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文檔簡介
重慶市渝中區(qū)公共資源交易中心2022年度部門決算情況說明一、部門基本情況(一)職能職責(zé)。1.按照公共資源交易辦法和全區(qū)公共資源項目目錄承接各類資源交易活動,保證必要的見證服務(wù),對交易資料進行備案;2.負責(zé)抽取專家,對公共資源交易情況進行統(tǒng)計分析;3.維護招標投標現(xiàn)場秩序,制止公共資源交易活動中的違法違規(guī)行為,協(xié)調(diào)、配合有關(guān)職能部門開展調(diào)查工作;4.配合有關(guān)職能部門及時處理投訴等;5.承辦區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置。渝中區(qū)公共資源交易中心是財政全額撥款的副處級事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)三個職能科室,綜合科、業(yè)務(wù)一科(負責(zé)全區(qū)工程建設(shè)招投標和部分產(chǎn)權(quán)交易服務(wù))、業(yè)務(wù)二科(負責(zé)全區(qū)集中采購代理和政府采購服務(wù))。
(三)單位構(gòu)成。本部門2022年度決算編制時無二級預(yù)算單位。二、部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明。1.總體情況。2022年度收入總計434.27萬元,支出總計434.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少309.67萬元,減少41.6%,主要原因是2021年新增中心改造升級項目,2022年無此預(yù)算安排。2.收入情況。2022年度收入合計434.27萬元,較上年決算數(shù)減少309.67萬元,減少41.6%,主要原因是2021年新增中心改造升級項目,2022年無此預(yù)算安排。其中:財政撥款收入434.27萬元,占100%。3.支出情況。2022年度支出合計434.27萬元,較上年決算減少309.67萬元,減少41.6%,主要原因是2021年新增中心改造升級項目,2022年無此預(yù)算安排。其中:基本支出196.07萬元,占45.1%;項目支出238.20萬元,占54.9%。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。2022年度財政撥款收、支總計434.27萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少309.67萬元,減少41.6%,主要原因是2021年新增中心改造升級項目,2022年無此預(yù)算安排。(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入434.27萬元,較上年決算數(shù)減少309.67萬元,減少41.6%,主要原因是2021年新增中心改造升級項目,2022年無此預(yù)算安排。較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元,增長1.1%。主要原因是追加在職人員超額績效工資。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出434.27萬元,較上年決算數(shù)減少309.67萬元,減少41.6%,主要原因是2021年新增中心改造升級項目,2022年無此預(yù)算安排。較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元,增長1.1%。主要原因是追加在職人員超額績效工資。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:(1)一般公共服務(wù)支出398.06萬元,占91.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元,增長1.2%,主要原因是追加在職人員超額績效工資。(2)社會保障與就業(yè)支出18.02萬元,占4.1%,與年初預(yù)算數(shù)持平。(3)衛(wèi)生健康支出9.17萬元,占2.1%,與年初預(yù)算數(shù)持平。(4)住房保障支出9.01萬元,占2.1%,與年初預(yù)算數(shù)持平。(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出196.07萬元。其中:人員經(jīng)費182.60萬元,較上年決算數(shù)減少0.34萬元,減少0.2%,主要原因是上年補繳2020年新入職員工試用期滿一年轉(zhuǎn)正后的住房補貼,2022年度無此項支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。公用經(jīng)費13.47萬元,較上年決算數(shù)增加0.67萬元,增長5%,主要原因是按照公共資源交易電子化需求新增電子信息化設(shè)備后電費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、物管費等。(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費情況說明(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,下降100%,主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費支出。(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。公務(wù)車運行維護費0.00萬元,費用支出與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,下降100%,主要原因是本年度無公務(wù)接待費支出。(三)“三公”經(jīng)費實物量情況2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。四、其他需要說明的事項(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本年度培訓(xùn)費支出0.02萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長100%,主要原因是員工中級職稱崗前培訓(xùn)費。(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。(四)政府采購支出說明。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。五、預(yù)算績效管理情況說明(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對部門整體和3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金434.27萬元。績效自評結(jié)果??冃繕俗栽u表。(詳見附件)六、專業(yè)名詞解釋(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(四)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(五)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納
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