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文檔簡介

管理年審總輅全套我告

2022年度經(jīng)各部門全體同仁共同努力,順利通過本年度內(nèi)部審核,公司正全力推

行一體化管理體系,始終堅持“以市場、技術(shù)為先導(dǎo),以生產(chǎn)、服務(wù)為根基;以法為

遵、預(yù)防污染、節(jié)能降耗”,使管理方針在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解,不斷深化管理方針

的理解和實施,加強(qiáng)評審,使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn),始終緊緊圍繞

管理方針實施。

一、評審目的:

通報公司內(nèi)部審核和糾正實施情況,總結(jié)體系全面運行以來的工作,系統(tǒng)評估

公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性,確定公司質(zhì)量、環(huán)境管理體

系建設(shè)的下一步工作。

二、評審內(nèi)容:

1.以往管理評審所采取措施的實施情況

2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化

3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息

4.顧客滿意和相關(guān)方的反饋

5.質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度

6.過程績效以及生產(chǎn)服務(wù)的符合性

7.不合格以及糾正措施

8.監(jiān)視和測量結(jié)果

9.內(nèi)外部審核結(jié)果

10.外部供方的績效

11.資源的充分性

12.應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性

13、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

14、相關(guān)方關(guān)注的問題,如對周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求

15、客戶的要求等、客戶反饋的意見

16、體系的適宜性、充分性、有效性和績效分析

17、影響體系運作的變更

18、糾正預(yù)防措施完成情況

19、管理方針和目標(biāo)的達(dá)成情況

20、改進(jìn)的建議

21、合規(guī)性評價

22、事故調(diào)查、處理情況

23、體系運作中需改進(jìn)的機(jī)會。

三、評審時間、地點及會議議程

詳見“管理評審計劃”

四、評審情況概述

本次管理評審是公司按照IS09001:2015、IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、

環(huán)境管理體系后復(fù)評的管理評審。通過對內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系

實施情況的分析評價,肯定了體系建立以來的成績,也看到了需要改進(jìn)的方面,為

體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。

本次管理評審,按照會議議程完成了即定的各項事宜,評審和通過了內(nèi)審報告、

內(nèi)審不符合項糾正實施情況報告、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實施情況報告、質(zhì)

量方針和目標(biāo)的貫徹實施情況報告,討論了各個部門提交的有關(guān)問題并形成相應(yīng)決

議,批準(zhǔn)了重要的糾正和預(yù)防措施,并一致通過了對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行

狀態(tài)的決議。整個過程是規(guī)范的,達(dá)到了預(yù)定的評審目的。

五、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行狀況的評審決議

本次管理評審,通過對質(zhì)2017年6月13-14日,為期2天的內(nèi)部審核符合要求

量、環(huán)境管理體系符合性、有效性和適宜性的全面分析和評價,一致確認(rèn):

1、審核結(jié)果:

2017年6月13-14日,為期2天的內(nèi)部審核符合要求,

2,密戶攻楨評估、密戶救訴處理場彳政樵:

通過營銷中心對近4個月有交易的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、統(tǒng)計,及客戶的評估或

到訪,沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合事項。

客戶救薪處理的彳政鞋.,

從2017年3?2017年6月份收到客戶投訴1份,發(fā)出《客訴處理單》給相關(guān)部門

分析,處理,通過營銷中心對糾正,預(yù)防措施的驗證,已全部滿足客戶要求。不足之處是

對投訴的分析未從系統(tǒng)的高處著眼,從而預(yù)防措施的深度不夠,各部門有扯皮、推委現(xiàn)

象??蛻敉对V由營銷中心進(jìn)行分析,提出預(yù)防措施并督促執(zhí)行,預(yù)防措施要反映體系

中的不足及如何完善,并做到同樣的錯誤以后不再犯。并加強(qiáng)教育,樹立客戶就是上帝

的觀念,只要接到客戶的投訴,各部門不要互相推脫,要出于公心搞好質(zhì)量,勇于承擔(dān)責(zé)

任,相互協(xié)調(diào)幫助,要站在企業(yè)生存發(fā)展的高度搞好質(zhì)量.

3、體系的適宜性、充分性、有效性和環(huán)境績效分析:

體系文件自發(fā)行以來,在貫徹中已產(chǎn)生良好效果,各項工作已有章可循,有法可

依,證明體系文件是有效,適宜的,高效的,并形成了持續(xù)改善的狀態(tài)。各部門在文

件使用過程中,如發(fā)現(xiàn)有不適用或有文件沖突部分,可提出文件修訂申請,經(jīng)各部門

會簽、審核后,方可修訂。

公司相關(guān)部門根據(jù)實際工作,不定期的對相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評審,以

保證體系運作的可操作性、有效性和滿足質(zhì)量、環(huán)境管理工作的持續(xù)改進(jìn)。評審認(rèn)為,

公司以文件(管理手冊、程序文件、支持性文件)支持的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,

可以保證公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作的有效推進(jìn)。

電力資源的節(jié)約、紙箱回收的利用、生活污水的處理、固體廢物處理上需大力完

善,發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》。

4,管理方針、國新的貫徹和宴建情施

公司制定的管理方針已得到相關(guān)方的認(rèn)可,管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求,適合于公司

的性質(zhì)、規(guī)模和影響。目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。

5.科正、防措他的彳政惟:

品質(zhì)中心對問題進(jìn)行分析,協(xié)助相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施,并督促執(zhí)行。品

質(zhì)中心對于查出來的問題要一查到底,追究責(zé)任人的責(zé)任,要嚴(yán)格按規(guī)章制度處理,不

要做老好人,講人情,要鐵面無私,把小問題解決好就不會出現(xiàn)大問題。

6、上次管理評審及質(zhì)量、環(huán)境管理體系外部審核問題追蹤:

公司第一次進(jìn)行管理評審。

7、公司管理體系變更的說明:

組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、工藝等均沒有變化,僅在管理體系的基礎(chǔ)上有可能增加銷售網(wǎng)絡(luò),

會對管理體系帶來新的變化。

8、建議改善事項:

1.通過此次管理評審,證明所訂的方針,目標(biāo)是適宜的;體系文件與標(biāo)準(zhǔn)是符

合的;執(zhí)行情況基本有效,已為第三方審核做好了準(zhǔn)備。

2.體系的執(zhí)行是一個長期的工作,不能搞形式,走過場,一定要嚴(yán)謹(jǐn)、求實、

認(rèn)真實施,企業(yè)才能上臺階,認(rèn)證不是目的,重要的是要有效,使企業(yè)形成持續(xù)改進(jìn)型、

良性循環(huán)的企業(yè),使產(chǎn)品質(zhì)量上一個新臺階,并能不斷得到改善。

3.這次管理評審是在管理體系認(rèn)證前進(jìn)行,質(zhì)量體系能保持穩(wěn)定性,車間環(huán)境

衛(wèi)生大為改善,證明管理體系己深入人心,應(yīng)繼續(xù)保持,向前發(fā)展。

4.公司各級主管對IS0900KIS014001條款要求的理解還不是特別深刻,企業(yè)管

理中心應(yīng)以近期對各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行IS0900KIS014001標(biāo)準(zhǔn)條款的培訓(xùn)。

9、相關(guān)方關(guān)注的問題,如對周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求、客戶的要求等:

公司在滿足相關(guān)方愿望的基礎(chǔ)上,超越相關(guān)方的期望,持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和環(huán)境工作。

10、合規(guī)性評價:

通過企業(yè)管理中心組成合規(guī)性評價小組,根據(jù)法律、法規(guī)和其它要求,逐項核實

環(huán)境因素控制和運行的符合性,通過審核,對機(jī)器設(shè)備漏油、生活污水加強(qiáng)監(jiān)測和控

制,使各項環(huán)境因素的運行和控制符合了法律、法規(guī)和其它要求。

六、總結(jié)論:

1、公司制定的管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求,適用于當(dāng)前公司的質(zhì)量環(huán)境狀況。通過對方

針的綜合評價可以認(rèn)為,公司制定的方針及目標(biāo),合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo),也充分體現(xiàn)

了顧客需求,總體上是合適和正確的。

2、體系運行順暢,適宜性、充分性和有效性強(qiáng)。

3、顧客和相關(guān)方對公司的產(chǎn)品管理滿意,公司將加大管理創(chuàng)新力度,爭取超越相關(guān)

方的期望。

4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度,糾正預(yù)防措施實施良好。

5、管理者已對公司相關(guān)的規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動、服務(wù)符合

涉及的相關(guān)法律法規(guī)的條款。

6、在嚴(yán)格的管理下,沒有發(fā)生重大事故。

7、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性;

公司目前運行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系處于良好的受控狀態(tài),符合公司當(dāng)前的實際

情況,也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要,總體上是符合和有效的。

8、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境均能滿足要求。

會議認(rèn)為,根據(jù)本次管理評審結(jié)果,結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系建設(shè)的統(tǒng)一部

署,公司將在此基礎(chǔ)上,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求進(jìn)一步加強(qiáng)境管理,完善體系,

持續(xù)改進(jìn)。

編制:審核:批準(zhǔn):

日期:2022.6.22日期:2022.6.22日期:2022.6.22

******有限公司

管理評審報告

(2022-06-03)

編制:****

審批:***

管理評審報告目錄

序號內(nèi)容

1封面

2管理評審計劃

3管理評審會議簽到表

4管理評審報告

5本次管理評審改進(jìn)措施表

6內(nèi)審不符合項分布表

7顧客滿意程度調(diào)查分析報告

8員工滿意度分析報告

9過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表

10人力資源部體系運行總結(jié)報告

11銷售部管理評審報告

12品質(zhì)部管理評審報告

13制造部運行情況報告

14技術(shù)設(shè)備部管理評審輸入報告

15采購部質(zhì)量管理體系運行情況報告

16上次管理評審措施驗證情況報告

2022年度管理評審計劃

評審時間2022年5月31日下午15:00—17:00

評審地點會議室評審主持人***

評審目的評審我公司IATF16949:2016質(zhì)量管理體系換版效果,評價公司質(zhì)

及內(nèi)容量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性,以及質(zhì)量管理體系運行的有效性。

*******等

參加人員

1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)點參加,不得缺席;

評審要求

2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分準(zhǔn)備好發(fā)言材料

1.各部門的工作總結(jié)(提出改進(jìn)的建議);

2.審核的材料包括內(nèi)審及第二、第三方審核的材料(品質(zhì)部提供);

3.管理評審的改進(jìn)措施情況(暫無)(品質(zhì)部提供);

各部門提交的4.本年度重大糾正/預(yù)防措施情況(品質(zhì)部提供);

輸入材料5.過程績效指標(biāo)(各部門按其部門所屬指標(biāo)提供);

6.顧客反饋情況(商務(wù)部提供);

7.實際和潛在市場失效分析報告(市場部提供);

8.設(shè)計開發(fā)過程監(jiān)視分析報告(技術(shù)部提供)。

審批意見:

同意

審批人:****2022年4月25日

會議簽到表

會議主題管理評審會議時間2022/5/31

會議地點會議室主持人杜浩

序號部門姓名職務(wù)序號部門姓名職務(wù)

1總經(jīng)理總經(jīng)理1總經(jīng)理總經(jīng)理

2管理代表經(jīng)理2管理代表經(jīng)理

3銷售部經(jīng)理3銷售部經(jīng)理

4生產(chǎn)部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理

5品質(zhì)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理

6技術(shù)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理

7倉儲經(jīng)理7倉儲經(jīng)理

8設(shè)備部經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理

9人資部經(jīng)理9人資部經(jīng)理

10工程部經(jīng)理10工程部經(jīng)理

合肥誠輝電子有限公司

管理評審報告

1評審目的:

評價1509001:2015/IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適

宜性,提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。

評審范圍:公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。

2評審內(nèi)容:

2.1.上次管理評審的跟蹤措施;

2.2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化;

2.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;

2.4質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度;

2.5過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;

2.6不合格及糾正措施;

2.7監(jiān)視和測量結(jié)果;

2.8審核結(jié)果;

2.9改進(jìn)的機(jī)會;

3評審依據(jù):

3.1:IS09001:2015.TATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn);

3.2:質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件;

3.3:相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。

4評審時間及參加人員:

管理評審于2022年5月31日下午15:00-17:00在會議室由總經(jīng)理(杜浩)主持。

參加人員:生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技術(shù)部、綜合部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)

理、采購經(jīng)理等

5評審過程

5.1上次管理評審的跟蹤措施;2022年管理評審結(jié)果2項改善措施,改善措施均有效

果;

5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化

從環(huán)境管理體系運行以來,內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變,

針對質(zhì)量、環(huán)境管理,公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)

節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn)行有效的控制,并不斷的具有預(yù)防性與可能

性相關(guān)評估,通過數(shù)據(jù)考評,對風(fēng)險評估運作可行有效性,應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇采取措施

有效性,從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況措施是有效,各項運作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆?/p>

律法規(guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求,并符合IS09001:2015/IATF16949:2016

標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運行。

另外,從內(nèi)部環(huán)境上看:為順應(yīng)市場,提高效益,公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝,

以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順

應(yīng)其變化,不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國家要求,并滿足相關(guān)方需求,同時,符合自身經(jīng)

營發(fā)展方向,進(jìn)而不被市場競爭規(guī)則所淘汰,達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求,

將成為影響公司未來體系運行的主要因素。

5.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

A、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng),顧客滿

意度也達(dá)到了98.6%,

B、相關(guān)方的需求和期望,希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。

C、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議,主要是售后顧客意見的處理更加及時、高

效。

5.4質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度

各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo),從2022年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的

發(fā)生。

5.5過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況:過程合格率、報廢率等均處于良好的受控

狀態(tài)。

5.6不合格及糾正措施

A、體系運行以來,對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題,基本能按不合格/糾正預(yù)防措施

管制程序執(zhí)行,體系運行至今共無糾正措施。

B、外部客戶暫無投訴,如有會按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。

5.7本公司與5月16號進(jìn)行了新版體系運行以來的首次內(nèi)審,涉及質(zhì)量管理體系覆蓋

的所有部門、場所和過程,審核工作得到了各部門的大力支持,順利的完成了審核計

劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項2項,無嚴(yán)重不符合項。通過各相關(guān)部門的積極整

改,不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見內(nèi)部審核報告。

5.8外部供方績效

采購部每年進(jìn)行供方業(yè)績評定工作,確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求,

采購員按要求采購,品保部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則,檢驗員按要求檢驗,進(jìn)貨檢驗合

格率達(dá)到良好。

5.9.資源的充分性

本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求,本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符

合生產(chǎn)的要求,因此,本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的

要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有效。

5.10應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性:

公司已識別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險與機(jī)遇、經(jīng)營風(fēng)險與機(jī)遇、市場風(fēng)險與機(jī)遇、產(chǎn)品與服

務(wù)的各個過程的風(fēng)險與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施,對控制措施效果的評價的結(jié)果

是總體來看,公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,風(fēng)險可控。

5.11改進(jìn)的機(jī)會:

新版體系運行的幾個月中,暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請

單。今后,根據(jù)公司體系運行情況,以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點,涉及指

導(dǎo)文件欠完善的地方,立即修訂、更新;

對公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評價,結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為100%符合國

家法律法規(guī)要求,并在實際工作中得到遵守。

6評審綜述:

6.1改進(jìn)的機(jī)會

a)續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),提高員工操作技能和質(zhì)量意識。

b)生產(chǎn)工藝改造,搞好技術(shù)攻關(guān)工作,降低生產(chǎn)成本。

c)引進(jìn)高素質(zhì)人材,包括技術(shù)工人。

6.2質(zhì)量管理體系所需的變更

a)新版文件的進(jìn)一步完善;

b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變;

6.3資源需求公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變化,資源無重大改變和調(diào)整;

7總結(jié)

本次管理評審,由杜總主持,會議審議了各部門的工作報告,并對公司的質(zhì)量、環(huán)

境方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評價和探討。其總結(jié)如下:

7.1結(jié)果表明:本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有

要求,體系的建立是充分的;

7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制,并且各部門能夠按照

體系要求對各過程進(jìn)行有效的控制,體系的實施和運行是有效的;現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)

到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì),能夠被各級員工所理解和充

分實施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識有進(jìn)一步提高,自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的

機(jī)制基本形成,公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控;

7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨,經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求;

7.4在體系運行的過程中,雖然有部分人員有所變動,但都能很快適應(yīng)新崗位。通

過不斷強(qiáng)化員工意識,努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較

大的改進(jìn),效率也有一定的提高,對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善;以

上,充分說明:“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的,并已基本

具備持續(xù)改進(jìn)的能力

本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定,由接訂單、合同評審

、采購、來料檢驗、入倉貯存、過程生產(chǎn)、過程監(jiān)控、最終檢驗、入倉、交付都在相

關(guān)程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述;各產(chǎn)品和過程得到明確控制,在運行過程中,其效率

和有效性不斷提高,現(xiàn)行流程圖是適宜的。大部分目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)成,員工和各部門

質(zhì)量意識不斷增強(qiáng),現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件是適宜的。

管理評審結(jié)果認(rèn)為:質(zhì)量體系是持續(xù)適宜的、有效的,能夠滿足本公司的質(zhì)量管理

要求和客戶要求。質(zhì)量方針、目標(biāo)按照管理者代表要求作適當(dāng)提高和修改。本次評審

提出對文件、方針、目標(biāo)的修改,旨在使質(zhì)量管理體系不斷的在運作過程中逐步完善,

不斷進(jìn)步。在此,我對全體人員做出的努力,表示深切的敬意和謝意!

2022年管理評審報告

QRZL-14

評審時間2022年7月8日上午8:00o

評審地點公司四樓會議室。

評價質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系,

評審目的

滿足顧客、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針目標(biāo)的要求。

主持袁林生總經(jīng)理。

評審人員公司管理層、凱琦/金博來各部門(室)負(fù)責(zé)人。

評審過程綜述

***總經(jīng)理:首先指明本次管理評審目的、時機(jī)以及評審內(nèi)容,要求與會

—?

人員嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律和提高會議效率。

各相關(guān)部門:依據(jù)評審要求,逐一報告了有關(guān)經(jīng)營計劃實施情況、部門

過程實施情況和信息資料分析情況,作為評審內(nèi)容的輸入。

企業(yè)管理部:通報了1-6月經(jīng)營指標(biāo)以及部門費用的完成情況,并對實

(一)施效果以及保障措施作了簡要分析,提出了減少庫存、建立人力資源管

理的長效機(jī)制、重點推動績效管理的建議。

技術(shù)部/裝備部/生產(chǎn)部:詳細(xì)報告了歸口過程的指標(biāo)完成情況以及實施

(二)

管理情況,提出了改善過程管理的建議。

質(zhì)量部:1、針對公司三大過程,分析和評價了各過程的實施情況,提出

(三)

了各過程存在的問題和改進(jìn)方向。2、宣讀了16月份信息資料分析報告。

管理者代表:簡要回顧了近一年來體系運行狀況,評價了體系運行效果

以及質(zhì)量方針/目標(biāo)的適宜性,重點總結(jié)了公司統(tǒng)一管理的成就與不足,

提出了管理上的改進(jìn)方向:1、尋求管理新模式,加強(qiáng)過程歸口者作用的

發(fā)揮、革除形式主義,促進(jìn)質(zhì)量體系精細(xì)化;2、多渠道加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流,

導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法,促進(jìn)其它專業(yè)管理水平的提升,以

跟上同行業(yè)快速發(fā)展步伐;3、強(qiáng)化市場調(diào)研,準(zhǔn)確產(chǎn)品定位和開發(fā)方向,

(四)

繼續(xù)實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,降低用戶質(zhì)量索賠和不良質(zhì)量成本損失;4、進(jìn)

一步充實資源,一是人及其素質(zhì)提升的管理,強(qiáng)化培訓(xùn)與企業(yè)文化建

設(shè),增強(qiáng)凝聚力,以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動對公司帶來的不利影

響;二是加大必要的維護(hù)、改造投入,也包括人員問題,進(jìn)一步提升

氣沖線(含金博來清理室)設(shè)備的運行效率,真正體現(xiàn)其支柱的保障

作用,以減少質(zhì)量、成本損失。

與會人員:就各自歸口過程的管理職責(zé),提出了改善過程流程、方法的

建議,摘要如下:

1有關(guān)制訂持續(xù)改進(jìn)激勵政策,提高各部門改進(jìn)行動積極性的建議。

2有關(guān)改善金博來內(nèi)部運輸?shù)慕ㄗh。

3有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)精細(xì)化發(fā)展/戰(zhàn)略定位、APQP工作適用化的建議。

有關(guān)提升現(xiàn)場管理、計劃管理科學(xué)性、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、加強(qiáng)金博來

4

現(xiàn)場員工培訓(xùn)的建議。

5有關(guān)儲備預(yù)支性人才(技術(shù)工種)的建議。

有關(guān)中長期發(fā)展規(guī)劃修訂、人力資源管理適應(yīng)新《勞動合同法》、采取激

6

勵政策、文化建設(shè)、績效管理的建議。

有關(guān)創(chuàng)造環(huán)境(包括軟硬件環(huán)境)友好、資源節(jié)約的和諧企業(yè)、珍惜原

7

料/供方資源、新材料開發(fā)給予支持的建議。

8有關(guān)加強(qiáng)機(jī)加工現(xiàn)場管理、產(chǎn)品防護(hù)和確定專用檢具磨損標(biāo)準(zhǔn)的建議。

***總經(jīng)理:就評審輸入內(nèi)容對質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜

四性等進(jìn)行了分析評價,指出了體系管理存在的問題和改進(jìn)措施要求及下

半年企業(yè)經(jīng)營的重點工作。

逐一對質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性、顧客抱怨/服務(wù)情況、

(―)經(jīng)營計劃實施情況、過程業(yè)績狀況、產(chǎn)品失效分析、質(zhì)量改進(jìn)實施情況

展開了評價。

(二)評審結(jié)論:

現(xiàn)行質(zhì)量體系符合IS0/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要求,具備適宜、充分的特

1

性,運行持續(xù)有效。

2凱琦/金博來兩個現(xiàn)場逐步形成統(tǒng)一的管理平臺。

3部分過程的有效性需要進(jìn)一步提高。

(三)存在問題及措施如下:

1產(chǎn)品策劃管理工作相對薄弱,需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。

產(chǎn)品標(biāo)識/防護(hù)問題,有資源配置和主觀上不重視/未細(xì)化到位的因素,

2

需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法,有限投入改善。

工裝、計量管理工作,主要是機(jī)加工檢具、金博來現(xiàn)場工裝管理相對較

3弱,內(nèi)審時已提出了要求,專用檢具的定檢尋求外協(xié)解決,要適宜和確

保下一步發(fā)展機(jī)加工的要求。

4持續(xù)改進(jìn)工作,自覺性、正常化、全方位是我們下一步工作的重點,要

擴(kuò)大立項范圍,配套一定的激勵政策。

5人力資源薄弱問題,除培訓(xùn)外,結(jié)合績效管理,建立機(jī)制來解決。

管理工作的深化、細(xì)化、高效問題,主要是延伸工作不到位,各級各部

6門要從認(rèn)識和意識上改變過來,要積極主動地推動全方位職能深化,以

實現(xiàn)完全的統(tǒng)一運行。

(四)下半年重點工作和改進(jìn)方向:

進(jìn)一步搭建、完善好統(tǒng)一管理平臺,配套考核機(jī)制,改變推行形式,促

1

使各部門職能延伸工作到位,發(fā)揮職能集中優(yōu)勢,解決薄弱環(huán)節(jié)問題。

堅定不移地推進(jìn)績效管理,尤其是人力資源分配機(jī)制的建立,部門工作

2

的細(xì)化、量化、完善是難點。

目前,直接影響效益的是過程控制,下半年金博來現(xiàn)場是重中之重工作,

3要提高設(shè)備完好率,減少浪費和變差,公司召開辦公會拿出措施來,包

點到位來解決。

年初提出4項工作之一的機(jī)加工發(fā)展問題,7月份召開專題會議就如何

4

發(fā)展拿出意見、方案,爭取在年底達(dá)到一定能力、規(guī)模。

下半年強(qiáng)化、全面實施培訓(xùn)工作,并形成經(jīng)常化,以促進(jìn)整體人員素質(zhì)

5

的提高。

6配合總體工作在持續(xù)改進(jìn)上要有個突破,方位要廣一點,力度要大一些。

產(chǎn)品戰(zhàn)略開發(fā)與市場定位,是公司高管要考慮的問題,包括中長期發(fā)展

7

規(guī)劃的修訂工作,產(chǎn)品上做好優(yōu)化結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略儲備。

附頁:管理評審改進(jìn)措施。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號:ZL/014/2022

(潛在)不合格事實:

07年管理評審會議提出了績效考核要持續(xù)實施的要求。(見《07年管

理評審報告》)

提出部門:質(zhì)量部制訂人:李海濱日期:2022年7月9日

原因分析:

1、06年提出的實施績效管理要求直到今年才實施。

2、各部門對績效考核存在顧慮和畏難情緒。

3、績效考核還處于邊實施邊總結(jié)的開始階段。

原因分析部門:質(zhì)量部分析人:李海濱日期:2022年7月9日

糾正/預(yù)防措施:計劃完成日期:2022年9月25日

1、企業(yè)管理部按照《績效考核管理辦法》做好績效考核的實施、監(jiān)

控和檢查工作。

2、公司辦/SY綜合管理部配合企業(yè)管理部舉辦一期績效管理知識的

宣傳活動。(2022年7月25日前完成)

3、企業(yè)管理部與各部門就績效考核進(jìn)行溝通、交流,做好輔導(dǎo)工作。

責(zé)任部門:企業(yè)管理部/公司辦/SY綜合管理部

制訂人:王清柏日期:2022年7月9日

驗證結(jié)果:

驗證部門:驗證人:日期:

備注:

1、實施、監(jiān)控和檢查的證據(jù)。2、績效宣傳的證據(jù)。3、溝通、交流

和輔導(dǎo)的證據(jù)。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號:ZL/015/2022

(潛在)不合格事實:

07年管理評審會議提出了下半年金博來管理是過程控制的重中之重

工作的要求。(見《07年管理評審報告》)

提出部門:質(zhì)量部制訂人:李海濱日期:2022年7月9日

原因分析:

1、自3月份統(tǒng)一管理以來,部分職能工作延伸不到位。

2、金博來現(xiàn)場部分過程管理未達(dá)到凱琦同一水平要求。

3、人力和裝備改善資源不夠的影響。

原因分析部門:質(zhì)量部分析人:李海濱日期:2022年7月9日

糾正/預(yù)防措施:計劃完成日期:2022年12月25日

1、公司辦組織總經(jīng)理會議分析、討論、制定針對強(qiáng)化金博來現(xiàn)場管

理的工作措施。

2、各系統(tǒng)、各歸口部門按照辦公會提出的各自歸口工作措施實施。

3、公司辦對工作措施實施情況進(jìn)行監(jiān)控。

責(zé)任部門:公司辦/各部門制訂人:王新勇日期:2022年7月9日

驗證

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