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文檔簡介
1、盆架項目審查申請書一、項目區(qū)位環(huán)境分析(一)鞏固提升戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支撐作用推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端化、融合化、集聚化、智能化發(fā)展,壯大互聯(lián)網(wǎng)、生物、新能源、新一代信息技術(shù)、新材料、文化創(chuàng)意和節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)圍繞生物醫(yī)藥、高端醫(yī)學(xué)影像、基因技術(shù)、新能源汽車、高端材料、數(shù)字內(nèi)容、高效儲能等領(lǐng)域,統(tǒng)籌布局技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、應(yīng)用示范和產(chǎn)業(yè)化等環(huán)節(jié)重大工程,提升先進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新與集成能力。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局,加快中興通訊新一代信息通信等省級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),打造高端特色產(chǎn)業(yè)群。到2020年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3萬億元。(二)加快發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)拓展未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,加大生命健康、航空航天
2、、機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備等未來產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展力度,圍繞生命信息、高端醫(yī)療、航空電子、無人機(jī)、機(jī)器人、智能制造成套裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域,組織實施一批發(fā)展前景好、技術(shù)水平高、價值含量高的重大項目,形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。培育壯大藍(lán)色經(jīng)濟(jì),實施國家海洋工程裝備應(yīng)用示范工程,重點(diǎn)在深水、綠色、安全的海洋高技術(shù)領(lǐng)域取得突破,優(yōu)先發(fā)展海洋電子信息、海洋生物、海水淡化等產(chǎn)業(yè),組建深圳海洋研究院,打造全國海洋經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展示范市。統(tǒng)籌推進(jìn)軍民融合創(chuàng)新,積極承接國家軍民融合重大項目,加快形成全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民科技深度融合發(fā)展新格局。緊密跟蹤全球科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,超前謀劃一批新的未來產(chǎn)業(yè)。到2020年,未來產(chǎn)
3、業(yè)規(guī)模達(dá)到1萬億元。(三)推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高端化發(fā)展積極推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸,增強(qiáng)金融、現(xiàn)代物流等支柱產(chǎn)業(yè)國際競爭力,提升會計審計、法律服務(wù)等專業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展水平,大力發(fā)展工業(yè)設(shè)計和建筑設(shè)計,推動科技服務(wù)和信息服務(wù)市場化發(fā)展,實現(xiàn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)在更高水平上有機(jī)融合。推動生活性服務(wù)業(yè)向精細(xì)和高品質(zhì)轉(zhuǎn)變,促進(jìn)商貿(mào)會展服務(wù)高端化發(fā)展,旅游服務(wù)多樣化發(fā)展,體育、生命健康和教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,家庭服務(wù)規(guī)范化職業(yè)化發(fā)展,培育發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè),加快構(gòu)建功能完善、管理規(guī)范、高效高質(zhì)的生活性服務(wù)業(yè)體系。到2020年,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占第三產(chǎn)業(yè)比重達(dá)71%左右。二、項目基本情況(一)項目名稱盆架項目
4、(二)項目選址xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)(三)項目承辦單位項目建設(shè)單位:xxx集團(tuán)報告咨詢機(jī)構(gòu):xxx泓域咨詢(四)項目用地規(guī)模項目總用地面積31088.87平方米(折合約46.61畝)。(五)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)54.73%,建筑容積率1.49,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.76%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度162.24萬元/畝。(六)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積31088.87平方米,建筑物基底占地面積17014.94平方米,總建筑面積46322.42平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程32333.80平方米,項目規(guī)劃綠化面積3129.75平方米。(七)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計86臺(套),設(shè)備購置費(fèi)318
5、9.61萬元。(八)節(jié)能分析1、項目年用電量564110.48千瓦時,折合69.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量10515.84立方米,折合0.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“盆架項目投資建設(shè)項目”,年用電量564110.48千瓦時,年總用水量10515.84立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)70.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量19.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率26.59%,能源利用效果良好。(九)環(huán)境保護(hù)項目符合xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明
6、顯的影響。(十)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資9841.44萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7562.01萬元,占項目總投資的76.84%;流動資金2279.43萬元,占項目總投資的23.16%。(十一)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十二)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入20011.00萬元,總成本費(fèi)用15299.42萬元,稅金及附加202.34萬元,利潤總額4711.58萬元,利稅總額5563.79萬元,稅后凈利潤3533.68萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2030.10萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.87%,投資利稅率56.53%,投資回報率35.91%,全部投資回收期4.29年,提供就
7、業(yè)職位391個。(十三)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn),提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備,確保施工順利進(jìn)行。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)及xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)盆架行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)盆架產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“盆架項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位391個,
8、達(dá)產(chǎn)年納稅總額2030.10萬元,可以促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.87%,投資利稅率56.53%,全部投資回報率35.91%,全部投資回收期4.29年,固定資產(chǎn)投資回收期4.29年(含建設(shè)期),項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中,制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一
9、系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點(diǎn)。加強(qiáng)對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持,引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù),提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力,為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù),走“專精特新”發(fā)展之路,發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè),不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重,有助于帶動和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路,提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平,增強(qiáng)核心競爭力。改革開放以來,我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,在支撐增長、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度完善
10、等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風(fēng)險防范機(jī)制不健全,先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏,難以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動搖鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一,人們在市場經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一
11、覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米31088.8746.61畝1.1容積率1.491.2建筑系數(shù)54.73%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝162.241.4基底面積平方米17014.941.5總建筑面積平方米46322.421.6綠化面積平方米3129.75綠化率6.76%2總投資萬元9841.442.1固定資產(chǎn)投資萬元7562.012.1.1土建工程投資萬元3243.642.1.1.1土建工程投資占比萬元32.96%2.1.2設(shè)備投資萬元3189.612.1.2.1設(shè)備投資占比32.41%2.1.3其它投資萬元1128.762.1.3.1其它投資占比11.47%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.
12、84%2.2流動資金萬元2279.432.2.1流動資金占比23.16%3收入萬元20011.004總成本萬元15299.425利潤總額萬元4711.586凈利潤萬元3533.687所得稅萬元1.498增值稅萬元649.879稅金及附加萬元202.3410納稅總額萬元2030.1011利稅總額萬元5563.7912投資利潤率47.87%13投資利稅率56.53%14投資回報率35.91%15回收期年4.2916設(shè)備數(shù)量臺(套)8617年用電量千瓦時564110.4818年用水量立方米10515.8419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤70.2320節(jié)能率26.59%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.8122員工數(shù)量人39
13、1土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程12029.5612029.5632333.8032333.802490.521.1主要生產(chǎn)車間7217.747217.7419400.2819400.281544.121.2輔助生產(chǎn)車間3849.463849.4610346.8210346.82796.971.3其他生產(chǎn)車間962.36962.361875.361875.36149.432倉儲工程2552.242552.249092.609092.60509.352.1成品貯存638.06638.062273.152273.15127.34
14、2.2原料倉儲1327.161327.164728.154728.15264.862.3輔助材料倉庫587.02587.022091.302091.30117.153供配電工程136.12136.12136.12136.128.583.1供配電室136.12136.12136.12136.128.584給排水工程156.54156.54156.54156.547.674.1給排水156.54156.54156.54156.547.675服務(wù)性工程1616.421616.421616.421616.4290.555.1辦公用房880.88880.88880.88880.8841.875.2生活服
15、務(wù)735.54735.54735.54735.5452.466消防及環(huán)保工程456.00456.00456.00456.0028.746.1消防環(huán)保工程456.00456.00456.00456.0028.747項目總圖工程68.0668.0668.0668.0644.267.1場地及道路硬化4272.00814.56814.567.2場區(qū)圍墻814.564272.004272.007.3安全保衛(wèi)室68.0668.0668.0668.068綠化工程1827.7363.97合計17014.9446322.4246322.423243.64節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤70.2
16、31.1年用電量千瓦時564110.481.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤69.331.3年用水量立方米10515.841.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.902年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.813節(jié)能率26.59%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元9045.221.1完成比例91.91%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6933.722.1完成比例76.66%3完成流動資金投資萬元2111.503.1完成比例23.34%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2661.2人均年工資萬元4.771.3年工資額萬元1493.722工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人592.2人均年工資萬元6.96
17、2.3年工資額萬元365.523企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬元7.363.3年工資額萬元103.964品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人314.2人均年工資萬元5.794.3年工資額萬元174.985其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬元6.435.3年工資額萬元144.566職工工資總額萬元2282.74固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3243.643189.61162.247562.011.1工程費(fèi)用萬元3243.643189.6113167.571.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3243.64
18、3243.6432.96%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3189.613189.6132.41%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1128.761128.7611.47%1.2.1無形資產(chǎn)萬元485.01485.011.3預(yù)備費(fèi)萬元643.75643.751.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元283.53283.531.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元360.22360.222建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7562.017562.01流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13167.576656.4210718.5213167.5713167.5713167.571.1應(yīng)收賬
19、款萬元3950.272172.652962.703950.273950.273950.271.2存貨萬元5925.413258.974444.055925.415925.415925.411.2.1原輔材料萬元1777.62977.691333.221777.621777.621777.621.2.2燃料動力萬元88.8848.8866.6688.8888.8888.881.2.3在產(chǎn)品萬元2725.691499.132044.272725.692725.692725.691.2.4產(chǎn)成品萬元1333.22733.27999.911333.221333.221333.221.3現(xiàn)金萬元3291
20、.891810.542468.923291.893291.893291.892流動負(fù)債萬元10888.145988.488166.1010888.1410888.1410888.142.1應(yīng)付賬款萬元10888.145988.488166.1010888.1410888.1410888.143流動資金萬元2279.431253.691709.572279.432279.432279.434鋪底流動資金萬元759.80417.90569.86759.80759.80759.80總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9841.44130.14%13
21、0.14%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7562.01100.00%100.00%76.84%2.1工程費(fèi)用萬元6433.2585.07%85.07%65.37%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3243.6442.89%42.89%32.96%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3189.6142.18%42.18%32.41%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元485.016.41%6.41%4.93%2.2.1無形資產(chǎn)萬元485.016.41%6.41%4.93%2.3預(yù)備費(fèi)萬元643.758.51%8.51%6.54%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元283.533.75%3.75%2.88%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元3
22、60.224.76%4.76%3.66%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7562.01100.00%100.00%76.84%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2279.4330.14%30.14%23.16%7鋪底流動資金萬元759.8110.05%10.05%7.72%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11006.0515008.2520011.0020011.0020011.001.1萬元11006.0515008.2520011.0020011.0020011.002現(xiàn)價增加值萬元3521.944802.646403.52640
23、3.526403.523增值稅萬元357.43487.40649.87649.87649.873.1銷項稅額萬元3201.763201.763201.763201.763201.763.2進(jìn)項稅額萬元1403.541913.922551.892551.892551.894城市維護(hù)建設(shè)稅萬元25.0234.1245.4945.4945.495教育費(fèi)附加萬元10.7214.6219.5019.5019.506地方教育費(fèi)附加萬元7.159.7513.0013.0013.009土地使用稅萬元124.36124.36124.36124.36124.3610稅金及附加萬元167.25182.84202.3
24、4202.34202.34折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3243.643243.64當(dāng)期折舊額2594.91129.75129.75129.75129.75129.75凈值648.733113.892984.152854.402724.662594.912機(jī)器設(shè)備原值3189.613189.61當(dāng)期折舊額2551.69170.11170.11170.11170.11170.11凈值3019.502849.382679.272509.162339.053建筑物及設(shè)備原值6433.25當(dāng)期折舊額5146.60299.86299.86299.862
25、99.86299.86建筑物及設(shè)備凈值1286.656133.395833.535533.675233.814933.954無形資產(chǎn)原值485.01485.01當(dāng)期攤銷額485.0112.1312.1312.1312.1312.13凈值472.88460.76448.63436.51424.385合計:折舊及攤銷5631.61311.99311.99311.99311.99311.99總成本費(fèi)用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元10268.075647.447701.0510268.0710268.0710268.072外購燃料動力費(fèi)萬元831.2
26、7457.20623.45831.27831.27831.273工資及福利費(fèi)萬元2282.742282.742282.742282.742282.742282.744修理費(fèi)萬元35.9819.7926.9835.9835.9835.985其它成本費(fèi)用萬元1569.37863.151177.031569.371569.371569.375.1其他制造費(fèi)用萬元734.44403.94550.83734.44734.44734.445.2其他管理費(fèi)用萬元357.71196.74268.28357.71357.71357.715.3其他銷售費(fèi)用萬元610.82335.95458.12610.82610
27、.82610.826經(jīng)營成本萬元14987.438243.0911240.5714987.4314987.4314987.437折舊費(fèi)萬元299.86299.86299.86299.86299.86299.868攤銷費(fèi)萬元12.1312.1312.1312.1312.1312.139利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元15299.429582.3112123.2515299.4215299.4215299.4210.1可變成本萬元12704.696987.589528.5212704.6912704.6912704.6910.2固定成本萬元2594.732594.732594.732594.732594.732594.7311盈虧平衡點(diǎn)48.98%48.98%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20011.0011006.0515008.2520011.0020011.0020011.002稅金及附加萬元202.34167.25182.84202.34202.34202.343總成本費(fèi)用萬元15299.429582.3112123.2515299.4215299.4215299.425增值稅萬元649.87357.43487.40649.87649.87649.876利潤總額萬元4711
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