2024年集團(tuán)審計崗位職責(zé)12篇_第1頁
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文檔簡介

2024年集團(tuán)審計崗位職責(zé)12篇

目錄

第1篇集團(tuán)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

第2篇集團(tuán)審計崗位職責(zé)任職要求

第3篇集團(tuán)審計崗位職責(zé)

第4篇集團(tuán)審計總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

第5篇集團(tuán)審計經(jīng)理崗位職責(zé)

第6篇集團(tuán)審計專員崗位職責(zé)任職要求

第7篇集團(tuán)審計主管崗位職責(zé)

第8篇集團(tuán)審計主管崗位職責(zé)任職要求

第9篇集團(tuán)審計專員崗位職責(zé)

第10篇集團(tuán)審計經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

第11篇集團(tuán)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

第12篇集團(tuán)審計總監(jiān)崗位職責(zé)

集團(tuán)審計主管崗位職責(zé)任職要求

集團(tuán)審計主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、對集團(tuán)下屬地產(chǎn)、酒店、百貨、建筑、物業(yè)公司開展財務(wù)收支審計、離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,并提出改進(jìn)管理、提高效益的建議。

2、對集團(tuán)業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性進(jìn)行審查和評價,并提出改善的意見和建議。

3、對違反公司規(guī)定的行為及隱含重大控制風(fēng)險的事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。

任職要求:

1、教育水平:大學(xué)財務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)類本科以上學(xué)歷

2、工作經(jīng)驗:

5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗,有大型及主流房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)及內(nèi)控類審計、集團(tuán)管控審計(多元化業(yè)務(wù))工作履歷優(yōu)先。

3、年齡:30歲左右。

4、專業(yè)要求:熟悉房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)流程,熟練使用各種辦公軟件和各種財務(wù)軟件,熟悉企業(yè)的內(nèi)審工作。

5、溝通關(guān)系(內(nèi)部/外部):

(1)品行優(yōu)良無不良嗜好,對工作充滿熱情、能夠承受一定工作壓力,善于溝通,對待工作嚴(yán)謹(jǐn),有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,原則性、責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊精神,有良好的執(zhí)行能力。

(2)勇于承擔(dān)有挑戰(zhàn)性的工作,主動尋求各種學(xué)習(xí)資源不斷進(jìn)步,擅于淘汰過時的觀念方法,并能將知識迅速轉(zhuǎn)換成新方法。

(3)致力于業(yè)務(wù)鉆研,并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),持續(xù)不斷地改進(jìn)工作方法和流程。

集團(tuán)審計主管崗位

集團(tuán)審計總監(jiān)崗位職責(zé)

集團(tuán)審計總監(jiān)江西贛電投資集團(tuán)有限公司江西贛電投資集團(tuán)有限公司,贛電1、制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;

2、負(fù)責(zé)公司投資項目的財務(wù)盡職調(diào)查、風(fēng)險評估和部門運作,向公司董事會和集團(tuán)總裁匯報。

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部區(qū)域/項目公司財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及工程審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

4、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

5、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;

6、會同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

7、管理下屬團(tuán)隊,包括部門預(yù)算、團(tuán)隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊建設(shè)等;

任職要求:1、全日制本科學(xué)歷,審計學(xué)、財務(wù)、成本等相關(guān)專業(yè);

2、10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上集團(tuán)或大型區(qū)域總部審計負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗,具有大型房地產(chǎn)集團(tuán)審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、精通審計相關(guān)的法律法規(guī),熟悉集團(tuán)各項規(guī)章制度,熟悉財務(wù)知識、審計知識,了解房地產(chǎn)企業(yè)運營流程;

4、責(zé)任心和原則性強(qiáng),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,優(yōu)秀的分析判斷能力、洞察力,良好的組織協(xié)調(diào)能力、影響力、壓力承受能力、溝通能力、下屬培育能力,可以適應(yīng)出差

集團(tuán)審計崗位職責(zé)任職要求

集團(tuán)審計崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、對集團(tuán)下屬地產(chǎn)、酒店、百貨、建筑、物業(yè)公司開展財務(wù)收支審計、離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,并提出改進(jìn)管理、提高效益的建議。

2、對集團(tuán)業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性進(jìn)行審查和評價,并提出改善的意見和建議。

3、對違反公司規(guī)定的行為及隱含重大控制風(fēng)險的事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。

任職要求:

1、教育水平:大學(xué)財務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)類本科以上學(xué)歷

2、工作經(jīng)驗:

5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗,有大型及主流房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)及內(nèi)控類審計、集團(tuán)管控審計(多元化業(yè)務(wù))工作履歷優(yōu)先。

3、年齡:30歲左右。

4、專業(yè)要求:熟悉房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)流程,熟練使用各種辦公軟件和各種財務(wù)軟件,熟悉企業(yè)的內(nèi)審工作。

5、溝通關(guān)系(內(nèi)部/外部):

(1)品行優(yōu)良無不良嗜好,對工作充滿熱情、能夠承受一定工作壓力,善于溝通,對待工作嚴(yán)謹(jǐn),有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,原則性、責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊精神,有良好的執(zhí)行能力。

(2)勇于承擔(dān)有挑戰(zhàn)性的工作,主動尋求各種學(xué)習(xí)資源不斷進(jìn)步,擅于淘汰過時的觀念方法,并能將知識迅速轉(zhuǎn)換成新方法。

(3)致力于業(yè)務(wù)鉆研,并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),持續(xù)不斷地改進(jìn)工作方法和流程。

集團(tuán)審計崗位

集團(tuán)審計崗位職責(zé)

集團(tuán)審計總監(jiān)負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)部門的統(tǒng)籌管理,協(xié)調(diào)和不同部門之間的管理工作,以提高公司決策效率,完成既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。

1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團(tuán)年度審計計劃;

2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作

4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風(fēng)險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;

5、組織開展企業(yè)專項審計;

6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進(jìn)行監(jiān)控;

7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

8、參與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)部門的統(tǒng)籌管理,協(xié)調(diào)和不同部門之間的管理工作,以提高公司決策效率,完成既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。

1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團(tuán)年度審計計劃;

2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作

4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風(fēng)險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;

5、組織開展企業(yè)專項審計;

6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進(jìn)行監(jiān)控;

7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

8、參與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。

集團(tuán)審計經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

集團(tuán)審計經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、財務(wù)類相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科學(xué)歷,有會計師、審計師資格優(yōu)先;

2、年齡35歲以下,兩年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,農(nóng)牧業(yè)、制造業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、熟悉國家財務(wù)政策、內(nèi)審準(zhǔn)則、會計準(zhǔn)則、及相關(guān)法律法規(guī)等,熟練運用專業(yè)知識能力;

4、較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作及溝通協(xié)調(diào)能力;敏銳的職業(yè)判斷能力、審計洞察能力;優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

5、熟練使用辦公軟件,熟悉erp、sap、用友等信息系統(tǒng)相關(guān)知識;

6、能適應(yīng)頻繁出差;

任職要求:

1、財務(wù)類相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科學(xué)歷,有會計師、審計師資格優(yōu)先;

2、年齡35歲以下,兩年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,農(nóng)牧業(yè)、制造業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、熟悉國家財務(wù)政策、內(nèi)審準(zhǔn)則、會計準(zhǔn)則、及相關(guān)法律法規(guī)等,熟練運用專業(yè)知識能力;

4、較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作及溝通協(xié)調(diào)能力;敏銳的職業(yè)判斷能力、審計洞察能力;優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

5、熟練使用辦公軟件,熟悉erp、sap、用友等信息系統(tǒng)相關(guān)知識;

6、能適應(yīng)頻繁出差;

集團(tuán)審計經(jīng)理崗位

集團(tuán)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

集團(tuán)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、按照集團(tuán)年度工作計劃制訂年度內(nèi)部審計計劃和審計費用預(yù)算,參與擬定并完善審計制度和工作流程。

2、負(fù)責(zé)審查集團(tuán)和下屬公司各項財務(wù)制度的落實情況,監(jiān)督內(nèi)部控制制度的健全性。組織對集團(tuán)和下屬公司的內(nèi)部管理制度和執(zhí)行情況進(jìn)行審計。

3、組織對集團(tuán)和下屬公司的經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法合規(guī)性等進(jìn)行審計,定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

4、審閱集團(tuán)的財務(wù)報告,確認(rèn)其真實性、準(zhǔn)確性、完整性并進(jìn)行審計。

5、負(fù)責(zé)審查集團(tuán)和下屬公司資金管控情況,做好集團(tuán)及下屬公司經(jīng)濟(jì)信息的保密工作。控制、考核、糾正各部門偏離集團(tuán)整體財務(wù)計劃的行為。

6、負(fù)責(zé)或參與對集團(tuán)重大經(jīng)營活動、重大事項、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計工作。保證各項審計工作開展順暢,審計結(jié)果準(zhǔn)確,審計報告及時。

7、根據(jù)審計計劃的需要,配合外部的審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查審計工作。

8、對下屬員工的審計程序和審計業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。

任職要求:

1、年齡:36-40歲,審計或會計專業(yè),本科以上學(xué)歷;

2、具有5年以企業(yè)監(jiān)察工作經(jīng)驗,且有財務(wù)基礎(chǔ)。;

3、定居佛山,有小車代步。

集團(tuán)審計部經(jīng)理崗位

集團(tuán)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

榮懷集團(tuán)審計部經(jīng)理榮懷集團(tuán)有限公司榮懷集團(tuán)有限公司,榮懷崗位職責(zé):

1、制訂集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進(jìn)行審計,匯報。

3、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進(jìn)行審計,檢驗其真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進(jìn)行跟蹤整改。

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

3、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。

集團(tuán)審計總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

集團(tuán)審計總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、組織建立違紀(jì)監(jiān)察體系,確定反違紀(jì)舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

2、對集團(tuán)及子公司離任的重要崗位工作人員在任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動和履職情況進(jìn)行審計;

3、執(zhí)行專項內(nèi)部審計計劃,形成審計報告;

4、開發(fā)審計程序和方法,總結(jié)和編寫審計案例;

5、通過專業(yè)的調(diào)查技巧和合法有效的調(diào)查方法分析相關(guān)證據(jù),對違反員工職務(wù)準(zhǔn)則的行為進(jìn)行識別、調(diào)查、報告和處罰。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)或法律專業(yè),有相關(guān)經(jīng)驗者,專業(yè)不限。

2、5-7年的審計工作經(jīng)驗,在公安、檢察院或監(jiān)察部門等國家機(jī)關(guān)有從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、較強(qiáng)的邏輯思維,工作主動性強(qiáng),溝通能力強(qiáng)。

4、能夠適應(yīng)出差安排。崗位職責(zé):

1、組織建立違紀(jì)監(jiān)察體系,確定反違紀(jì)舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

2、對集團(tuán)及子公司離任的重要崗位工作人員在任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動和履職情況進(jìn)行審計;

3、執(zhí)行專項內(nèi)部審計計劃,形成審計報告;

4、開發(fā)審計程序和方法,總結(jié)和編寫審計案例;

5、通過專業(yè)的調(diào)查技巧和合法有效的調(diào)查方法分析相關(guān)證據(jù),對違反員工職務(wù)準(zhǔn)則的行為進(jìn)行識別、調(diào)查、報告和處罰。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)或法律專業(yè),有相關(guān)經(jīng)驗者,專業(yè)不限。

2、5-7年的審計工作經(jīng)驗,在公安、檢察院或監(jiān)察部門等國家機(jī)關(guān)有從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、較強(qiáng)的邏輯思維,工作主動性強(qiáng),溝通能力強(qiáng)。

4、能夠適應(yīng)出差安排。

集團(tuán)審計總監(jiān)崗位

集團(tuán)審計專員崗位職責(zé)

集團(tuán)審計部財務(wù)審計專員紅星美凱龍家居紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司,上海美凱龍,紅星美凱龍,紅星美凱龍官網(wǎng),紅星美凱龍家居,美凱龍,美凱龍家居,美凱龍工作內(nèi)容:

1.負(fù)責(zé)擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作。

2.按照具體審計計劃或方案完成內(nèi)部控制審計、財務(wù)審計及專項審計。

3.及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見。

4.獲得審計證據(jù),建立審計管理檔案。

5.整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿。

6.協(xié)助建立和改善審計流程和風(fēng)險體系。

7.協(xié)助調(diào)查員工投訴及營私舞弊。

任職資格:

1.大學(xué)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀的可以放寬到大專);

2.具有二年以上審計或總賬財務(wù)工作經(jīng)驗,有四大工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

3.熟悉審計流程、編寫審計工作底稿和審計報告草案;

4.熟練操作office軟件,良好的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

5.有嚴(yán)格的職業(yè)操守、具有工作熱情和責(zé)任感,思路清晰,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有良好的紀(jì)律性和團(tuán)隊合作精神;

6.能適應(yīng)出差。

集團(tuán)審計專員崗位職責(zé)任職要求

集團(tuán)審計專員崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

1.負(fù)責(zé)擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作。

2.按照具體審計計劃或方案完成內(nèi)部控制審計、財務(wù)審計及專項審計。

3.及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見。

4.獲得審計證據(jù),建立審計管理檔案。

5.整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿。

6.協(xié)助建立和改善審計流程和風(fēng)險體系。

7.協(xié)助調(diào)查員工投訴及營私舞弊。

任職資格:

1.大學(xué)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀的可以放寬到大專);

2.具有二年以上審計或總賬財務(wù)工作經(jīng)驗,有四大工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

3.熟悉審計流程、編寫審計工作底稿和審計報告草案;

4.熟練操作office軟件,良好的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

5.有嚴(yán)格的職業(yè)操守、具有工作熱情和責(zé)任感,思路清晰,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有良好的紀(jì)律性和團(tuán)隊合作精神;

6.能適應(yīng)出差。

集團(tuán)審計專員崗位

集團(tuán)審計主管崗位職責(zé)

集團(tuán)審計經(jīng)理/主管崗位職責(zé):

1、參與內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;

2、監(jiān)督及評估運營狀況,并制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃;

3、內(nèi)部審計監(jiān)察工作的執(zhí)行,流程跟進(jìn)及監(jiān)控;

4、出具審計報告,預(yù)測風(fēng)險和隱患,提出建議;

5、其他審計相關(guān)工作

任職資格:

1、全日制本科財務(wù)金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè),3年以上工作經(jīng)驗;

2、必須要有企業(yè)內(nèi)部審計工作2年以上相關(guān)經(jīng)驗;

3、能夠勝任審計項目經(jīng)理工作,擔(dān)任項目財務(wù)或?qū)徲嫿?jīng)理1年以上優(yōu)先;

4、具有集團(tuán)審計工作經(jīng)驗優(yōu)先;崗位職責(zé):

1、參與內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;

2、監(jiān)督及評估運營狀況,并制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃;

3、內(nèi)部審計監(jiān)察工作的執(zhí)行,流程跟進(jìn)及監(jiān)控;

4、出具審計報告,預(yù)測風(fēng)險和隱患,提出建議;

5、其他審計相關(guān)工作

任職資格:

1、全日制本科財務(wù)金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè),3年以上工作經(jīng)驗;

2、必須要有企業(yè)內(nèi)部審計工作2年以上相關(guān)經(jīng)驗;

3、能夠勝任審計項目經(jīng)理工作,擔(dān)任項目財務(wù)或?qū)徲嫿?jīng)理1年以上優(yōu)先;

4、具有集團(tuán)審計工作經(jīng)驗優(yōu)先;

集團(tuán)審計經(jīng)理崗位職責(zé)

集團(tuán)審計經(jīng)理崗位:審計經(jīng)理薪資:

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