3)入庫公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。.精品文檔采購的物品在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的,倉庫
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