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文檔簡介
1、系統(tǒng)設(shè)計的三員管理一、“三員”職責(zé)系統(tǒng)管理員:主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常運行維護(hù)工作。包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全保密產(chǎn) 品、服務(wù)器和用戶終端、操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、涉密業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安裝、配置、升級、維 護(hù)、運行管理,網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的用戶增加或刪除,網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份、運行日志 審 查和運行情況監(jiān)控,應(yīng)急條件下的安全恢復(fù)。安全保密管理員:主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常安全保密管理工作。包括網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)用戶 權(quán)限的授予與撤銷,用戶操作行為的安全設(shè)計,安全保密設(shè)備管理,系統(tǒng)安全事件 的審計、分析和處理,應(yīng)急條件下的安全恢復(fù)。安全審計員:主要負(fù)責(zé)對系統(tǒng)管理員和安全保密員的操作行為進(jìn)行審計跟蹤、分 析和監(jiān)督檢查及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為并定期向系統(tǒng)安全
2、保密管理機構(gòu)匯報情況。二、“三員”配置要求1、系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員不能以其他用戶身份登錄系統(tǒng)不 能查看和修改任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中的信息,不能增刪改日志內(nèi)容。2、涉密信息系統(tǒng)三員應(yīng)由本單位內(nèi)部人員擔(dān)任要求政治上可靠熟悉涉密信 息系統(tǒng)管理操作流程具有較強的責(zé)任意識和風(fēng)險防控意識,并簽署保密承諾書。3、系統(tǒng)管理人員和安全保密管理人員可由信息化部門專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任對于 業(yè)務(wù)性較強的涉密信息系統(tǒng)可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門擔(dān)任,安全審計員根據(jù)工作需要由保 密部門或其他能勝任安全審計員工作的人員擔(dān)任。4、同一設(shè)備或系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全審計員不能由同一人兼任安全保密管 理員員和安全審計員不得由同一人兼任
3、。三、“三員”權(quán)限管理流程應(yīng)牛審2 K當(dāng)用戶需要使用涉密信息系統(tǒng)時應(yīng)該首先在本部門提出書面申請該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后根據(jù)實際情況對此用戶在系統(tǒng)中 的權(quán)限進(jìn)行說明并將整個情況報本單位的保密工作機構(gòu)備案。系統(tǒng)管理員收到用戶書面申請后根據(jù)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果和本單位保密 工 作機構(gòu)的核準(zhǔn)認(rèn)可在系統(tǒng)中為該用戶生成標(biāo)識符創(chuàng)建用戶賬號。安全保密管理員收到用戶書面申請后根據(jù)保密工作機構(gòu)的審核結(jié)果配置相 應(yīng) 權(quán)限并激活賬號。至此該賬號才能使用。當(dāng)用戶工作變動或權(quán)限發(fā)生變化時由 用戶所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面通知安全保密管理員并報單位的保密工作機構(gòu)備案。安 全保密管理員接到通知后根據(jù)變更結(jié)果注銷用戶賬號或進(jìn)行權(quán)限調(diào)整
4、。安全審計員要定期查看與系統(tǒng)管理員、安全保密管理員相關(guān)的審計日志當(dāng)發(fā) 現(xiàn) 有用戶賬號增加、刪除和用戶權(quán)限變化的情況時及時查閱相關(guān)手續(xù)文件以確 定系 統(tǒng)管理員、安全保密管理員的操作是否經(jīng)過授權(quán)和批準(zhǔn)。在實際工作中通過類似上述的管理流程使3類安全保密管理人員各司其職 充分發(fā)揮作用再加上完善的安全保密審批監(jiān)督機制就能深入貫徹安全保密管理措施全面實現(xiàn)系統(tǒng)的安全保密目標(biāo)。四、涉密信息系統(tǒng)提供“三員”權(quán)限劃分等安全保密防護(hù)措施三員”等權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員是否能夠發(fā)揮實效作用除了人員設(shè) 置和管理到位外還取決于系統(tǒng)使用的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和安全保密產(chǎn)品是否提供相應(yīng)的 管理員賬號以及權(quán)限劃分
5、和審計日志功能。因此在設(shè)計開發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和安全 保密產(chǎn)品時應(yīng)充分考慮該方面的需求為使用人員提供相應(yīng)功能。管理員角色劃分序號角色職責(zé)1系統(tǒng)管1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)參數(shù)如流程、表單的配置、維護(hù)和管理員理。負(fù)責(zé)用戶的注冊、刪除,保證用戶標(biāo)識符在系統(tǒng)生命周期的唯一性;負(fù)責(zé)組織機構(gòu)的變動調(diào)整,負(fù)責(zé)與用戶權(quán)限相關(guān)的各類角色的設(shè)置。2安全保1.負(fù)責(zé)人員涉密等級和職務(wù)等信息調(diào)整和用戶權(quán)密管限的分配;理員2.負(fù)責(zé)保管所有除系統(tǒng)管理員以外的所有用戶的ID標(biāo)志符文件。安全保密管理員不能以其他用戶身份登錄系統(tǒng);不能查看和修改任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中的信息,負(fù)責(zé)用戶審計日志以及安全審計員日志的查看但不能增刪改日志內(nèi)容。3安全審1.負(fù)責(zé)
6、監(jiān)督查看系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和計員 安全審計管理員的操作日志,但不能增刪改日志內(nèi)容;負(fù)責(zé)定期備份、維護(hù)和導(dǎo)出日志。在應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計過程中應(yīng)避免超級用戶即該用戶具有完全的資源訪問權(quán)限。對于普通用戶的權(quán)限應(yīng)按照最小授權(quán)原則進(jìn)行劃分將其權(quán)限設(shè)定在完成工作 所需的最小授權(quán)范圍內(nèi)。,二,安全審計功能審計功能主要記錄系統(tǒng)用戶業(yè)務(wù)操作的過程為安全保密管理員和安全審計員判斷用戶操作的合法性提供依據(jù)。審計范圍。包括:審計功能的啟動和關(guān)閉用戶的增加、修改和刪除以及權(quán) 限變更系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計員和用戶所實施的各種操作包括查閱、備份、維 護(hù)和導(dǎo)出審計日志。審計記錄內(nèi)容。應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點、類型、主體、客體和結(jié)果,開 始、結(jié)束、失敗、成功等,。審計事項管理。審計事項管理是指對核心業(yè)務(wù)操作、需要進(jìn)行審計的事件的定 義和管理配置和定義所有可能需要審計的事項或操作。審計策略配置。審計策略配置是指審計事項和審計人員之間的關(guān)聯(lián)、設(shè)置關(guān)系 也就是設(shè)置哪些關(guān)鍵人員的哪些關(guān)鍵操作事項需要審計,而且根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)要求 用戶的增加和刪除、權(quán)限的變更、系統(tǒng)管理員、審計管理員、安全管理員和用戶所 實施的操作必須審計因此根據(jù)審
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