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文檔簡介

公司部門申購管理制度1.目的為保障公司內(nèi)部各部門的日常工作用品及辦公設(shè)備的合理使用和統(tǒng)一管理,提升采購效率和節(jié)約開支,制定公司部門申購管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有部門的申購業(yè)務(wù)。3.申請流程3.1申請?zhí)峤徊块T申請人應(yīng)填寫《公司部門采購申請表》,并注明采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等詳細(xì)信息。申請表應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,向企業(yè)采購部門提交。3.2采購審核企業(yè)采購部門應(yīng)在收到申請后,按照公司采購流程要求,對申請進(jìn)行審核。對于非必需物品的采購需求,企業(yè)采購部門應(yīng)當(dāng)對申請部門提出疑問并鼓勵申請部門采用租賃等方式替代。3.3采購審批審核通過后的申請單,應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。3.4供應(yīng)商評估企業(yè)采購部門應(yīng)根據(jù)公司采購政策和供應(yīng)鏈管理規(guī)定,評估供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)度,并選擇符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.5合同簽訂采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂書面合同,明確采購物品的品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨期限等要素,并確保合同的真實(shí)性、合法性和有效性。4.采購管理4.1采購執(zhí)行采購部門應(yīng)按照合同執(zhí)行要求,及時跟進(jìn)采購進(jìn)展情況,確保采購流程順暢、及時完成。4.2物品驗(yàn)收采購部門應(yīng)在收到采購物品后進(jìn)行驗(yàn)收,確認(rèn)采購物品的數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格等是否符合采購要求及合同規(guī)定。如有問題應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商解決。4.3物品入庫采購物品驗(yàn)收通過后應(yīng)及時入庫,確保物品存放有序,并開展合理的物品劃分和標(biāo)識。4.4盤點(diǎn)定期清點(diǎn)采購部門應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)、清點(diǎn)、定期維護(hù)等管理工作,確保采購物品的安全、完好、有序。5.采購費(fèi)用5.1預(yù)算控制部門申請采購需求時應(yīng)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行要求進(jìn)行預(yù)算控制,合理安排采購預(yù)算。5.2費(fèi)用報(bào)銷采購部門應(yīng)按照公司集中采購管理要求進(jìn)行物品采購,并將已采購的物品在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)銷。5.3采購費(fèi)用分析企業(yè)采購部門應(yīng)制作采購費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表,記錄采購費(fèi)用,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,及時反饋各部門采購狀況,并制定相關(guān)采購管理決策。6.附則本制度自發(fā)布之日起施行,與先前發(fā)布的相關(guān)規(guī)定不一致的,以本制度為準(zhǔn)。各部門在進(jìn)行物品采購時,應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的要求進(jìn)行申購,采購人員不得借機(jī)以個人名義進(jìn)行物品采購行為,違者將受到相應(yīng)的制裁。7.結(jié)語本制度順應(yīng)公司采購管理改革的大勢,制定符合公司實(shí)際情況的申購管理制度,為各部門

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