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文檔簡介

201*事務(wù)所審計員個人工作總結(jié)范文201*年度財務(wù)決算報告進(jìn)展了審計工作,主要是對公司年度經(jīng)營工作總結(jié)(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注)進(jìn)展審計評價,出具了無保存意見的審計報告,同時對年度募集資金的使用狀況,控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金狀況出具鑒證報告以及對公司內(nèi)部掌握制度進(jìn)展了檢查。在會計師事務(wù)所審計期間,董事會審計委員與會計師事務(wù)所進(jìn)展了充分的溝通,圓滿完成公司20xx年度審計工作?,F(xiàn)將會計師事務(wù)所20xx年度的審計狀況總結(jié)如下:

一、審計工作根本狀況

20xx年12月4日,會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計事項(xiàng)進(jìn)展了現(xiàn)場溝通,并將溝通狀況及初步審計規(guī)劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別201*年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題;分別于

201*年4月1日和4月21日進(jìn)展了進(jìn)場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;依據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排,審計小組按商定時限內(nèi)完成了全部審計程序,取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保存意見的審計報告。

二、年審會計師遵守職業(yè)道德根本原則狀況

1、獨(dú)立性

廣東xxxx會計師事務(wù)全部限公司全部職員未在本公司任職,并未獵取除法定審計必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益;會計師事務(wù)所與本公

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資狀況,也不存在親密的經(jīng)營關(guān)系;會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價,審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立,遵守了職業(yè)道德根本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

2、專業(yè)勝任力量

審計小組共由9人組成,具有注冊會計師職稱5人,其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、工程經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人,組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)學(xué)問和相關(guān)的職業(yè)證書,能夠勝任本次審計工作,同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)慎重性。

3、嚴(yán)守職業(yè)道德

審計工作中,事務(wù)所準(zhǔn)時與公司獨(dú)立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進(jìn)展制定、溝通、確認(rèn),與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成,審計規(guī)劃、風(fēng)險推斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題,仔細(xì)承受公司董事會委員會的催促,保證了公司年度報告的真實(shí)、精確、完整和準(zhǔn)時,保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

三、審計規(guī)劃、審計程序及出具審計報告意見狀況

1、細(xì)心編制審計

在本年度審計過程中,審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了詳細(xì)的審計規(guī)劃,為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的預(yù)備。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審計程序

審計小組在依據(jù)公司的內(nèi)部掌握的完整性、設(shè)計的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)展評價的根底上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內(nèi)部掌握有效運(yùn)行的審計證據(jù),審計小組執(zhí)行了內(nèi)部掌握和穿行測試的程

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告序。在實(shí)質(zhì)性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計程序,為各類交易、賬戶余額的列報獵取了充分必要的審計證據(jù)。

3、真實(shí)完整的審計報告

審計小組在本年度審計中根據(jù)中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?,為發(fā)表審計意見獵取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保存審計意見是在獵取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的根底做出的。

四、會計師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改良狀況

會計師事務(wù)所審計過程中,審計小組從實(shí)際動身,實(shí)事求是,對本公司提出了改良意見。公司對其提出的改良意見已經(jīng)接受,并已實(shí)施改良。

五、結(jié)論性總結(jié)

廣東xxxxxx會計師事務(wù)全部限公司已連續(xù)為本公司供應(yīng)審計效勞工作六年,公司未被出具否認(rèn)或無法保存意見的審計報告,歷年審計報告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

廣東xxxxxx會計師事務(wù)全部限公司年審注冊會計師已嚴(yán)格根據(jù)中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作,審計時間充分,審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任,出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果

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