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文檔簡介

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫1/10

增值稅及附加稅申報(bào)操作流程01申報(bào)登錄電子稅務(wù)局后,您可以按照下列步驟操作辦理申報(bào)。第一步:進(jìn)入申報(bào)表首頁“我的待辦”下點(diǎn)擊“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)”后面【辦理】按鈕;點(diǎn)擊左側(cè)菜單“增值稅及附加稅費(fèi)小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)”;點(diǎn)擊右上角【下一步】,進(jìn)入申報(bào)表;

第二步:獲取開票數(shù)據(jù)進(jìn)入申報(bào)表后,系統(tǒng)自動(dòng)彈出“是否開具了3%征收率增值稅專用發(fā)票或者不確定是否開具了3%征收率增值稅專用發(fā)票?!碧崾究?,點(diǎn)擊【是/不確定】;系統(tǒng)彈出“本功能將自動(dòng)獲取您的發(fā)票數(shù)據(jù),并填寫到申報(bào)表中,該數(shù)據(jù)僅供參考,如與實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不符,請(qǐng)按實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)?!碧崾究?,點(diǎn)擊【確定】;系統(tǒng)自動(dòng)獲取并展示要申報(bào)的稅款屬期已開具的發(fā)票匯總數(shù)據(jù),點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)入申報(bào)表】,發(fā)票數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入到申報(bào)表;第三步:核對(duì)數(shù)據(jù)在申報(bào)表上核對(duì)數(shù)據(jù),若數(shù)據(jù)不正確,可以直接在申報(bào)表修改。注意事項(xiàng):(1)若修改數(shù)據(jù)不符合校驗(yàn)的,申報(bào)表單元格置為黃色,光標(biāo)放到單元格上右上角會(huì)彈出相應(yīng)提示;(2)存在差額征收情況的,需填寫“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)";(3)“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)"表中計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)取自主表,如需修改,請(qǐng)先填寫修改原因。第四步:提交申報(bào)若數(shù)據(jù)核對(duì)無誤,選擇辦理人身份證類型、填寫證件號(hào)碼,點(diǎn)擊上方【申報(bào)】;系統(tǒng)彈出確認(rèn)提交提示框,點(diǎn)擊【確定】;點(diǎn)擊【申報(bào)】;增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)成功。若有稅款,可點(diǎn)擊【繳款】進(jìn)行繳款。提醒事項(xiàng):若已設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)扣款,則無需手工繳款操作,請(qǐng)?jiān)谏陥?bào)期結(jié)束前查看繳款是否成功。02稅款繳納若申報(bào)后需要繳納稅款,在申報(bào)環(huán)節(jié)沒有繳納,可以依次順序點(diǎn)擊“我要辦稅”→“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”→“稅款繳納”→“網(wǎng)上申報(bào)繳稅”進(jìn)行繳款操作。若在申報(bào)成功時(shí)已進(jìn)行了繳款的,可以忽略此步操作。03申報(bào)更正與作廢申報(bào)更正:如果本期申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤的情形,可以使用申報(bào)更正進(jìn)行相應(yīng)更正申報(bào)表操作。依次點(diǎn)擊“我要辦稅”→“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”→“更正申報(bào)”→“申報(bào)表更正”;選擇申報(bào)日期或稅款屬期、申報(bào)表種類,點(diǎn)擊【查詢】,選擇相應(yīng)申報(bào)記錄進(jìn)行更正操作。若本期更正后涉及多繳稅款,請(qǐng)使用“一般退(抵)稅”模塊申請(qǐng)退抵稅。申報(bào)作廢:本期申報(bào)完畢后,如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤,在沒有繳款前,可以自行在電子稅務(wù)局內(nèi)作廢申報(bào)表。依次點(diǎn)擊“我要辦稅”→“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”

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