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泓域咨詢MACRO/ 新建金銀花啤酒項目可行性研究報告新建金銀花啤酒項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 新建金銀花啤酒項目可行性研究報告說明該金銀花啤酒項目計劃總投資12818.14萬元,其中:固定資產投資9746.28萬元,占項目總投資的76.04%;流動資金3071.86萬元,占項目總投資的23.96%。達產年營業(yè)收入30519.00萬元,總成本費用23688.87萬元,稅金及附加266.43萬元,利潤總額6830.13萬元,利稅總額8038.65萬元,稅后凈利潤5122.60萬元,達產年納稅總額2916.05萬元;達產年投資利潤率53.28%,投資利稅率62.71%,投資回報率39.96%,全部投資回收期4.00年,提供就業(yè)職位497個。堅持節(jié)能降耗的原則。努力做到合理利用能源和節(jié)約能源,根據(jù)項目建設地的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及“保護生態(tài)環(huán)境、節(jié)約土地資源”的原則進行布置,做到工藝流程順暢、物料管線短捷、公用工程設施集中布置,節(jié)約資源提高資源利用率,做好節(jié)能減排;從而實現(xiàn)節(jié)省項目投資和降低經營能耗之目的。.主要內容:基本情況、項目背景研究分析、市場研究、項目投資建設方案、選址科學性分析、土建工程分析、項目工藝說明、項目環(huán)保分析、項目職業(yè)安全管理規(guī)劃、風險應對說明、節(jié)能、實施進度計劃、投資分析、經濟收益分析、綜合評價結論等。第一章 基本情況一、項目概況(一)項目名稱新建金銀花啤酒項目(二)項目選址xx工業(yè)園區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積38345.83平方米(折合約57.49畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)65.86%,建筑容積率1.61,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.27%,固定資產投資強度169.53萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積38345.83平方米,建筑物基底占地面積25254.56平方米,總建筑面積61736.79平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程39860.93平方米,項目規(guī)劃綠化面積3254.90平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計85臺(套),設備購置費3276.96萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1301205.07千瓦時,折合159.92噸標準煤。2、項目年總用水量13332.25立方米,折合1.14噸標準煤。3、“新建金銀花啤酒項目投資建設項目”,年用電量1301205.07千瓦時,年總用水量13332.25立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)161.06噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量42.81噸標準煤/年,項目總節(jié)能率26.81%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx工業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資12818.14萬元,其中:固定資產投資9746.28萬元,占項目總投資的76.04%;流動資金3071.86萬元,占項目總投資的23.96%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入30519.00萬元,總成本費用23688.87萬元,稅金及附加266.43萬元,利潤總額6830.13萬元,利稅總額8038.65萬元,稅后凈利潤5122.60萬元,達產年納稅總額2916.05萬元;達產年投資利潤率53.28%,投資利稅率62.71%,投資回報率39.96%,全部投資回收期4.00年,提供就業(yè)職位497個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。認真做好施工技術準備工作,預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術難點,提前進行技術準備,確保施工順利進行。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。二、報告說明報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx工業(yè)園區(qū)及xx工業(yè)園區(qū)金銀花啤酒行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx工業(yè)園區(qū)金銀花啤酒產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“新建金銀花啤酒項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx工業(yè)園區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位497個,達產年納稅總額2916.05萬元,可以促進xx工業(yè)園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率53.28%,投資利稅率62.71%,全部投資回報率39.96%,全部投資回收期4.00年,固定資產投資回收期4.00年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從促進產業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時,民營經濟也是參與國際競爭的重要力量。國家支持民營經濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經濟在我國經濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時,公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米38345.8357.49畝1.1容積率1.611.2建筑系數(shù)65.86%1.3投資強度萬元/畝169.531.4基底面積平方米25254.561.5總建筑面積平方米61736.791.6綠化面積平方米3254.90綠化率5.27%2總投資萬元12818.142.1固定資產投資萬元9746.282.1.1土建工程投資萬元4822.222.1.1.1土建工程投資占比萬元37.62%2.1.2設備投資萬元3276.962.1.2.1設備投資占比25.57%2.1.3其它投資萬元1647.102.1.3.1其它投資占比12.85%2.1.4固定資產投資占比76.04%2.2流動資金萬元3071.862.2.1流動資金占比23.96%3收入萬元30519.004總成本萬元23688.875利潤總額萬元6830.136凈利潤萬元5122.607所得稅萬元1.618增值稅萬元942.099稅金及附加萬元266.4310納稅總額萬元2916.0511利稅總額萬元8038.6512投資利潤率53.28%13投資利稅率62.71%14投資回報率39.96%15回收期年4.0016設備數(shù)量臺(套)8517年用電量千瓦時1301205.0718年用水量立方米13332.2519總能耗噸標準煤161.0620節(jié)能率26.81%21節(jié)能量噸標準煤42.8122員工數(shù)量人497第二章 項目背景研究分析一、項目建設背景1、“十三五”時期我市發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),是我市轉型發(fā)展的關鍵期,是突破各種發(fā)展“瓶頸”制約和體制障礙的攻堅期。我們必須搶抓發(fā)展機遇,積極應對各種挑戰(zhàn),頂住壓力,保持定力,精準發(fā)力,在發(fā)展與改革中解決各種矛盾和問題,努力開啟我市經濟社會發(fā)展的新篇章。2、堅持穩(wěn)中求進工作總基調,著力處理好“穩(wěn)”與“進”的關系。面對復雜局面,更要看大局、明大勢,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調,正確處理“穩(wěn)”和“進”的關系。穩(wěn)是基礎和前提,只有穩(wěn)才能更好地進,要確保經濟社會大局穩(wěn)定。保持經濟運行之“穩(wěn)”,絕不是被動求穩(wěn),而是要以進促穩(wěn),以穩(wěn)應變,實施好積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,以更加積極進取的姿態(tài)、更加精準有效的行動,扎實做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期各項工作,夯實經濟平穩(wěn)健康發(fā)展基礎。工業(yè),是一個城市經濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來,我市堅持把產業(yè)做強做大、推動工業(yè)高質量發(fā)展放在首位,全面落實工業(yè)穩(wěn)增長各項政策措施,大力實施“大產業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略,深入開展工業(yè)發(fā)展大會戰(zhàn),堅持傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)培育。3、未來5到10年,是全球新一輪科技革命和產業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。信息革命進程持續(xù)快速演進,物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術廣泛滲透于經濟社會各個領域,信息經濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造(3D打?。?、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領域技術不斷取得重大突破,推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革,將重塑制造業(yè)國際分工格局?;蚪M學及其關聯(lián)技術迅猛發(fā)展,精準醫(yī)學、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣,生物新經濟有望引領人類生產生活邁入新天地。應對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮,清潔生產技術應用規(guī)模持續(xù)拓展,新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合,數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質產品和服務有效供給的智力密集型產業(yè),創(chuàng)意經濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。創(chuàng)新驅動的新興產業(yè)逐漸成為推動全球經濟復蘇和增長的主要動力,引發(fā)國際分工和國際貿易格局重構,全球創(chuàng)新經濟發(fā)展進入新時代。戰(zhàn)略性新興產業(yè)代表新一輪科技革命和產業(yè)變革的方向,其發(fā)展事關全局和長遠。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局,確保戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為支撐新舊增長動能轉換的新動力,引領產業(yè)邁向中高端和經濟社會高質量、可持續(xù)發(fā)展。4、投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二、必要性分析1、伴隨進入新常態(tài),我國經濟增長正從高速轉向中高速,發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,結構調整正從增量擴能為主轉向存量與增量并存的深度調整,發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉向新增長點。新常態(tài)下“穩(wěn)增長”的潛力十分巨大,機遇也非常難得。當前,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”深入發(fā)展,國內市場潛力巨大,農業(yè)生產連年豐收,國民儲蓄率較高,科技和教育整體水平提升,勞動力素質改善,改革不斷深化,社會保持穩(wěn)定,這些都為我國經濟實現(xiàn)穩(wěn)定增長創(chuàng)造了有利條件,開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經濟發(fā)展的好勢頭。在新常態(tài)背景中,我國的經濟一定會有新的發(fā)展,在經濟發(fā)展的同時在獲得一定新的機遇,可能也會面臨著一定的困難。在本文可以通過在新常態(tài)下我國經濟發(fā)展情況,我國的經濟發(fā)展存在著較為明顯的減速,所以應該引起重視。此外,在發(fā)展的角度上看,新常態(tài)的經濟法發(fā)展主要是貿易區(qū)進行,是通過市場的發(fā)展來得到進一步的發(fā)展,粗放型經濟發(fā)展模式的消失,代表著我國經濟市場恢復了正常。2、中央經濟工作會議把“努力保持經濟穩(wěn)定增長”作為明年首要任務,充分說明新常態(tài)下穩(wěn)增長的力度松不得。深入學習領會、貫徹落實好這一精神,才能更好推動經濟發(fā)展提質增效升級,做到調速不減勢、量增質更優(yōu)。從今年前三季度的情況看,我國經濟運行穩(wěn)字當頭,態(tài)勢良好。展望明年,穩(wěn)增長任務依然相當繁重和艱巨。當前世界經濟仍處在國際金融危機后的深度調整期,總體復蘇疲弱態(tài)勢難有明顯改觀,國內經濟運行也面臨不少困難和挑戰(zhàn),產能過剩、勞動力成本上升等舊矛盾與新問題交織,經濟下行壓力較大,部分經濟風險顯現(xiàn)。應對這些“成長中的煩惱”,經濟發(fā)展方式不轉變不行,經濟增長失速也不行。沒有穩(wěn)定的經濟增長,就難以解決增加就業(yè)、提高居民收入和完善社會保障等民生問題,就難以大力推進經濟結構調整和發(fā)展方式轉變。努力保持經濟穩(wěn)定增長,事關我國經濟社會發(fā)展全局,對于促進世界經濟復蘇也具有重要的作用和意義。3、“十三五”時期,世情、國情繼續(xù)發(fā)生深刻變化,這些重大變化為“十三五”工業(yè)經濟發(fā)展既創(chuàng)造了難得歷史機遇,也帶來了若干挑戰(zhàn)。我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),新常態(tài)下,經濟增速放緩,動力多元,有利于加快產業(yè)轉型升級,提高經濟發(fā)展質量?!爸袊圃?025”將給制造業(yè)帶來深刻影響,工業(yè)也勢必將向智能化、自動化、信息化、綠色化方向發(fā)展。供給側結構性改革,將推動工業(yè)企業(yè)對要素投入進行重新組合,從注重獲取低成本資源要素向注重技術創(chuàng)新、人才培育和管理升級轉變。國內環(huán)境呈現(xiàn)新特征,加快我市工業(yè)提質增效和創(chuàng)新發(fā)展勢在必行。實施“中國制造2025”將加快制造強國建設進程,促進工業(yè)由大變強。同時,我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),工業(yè)經濟增速從高速轉向中高速,從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并舉,發(fā)展方式從規(guī)模速度轉向質量效益,發(fā)展動力從要素驅動轉向創(chuàng)新驅動,促進工業(yè)要更加注重發(fā)展的質量效益,加快轉變發(fā)展方式。加快結構調整、轉型升級、提質增效,成為我市工業(yè)“十三五”時期面臨的緊迫任務。總體判斷,“十三五”期間的形勢總體向好而行,我市仍將處于加快發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期和后發(fā)趕超的黃金期。未來五年,要立足實際,全面分析和正確把握經濟形勢的發(fā)展變化和趨勢,努力破解發(fā)展難題,全力克服各種困難,確保工業(yè)經濟持續(xù)快速健康發(fā)展。4、三、項目建設有利條件近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經列入當?shù)亟洕傮w發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。完善的國內銷售網絡,項目承辦單位經過多年來的經營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領導對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區(qū)域,根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產品。第三章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技公司(二)公司簡介順應經濟新常態(tài),需要公司積極轉變發(fā)展方式,實現(xiàn)內涵式增長。為此,公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑,努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企,具有豐富的行業(yè)經驗,公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。公司始終秉承“集領先智造,創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命,發(fā)展先進制造,不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力,貼近客戶需求,助力中國智造,持續(xù)為社會提供先進科技,覆蓋上下游業(yè)務領域的行業(yè)綜合服務商。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入20880.18萬元,同比增長33.76%(5270.46萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務金銀花啤酒生產及銷售收入為17321.17萬元,占營業(yè)總收入的82.96%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4384.845846.455428.855220.0520880.182主營業(yè)務收入3637.454849.934503.504330.2917321.172.1金銀花啤酒(A)1200.361600.481486.161429.005715.992.2金銀花啤酒(B)836.611115.481035.81995.973983.872.3金銀花啤酒(C)618.37824.49765.60736.152944.602.4金銀花啤酒(D)436.49581.99540.42519.642078.542.5金銀花啤酒(E)291.00387.99360.28346.421385.692.6金銀花啤酒(F)181.87242.50225.18216.51866.062.7金銀花啤酒(.)72.7597.0090.0786.61346.423其他業(yè)務收入747.39996.52925.34889.753559.01根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額5605.99萬元,較去年同期相比增長1020.92萬元,增長率22.27%;實現(xiàn)凈利潤4204.49萬元,較去年同期相比增長603.71萬元,增長率16.77%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元20880.18完成主營業(yè)務收入萬元17321.17主營業(yè)務收入占比82.96%營業(yè)收入增長率(同比)33.76%營業(yè)收入增長量(同比)萬元5270.46利潤總額萬元5605.99利潤總額增長率22.27%利潤總額增長量萬元1020.92凈利潤萬元4204.49凈利潤增長率16.77%凈利潤增長量萬元603.71投資利潤率58.61%投資回報率43.96%財務內部收益率29.51%企業(yè)總資產萬元19715.28流動資產總額占比萬元36.37%流動資產總額萬元7170.24資產負債率22.41%第四章 市場研究一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2490.71億元,比上年增長11.06%。其中,第一產業(yè)增加值199.26億元,增長10.45%;第二產業(yè)增加值1544.24億元,增長9.28%第三產業(yè)增加值747.21億元,增長6.02%。一般公共預算收入229.75億元,同比增長7.87%,一般公共預算支出491.03億元,同比增長11.54%。國稅收入345.09億元,同比增長7.12%;地稅收入億元47.85,同比增長9.95%。居民消費價格上漲1.15%。其中,食品煙酒上漲1.08%,衣著上漲0.66%,居住上漲1.13%,生活用品及服務上漲0.70%,教育文化和娛樂上漲0.81%,醫(yī)療保健上漲1.13%,其他用品和服務上漲0.66%,交通和通信上漲0.91%。全部工業(yè)完成增加值1956.35億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1387.82億元,比上年增長9.72%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含金銀花啤酒)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1192.63億元,增長11.18%。AA完成增加值481.42億元,增長6.47%;BB完成工業(yè)增加值333.48億元,增長11.91%;CC完成工業(yè)增加值267.90億元,增長7.69%;DD完成工業(yè)增加值87.95億元,增長8.46%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6111.36億元,比上年增長8.41%。實現(xiàn)利潤總額860.80億元,比上年增長8.91%。固定資產投資完成3717.03億元,比上年增長11.79%。其中,建設項目投資完成3270.99億元,增長7.90%;房地產開發(fā)投資完成446.04億元,增長8.65%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成185.85億元,同比增長6.34%;第二產業(yè)投資完成2824.94億元,同比增長6.19%;第三產業(yè)投資完成706.24億元,增長7.81%。高新技術產業(yè)投資855.23億元,增長5.89%。民間投資3643.97億元,增長6.74%。城市基礎設施投資538.10億元,增長5.35%。重點項目1368個,完成投資2590.64億元,增長11.84%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1786.85億元,比上年增長7.56%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1185.38億元,增長10.30%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額413.85億元,增長8.85%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元315.27,增長13.84%。實際利用外資50669.38萬美元,同比增長57.78%。外貿進出口總值396.94億元,同比增長55.59%。其中,出口總值258.01億元,同比增長56.96%;進口總值138.93億元,同比增長58.97%。二、區(qū)域內金銀花啤酒行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類金銀花啤酒企業(yè)958家,規(guī)模以上企業(yè)42家,從業(yè)人員47900人。截至2017年底,區(qū)域內金銀花啤酒產值110749.07萬元,較2016年95243.44萬元增長16.28%。產值前十位企業(yè)合計收入54493.84萬元,較去年46691.66萬元同比增長16.71%。區(qū)域內金銀花啤酒行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元110749.07同期產值萬元95243.44同比增長16.28%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家958規(guī)上企業(yè)家42從業(yè)人數(shù)人47900前十位企業(yè)產值萬元54493.84去年同期46691.66萬元。1、xxx公司(AAA)萬元13350.992、xxx科技公司萬元11988.643、xxx公司萬元7084.204、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元5994.325、xxx有限責任公司萬元3814.576、xxx有限公司萬元3542.107、xxx公司萬元272.478、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元2234.259、xxx有限責任公司萬元2125.2610、xxx有限公司萬元1634.82區(qū)域內金銀花啤酒企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值13350.99萬元,較上年度11756.77萬元增長13.56%,其中主營業(yè)務收入12949.01萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額3363.99萬元,同比增長23.17%;實現(xiàn)凈利潤1667.02萬元,同比增長27.21%;納稅總額112.88萬元,同比增長16.30%。2017年底,AAA資產總額26447.17萬元,資產負債率51.20%。2017年區(qū)域內金銀花啤酒企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值30434.17萬元,同比2016年26487.53萬元增長14.90%;行業(yè)凈利潤10672.79萬元,同比2016年9116.59萬元增長17.07%;行業(yè)納稅總額29833.50萬元,同比2016年26660.86萬元增長11.90%;金銀花啤酒行業(yè)完成投資43479.46萬元,同比2016年37177.82萬元增長16.95%。區(qū)域內金銀花啤酒行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元30434.171.1同期增加值萬元26487.531.2增長率14.90%2行業(yè)凈利潤萬元10672.792.12016年凈利潤萬元9116.592.2增長率17.07%3行業(yè)納稅總額萬元29833.503.12016納稅總額萬元26660.863.2增長率11.90%42017完成投資萬元43479.464.12016行業(yè)投資萬元16.95%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.05億元,年均增長8.47%。預計區(qū)域內金銀花啤酒行業(yè)市場需求規(guī)模將達到167042.57萬元,利潤總額50270.26萬元,凈利潤14551.24萬元,納稅10239.93萬元,工業(yè)增加值63342.41萬元,產業(yè)貢獻率15.49%。區(qū)域內金銀花啤酒行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值129357.76146997.46167042.572利潤總額38929.2944237.8350270.263凈利潤11268.4812805.0914551.244納稅總額7929.809011.1410239.935工業(yè)增加值49052.3655741.3263342.416產業(yè)貢獻率10.00%13.00%15.49%7企業(yè)數(shù)量115014031796第五章 土建工程分析一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。二、項目總平面設計要求本次設計充分考慮現(xiàn)有設施布局及周邊現(xiàn)狀,力求設施聯(lián)系密切渾然一體,總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。功能分區(qū)合理,人流、車流、物流路線清楚,避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。三、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產生的后果(危及人的生命、造成經濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為級。根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求,基本地震加速度值為0.20g,設計地震分組為第一組,抗震設防類別為乙類,各建筑物均采取相應抗震構造設計。砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為級。四、建筑工程設計總體要求本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經濟政策及現(xiàn)行的有關規(guī)范,根據(jù)國民經濟發(fā)展的需要,按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求,統(tǒng)籌安排、因地制宜,做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經濟政策及現(xiàn)行的有關規(guī)范,根據(jù)國民經濟發(fā)展的需要,按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求,統(tǒng)籌安排、因地制宜,做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積61736.79平方米,其中:計容建筑面積61736.79平方米,計劃建筑工程投資4822.22萬元,占項目總投資的37.62%。第六章 選址科學性分析一、項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二、項目選址該項目選址位于xx工業(yè)園區(qū)。園區(qū)明確主導產業(yè)定位。充分發(fā)揮各產業(yè)園區(qū)比較優(yōu)勢,綜合考慮產業(yè)政策、資源稟賦、環(huán)境承載能力、經濟發(fā)展?jié)摿?、區(qū)位優(yōu)勢等因素,因地制宜確定優(yōu)先發(fā)展的主導產業(yè),明確產業(yè)準入的投入產出強度、節(jié)能減排和環(huán)境保護標準。園區(qū)依托科技和人才優(yōu)勢,全面提升創(chuàng)新能力,產業(yè)定位突出高端化、集群化、數(shù)字化,加快技術研發(fā)、高新技術產業(yè)化、服務外包、現(xiàn)代服務業(yè)以及高附加值制造業(yè)發(fā)展,率先實現(xiàn)轉型升級?!笆濉睍r期,要緊緊圍繞全面建成小康社會,加快建設經濟強市、創(chuàng)新強市、文化強市、生態(tài)強市,努力實現(xiàn)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展。經濟強市目標。經濟保持健康發(fā)展,到2020年,財政收入突破400億元,固定資產投資累計突破1萬億元。工業(yè)強市地位基本確立,二、三產業(yè)所占比重力爭達到90%以上,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)力爭達到3000家,全市工業(yè)化率達到52%。城區(qū)經濟總量占全市比重達到40%以上,力爭2-3個縣進入全省同類縣先進行列。戰(zhàn)略性新興產業(yè)比重、經濟外向度顯著提升。三、建設條件分析近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經列入當?shù)亟洕傮w發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。完善的國內銷售網絡,項目承辦單位經過多年來的經營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領導對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區(qū)域,根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產品。四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。建設項目平面布置符合行業(yè)廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)65.86%,建筑容積率1.61,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.27%,固定資產投資強度169.53萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米38345.8357.49畝2基底面積平方米25254.563建筑面積平方米61736.794822.22萬元4容積率1.615建筑系數(shù)65.86%6主體工程平方米39860.937綠化面積平方米3254.908綠化率5.27%9投資強度萬元/畝169.53六、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則,除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。(二)主要工程布置設計要求車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。(四)輔助工程設計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。2、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網,項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。項目建設區(qū)域位于項目建設地,場區(qū)水源為市政自來水管網,水源充裕水質良好,符合國家衛(wèi)生要求,場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。3、配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設備采用接地保護,低壓用電設備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。投資項目供電負荷等級為級,場區(qū)降壓站電源取自國家電網,電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50052)的規(guī)定。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。外部運輸應盡量依托社會運輸力量,從而減少固定資產投資;主要產成品、大宗原材料的運輸,應避免多次倒運,從而降低運輸成本且提高運輸效率。5、廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。話音通信部分:根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況,行政調度電話均為安裝市話,其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。八、選址綜合評價項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照產品制造行業(yè)生產規(guī)范和要求,進行科學設計、合理布局,符合行業(yè)產品生產經營的需要。第七章 項目工藝說明一、原輔材料采購及管理項目產品的貯存為半個月左右的生產量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內;倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全;項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段,確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠,建成后應保證原料的質量和連續(xù)供應。二、技術管理特點項目產品流程化設計:在設計階段引入CAE分析,避免過多的“設計分析循環(huán)”,明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗,通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動,進而避免CAD與CAE的重復工作,提高設計效率,通過流程化控制提高設計制造質量的穩(wěn)定性。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制,引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM全面質量管理等控制方法。項目產品數(shù)據(jù)管理技術(PDM):項目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術即是以軟件技術為基礎,以產品為核心,實現(xiàn)對產品相關的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè),以產品為管理的核心,以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求在項目建設和實施過程中,認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產的“三同時”原則,注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。(二)項目技術優(yōu)勢分析技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用國內先進的產品技術,該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:投資項目采用的技術與國內資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經被國內生產實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。四、設備選型方案工藝裝備以專用設備為主,必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理,使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備;對生產設備進行合理配置,充分發(fā)揮各類設備的最佳技術水平;在滿足生產工藝要求的前提下,力求經濟合理;充分考慮設備的正常運轉費用,以保證在生產相關行業(yè)相同產品時,能夠保持最低的生產成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計85臺(套),設備購置費3276.96萬元。第八章 項目環(huán)保分析發(fā)展循環(huán)經濟是我國的一項重大戰(zhàn)略決策,是落實推進生態(tài)文明建設戰(zhàn)略部署的重大舉措,是加快轉變經濟發(fā)展方式,建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。近年來,我市大力推動循環(huán)經濟發(fā)展,循環(huán)經濟理念進一步確立,產業(yè)體系逐步完善,發(fā)展水平不斷提高,經濟、社會和環(huán)境效益進一步顯現(xiàn)?!笆濉睍r期,是我市全面貫徹落實黨的十八大和十八屆五中全會關于生態(tài)文明建設的戰(zhàn)略部署,建設經濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高新我的重要時期,是高水平全面建成小康社會的決勝階段,隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)推進,發(fā)展循環(huán)經濟的要求更為迫切。綠色制造產業(yè)快速發(fā)展。綠色產品大幅增長,電動汽車及太陽能、風電等新能源技術裝備制造水平顯著提升,節(jié)能環(huán)保裝備、產品與服務等綠色產業(yè)形成新的經濟增長點。綠色制造體系初步建立。綠色制造標準體系基本建立,綠色設計與評價得到廣泛應用,建立百家綠色示范園區(qū)和千家綠色示范工廠,推廣普及萬種綠色產品,主要產業(yè)初步形成綠色供應鏈。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀投資項目擬建區(qū)域范圍內土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了土壤環(huán)境質量標準(GB15618)中的級標準要求,土壤環(huán)境現(xiàn)狀質量較好。項目所在地區(qū)域內地下水環(huán)境質量較好,各類指標滿足功能區(qū)劃要求,擬建項目區(qū)域周圍地下水環(huán)境質量標準執(zhí)行地下水質量標準(GB/T14848-93)中的類標準要求,水質現(xiàn)狀較好。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策對施工現(xiàn)場實行科學化管理,使砂石料統(tǒng)一堆放,水泥應設置專門庫房堆存,并盡量減少搬運環(huán)節(jié),搬運時做到輕拿輕放,防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業(yè);應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業(yè),不要在大風天氣開挖地面,減少大風造成的施工揚塵。施工車輛在進入施工場地時,需減速行駛以減少施工場地揚塵,建議行駛速度不大于5.00千米/小時,此時的揚塵量可減少為一般行駛速度(15.00千米/小時計)情況下的三分之一;另一方面縮短怠速、減速和加速的時間,增加正常運行時間,減輕車輛尾氣排放對周圍環(huán)境的影響。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一,根據(jù)目前的機械制造水平,它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除,只能通過加強施工產噪設備的管理,以減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響;通過以上計算結果表明,在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為45.00米-120.00米、夜間為140.00米-350.00米,項目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的類區(qū)建筑施工在不同階段產生的噪聲具有各自的噪聲特性,土方階段噪聲源主要有挖掘機、推土機、裝載機和各種運輸車輛,基本為移動式聲源,無明顯的指向性;基礎階段噪聲源主要有各種平地車、移動式空氣壓縮機和風鎬等,基本屬于固定聲源;結構階段是建筑施工中周期最長的階段,使用設備較多,是噪聲重點控制階段,主要噪聲源包括

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