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文檔簡介

1、泓域咨詢 /年產xxx千對鋰離子電池項目招商引資報告目錄第一章 項目背景及必要性8一、 市場規(guī)模8二、 鋰離子電池行業(yè)概述10三、 行業(yè)競爭格局12四、 項目實施的必要性13第二章 行業(yè)、市場分析15一、 行業(yè)基本風險特征15二、 行業(yè)上、下游產業(yè)鏈關系16三、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素17第三章 項目概況21一、 項目名稱及投資人21二、 編制原則21三、 編制依據22四、 編制范圍及內容22五、 項目建設背景22六、 結論分析23主要經濟指標一覽表25第四章 產品方案與建設規(guī)劃27一、 建設規(guī)模及主要建設內容27二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領27產品規(guī)劃方案一覽表28第五章 建筑工程可行性分析

2、29一、 項目工程設計總體要求29二、 建設方案30三、 建筑工程建設指標31建筑工程投資一覽表31第六章 運營模式33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 發(fā)展規(guī)劃分析45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施46第八章 法人治理結構49一、 股東權利及義務49二、 董事53三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第九章 原材料及成品管理63一、 項目建設期原輔材料供應情況63二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理63第十章 組織機構管理65一、 人力資源配置65勞動定員一覽表65二、 員工技能培訓65第十一章 項目環(huán)境影響分析

3、68一、 編制依據68二、 建設期大氣環(huán)境影響分析69三、 建設期水環(huán)境影響分析72四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析72五、 建設期聲環(huán)境影響分析72六、 營運期環(huán)境影響73七、 環(huán)境管理分析74八、 結論75九、 建議75第十二章 節(jié)能可行性分析77一、 項目節(jié)能概述77二、 能源消費種類和數量分析78能耗分析一覽表78三、 項目節(jié)能措施79四、 節(jié)能綜合評價79第十三章 投資方案81一、 投資估算的依據和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表9

4、0六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十四章 項目經濟效益評價93一、 基本假設及基礎參數選取93二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99四、 財務生存能力分析100五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論102第十五章 項目招標及投標分析103一、 項目招標依據103二、 項目招標范圍103三、 招標要求103四、 招標組織方式105五、 招標信息發(fā)布106第十六章 項目綜合評價107第十七章 附表附錄109建設投資估算表10

5、9建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117報告說明隨著新能源汽車的大力推廣、數碼電子產品的加速普及,鋰離子電池市場也隨之快速發(fā)展。其中,中國成為全球鋰離子電池快速發(fā)展的市場之一。鋰電池按照下游應用領域主要分為消費型鋰離子電池、動力型鋰離子電池和儲能型鋰離子電池。2015年之前我國鋰電池市場主要以消費型鋰電池為主,并占據絕對主導地位。2015年

6、開始,我國鋰電池產業(yè)結構出現顯著變化,動力型鋰電池需求迅猛增長,2016年動力型鋰電池市場占比達到52%,首次突破50%并超過消費型鋰電池。而2015年僅為47%;消費型鋰離子電池市場占比持續(xù)下滑,2016年約為42%,2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%;儲能型鋰電池在光伏分布式應用和移動通信基站儲能電池領域的應用不斷擴大,2016年占比達到6%。根據謹慎財務估算,項目總投資29444.31萬元,其中:建設投資23268.01萬元,占項目總投資的79.02%;建設期利息295.61萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金5880.69萬元,占項目總投資的19.97%。項目正常

7、運營每年營業(yè)收入50300.00萬元,綜合總成本費用40117.28萬元,凈利潤7442.18萬元,財務內部收益率18.23%,財務凈現值3764.70萬元,全部投資回收期5.96年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市

8、場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目背景及必要性一、 市場規(guī)模隨著新能源汽車的大力推廣、數碼電子產品的加速普及,鋰離子電池市場也隨之快速發(fā)展。其中,中國成為全球鋰離子電池快速發(fā)展的市場之一。鋰電池按照下游應用領域主要分為消費型鋰離子電池、動力型鋰離子電池和儲能型鋰離子電池。2015年之前我國鋰電池市場主要以消費型鋰電池為主,并占據絕對主導地位。2015年開始,我國鋰電池產業(yè)結構出現顯著變化,動力型鋰電池需求迅猛增長,2016年動力型鋰電池市場占比達到52%,首次突破50%并超過

9、消費型鋰電池。而2015年僅為47%;消費型鋰離子電池市場占比持續(xù)下滑,2016年約為42%,2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%;儲能型鋰電池在光伏分布式應用和移動通信基站儲能電池領域的應用不斷擴大,2016年占比達到6%。2016年全球鋰離子電池市場規(guī)模達241億美元。隨著產業(yè)鏈的良好拉動,鋰電池市場增長,2017年全球鋰離子電池市場規(guī)模達274億美元。到2018年,全球鋰電池市場規(guī)模預計將達302億美元。出貨量方面,2016年全球鋰電池出貨量達115.41GWh,2017年達到了129.15GWh,到2018年,全球鋰電池出貨量將超140GWh。中國是鋰離子電池最主要的生

10、產國之一。2014年,中國鋰離子電池產量達52.87億只,占全球總產量比重達到71.2%,已連續(xù)十年位居全球首位。2017年,我國鋰離子電池年產量達到117.84億只,相比2010年的26.87億只增長約5倍。近年來在能源技術變革及特斯拉等新興科技企業(yè)的帶動下,全球新能源汽車產業(yè)取得爆發(fā)性增長。我國新能源汽車產業(yè)受政策扶持,自2015年來已成為全球規(guī)模最大的電動汽車市場。2017年,新能源汽車產量達到79.4萬輛,同比增長53.8%,同比增速提高了2.1個百分點。2017年新能源汽車市場占比2.7%,比上年提高了0.9個百分點。近日,工信部進一步表示將制定燃油車停售時間表,為新能源汽車產業(yè)未來

11、發(fā)展提供了強有力的政策保障。預計未來4年新能源汽車銷量仍將保持40%左右的高增長,相關上游產業(yè)需求將持續(xù)受到拉動。在新能源汽車產銷兩旺帶動下,從2015年下半年開始我國鋰離子動力電池產能就進入“大躍進”,大量社會資本相繼涌入。據不完全統(tǒng)計,2016年我國相關企業(yè)建成的鋰離子動力電池產能達到100-130GWh/a,到2017年我國動力電池產能接近200GWh/年,動力電池產能的快速增長,將大幅拉動上游鋰電材料產業(yè)規(guī)模,各大關鍵材料需求量將大幅提升。2017年,鋰離子電池主要應用市場增速放緩,全年全球鋰離子電池產業(yè)規(guī)模超過3000億人民幣,增速較2016年下滑4個百分點。在新能源汽車推廣政策繼續(xù)

12、推動下,2017年中國電動汽車產量達到65萬輛,在全球電動汽車市場占比將進一步提升。從長期來看,新能源汽車將成為我國未來幾年的重要產業(yè),我國材料企業(yè)有望憑借國內巨大的市場空間,加快發(fā)展速度,迎來全球性競爭機會。二、 鋰離子電池行業(yè)概述電池指盛有電解質溶液和金屬電極以產生電流的杯、槽或其他容器或復合容器的部分空間,能將化學能轉化成電能的裝置,具有正極、負極之分。按照可充電與否的標準劃分,電池可分為一次電池和二次電池。一次電池即原電池(primarybattery),是放電后不能再充電使其復原的電池,包括堿錳電池、鋅錳干電池、鋰一次電池等。二次電池(rechargeablebattery)又稱為充

13、電電池或蓄電池,是指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質激活而繼續(xù)使用的電池,包括鋰離子電池、鎳鉻電池、鎳氫電池、鉛酸蓄電池等,被廣泛運用于交通工具、儲能、電子數碼產品等領域。相比其他類型二次電池,鋰離子電池性能在各方面優(yōu)勢明顯,處于行業(yè)快速成長期。鋰離子電池主要由正負極、電解質、隔離膜、保護板、外殼組成,工作原理為:電池充電時,正極材料中的鋰離子脫出,嵌入到負極改性石墨層中;電池放電時,鋰離子從石墨層中脫嵌,穿過隔離膜回填到正極中。隨著充放電的進行,鋰離子不斷的從正極和負極中嵌入和脫出。人們也將這種靠鋰離子在正負極之間的轉移來完成電池充放電工作的鋰離子電池形象地稱為“搖椅式電池”。鋰離子電

14、池工作電壓高、比能量高、無記憶效應、無污染、自放電小、循環(huán)壽命長,是21世紀發(fā)展的理想電源,目前已在移動電話、攝像機、筆記本電腦、便攜式電器上大量應用,并開始向電動汽車等領域快速擴張。鋰金屬在1958年被引入電池領域,1970年進入鋰一次電池的商業(yè)研發(fā)階段。1994年,Bellcome公司Tarascon小組申請專利,率先提出使用具有離子導電性的聚合物作為電解質制造聚合物鋰二次電池。1999年,鋰離子聚合物電池正式投入商業(yè)化生產,松下公司為首的8家公司均有產品推出。聚合物鋰電池具有能量密度高、更小型化、超薄化、輕量化,以及高安全性和低成本等多種明顯優(yōu)勢,是一種新型電池,具有優(yōu)越的經濟效益和社會

15、效益,應用前景極其廣闊。目前已實現產業(yè)化生產的聚合物鋰離子電池是指以聚合物作為電解質代替液態(tài)電解質的鋰離子電池。目前鋰離子電池市場主要被日本、韓國以及中國占領。日本主要為90年代的老牌公司,主要由Sony、NEC、SANYO公司主導市場;韓國依托本國的新型手機產業(yè)在鋰離子電池市場的擴張異常迅猛,市場份額已經基本與日本持平甚至超過日本,以LGC和SDI公司為主導,中國的比亞迪、力神公司以及天津斯特蘭公司也在鋰電池行業(yè)占重要地位。鋰離子電池作為電池領域的綠色高性能產品,與其他材料電池相比,鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、充放電性能好、使用電壓高、無記憶效應、污染較小和安全性高等優(yōu)勢,同時相對

16、于各類燃料電池、空氣電池及超級電容電池,鋰離子電池技術明顯成熟。近年來隨著工藝的成熟,價格逐漸下降,性價比優(yōu)勢突出。憑借優(yōu)異的電池性能、環(huán)保優(yōu)勢及價格優(yōu)勢,鋰離子電池在電池行業(yè)所占市場份額持續(xù)提升,目前已在移動電話、攝像機、筆記本電腦、便攜式電器上大量應用,并開始向電動汽車等領域快速擴張。目前全球許多企業(yè)已加大了各種資源的投入,大力研發(fā)、生產鋰材料電池產品,使得該類產品在能量密度、循環(huán)使用壽命、安全性與環(huán)保性方面不斷提升。如今,作為綠色環(huán)保的新能源、新材料的鋰離子電池產業(yè)已成為電池行業(yè)重要的發(fā)展方向,鋰離子電池正在逐步替代其他傳統(tǒng)電池,體現出巨大的市場發(fā)展?jié)摿?。三?行業(yè)競爭格局從全球范圍來看

17、,鋰電企業(yè)主要集中在日本、中國和韓國,相應的鋰電正極材料的生產也主要集中在以上國家。日本和韓國的鋰電正極材料企業(yè)整體技術水平和質量控制能力要優(yōu)于我國多數鋰電正極材料企業(yè),在高端鋰電正極材料的競爭中有一定優(yōu)勢。在國外市場,日本和韓國主要鋰電企業(yè)的供應商主要還是本土鋰電正極材料企業(yè)。由于我國部分鋰電正極材料企業(yè)近年的產品質量和一致性水平迅速提高,并且具備較大的成本優(yōu)勢,日本和韓國鋰電企業(yè)近年開始逐步加大從我國采購鋰電正極材料的力度。近年來,我國鋰電正極材料市場發(fā)展迅速,正極材料的產銷量已占據全球的40%以上。經過多年的發(fā)展,我國電池行業(yè)市場集中度已有顯著提升。以動力電池為例,2017年,國內動力電

18、池前十大廠商銷量占全國比重超過八成,集中度較高。其中,寧德時代、比亞迪、沃特瑪市場份額均占到12%以上,寧德時代更是接近30%。從裝機量角度看,動力電池市場集中度也很高。2018年前三季度,國內共有86家電池芯廠實現了裝機供應,其中前20強占據了94.5%的市場份額。其中,寧德時代依舊處于領先地位,獨占四成以上份額。再以鉛酸蓄電池為例,隨著鉛酸蓄電池整合進程逐步深化,行業(yè)集中度有所提高,行業(yè)龍頭企業(yè)憑借技術、質量、規(guī)模和環(huán)保治理等優(yōu)勢擴大市場份額,行業(yè)地位進一步提升。未來隨著人們對環(huán)保要求的提高,行業(yè)內擁有規(guī)模、資金和技術實力的鉛酸蓄電池企業(yè)市場地位將進一步增強。四、 項目實施的必要性(一)現

19、有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質

20、量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟波動風險鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展與宏觀經濟形勢緊密相關,國民經濟發(fā)展狀況、國民收入水平變動等因素對行業(yè)下游的消費類電子產品、電動交通工具行業(yè)的固定資產投資、國內市場需求、產品進出口有直接影響。若宏觀經濟形勢發(fā)展不利,下游行業(yè)對鋰離子電池的需求降低,將會對本行業(yè)發(fā)展產生不利影響。近些年以來,國內民眾消費意愿不足,內需疲軟,市場承壓,可能會對鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展造成一定影響;此外,中美貿易戰(zhàn)造成的出

21、口貿易壓力也可能對本行業(yè)造成一定影響。2、技術更新風險隨著市場競爭的加劇,技術更新換代周期越來越短。新技術的應用與新產品的開發(fā)是鋰離子電池行業(yè)核心競爭力的關鍵因素。如果不能保持持續(xù)創(chuàng)新的能力,不能及時準確把握技術、產品和市場發(fā)展趨勢,將削弱已有的競爭優(yōu)勢,將對企業(yè)產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。因此,企業(yè)需準確把握行業(yè)趨勢及市場需求,持續(xù)不斷進行新產品研發(fā)、改進生產工藝、提升產品性能。3、技術人員流失風險鋰離子電池產業(yè)的是技術密集型產業(yè),產品的科技附加值較高,雄厚的研發(fā)實力和先進的生產水平是產品持續(xù)創(chuàng)新和市場競爭參與者保持穩(wěn)定增長的技術保障。隨著行業(yè)競爭不斷加劇,各企業(yè)對于優(yōu)秀

22、技術人才的爭奪也更加激烈。雖然行業(yè)內各企業(yè)通過制訂良好的薪酬體系與激勵機制穩(wěn)定技術團隊,但不排除核心技術人員流失對各公司研發(fā)生產能力、創(chuàng)新能力造成不利影響的風險。4、國家政策變動的風險近年來,國家陸續(xù)出臺產業(yè)政策與稅收優(yōu)惠政策鼓勵鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展,如中國高新技術產品目錄、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南、產業(yè)結構調整指導目錄、國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定、電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃、“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。如果上述政策發(fā)生重大變化,將會對鋰離子電池行業(yè)的盈利能力和生產規(guī)模造成不利影響。二、 行業(yè)上、下游產業(yè)鏈關系鋰離子電池產業(yè)鏈較長,涵蓋行業(yè)較

23、廣,原材料為有色金屬行業(yè)和石油、煤化工行業(yè),如鋰礦、石墨、鈷礦、瀝青等。上游行業(yè)為鈷礦、鋰礦和石墨礦等原材料和鋰離子電池專業(yè)設備行業(yè),中游為正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大電芯核心材料及電芯制造和PACK封裝,下游為應用行業(yè),如消費電子行業(yè)、動力能源行業(yè)、儲能設備行業(yè)等。上游供應商主要是正極材料、負極材料、電解液、隔膜等的四大核心材料生產廠商,其中正極材料在鋰離子電池成本中的占比較大。上游原材料價格是電池成本變動的重要影響因素,其直接影響到正負極材料和電解液的生產成本,最終將導致使用相關材料的電池產品的成本上升,給電池行業(yè)帶來不利影響。由于電池行業(yè)定價為成本加利潤的定價模式,材料成本的漲跌

24、最終將導致成品價格的漲跌,長期來看對電池行業(yè)的利潤影響較小。下游客戶主要包括智能穿戴設備、倍率航模產品、數碼產品、電動工具、機器人等領域。隨著電子數碼產品的不斷更新,新能源汽車的大力發(fā)展以及未來智能電網的廣泛使用,我國電池行業(yè)將呈現出爆發(fā)式增長。在生產規(guī)?;挠绊懴?,綠色環(huán)保高性能的鋰離子電池將進一步發(fā)揮替代效應,取得更大的市場份額。由于電池的應用領域廣泛,下游市場眾多,鋰離子電池行業(yè)對單一下游市場并不存在重大依賴,隨著下游行業(yè)新領域的不斷發(fā)展,未來鋰離子電池行業(yè)有望保持良好的增長態(tài)勢。三、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素(1)政府相關產業(yè)政策支持鋰離子電池是重要的電子基礎產品,它支撐了新

25、一代信息技術、新能源、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展。隨著世界能源供應日益緊張、供應來源的多樣化和對環(huán)保要求的日益提高,我國政府相關部門對鋰離子電池行業(yè)的扶持力度不斷加大。國家的各項鼓勵性產業(yè)政策有效地推動了行業(yè)內的企業(yè)在技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、設備升級等方面加大投入,極大促進了行業(yè)發(fā)展。同時,國家節(jié)能環(huán)保政策的實施將擴大鋰離子電池在下游產品中的應用,給鋰離子電池行業(yè)帶來巨大的市場需求。此外,我國行業(yè)政策法規(guī)對具有鉛、汞、鎘等有毒有害物質在電池領域中的使用進行了規(guī)范,亦有利于綠色高性能的鋰離子電池對鎳鎘和鉛酸電池等形成替代并獲得更廣泛應用。(2)下游市場需求持續(xù)高速增長消費電子產品是鋰離子電池的

26、最主要應用領域,隨著經濟增長,技術不斷更新換代,手機、筆記本電腦等發(fā)展迅猛,對電池的要求越來越高,鋰離子電池的優(yōu)勢得到凸顯,隨著未來數碼電子產品不斷發(fā)展,鋰離子電池在這一領域的需求將保持穩(wěn)定增長。隨著技術進步、鋰離子電池成本的下降和政府政策的扶持,目前電動交通工具(動力電池)和工業(yè)儲能領域(儲能電池)。對鋰離子電池的需求呈現快速增長的態(tài)勢。未來隨著新能源汽車的快速發(fā)展、智能電網全面鋪設和風能、太陽能發(fā)電裝機數量迅速攀升,鋰離子電池將贏來越來越大的市場需求。2、不利因素(1)關鍵材料進口依賴程度高,缺乏核心知識產權目前鋰離子電池使用的高端隔膜、聚合物鋰離子電池使用的鋁塑膜進口依存度較高,如果實現

27、國產化則可大大降低制造成本,目前國內僅有部分企業(yè)突破了隔膜制造技術,開始批量生產,而鋁塑膜在國產化方面則尚待突破。同時,雖然我國已是僅次于日本的鋰離子電池生產大國,但并不是強國,在全球鋰離子電池產業(yè)鏈中仍處于中低端。目前,國內鋰離子電池行業(yè)的生產企業(yè)規(guī)模小、技術含量低、產品相對單一、核心知識產權欠缺,能夠提供生產鋰離子電池系列產品的綜合型企業(yè)較少,市場競爭主要集中于中低端市場。國內鋰離子電池行業(yè)向高端市場延伸,需要不斷提高技術水平和管理水平,仍有較長的路要走。(2)成本壓力下游傳統(tǒng)消費電子產品生命周期短、更新升級節(jié)奏加快,對鋰離子電池的要求不斷提高,同時鋰離子電池要在電動交通工具和工業(yè)儲能領域

28、實現大規(guī)模應用尚需要不斷提高性能。為了滿足下游市場的需求,鋰離子電池行業(yè)企業(yè)需要加大研發(fā)和設備的投入,增加了企業(yè)的研發(fā)成本和固定資產投資。此外,鋰離子電池行業(yè)中的電芯制造和電池封裝等環(huán)節(jié)屬于勞動力密集型產業(yè),近年來我國勞動力成本不斷升高,直接增加了鋰離子電池企業(yè)的生產成本和相關費用。目前,鋰離子電池相比傳統(tǒng)鉛酸電池雖然在性能和環(huán)保方面具有較大優(yōu)勢,但較高的生產成本嚴重阻礙了鋰離子電池的推廣和應用。第三章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱年產xxx千對鋰離子電池項目(二)項目投資人xx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術

29、應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。三、 編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或

30、項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。四、 編制范圍及內容1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景鋰離子電池行業(yè)隨著近年的發(fā)展,行業(yè)逐步得到規(guī)范。2015年9月,工信部公布了鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件,對產業(yè)布局和項目設立、生產規(guī)模和工藝技術、產品質量和性能、資源綜合利用和環(huán)境保護等方面均作出了明確的規(guī)定,在一定程度上限制了新進入者。實現“十三五”時期的發(fā)展目標,必須全面貫徹“創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率

31、先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取,就一定能夠把握住機遇乘勢而上,就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約75.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx千對鋰離子電池的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資29444.31萬元,其中:建設投資23268.01萬元,占項目總投資的79.02%;建設期利息295.6

32、1萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金5880.69萬元,占項目總投資的19.97%。(五)資金籌措項目總投資29444.31萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)17378.49萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額12065.82萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):50300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):40117.28萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):7442.18萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.23%。5、全部投資回收期(Pt):5.96年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):20598

33、.17萬元(產值)。(七)社會效益項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1

34、總建筑面積87901.761.2基底面積32000.001.3投資強度萬元/畝296.852總投資萬元29444.312.1建設投資萬元23268.012.1.1工程費用萬元19819.132.1.2其他費用萬元2732.182.1.3預備費萬元716.702.2建設期利息萬元295.612.3流動資金萬元5880.693資金籌措萬元29444.313.1自籌資金萬元17378.493.2銀行貸款萬元12065.824營業(yè)收入萬元50300.00正常運營年份5總成本費用萬元40117.28""6利潤總額萬元9922.91""7凈利潤萬元7442.18&q

35、uot;"8所得稅萬元2480.73""9增值稅萬元2165.12""10稅金及附加萬元259.81""11納稅總額萬元4905.66""12工業(yè)增加值萬元16839.29""13盈虧平衡點萬元20598.17產值14回收期年5.9615內部收益率18.23%所得稅后16財務凈現值萬元3764.70所得稅后第四章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積50000.00(折合約75.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積87901.76。(二)產能規(guī)模

36、根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx千對鋰離子電池,預計年營業(yè)收入50300.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。近年來,國家陸續(xù)出臺產業(yè)政策與稅收優(yōu)惠政策鼓勵鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展,如中國高新技術產品目錄、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)

37、化重點領域指南、產業(yè)結構調整指導目錄、國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定、電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃、“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。如果上述政策發(fā)生重大變化,將會對鋰離子電池行業(yè)的盈利能力和生產規(guī)模造成不利影響。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1鋰離子電池千對xx2鋰離子電池千對xx3鋰離子電池千對xx4.千對5.千對6.千對合計xx50300.00第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建

38、筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路

39、、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB5001120

40、10)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混

41、凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積87901.76,其中:生產工程57772.80,倉儲工程18726.40,行政辦公及生活服務設施6666.56,公共工程4736.00。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18880.0057772.807357.891.11#生產車

42、間5664.0017331.842207.371.22#生產車間4720.0014443.201839.471.33#生產車間4531.2013865.471765.891.44#生產車間3964.8012132.291545.162倉儲工程8960.0018726.401602.682.11#倉庫2688.005617.92480.802.22#倉庫2240.004681.60400.672.33#倉庫2150.404494.34384.642.44#倉庫1881.603932.54336.563辦公生活配套1606.406666.56971.403.1行政辦公樓1044.164333.26

43、631.413.2宿舍及食堂562.242333.30339.994公共工程2560.004736.00401.51輔助用房等5綠化工程7715.00154.29綠化率15.43%6其他工程10285.0028.667合計50000.0087901.7610516.43第六章 運營模式一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;

44、精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據

45、國家法律、法規(guī)和鋰離子電池行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內鋰離子電池行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實

46、。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能

47、力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責

48、對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結

49、果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議

50、進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的

51、,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增

52、前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利

53、潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策

54、的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司

55、如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,

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