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文檔簡介
1、泓域咨詢/撫順PCB專用設備項目可行性研究報告目錄第一章 市場預測7一、 行業(yè)特點及發(fā)展趨勢7二、 面臨的挑戰(zhàn)8第二章 背景及必要性10一、 競爭格局10二、 面臨的機遇11三、 PCB制造技術不斷進步推動高技術專用設備市場增長12四、 狠抓招商引資16第三章 項目概況17一、 項目名稱及投資人17二、 編制原則17三、 編制依據17四、 編制范圍及內容18五、 項目建設背景19六、 結論分析19主要經濟指標一覽表21第四章 建筑技術方案說明24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第五章 項目選址分析28一、 項目選址原則28二、 建
2、設區(qū)基本情況28三、 狠抓項目建設29四、 釋放民營經濟新活力29五、 項目選址綜合評價30第六章 產品規(guī)劃與建設內容31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第七章 運營管理模式33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第八章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施50第九章 SWOT分析說明52一、 優(yōu)勢分析(S)52二、 劣勢分析(W)53三、 機會分析(O)54四、 威脅分析(T)55第十章 節(jié)能方案說明63一、 項目節(jié)能概述63二、 能源消費種類和數量分析64能耗分
3、析一覽表65三、 項目節(jié)能措施65四、 節(jié)能綜合評價68第十一章 原輔材料供應、成品管理69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十二章 項目規(guī)劃進度71一、 項目進度安排71項目實施進度計劃一覽表71二、 項目實施保障措施72第十三章 技術方案73一、 企業(yè)技術研發(fā)分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理76四、 設備選型方案77主要設備購置一覽表78第十四章 投資方案79一、 投資估算的編制說明79二、 建設投資估算79建設投資估算表81三、 建設期利息81建設期利息估算表82四、 流動資金83流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及
4、構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十五章 經濟收益分析88一、 基本假設及基礎參數選取88二、 經濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97六、 經濟評價結論97第十六章 風險評估分析99一、 項目風險分析99二、 項目風險對策101第十七章 項目總結103第十八章 補充表格105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估
5、算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 市場預測一、 行業(yè)特點及發(fā)展趨勢1、PCB專用設備是電子信息產業(yè)的重要組成部分PCB專用設備產業(yè)鏈的上游主要為模組、光學器件、控制電子件、機械器件、鈑金機加件等器件生產商,下游為PCB制造商(如鵬鼎控股、東山精密、深南電路等)。半導
6、體芯片與多層板、HDI板、IC封裝基板、撓性板及剛撓結合板等各類PCB板及零部件進行裝配后廣泛應用于5G通信、計算機、汽車電子等各類終端電子產品,是電子信息產業(yè)鏈的重要組成部分。2、PCB應用領域廣闊,終端市場持續(xù)增長帶動專用設備行業(yè)的發(fā)展PCB作為電子元器件之母,是電子元器件的支柱和連接電路的橋梁。服務器及數據中心、通訊設備、汽車電子、智能手機等市場的快速發(fā)展,為PCB行業(yè)提供持續(xù)增長的動力,帶動PCB專用設備行業(yè)的發(fā)展。3、中國成為全球PCB生產制造中心,國內PCB專用設備企業(yè)快速進步Prismark數據顯示,2018年全球PCB產業(yè)總產值達623.96億美元,同比增長6.0%,受貿易摩擦
7、等因素影響,2019年產值同比降低1.7%,但2020年在計算設備強勁需求的帶動下,PCB行業(yè)實現6.4%的大幅增長,產值預計達652.19億美元。未來幾年PCB行業(yè)預計仍將維持較高速的增長,2025年產值可達863.25億美元,2020-2025年CAGR達5.8%。隨著全球電子信息產業(yè)從發(fā)達國家向新興經濟體不斷轉移,中國已逐漸成為全球最為重要的PCB生產基地。2000年以前全球PCB產值70%以上分布在美洲、歐洲、日本等地區(qū),而自21世紀以來,PCB產業(yè)重心不斷向亞洲地區(qū)轉移,中國2006年開始超越日本成為全球第一大PCB生產國,2016年至今PCB產值占比超過全球一半以上。2019年NT
8、I全球百強PCB企業(yè)榜中有超過85%的上榜企業(yè)在國內投資建廠,中國PCB行業(yè)在全球的地位日益凸顯。隨著我國經濟的穩(wěn)定增長及電子信息行業(yè)景氣度的不斷提升,我國PCB行業(yè)將繼續(xù)保持較快增長,2021年預計同比增長8.4%,2020-2025年CAGR達5.6%,2025年產值預計達461.18億美元。二、 面臨的挑戰(zhàn)1、專業(yè)人員緊缺PCB專用設備的設計和研發(fā)集機械設計、電氣工程、電子技術、光電子學與激光技術、自動控制技術、計算機軟件等多門高精尖學科于一體,技術集成度高,開發(fā)難度大,要求研發(fā)人員具有跨學科、跨專業(yè)和跨領域的知識和經驗積累,對研發(fā)人員的綜合素質要求較高。我國PCB專用設備行業(yè)起步較晚,
9、高素質復合型人才較為匱乏,一定程度上限制了本行業(yè)的發(fā)展。2、部分關鍵器件依賴境外品牌PCB專用設備行業(yè)技術綜合性較強,行業(yè)整體水平的提升既需要廠商自身具備較強的研發(fā)及制造能力,也需要相關基礎配套行業(yè)提供有力支撐。由于國內PCB專用設備相關產業(yè)發(fā)展時間短、高端人才不足、自主創(chuàng)新能力較弱,所需的部分高端精密器件的配套能力仍比較薄弱,對境外品牌存在一定依賴。第二章 背景及必要性一、 競爭格局1、PCB專用設備種類眾多,不同企業(yè)專注領域不同PCB生產制造一般包括開料、內層圖形、棕化、層壓、鉆孔、電鍍、外層圖形、蝕刻、阻焊、最終表面處理、成型、質量檢測等多個環(huán)節(jié),且隨著PCB板類型的不斷豐富,PCB生產
10、制造流程也更加復雜多樣,極大推動了不同類型PCB專用生產設備的發(fā)展。由于PCB設備具有較高的技術壁壘,且PCB各工序對技術的要求有所不同,行業(yè)內企業(yè)大都專注于PCB某一類或少數工序的設備。2、境外技術較為領先,國內企業(yè)起步較晚PCB行業(yè)自20世紀30年代誕生以來已歷經了80多年的發(fā)展,歐美等發(fā)達國家起步較早,2000年以前全球PCB產值70%以上分布在美洲、歐洲及日本等地區(qū)。得益于PCB產業(yè)的發(fā)展和技術進步,海外PCB專用設備企業(yè)依托當地PCB制造商優(yōu)勢,在超高精度鉆孔、精細線路曝光、精密檢測等技術上不斷積累,并不斷引領全球技術發(fā)展方向。隨著PCB產業(yè)不斷向中國轉移,國內PCB專用設備企業(yè)也開
11、始逐步發(fā)展,但由于行業(yè)起步時間較晚,在技術上依然與國外企業(yè)存在差距。3、國內企業(yè)發(fā)展迅速,逐步實現國產替代步入21世紀,中國PCB市場發(fā)展迅速,2006年超越日本成為全球第一大PCB產區(qū),內資PCB企業(yè)也取得長足的進步,誕生了如深南電路、景旺電子、勝宏科技、崇達技術等諸多行業(yè)領先PCB制造商。憑借我國PCB產業(yè)集聚的優(yōu)勢,境內PCB制造商在技術研發(fā)上高速迭代、產能上不斷擴產,同時也促進了PCB專用設備行業(yè)的發(fā)展。PCB專用設備商在與PCB制造商的合作中不斷突破技術瓶頸,持續(xù)打破境外企業(yè)在原有技術領域的壟斷,逐步實現對進口設備的替代。二、 面臨的機遇1、國家產業(yè)政策支持PCB專用設備行業(yè)是國民經
12、濟的戰(zhàn)略性產業(yè),受到各國的高度重視。在“工業(yè)4.0”的時代背景下,我國政府出臺了一系列產業(yè)政策和規(guī)劃,引導和推動行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。國務院頒布的“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出:“推動具有自主知識產權的機器人自動化生產線、數字化車間、智能工廠建設,提供重點行業(yè)整體解決方案,推進傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造”。工業(yè)和信息化部、財政部頒布的智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)提出:“大力推進制造業(yè)發(fā)展水平較好的地區(qū)率先實現優(yōu)勢產業(yè)智能轉型,積極促進制造業(yè)欠發(fā)達地區(qū)結合實際,加快制造業(yè)自動化、數字化改造,逐步向智能化發(fā)展”。國家政策大力支持制造業(yè)升級改造,推動產業(yè)向自動化和智能化方向發(fā)展,為專
13、用設備相關產業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2、下游PCB產業(yè)健康快速發(fā)展PCB專用設備所服務的終端應用行業(yè)包括5G通信、消費電子、汽車電子等行業(yè)。近年來國內出臺了一系列鼓勵PCB產業(yè)發(fā)展的積極政策,引導PCB產業(yè)步入健康發(fā)展的軌道;同時隨著移動互聯網的普及、5G通信網絡升級、大數據的發(fā)展,移動智能終端等新興消費電子、汽車電子、便攜式醫(yī)療器械等電子產品市場需求呈現較快增長,帶動PCB制造商持續(xù)加大專用設備的投入,有效推動了PCB專用設備制造行業(yè)的發(fā)展。3、PCB制造商持續(xù)擴產隨著PCB產業(yè)持續(xù)向中國轉移,PCB行業(yè)內多家知名上市公司相繼擴產。PCB擴產所需的投資規(guī)模較大,將會給多類PCB專用
14、設備帶來巨大的市場需求。三、 PCB制造技術不斷進步推動高技術專用設備市場增長隨著5G通訊設備、智能手機及個人電腦、VR/AR及可穿戴設備、高級輔助駕駛及無人駕駛汽車等電子信息產業(yè)的快速發(fā)展,全球高多層板、HDI板、IC封裝基板、多層撓性板等高附加值PCB產品的快速發(fā)展,對專用設備除數量需求增長外,對高技術的需求也將提升專用設備的價格,從而促進PCB專用設備市場的快速增長。1、多層板市場多層板按層數可分為中低層板和高多層板。中低層板主要應用于消費電子、個人電腦、筆記本、汽車電子等領域,高多層板主要應用于通訊設備、高端服務器、工控醫(yī)療等領域。隨著電子產品功能的增加,多層板逐步向高多層發(fā)展,最高層
15、數可達100層以上。根據Prismark預測,多層板仍將保持重要的市場地位,高多層板產值增速將高于中低層板,我國8-16層及18層以上的高多層板2020-2025年CAGR預計分別達6.0%和7.5%,大幅領先于多層板行業(yè)平均增速。2、HDI板市場HDI是隨著電子技術精密化發(fā)展演變出來的用于制作高精密度電路板的一種方法。HDI板具有輕、薄、短、小等優(yōu)點,可增加線路密度,有利于先進封裝技術的使用,可使信號輸出品質有較大提升,使電子產品的功能和性能有大幅度的改善,還可以使電子產品在外觀上變得更為小巧方便。智能手機是HDI板的主要應用領域,并且隨著5G手機的普及,HDI板將進一步在智能手機中普及。在
16、電子產品日益輕薄化和功能多樣化的趨勢下,任意層HDI板及類載板將加速在平板電腦、智能穿戴設備、汽車電子、數據中心等領域的普及與滲透。根據Prismark數據,2025年HDI板市場規(guī)模可達137.41億美元,2020至2025年CAGR達6.7%。3、IC封裝基板市場IC封裝基板是芯片中集成電路與外部電子線路之間的電氣互連通道,是IC產業(yè)鏈封測環(huán)節(jié)的關鍵載體。IC封裝基板具有高密度、高精度、高腳數、高性能、小型化及薄型化等特點,在多種技術參數上都要求更高。電子安裝技術的不斷進步與發(fā)展,對PCB及其基板材料在功能、性能上都提出了更高、更新的要求。作為封裝材料細分領域銷售占比最大的原材料,IC封裝
17、基板也將隨著IC封裝行業(yè)得到較快發(fā)展。根據Prismark數據,2025年IC封裝基板市場規(guī)模預計達161.94億美元,2020至2025年CAGR達9.7%。4、撓性板及剛撓結合板撓性板及剛撓結合板具有可以彎曲、卷繞、折疊、移動伸縮等特性,應用場景廣泛。在智能手機領域,指紋識別、多攝像頭、全面屏、無線充電、人臉識別等應用中均需使用撓性板及剛撓結合板。在汽車電子領域,車用撓性板及剛撓結合板憑借其輕量化、結構簡單、線路連接方便等優(yōu)勢,在新能源汽車中得到廣泛應用。此外,日益受到消費者歡迎的智能手環(huán)、智能手表、無線耳機、AR/VR等穿戴設備領域,也開始采用更多的撓性板及剛撓結合板。根據Prismar
18、k數據,2025年撓性板及剛撓結合板市場規(guī)??蛇_153.64億美元,2020至2025年CAGR達4.2%,其中多層撓性板的市場增速將高于單雙面撓性板及剛撓結合板的市場增速?,F階段我國PCB市場仍以普通多層板等中低端產品為主,高多層板、HDI板、IC封裝基板、撓性板及剛撓結合板等中高端產品的產值占比較低,我國整體產品結構與日本、美洲等地區(qū)差異較大。隨著PCB產業(yè)鏈的不斷轉移,我國高多層板、HDI板、IC封裝基板、撓性板及剛撓結合板等中高端PCB板的產值預計將保持快速增長,2020-2025年CAGR預計分別達6.1%、7.2%、12.9%、4.5%,高于全球其他主要地區(qū),PCB產品結構加速升級
19、。高效、精密、可靠的PCB專用設備將極大提升PCB的生產效率和產品良率,確保產品性能并節(jié)約生產成本。PCB的特征尺寸微縮及I/O數量的增加,對鉆孔、曝光、成型、檢測等設備提出了更高的需求。在鉆孔工序方面,為滿足孔徑縮小及孔數增加的加工需求,鉆孔設備的最小孔徑加工能力、加工效率及所需設備數量預計將大幅提升;在曝光工序方面,激光直接成像設備需要具備領先的綜合加工效率;在成型工序方面,相關設備需要具備更高的加工精度,以應對PCB外形尺寸及精度的不斷提升;在檢測工序,檢測設備需要提升小間距焊盤及微細線路的開、短路檢測能力。四、 狠抓招商引資招商引資是當前經濟工作的“生命線”和“牛鼻子”,是決定能否實現
20、預期目標的關鍵。新撫區(qū)圍繞綠色循環(huán)產業(yè)和服務業(yè)升級,望花區(qū)圍繞冶金新材料和新能源,東洲區(qū)圍繞精細化工及化工新材料,順城區(qū)圍繞裝備制造和現代服務業(yè),撫順縣、清原縣和新賓縣圍繞木材加工、生態(tài)環(huán)保、清潔能源、文化旅游、有機農業(yè),有針對性地赴京津冀、長三角、珠三角精準招商。緊扣建鏈強鏈補鏈,發(fā)揮“鏈主”企業(yè)作用,開展以商招商、產業(yè)鏈招商。完善招商引資獎勵辦法,激發(fā)全域全員招商引資積極性,形成“天天在路上、人人都招商”的濃厚氛圍。第三章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱撫順PCB專用設備項目(二)項目投資人xx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、
21、編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提
22、供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設背景HDI是隨著電子技術精密化發(fā)展演變出來的用于制作高精密度電路板的一種方法。HDI板具有輕、薄、短、小等優(yōu)點,可增加線路密度,有利于先進封裝技術的使用,可使信號輸出品質有較大提升,使電子產品的功
23、能和性能有大幅度的改善,還可以使電子產品在外觀上變得更為小巧方便。智能手機是HDI板的主要應用領域,并且隨著5G手機的普及,HDI板將進一步在智能手機中普及。在電子產品日益輕薄化和功能多樣化的趨勢下,任意層HDI板及類載板將加速在平板電腦、智能穿戴設備、汽車電子、數據中心等領域的普及與滲透。根據Prismark數據,2025年HDI板市場規(guī)模可達137.41億美元,2020至2025年CAGR達6.7%?!笆奈濉睍r期,聚焦城市動能轉型、產業(yè)轉型、功能轉型、生態(tài)空間轉型,注重創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享一體踐行、立體推進,堅持“工業(yè)立市、工業(yè)強市、產業(yè)興市”,建設“兩大基地”、發(fā)展“六大產業(yè)”
24、、推進“三個融合”、建設“五個撫順”,全面振興全方位振興實現新突破。到二三五年,創(chuàng)新撫順、活力撫順、綠色撫順、文明撫順、幸福撫順建設達到更高水平,基本實現社會主義現代化,實現新時代全面振興全方位振興的遠景目標。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約35.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套PCB專用設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資17030.77萬元,其中:建設投資13237.45萬元,占項目總投資
25、的77.73%;建設期利息299.01萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金3494.31萬元,占項目總投資的20.52%。(五)資金籌措項目總投資17030.77萬元,根據資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)10928.58萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額6102.19萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):36400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):29069.65萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5358.53萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.45%。5、全部投資回收期(Pt):5.75年(含建設期24個月)。
26、6、達產年盈虧平衡點(BEP):14175.05萬元(產值)。(七)社會效益由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積23333.00約35.00畝1.1總建筑面積42753.341.2基底面積1493
27、3.121.3投資強度萬元/畝367.112總投資萬元17030.772.1建設投資萬元13237.452.1.1工程費用萬元11474.482.1.2其他費用萬元1477.052.1.3預備費萬元285.922.2建設期利息萬元299.012.3流動資金萬元3494.313資金籌措萬元17030.773.1自籌資金萬元10928.583.2銀行貸款萬元6102.194營業(yè)收入萬元36400.00正常運營年份5總成本費用萬元29069.65""6利潤總額萬元7144.71""7凈利潤萬元5358.53""8所得稅萬元1786.18&q
28、uot;"9增值稅萬元1546.97""10稅金及附加萬元185.64""11納稅總額萬元3518.79""12工業(yè)增加值萬元11845.37""13盈虧平衡點萬元14175.05產值14回收期年5.7515內部收益率23.45%所得稅后16財務凈現值萬元9028.71所得稅后第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震
29、按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協調。3、在平面布置、空間處
30、理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美
31、與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積42753.34,其中:生產工程30043.94,倉儲工程5281.84,行政辦公及生活服務設施5348.87,公共工程2078.69。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程8810.5430043.943630.301.11#生產車間2643.169013.181089.091.22#生產車間2202.647510.98907.581.33#生產車間2114.537210.55871.271.44#生產車間1850.
32、216309.23762.362倉儲工程4031.945281.84471.502.11#倉庫1209.581584.55141.452.22#倉庫1007.991320.46117.882.33#倉庫967.671267.64113.162.44#倉庫846.711109.1999.023辦公生活配套898.975348.87827.323.1行政辦公樓584.333476.77537.763.2宿舍及食堂314.641872.10289.564公共工程1194.652078.69173.23輔助用房等5綠化工程4085.6169.28綠化率17.51%6其他工程4314.2712.297合
33、計23333.0042753.345183.92第五章 項目選址分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況撫順市,遼寧省地級市,遼寧省重要的工業(yè)基地,沈陽經濟區(qū)副中心城市。位于遼寧省東部,東與吉林省接壤,西距省會沈陽市45公里,北與鐵嶺毗鄰,南與本溪相望。地理坐標為東經123°55',北緯41°52',撫順境內平均海拔80米,地處中溫帶,屬大陸性季風氣候,市區(qū)位于渾河沖積平原上,三面環(huán)山;撫順市轄四
34、個市轄區(qū)及三個縣,總面積11271.5平方千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,撫順市常住人口為1861372人。撫順市境內有2條鐵路、2條高速公路。撫順是清王朝的發(fā)祥地,是雷鋒的第二故鄉(xiāng)和雷鋒精神的發(fā)祥地。撫順地處長白山余脈,呈東南高、西北低之勢,是遼寧省重要水源保護地,是國內重要的老工業(yè)基地,歷史上素有“煤都”之稱。撫順是中國最具幸福感城市,中國優(yōu)秀旅游城市,國家森林城市。在市委堅強領導下,堅持“工業(yè)立市、工業(yè)強市、產業(yè)興市”,全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?,實現了經濟社會平穩(wěn)發(fā)展。預計完成地區(qū)生產總值820億元、下降3.1%;規(guī)上工業(yè)增加值235億元、下降8
35、.3%;一般公共預算收入76.7億元、增長2%;固定資產投資179.5億元、增長2.5%;城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別達到34650元、16688元,增長0.2%和7%。這五年,積極探索經濟轉型之路。堅持“工業(yè)立市、工業(yè)強市、產業(yè)興市”不動搖,進一步形成了建設“兩大基地”、發(fā)展“六大產業(yè)”、推進“三個融合”、建設“五個撫順”的總體思路,發(fā)展路徑更加清晰。三、 狠抓項目建設沒有項目,一切都是空談。堅持“項目為王”,建立政府組織、企業(yè)參與、統(tǒng)籌謀劃的工作機制,搶抓機遇,加大項目、政策、資金爭取力度,落地開工項目總投資額達到800億元以上。以新一輪國土空間規(guī)劃編制為契機,用好用足采煤影響區(qū)綜合治理相關
36、政策,充分利用老舊城區(qū)閑置、低效土地,保障項目建設需求。支持高新區(qū)建立精細化工產業(yè)引導基金,助推項目建設按下“快捷鍵”、跑出“加速度”。四、 釋放民營經濟新活力要更大力度支持本土企業(yè)發(fā)展,與企業(yè)家交朋友,要“親”而有度、“清”而有為,依法保護企業(yè)家合法權益,壯大企業(yè)家隊伍,讓他們在撫盡顯身手、發(fā)財發(fā)展。主動幫助企業(yè)新上項目、技術改造、融資引智,促進大中小企業(yè)協作配套、抱團發(fā)展、互惠共贏。深入貫徹落實撫順市促進民營經濟發(fā)展條例,持續(xù)解決民營企業(yè)歷史遺留問題,全面取消企業(yè)醫(yī)保調劑金。全年實現“個轉企”“小升規(guī)”“規(guī)升巨”分別為600戶、25戶和3戶。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、
37、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積23333.00(折合約35.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積42753.34。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)
38、模確定達產年產xx套PCB專用設備,預計年營業(yè)收入36400.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1PCB專用設備套xx2PCB專用設備套xx3PCB專用設備套xx4.套5.套6.套合計xx3640
39、0.00隨著我國經濟的穩(wěn)定增長及電子信息行業(yè)景氣度的不斷提升,我國PCB行業(yè)將繼續(xù)保持較快增長,2021年預計同比增長8.4%,2020-2025年CAGR達5.6%,2025年產值預計達461.18億美元。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力
40、。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、PCB專用設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和PCB專用設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內PCB專用設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改
41、革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市
42、場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具
43、,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品
44、采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司
45、運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財
46、務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余
47、稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在
48、依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件:公司在當年盈
49、利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中
50、所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制
51、公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公
52、司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅
53、利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表
54、決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第八章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,
55、提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎
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