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財(cái)務(wù)管理流程圖一、一般費(fèi)用報(bào)銷流程圖經(jīng)辦人填制報(bào)銷單據(jù)經(jīng)辦人填制報(bào)銷單據(jù)出納審核單據(jù)不合規(guī)經(jīng)辦人簽字部門負(fù)責(zé)人審核審核票據(jù)是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核5000元以上報(bào)銷及其他重大事項(xiàng)總經(jīng)理審批后報(bào)法定代表人審批出納付款審核業(yè)務(wù)真實(shí)性,杜絕巧立明目,虛報(bào)費(fèi)用二、三公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制報(bào)銷單據(jù)經(jīng)辦人填制報(bào)銷單據(jù)出納核對單據(jù)不合規(guī)經(jīng)辦人簽字部門負(fù)責(zé)人審核審核票據(jù)是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核5000元以上報(bào)銷及其他重大事項(xiàng)總經(jīng)理審批后報(bào)法定代表人審批出納付款審核業(yè)務(wù)真實(shí)性,杜絕巧立明目,虛報(bào)費(fèi)用經(jīng)辦人提出申請,并填制相關(guān)業(yè)務(wù)審批單,報(bào)各領(lǐng)導(dǎo)審批簽字三、材料采購報(bào)銷流程物資采購人員將材料清單及發(fā)票交材料管理人員處辦理入手續(xù)物資采購人員將材料清單及發(fā)票交材料管理人員處辦理入手續(xù)材料管理人員核對實(shí)物和發(fā)票數(shù)量、金額無誤后,填寫入庫單據(jù)并登記材料臺(tái)帳采購人員將報(bào)銷單、發(fā)票、購買申請及入庫單交部門領(lǐng)導(dǎo)審核出納付款或交材料會(huì)計(jì)擺賬財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核5000元以上總經(jīng)理審批后報(bào)法定代表人審批四、人工及機(jī)械費(fèi)支付流程工程部編制工程進(jìn)度表或工程結(jié)算書確定預(yù)付工程款金額工程部編制工程進(jìn)度表或工程結(jié)算書確定預(yù)付工程款金額法定代表人審批工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)結(jié)合其賬面余額確定可支付金額工程部審核后確定最終付款金額經(jīng)辦人開具發(fā)票并填制支付審批單業(yè)務(wù)主管部門審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審

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