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第頁共頁財務總監(jiān)審計詢問職責模版1.引言審計是公司內(nèi)部重要的財務控制和監(jiān)督手段之一。作為財務總監(jiān),您的職責之一就是確保公司的財務活動符合相關法律法規(guī)和內(nèi)部政策,并盡力保護公司的利益。在這份審計詢問職責模板中,我們將介紹財務總監(jiān)在審計過程中的職責和義務。2.概述作為財務總監(jiān),在審計過程中,您需要積極配合內(nèi)外部審計人員的工作,同時必須保持獨立性和客觀性,確保審計過程的公正性和透明度。您的主要職責包括但不限于以下幾個方面:2.1提供必要的支持和協(xié)助您需要全力支持內(nèi)外部審計人員的工作,向其提供必要的信息、文件和數(shù)據(jù),協(xié)助其進行審計。您需要處理并回答審計人員的問題,并提供相關解釋和證明。2.2確保財務數(shù)據(jù)的準確性和可靠性作為財務總監(jiān),您需要確保公司的財務數(shù)據(jù)準確、完整、可靠,并按照相關法律法規(guī)和內(nèi)部政策進行記錄和報告。您需要審核財務報表、賬簿和其他會計記錄,確保其符合相關準則和要求。2.3識別和糾正內(nèi)部控制缺陷您需要積極主動地識別和糾正公司內(nèi)部控制缺陷,并提供相應的改進建議。您需要與審計人員配合,確保他們對內(nèi)部控制進行充分的檢查和評估。2.4監(jiān)督和審查重要財務交易您需要監(jiān)督和審查公司的重要財務交易,包括但不限于資產(chǎn)購買、合同簽訂和融資活動等。您需要確保這些交易符合公司的戰(zhàn)略目標和財務政策,并且與相關方達成的協(xié)議和契約是合法有效的。2.5合規(guī)審查和風險管理您需要對公司的合規(guī)風險進行審查和管理,確保公司的財務活動符合相關法律法規(guī)和內(nèi)部政策。您需要與法務部門和內(nèi)部控制部門密切合作,確保公司的合規(guī)要求得到滿足。2.6就業(yè)務流程和財務系統(tǒng)進行審核您需要對公司的業(yè)務流程和財務系統(tǒng)進行審核,確保其有效性和高效性。您需要與信息技術部門和財務部門合作,確保財務系統(tǒng)的計算準確性和數(shù)據(jù)安全性。3.保密義務作為財務總監(jiān),在審計過程中,您需要嚴格遵守保密義務,確保審計人員獲取的信息和數(shù)據(jù)保密。您需要將審計過程中獲取的敏感信息加以妥善保管,不得泄露給無關人員。4.其他注意事項除了以上列出的主要職責外,作為財務總監(jiān),在審計過程中還需要注意以下幾個方面:4.1遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德準則您需要遵守相關的法律法規(guī)和職業(yè)道德準則,確保您的行為合法合規(guī)。您需要保持獨立性和客觀性,不得接受可能影響您獨立性的禮物或其他利益。4.2協(xié)助內(nèi)外部審計人員的工作您需要積極主動地與內(nèi)外部審計人員配合,提供必要的支持和協(xié)助。您需要盡快回應他們的要求,并盡力滿足他們的需求。4.3提供準確和及時的信息您需要向內(nèi)外部審計人員提供準確、完整、及時的信息,并確保其合法、真實和可靠。您需要盡力協(xié)助審計人員收集和整理相關的財務數(shù)據(jù)和文件。4.4妥善處理審計結果和建議在審計結束后,您需要妥善處理審計人員的結果和建議。如果發(fā)現(xiàn)重大錯誤或欺詐行為,您需要立即采取相應行動,并及時向公司高級管理層報告。5.結論作為財務總監(jiān),您在審計過程中承擔重要責任。您需要積極配合內(nèi)外部審計人員的工作,并確保財務數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。您需要識別和糾正內(nèi)部控制缺陷,并提供重要財務交易的監(jiān)督和審查。您還

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