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年4月19日內(nèi)部審核報(bào)告文檔僅供參考,不當(dāng)之處,請(qǐng)聯(lián)系改正。內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào):JL/25-06 審核目的:驗(yàn)證我局(公司)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況是否滿足復(fù)評(píng)認(rèn)證審核的要求。審核范圍:卷煙營(yíng)銷、煙葉經(jīng)營(yíng)、煙草專賣及服務(wù)所涉及到的活動(dòng)場(chǎng)所。審核依據(jù):1)GB/T28001--標(biāo)準(zhǔn);2)管理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及安全作業(yè)文件等;3)相關(guān)方反饋等。審核日期:10月25日-10月28日審核方法:按單位、部門審核受審核部門:領(lǐng)導(dǎo)層、信息中心、專賣管理辦公室、法規(guī)管理辦公室、人力資源管理部、財(cái)務(wù)資金管理部、綜合管理辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室(含工會(huì))、督察考評(píng)部、煙葉管理部、審計(jì)監(jiān)督管理部、安全保衛(wèi)部、物流中心、直屬管理分局、朝陽(yáng)縣局、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、營(yíng)銷中心、建平煙草專賣局、北票煙草專賣局、建平煙葉總站、北票煙葉總站、凌源煙草專賣局、喀左煙草專賣局內(nèi)審組長(zhǎng):蓋銳鋒內(nèi)審員:趙振昌、王戎京、郭春芳審核過(guò)程綜述:本次內(nèi)審共審核了一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層,22個(gè)單位/部門,開出的問(wèn)題清單共6項(xiàng),不合格項(xiàng)報(bào)告3項(xiàng),其中嚴(yán)重不合格0項(xiàng),一般不合格10項(xiàng)。對(duì)本次內(nèi)審工作的說(shuō)明:(1)4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃:審核后發(fā)現(xiàn)個(gè)別單位/部門危險(xiǎn)源的控制措施可操作性不強(qiáng),也不易檢查。(2)4.3.2法規(guī)和其它要求:部分單位/部門未結(jié)合本部門實(shí)際來(lái)識(shí)別、收集并建立部門的法律法規(guī)清單。(3)4.3.3目標(biāo):部分單位/部門建立的職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)一覽表“實(shí)施措施、方法”一欄與部門具體工作內(nèi)容不符合,不便于實(shí)施。(4)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力:個(gè)別單位/部門提供的年度培訓(xùn)計(jì)劃,沒(méi)有突出職業(yè)健康安全方面的培訓(xùn)內(nèi)容,個(gè)別部門未編制培訓(xùn)計(jì)劃,有些單位/部門組織了員工培訓(xùn),但不能提供培訓(xùn)記錄。(5)4.4.5文件和資料控制:部分單位/部門“有效文件一覽表”收集不全。(6)4.4.6運(yùn)行控制:此條款我局(公司)共編制了13個(gè)程序文件,一本安全作業(yè)指導(dǎo)書,但在審核時(shí)發(fā)現(xiàn),各單位/部門都存在對(duì)文件學(xué)習(xí)理解掌握不夠,對(duì)職業(yè)健康安全管理體系文件的要求理解不深刻。(7)4.4.6運(yùn)行控制:部分單位/部門運(yùn)行控制的證據(jù)沒(méi)填(8)4.5.3記錄:部分單位/部門的記錄收集不全,編號(hào)不正確?;谝陨喜环鲜聦?shí),主要原因是,對(duì)GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不夠,未加深對(duì)市局(公司)編制的《管理手冊(cè)》、《程序文件》和《安全作業(yè)指導(dǎo)書》的學(xué)習(xí)理解,導(dǎo)致運(yùn)行控制過(guò)程中存在一定的問(wèn)題。審核結(jié)論:(1)市局(公司)建立的職業(yè)健康安全管理體系文件基本符合GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求和本局(公司)的實(shí)際情況,能夠指導(dǎo)體系有效運(yùn)行,基本符合第三方現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核條件。(2)市局(公司)領(lǐng)導(dǎo)層重視貫標(biāo)工作,體系開始試運(yùn)行后,員工的職業(yè)健康安全意識(shí)在逐步提高。(3)市局(公司)職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制已基本建立,逐步具備了持續(xù)改進(jìn)的能力,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并對(duì)其進(jìn)行有效控制,做到逐步削減。(4)審核中未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)的重大事故、事件,能夠做到遵紀(jì)守法。對(duì)不合格項(xiàng)糾正的說(shuō)明:(1)要求受審核單位/部門在11月4日前,對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行原因分析,采取糾正預(yù)防措施,將閉合整改的證據(jù)材料附在不合格項(xiàng)報(bào)告后。(2)要求內(nèi)審員對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告糾正預(yù)防措施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并完善驗(yàn)證一欄。(3)列出的6項(xiàng)問(wèn)題,各單位/部門逐條進(jìn)行整改,完成時(shí)間11月4日。此項(xiàng)工作首先由部門負(fù)責(zé)人檢查整改情況,完成結(jié)果以報(bào)告形式于11月7日前報(bào)安全保衛(wèi)部。報(bào)告附件共5頁(yè):(1)不合格報(bào)告3頁(yè);(2)問(wèn)題清單1頁(yè);(3)不合格報(bào)告分布表1頁(yè)。報(bào)告發(fā)放范圍:

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