用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告_第1頁
用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告_第2頁
用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告_第3頁
用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

用友ERPU8.72實(shí)驗(yàn)報(bào)告用友ERPU8.72是企業(yè)應(yīng)用套件在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上,針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計(jì)的一種應(yīng)用軟件。該軟件對企業(yè)整合八大核心業(yè)(財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關(guān)系管理、銷售管理、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理),使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)駕馭變化。在機(jī)房利用用友ERPU8.72軟件,以中良公司業(yè)務(wù)操作流程為案例,進(jìn)行實(shí)訓(xùn),現(xiàn)將實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題及操作體會,報(bào)告如下。一、模塊功能設(shè)置(一)、電腦基礎(chǔ)設(shè)置在運(yùn)用用友ERPU8.72軟件時,要具備適合的安裝環(huán)境,包括windowsxp系統(tǒng),IIS安裝組件,以及SQL2008基礎(chǔ)環(huán)境的配置。(二)、系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置在基礎(chǔ)設(shè)置中,我們以北京中良貿(mào)易有限公司為例,建立帳套,進(jìn)行帳套管理及業(yè)務(wù)的處理。在系統(tǒng)設(shè)置中,根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動了下列幾個模塊:采購管理:進(jìn)行公司的采購業(yè)務(wù)管理,包括進(jìn)貨,入庫等項(xiàng)操作。銷售管理:銷售訂單貨物,生成單據(jù),貨物出庫等。庫存管理:對貨物進(jìn)行盤點(diǎn),賬目核對,及時清點(diǎn)等。存貨核算系統(tǒng):及時核算存貨數(shù)量

應(yīng)付、應(yīng)收系統(tǒng):支付和回收貨款,及時進(jìn)行會計(jì)核算業(yè)務(wù)。二、業(yè)務(wù)流程介紹(一)、基礎(chǔ)設(shè)置功能分析:基礎(chǔ)設(shè)置板塊,主要處理的是公司業(yè)務(wù)的前期基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,將于業(yè)務(wù)有關(guān)的信息,統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫中,統(tǒng)一進(jìn)行管理,如供應(yīng)商,客戶等信息管理,賦予各個部門職員權(quán)限,方便進(jìn)入系統(tǒng)中進(jìn)行管理,及時查詢各類信息,減少數(shù)據(jù)存儲的冗余,方便進(jìn)行管理。在存貨檔案中提前對存貨分類,方便在貨物采購,入庫時,靈活調(diào)取商品信息,進(jìn)行會計(jì)科目靈活核算。流程具體操作:基礎(chǔ)設(shè)置模塊,主要是進(jìn)行前期檔案管理及設(shè)置工作,在此主要進(jìn)行的工作是1、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺,在基礎(chǔ)設(shè)置中添加部門信息,并且錄入對應(yīng)的職員檔案。2、分別錄入客戶和供應(yīng)商信息,進(jìn)行供應(yīng)商和客戶信息管理。操作步驟:基礎(chǔ)設(shè)置-客戶檔案-增加錄入,在供應(yīng)商檔案中添加供應(yīng)商信息。3、進(jìn)行存貨分類和檔案管理,包括計(jì)量單位,計(jì)價方式,交易及付款方式的設(shè)置等。(二)、采購管理功能分析:采購管理模塊主要是由供應(yīng)商到本公司的業(yè)務(wù)流程整合。需要運(yùn)用采購管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)付款系統(tǒng),連續(xù)性操作。通過將在業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)生并取得的各項(xiàng)單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫中,從制定采購計(jì)劃,制作請購單,向供應(yīng)商發(fā)出訂單,到商品入庫時產(chǎn)生的入庫單,生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理,減少了以往紙質(zhì)單據(jù)的堆疊,提高了單據(jù)傳遞的效率。流程具體操作:()在采購管理模塊中,首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務(wù)要求,錄入請購單并審核,當(dāng)供應(yīng)商同意采購請求時,根據(jù)修改后的采購價格,直接或拷貝錄入采購訂單并審核,貨物到達(dá)后,經(jīng)檢驗(yàn)審核,由財(cái)務(wù)部門人員進(jìn)入該板塊,拷貝或錄入采購訂單形成專用采購發(fā)票,在采購結(jié)算以后,打開存貨核算系統(tǒng),確認(rèn)采購成本,生成記賬成本通過應(yīng)付款系統(tǒng),審核制單。(如圖1)采購部門采購部門供應(yīng)商庫存管理部門請購單、采購訂單采購訂單采購入庫單采購專用發(fā)票貨物中心數(shù)據(jù)庫采購專用發(fā)票財(cái)務(wù)部門記賬采購業(yè)務(wù)簡單流程圖采購業(yè)務(wù)簡單流程圖(三)、銷售功能模塊功能分析:銷售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶之間的銷售業(yè)務(wù)關(guān)系,包括受托代銷業(yè)務(wù),零售業(yè)務(wù),分期收款銷售業(yè)務(wù),直運(yùn)銷售生成出庫單,處理退貨情況等等。運(yùn)用該模塊,通過對銷售管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng),可以及時查詢商品的銷售和庫存信息,掌握顧客消費(fèi)情況,了解銷售動態(tài),并查詢訂單,處理訂單業(yè)務(wù)。流程具體操作:以普通銷售業(yè)務(wù)中的案例3為例,具體業(yè)務(wù)流程操作如下:1、本企業(yè)在收到北京王府井訂購單時,打開銷售管理系統(tǒng),填制并審核銷售訂單,根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。2、打開庫存管理系統(tǒng),自動生成銷售出庫單,審核。3、在銷售管理系統(tǒng)中,開具銷售并復(fù)核、填制代墊運(yùn)費(fèi)單并審核。4、應(yīng)收款管理系統(tǒng):應(yīng)收單和其他應(yīng)收單審核并制單。客戶客戶銷售部門庫存部門庫房貨物訂單出庫單發(fā)貨單銷售業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)流程圖(四)、庫存管理功能分析:庫存管理模塊主要處理的是貨物的調(diào)撥和盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。運(yùn)用該模塊,可以進(jìn)行貨物的周轉(zhuǎn),和加強(qiáng)對貨物庫存管理的控制,該模塊結(jié)合存貨核算模塊可以對商品及時進(jìn)行查賬,并進(jìn)行賬目核對。流程具體操作:以商品調(diào)撥業(yè)務(wù)為例,操作流程如下:1、打開庫存管理模塊,單擊模塊中的調(diào)撥單的顯示和打印默認(rèn)模板并進(jìn)行修改,在表體中增加件數(shù)、庫存單位。2、進(jìn)入庫存管理系統(tǒng):填制并審核調(diào)撥單(將庫存單位改為“只”)、審核“其他入庫單”和“其他出庫單”。3、打開存貨核算系統(tǒng):打開特殊單據(jù)記賬(選調(diào)撥單,并選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計(jì)算”)。若進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)時,則只需在庫存管理系統(tǒng)中,填制并審核盤點(diǎn)單,根據(jù)盈虧或盈虧系統(tǒng)自動生成其他出入庫單并審核。(五)存貨核算功能分析:存貨核算模塊主要處理的是存貨價格及結(jié)算成本,根據(jù)單據(jù)記賬根據(jù),兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)市場或定價需要,調(diào)整貨物價格,進(jìn)行修改,并記賬處理。流程具體操作:打開存貨核算模塊,單機(jī)特殊單據(jù)記賬,選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計(jì)算”、“包含未審核單據(jù)”、“包含未開發(fā)票的出庫單”。(六)、期末業(yè)務(wù)處理功能分析:該模塊是對整個供應(yīng)鏈的整合,對整個業(yè)務(wù)流程的整合,包括對采購管理,銷售管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬,對應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的期末處理和總賬系統(tǒng)的期末處理。系統(tǒng)的完成整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程操作。流程具體操作:才別對應(yīng)打開各自的子功能模塊,對未審核的各種應(yīng)收,應(yīng)付,收款,付款等單據(jù)進(jìn)行審核制單,進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬。四、心得體會用友ERPU8.72的是上機(jī)實(shí)驗(yàn)流程操作,讓我充分體會到企業(yè)應(yīng)用管理信息系統(tǒng)后的便利性,通過將整筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫,避免了數(shù)據(jù)的冗余和傳遞過程中的可能出現(xiàn)的錯誤性,大大提高了業(yè)務(wù)操作流程的效率,對于供應(yīng)鏈一體化企業(yè)的相互合作有著重大的作用。在實(shí)驗(yàn)操作中也遇到了一些問題和因此產(chǎn)生的體會如下:1、會計(jì)帳套的引入和輸出問題:在建立帳套時,由于沒有將數(shù)據(jù)源連接到本地機(jī)導(dǎo)致數(shù)據(jù)源不匹配,帳套信息不完整,以至于在后續(xù)模塊操作中,無法獲得有用信息。而在輸出過程中,由于沒有檢查輸出目錄,導(dǎo)致找不到輸出文件。2、用友ERPU8.7的使用,涉及到很多會計(jì)電算化核算知識,由于對會計(jì)基礎(chǔ)知識的不牢固性,產(chǎn)生些錯誤,比如,會計(jì)科目設(shè)計(jì)錯誤。3、由于整套系統(tǒng)作為一個供應(yīng)鏈系統(tǒng)出現(xiàn),需要對整套業(yè)務(wù)流程操作清楚方可完整的進(jìn)行下去。這需要把前期的基礎(chǔ)工作做好,才可能順利的進(jìn)行下一步的操作。業(yè)務(wù)的處理是項(xiàng)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論