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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 差旅費報銷制度 *文字(2019)00* 為了規(guī)范公司差旅費報銷的管理,保證公司正常經(jīng)營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下, 控制費用支出,提高資金使用效率,結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。一、差旅費范圍。差旅費:指因員工異地公出發(fā)生的員工個人的食、住、行等相關(guān)費用,與工作無關(guān)的各種費用公司不予報銷。二、差旅費相關(guān)規(guī)定。員工出差要先填寫“出差申請”,如參加會議,需要提供會議通知并做出會議預(yù)算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后才能出差,出差完畢后認真、及時填寫出差總結(jié),否則出差費用一律不給報銷。(出差申請應(yīng)在出差前在財務(wù)部備案,以便差旅報銷審核之用。)1使用標準。按業(yè)
2、務(wù)地劃分為五檔,一檔指北京、上海、深圳、廈門、汕頭、海南;二檔指除一類地區(qū)以外的其他省會城市;三檔指一般地級城市;四檔指縣級城市及以下地區(qū);五檔指國外。具體見表:職務(wù)費用標準類別飛機輪船火車住宿標準交通費出差補貼+手機費補助總經(jīng)理一檔經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙軟臥 據(jù)實報銷副總經(jīng)理一檔經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙軟臥3506080二檔經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙軟臥2405060五檔經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙軟臥實報實銷部門經(jīng)理一檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥以內(nèi)按實報銷50+15二檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥以內(nèi)按實報銷40+15三檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥以內(nèi)按實報銷40+15四檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥以內(nèi)按實報銷30+15五檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥實報實銷員工一檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙
3、硬臥210以內(nèi)按實報銷50+10二檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥150以內(nèi)按實報銷40+10三檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥130以內(nèi)按實報銷40+10四檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥100以內(nèi)按實報銷30+10五檔2公司總經(jīng)理出差費用可據(jù)實報銷,其他人員一律按本規(guī)定執(zhí)行。3公司員工隨同上一級以上人員一同出差,其出差費用標準可按上一級人員相應(yīng)標準執(zhí)行,或者實報實銷。4、一趟出差報銷一次,在出差事由欄寫明出差原由。所貼票據(jù)應(yīng)全部為該次出差費用,所有票據(jù)日期均應(yīng)屬該次出差時段內(nèi)(出差時段以往返車票為準,如無往返車票本人應(yīng)在封面上注明往返日期),否則不予報銷。票據(jù)貼好后,本人應(yīng)按“差旅費報銷單”中內(nèi)容所示按所貼票據(jù)金額分門別類核
4、算并填寫整齊。特別是往返各地的時間和地點必須清晰填寫,如中途去其他地方,各地點及日期應(yīng)能夠銜接。5、關(guān)于交通工具(1)、出差人員超標準乘坐交通工具須事先請示,經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理同意方可乘坐,簽字報銷。(2)、公司員工出差乘坐火車,可購買硬臥車票。出差人員乘飛機要從嚴控制,公司副總經(jīng)理出差可乘飛機,部門經(jīng)理及其他員工出差時,如遇特殊情況,總經(jīng)理批準可乘坐飛機。 (3)、具備購買硬臥車票條件,但由于種種原因沒有購買的,未經(jīng)批準的,按照火車票報銷,其它費用自付,但必須提供相應(yīng)的票據(jù)。(4)、公司員工出差需乘坐飛機的,機票由行政部門統(tǒng)一訂票,員工費用納入考核的由本人結(jié)帳,與其他差旅費統(tǒng)一粘貼差旅其余員工由
5、公司統(tǒng)一結(jié)款。7、關(guān)于住宿標準(1)住宿費在規(guī)定標準內(nèi)報銷,超出部分不予報銷,不足部分不給予差額補助。特殊情況應(yīng)預(yù)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示,說明原因,返回后經(jīng)上級主管簽字確認后,報常務(wù)副總經(jīng)理批準后方可報銷。(2)、公司員工凡參加培訓(xùn)及會議出差,原則上在標準內(nèi)報銷,如特殊情況超出標準,每天每人 500至標準之間必須總經(jīng)理批準后方可報銷。(3)、住宿費報銷標準可以按照一次出差的總天數(shù)累計計算。8、關(guān)于交通費,出差補貼(1)、差旅費報銷單必須注明出差起止時間以便財務(wù)人員核算補助。如果本人未注明,所附車票又不清楚的情況下,財務(wù)人員有權(quán)不給予其補助。(2)、公司員工凡參加會議出差,原則上不給予補助。特殊情況需
6、寫明原因,經(jīng)上級主管簽字確認后,報總經(jīng)理批準后方可報銷。(3)、出差人員出差補助標準為:3080元不等,具體詳見標準。(早餐20元,午餐35元,晚餐35元)(4)出差人員在出差期間需進行業(yè)務(wù)招待的,應(yīng)向總經(jīng)理申請,批準后方可實行。(5)當?shù)亟煌ㄙM必須填寫交通費明細表,并說明事由,當日車票必須注明往返地點及用車事由,出租車票無日期的,不予報銷。6公司員工出差途中,經(jīng)批準可繞道回家探親,其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自負,在家期間不享受出差補貼、不報銷住宿費和交通費。7、出差人員無特殊原因,返京一周內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)不得拖欠、占用公款,前帳未清,不予再借。除本規(guī)定第十一條規(guī)定的原因外,沒有沖銷借款,財務(wù)有權(quán)從其工資中扣款,不需報請批準。三、 差旅費借款、報銷流程部門經(jīng)理簽字確認主管副總經(jīng)理簽字批準常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準財務(wù)負責人簽字交會計審核制成錄入電腦憑證后出納付款請款人填制好出差報告和借款單并簽字借款流程財務(wù)負責人簽字交會計審核制成錄入電腦憑證后報銷常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準主管副總經(jīng)理簽字審批會計按公司管理制度審核費用并復(fù)查費用部門經(jīng)理簽字審查確認填制好差旅費銷單,并正確計算費用差旅費報銷流程不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù),財務(wù)部有權(quán)退回并要求報銷人重新整理。四、報銷發(fā)票要求、 填寫項目齊全、內(nèi)容真實、字跡清楚,全部聯(lián)次一
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